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深圳市龙岗区龙岗街道办事处2018年度部门决算公开
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1
深圳市龙岗区龙岗街道办事处
2018 年度部门决算
目录
一、龙岗街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、龙岗街道办事处2018 年度部门决算表
三、龙岗街道办事处2018 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、龙岗街道办事处概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工
作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行
党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建
设。
3.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。
5.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展
创造良好的市场环境。
6.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
龙岗区龙岗街道办事处部门预算单位包括:龙岗街道办本级
(包括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、市政事务中
心、水务林业管理中心、食物环境监管中心、公共事务中心、社区
网格管理中心、党建服务中心、土地整备中心、行政事务中心、客
家民俗博物馆共10 个预算单位与2018 年预算单位数量持平。
龙岗区龙岗街道办事处2018 年总编制数197 人(其中行政编
制105 个,事业编制92 个),编内实有人数172 人;离退休人员
120 人。
3
二、龙岗街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
200,600.56一、一般公共服务支出
28
7,909.66
二、上级补助收入
2
0.00二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00四、公共安全支出
31
2,790.10
五、附属单位上缴收入
5
0.00五、教育支出
32
10.95
六、其他收入
6
1,227.28六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,524.43
8
八、社会保障和就业支出
35
4,306.15
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,440.23
10
十、节能环保支出
37
140.29
11
十一、城乡社区支出
38
170,741.42
12
十二、农林水支出
39
1,548.02
13
十三、交通运输支出
40
2,136.95
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,088.47
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,996.05
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,229.83
22
49
本年收入合计
23
201,827.85
本年支出合计
50
201,862.55
用事业基金弥补收支差额
24
0.00结余分配
51
1.16
年初结转和结余
25
1,022.14年末结转和结余
52
986.28
26
53
总计
27
202,849.99
总计
54
202,849.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
4
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
201,827.85
200,600.56
0.00
0.00
0.00
0.00
1,227.28
201
一般公共服务支出
7,908.87
6,683.32
0.00
0.00
0.00
0.00
1,225.55
20101
人大事务
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010199
其他人大事务支
出
6.72
6.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
27.49
27.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事
务支出
27.49
27.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
75.07
75.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支
出
75.07
75.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20111
纪检监察事务
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事
务支出
7.00
7.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
49.35
49.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支
出
49.35
49.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
381.38
381.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事
务支出
381.38
381.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
193.45
193.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支
出
193.45
193.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣传事务
901.60
901.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支
出
901.60
901.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20134
统战事务
69.68
69.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013499
其他统战事务支
出
69.68
69.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支
出
705.14
705.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事
务
20.09
20.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
2013699
其他共产党事务
支出
685.05
685.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务
支出
5,492.00
4,266.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1,225.55
2019999
其他一般公共服
务支出
5,492.00
4,266.45
0.00
0.00
0.00
0.00
1,225.55
204
公共安全支出
2,790.10
2,790.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
239.45
239.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司法业务
239.45
239.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
2,550.65
2,550.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支
出
1,220.97
1,220.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
1,329.69
1,329.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
10.95
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的
支出
10.95
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加
安排的支出
10.95
10.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
出
3,524.43
3,524.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
1,444.27
1,444.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
1,444.27
1,444.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20702
文物
872.50
872.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070202
一般行政管理事
务
148.83
148.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070204
文物保护
236.87
236.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070299
其他文物支出
486.79
486.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
其他文化体育与传
媒支出
1,207.66
1,207.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
其他文化体育与
传媒支出
1,207.66
1,207.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
4,306.11
4,306.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保
障管理事务
152.49
152.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
73.59
73.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
78.90
78.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
229.70
229.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
拥军优属
4.24
4.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事
务支出
225.46
225.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退
2,839.62
2,839.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
休
2080501
归口管理的行政
单位离退休
963.69
963.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
268.09
268.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
离退休人员管理
机构
191.33
191.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本
养老保险缴费支出
906.41
906.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
382.30
382.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
127.80
127.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
196.97
196.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
47.57
47.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080805
义务兵优待
60.12
60.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
89.28
89.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退役安置
155.28
155.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其他退役安置支
出
155.28
155.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
371.76
371.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会福利支
出
371.76
371.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
残疾人事业
265.66
265.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业
支出
265.66
265.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
94.43
94.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保
障金支出
94.43
94.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就
业支出
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和
就业支出
0.20
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
1,440.26
1,440.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生
育管理事务
49.19
49.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
40.23
40.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与
计划生育管理事务
支出
8.97
8.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100299
其他公立医院支出
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
21007
计划生育事务
509.20
509.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
35.84
35.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事
务支出
473.36
473.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管
理事务
695.74
695.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品
监督管理事务支出
695.74
695.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
185.63
185.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
153.41
153.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
32.22
32.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
140.29
140.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
9.29
9.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其他环境保护管
理事务支出
9.29
9.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
131.00
131.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302
水体
131.00
131.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
170,706.52
170,705.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.74
21201
城乡社区管理事务
4,831.99
4,831.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
311.95
311.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
4,095.39
4,095.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
329.20
329.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管
理事务支出
95.45
95.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
13,025.60
13,025.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施
建设
3,806.30
3,806.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
9,219.31
9,219.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
16,801.69
16,801.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.56
2120501
城乡社区环境卫生
16,801.69
16,801.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.56
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
109,911.95
109,911.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿
支出
86,420.38
86,420.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
23,491.57
23,491.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
26,135.29
26,135.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
2129999
其他城乡社区支出
26,135.29
26,135.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.18
213
农林水支出
1,548.02
1,548.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
176.61
176.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
2130199
其他农业支出
176.61
176.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
457.78
457.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
457.78
457.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
474.66
474.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与
维护
148.02
148.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
326.64
326.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
438.98
438.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
438.98
438.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
2,136.95
2,136.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
2,136.95
2,136.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设
2,136.95
2,136.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
3,088.47
3,088.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,088.47
3,088.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
642.22
642.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
2,446.25
2,446.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,996.05
2,996.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,996.05
2,996.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
852.27
852.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,143.78
2,143.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,230.83
1,229.83
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
69.82
69.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的
彩票公益金支出
69.82
69.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,161.01
1,160.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2299901
其他支出
1,161.01
1,160.01
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
9
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
201,862.55
26,491.99 175,370.56
0.00 0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,909.66
325.94
7,583.72
0.00 0.00
0.00
20101
人大事务
6.72
0.00
6.72
0.00 0.00
0.00
2010199
其他人大事务支出
6.72
0.00
6.72
0.00 0.00
0.00
20105
统计信息事务
27.49
0.00
27.49
0.00 0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
27.49
0.00
27.49
0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
75.07
0.00
75.07
0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
75.07
0.00
75.07
0.00 0.00
0.00
20111
纪检监察事务
7.00
0.00
7.00
0.00 0.00
0.00
2011199
其他纪检监察事务支出
7.00
0.00
7.00
0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
49.35
0.00
49.35
0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
49.35
0.00
49.35
0.00 0.00
0.00
20129
群众团体事务
381.38
0.00
381.38
0.00 0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
381.38
0.00
381.38
0.00 0.00
0.00
20132
组织事务
193.45
0.00
193.45
0.00 0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
193.45
0.00
193.45
0.00 0.00
0.00
20133
宣传事务
901.60
0.00
901.60
0.00 0.00
0.00
2013399
其他宣传事务支出
901.60
0.00
901.60
0.00 0.00
0.00
20134
统战事务
69.68
0.00
69.68
0.00 0.00
0.00
2013499
其他统战事务支出
69.68
0.00
69.68
0.00 0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
705.14
94.14
611.00
0.00 0.00
0.00
2013602
一般行政管理事务
20.09
0.00
20.09
0.00 0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
685.05
94.14
590.91
0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
5,492.79
231.80
5,260.99
0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
5,492.79
231.80
5,260.99
0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
2,790.10
0.64
2,789.47
0.00 0.00
0.00
20406
司法
239.45
0.00
239.45
0.00 0.00
0.00
2040604
基层司法业务
239.45
0.00
239.45
0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
2,550.65
0.64
2,550.02
0.00 0.00
0.00
10
2049901
其他公共安全支出
1,220.97
0.64
1,220.33
0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
1,329.69
0.00
1,329.69
0.00 0.00
0.00
205
教育支出
10.95
0.00
10.95
0.00 0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
10.95
0.00
10.95
0.00 0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的
支出
10.95
0.00
10.95
0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
3,524.43
722.68
2,801.75
0.00 0.00
0.00
20701
文化
1,444.27
0.00
1,444.27
0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
1,444.27
0.00
1,444.27
0.00 0.00
0.00
20702
文物
872.50
446.79
425.70
0.00 0.00
0.00
2070202
一般行政管理事务
148.83
0.00
148.83
0.00 0.00
0.00
2070204
文物保护
236.87
0.00
236.87
0.00 0.00
0.00
2070299
其他文物支出
486.79
446.79
40.00
0.00 0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1,207.66
275.88
931.78
0.00 0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支
出
1,207.66
275.88
931.78
0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
4,306.15
2,695.86
1,610.29
0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
152.49
0.00
152.49
0.00 0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
73.59
0.00
73.59
0.00 0.00
0.00
2080106
就业管理事务
78.90
0.00
78.90
0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
229.70
0.00
229.70
0.00 0.00
0.00
2080204
拥军优属
4.24
0.00
4.24
0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
225.46
0.00
225.46
0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
2,839.62
2,648.29
191.33
0.00 0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离
退休
963.69
963.69
0.00
0.00 0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
268.09
268.09
0.00
0.00 0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
191.33
0.00
191.33
0.00 0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出
906.41
906.41
0.00
0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
382.30
382.30
0.00
0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退
休支出
127.80
127.80
0.00
0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
196.97
47.57
149.40
0.00 0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
47.57
47.57
0.00
0.00 0.00
0.00
2080805
义务兵优待
60.12
0.00
60.12
0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
89.28
0.00
89.28
0.00 0.00
0.00
20809
退役安置
155.28
0.00
155.28
0.00 0.00
0.00
2080999
其他退役安置支出
155.28
0.00
155.28
0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
371.76
0.00
371.76
0.00 0.00
0.00
11
2081099
其他社会福利支出
371.76
0.00
371.76
0.00 0.00
0.00
20811
残疾人事业
265.70
0.00
265.70
0.00 0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
265.70
0.00
265.70
0.00 0.00
0.00
20819
最低生活保障
94.43
0.00
94.43
0.00 0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支
出
94.43
0.00
94.43
0.00 0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.20
0.00
0.20
0.00 0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支
出
0.20
0.00
0.20
0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,440.23
467.94
972.30
0.00 0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理
事务
49.19
0.00
49.19
0.00 0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
40.23
0.00
40.23
0.00 0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生
育管理事务支出
8.97
0.00
8.97
0.00 0.00
0.00
21002
公立医院
0.50
0.00
0.50
0.00 0.00
0.00
2100299
其他公立医院支出
0.50
0.00
0.50
0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
509.20
0.00
509.20
0.00 0.00
0.00
2100717
计划生育服务
35.84
0.00
35.84
0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
473.36
0.00
473.36
0.00 0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
695.72
282.31
413.41
0.00 0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
695.72
282.31
413.41
0.00 0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
185.63
185.63
0.00
0.00 0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
153.41
153.41
0.00
0.00 0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
32.22
32.22
0.00
0.00 0.00
0.00
211
节能环保支出
140.29
0.00
140.29
0.00 0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
9.29
0.00
9.29
0.00 0.00
0.00
2110199
其他环境保护管理事务
支出
9.29
0.00
9.29
0.00 0.00
0.00
21103
污染防治
131.00
0.00
131.00
0.00 0.00
0.00
2110302
水体
131.00
0.00
131.00
0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
170,741.42
18,979.95 151,761.47
0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
4,832.01
48.48
4,783.53
0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
311.95
0.00
311.95
0.00 0.00
0.00
2120104
城管执法
4,095.39
0.00
4,095.39
0.00 0.00
0.00
2120106
工程建设管理
329.20
0.00
329.20
0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
95.47
48.48
46.99
0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
13,025.31
0.00
13,025.31
0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
3,806.30
0.00
3,806.30
0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施
9,219.02
0.00
9,219.02
0.00 0.00
0.00
12
支出
21205
城乡社区环境卫生
16,801.13
309.26
16,491.86
0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
16,801.13
309.26
16,491.86
0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
109,911.95
0.00 109,911.95
0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
86,420.38
0.00
86,420.38
0.00 0.00
0.00
2120803
城市建设支出
23,491.57
0.00
23,491.57
0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
26,171.02
18,622.21
7,548.81
0.00 0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
26,171.02
18,622.21
7,548.81
0.00 0.00
0.00
213
农林水支出
1,548.02
240.14
1,307.88
0.00 0.00
0.00
21301
农业
176.61
0.00
176.61
0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
176.61
0.00
176.61
0.00 0.00
0.00
21302
林业
457.78
0.00
457.78
0.00 0.00
0.00
2130299
其他林业支出
457.78
0.00
457.78
0.00 0.00
0.00
21303
水利
474.66
0.00
474.66
0.00 0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
148.02
0.00
148.02
0.00 0.00
0.00
2130314
防汛
326.64
0.00
326.64
0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
438.98
240.14
198.84
0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
438.98
240.14
198.84
0.00 0.00
0.00
214
交通运输支出
2,136.95
0.00
2,136.95
0.00 0.00
0.00
21401
公路水路运输
2,136.95
0.00
2,136.95
0.00 0.00
0.00
2140104
公路建设
2,136.95
0.00
2,136.95
0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
3,088.47
40.22
3,048.25
0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
3,088.47
40.22
3,048.25
0.00 0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
642.22
0.00
642.22
0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
2,446.25
40.22
2,406.03
0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
2,996.05
2,996.05
0.00
0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,996.05
2,996.05
0.00
0.00 0.00
0.00
2210201
住房公积金
852.27
852.27
0.00
0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
2,143.78
2,143.78
0.00
0.00 0.00
0.00
229
其他支出
1,229.83
22.59
1,207.24
0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
69.82
0.00
69.82
0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
69.82
0.00
69.82
0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
1,160.01
22.59
1,137.42
0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
1,160.01
22.59
1,137.42
0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
13
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
90,618.79一、一般公共服务支出
28
6,684.48
6,684.48
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
2
109,981.77二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
2,790.10
2,790.10
0.00
5
五、教育支出
32
10.95
10.95
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,524.43
3,524.43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
4,306.15
4,306.15
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出36
1,440.23
1,440.23
0.00
10
十、节能环保支出
37
140.29
140.29
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
170,741.42 60,829.46
109,911.95
12
十二、农林水支出
39
1,548.02
1,548.02
0.00
13
十三、交通运输支出
40
2,136.95
2,136.95
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
3,088.47
3,088.47
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,996.05
2,996.05
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
1,229.83
1,160.01
69.82
本年收入合计
22
200,600.56
本年支出合计
49
200,637.37 90,655.59
109,981.77
年初财政拨款结
转和结余
23
1,009.51年末财政拨款结转和结余
50
972.70
972.70
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
1,009.51
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
201,610.07
总计
54
201,610.07 91,628.30
109,981.77
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
14
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
90,655.59
26,489.72
64,165.87
201
一般公共服务支出
6,684.48
323.67
6,360.81
20101
人大事务
6.72
0.00
6.72
2010199
其他人大事务支出
6.72
0.00
6.72
20105
统计信息事务
27.49
0.00
27.49
2010599
其他统计信息事务支出
27.49
0.00
27.49
20106
财政事务
75.07
0.00
75.07
2010699
其他财政事务支出
75.07
0.00
75.07
20111
纪检监察事务
7.00
0.00
7.00
2011199
其他纪检监察事务支出
7.00
0.00
7.00
20113
商贸事务
49.35
0.00
49.35
2011399
其他商贸事务支出
49.35
0.00
49.35
20129
群众团体事务
381.38
0.00
381.38
2012999
其他群众团体事务支出
381.38
0.00
381.38
20132
组织事务
193.45
0.00
193.45
2013299
其他组织事务支出
193.45
0.00
193.45
20133
宣传事务
901.60
0.00
901.60
2013399
其他宣传事务支出
901.60
0.00
901.60
20134
统战事务
69.68
0.00
69.68
2013499
其他统战事务支出
69.68
0.00
69.68
20136
其他共产党事务支出
705.14
94.14
611.00
2013602
一般行政管理事务
20.09
0.00
20.09
2013699
其他共产党事务支出
685.05
94.14
590.91
20199
其他一般公共服务支出
4,267.60
229.53
4,038.08
2019999
其他一般公共服务支出
4,267.60
229.53
4,038.08
204
公共安全支出
2,790.10
0.64
2,789.47
20406
司法
239.45
0.00
239.45
2040604
基层司法业务
239.45
0.00
239.45
20499
其他公共安全支出
2,550.65
0.64
2,550.02
2049901
其他公共安全支出
1,220.97
0.64
1,220.33
2049902
其他消防
1,329.69
0.00
1,329.69
15
205
教育支出
10.95
0.00
10.95
20509
教育费附加安排的支出
10.95
0.00
10.95
2050999
其他教育费附加安排的支出
10.95
0.00
10.95
207
文化体育与传媒支出
3,524.43
722.68
2,801.75
20701
文化
1,444.27
0.00
1,444.27
2070199
其他文化支出
1,444.27
0.00
1,444.27
20702
文物
872.50
446.79
425.70
2070202
一般行政管理事务
148.83
0.00
148.83
2070204
文物保护
236.87
0.00
236.87
2070299
其他文物支出
486.79
446.79
40.00
20799
其他文化体育与传媒支出
1,207.66
275.88
931.78
2079999
其他文化体育与传媒支出
1,207.66
275.88
931.78
208
社会保障和就业支出
4,306.15
2,695.86
1,610.29
20801
人力资源和社会保障管理事务
152.49
0.00
152.49
2080105
劳动保障监察
73.59
0.00
73.59
2080106
就业管理事务
78.90
0.00
78.90
20802
民政管理事务
229.70
0.00
229.70
2080204
拥军优属
4.24
0.00
4.24
2080299
其他民政管理事务支出
225.46
0.00
225.46
20805
行政事业单位离退休
2,839.62
2,648.29
191.33
2080501
归口管理的行政单位离退休
963.69
963.69
0.00
2080502
事业单位离退休
268.09
268.09
0.00
2080503
离退休人员管理机构
191.33
0.00
191.33
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
906.41
906.41
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
382.30
382.30
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
127.80
127.80
0.00
20808
抚恤
196.97
47.57
149.40
2080801
死亡抚恤
47.57
47.57
0.00
2080805
义务兵优待
60.12
0.00
60.12
2080899
其他优抚支出
89.28
0.00
89.28
20809
退役安置
155.28
0.00
155.28
2080999
其他退役安置支出
155.28
0.00
155.28
20810
社会福利
371.76
0.00
371.76
2081099
其他社会福利支出
371.76
0.00
371.76
20811
残疾人事业
265.70
0.00
265.70
2081199
其他残疾人事业支出
265.70
0.00
265.70
20819
最低生活保障
94.43
0.00
94.43
2081901
城市最低生活保障金支出
94.43
0.00
94.43
20899
其他社会保障和就业支出
0.20
0.00
0.20
2089901
其他社会保障和就业支出
0.20
0.00
0.20
210
医疗卫生与计划生育支出
1,440.23
467.94
972.30
16
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
49.19
0.00
49.19
2100102
一般行政管理事务
40.23
0.00
40.23
2100199
其他医疗卫生与计划生育管理事务支
出
8.97
0.00
8.97
21002
公立医院
0.50
0.00
0.50
2100299
其他公立医院支出
0.50
0.00
0.50
21007
计划生育事务
509.20
0.00
509.20
2100717
计划生育服务
35.84
0.00
35.84
2100799
其他计划生育事务支出
473.36
0.00
473.36
21010
食品和药品监督管理事务
695.72
282.31
413.41
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
695.72
282.31
413.41
21011
行政事业单位医疗
185.63
185.63
0.00
2101101
行政单位医疗
153.41
153.41
0.00
2101102
事业单位医疗
32.22
32.22
0.00
211
节能环保支出
140.29
0.00
140.29
21101
环境保护管理事务
9.29
0.00
9.29
2110199
其他环境保护管理事务支出
9.29
0.00
9.29
21103
污染防治
131.00
0.00
131.00
2110302
水体
131.00
0.00
131.00
212
城乡社区支出
60,829.46
18,979.95
41,849.52
21201
城乡社区管理事务
4,832.01
48.48
4,783.53
2120102
一般行政管理事务
311.95
0.00
311.95
2120104
城管执法
4,095.39
0.00
4,095.39
2120106
工程建设管理
329.20
0.00
329.20
2120199
其他城乡社区管理事务支出
95.47
48.48
46.99
21203
城乡社区公共设施
13,025.31
0.00
13,025.31
2120303
小城镇基础设施建设
3,806.30
0.00
3,806.30
2120399
其他城乡社区公共设施支出
9,219.02
0.00
9,219.02
21205
城乡社区环境卫生
16,801.13
309.26
16,491.86
2120501
城乡社区环境卫生
16,801.13
309.26
16,491.86
21299
其他城乡社区支出
26,171.02
18,622.21
7,548.81
2129999
其他城乡社区支出
26,171.02
18,622.21
7,548.81
213
农林水支出
1,548.02
240.14
1,307.88
21301
农业
176.61
0.00
176.61
2130199
其他农业支出
176.61
0.00
176.61
21302
林业
457.78
0.00
457.78
2130299
其他林业支出
457.78
0.00
457.78
21303
水利
474.66
0.00
474.66
2130306
水利工程运行与维护
148.02
0.00
148.02
2130314
防汛
326.64
0.00
326.64
21399
其他农林水支出
438.98
240.14
198.84
17
2139999
其他农林水支出
438.98
240.14
198.84
214
交通运输支出
2,136.95
0.00
2,136.95
21401
公路水路运输
2,136.95
0.00
2,136.95
2140104
公路建设
2,136.95
0.00
2,136.95
215
资源勘探信息等支出
3,088.47
40.22
3,048.25
21506
安全生产监管
3,088.47
40.22
3,048.25
2150605
安全监管监察专项
642.22
0.00
642.22
2150699
其他安全生产监管支出
2,446.25
40.22
2,406.03
221
住房保障支出
2,996.05
2,996.05
0.00
22102
住房改革支出
2,996.05
2,996.05
0.00
2210201
住房公积金
852.27
852.27
0.00
2210203
购房补贴
2,143.78
2,143.78
0.00
229
其他支出
1,160.01
22.59
1,137.42
22999
其他支出
1,160.01
22.59
1,137.42
2299901
其他支出
1,160.01
22.59
1,137.42
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
13,716.60
302
商品和服务支出
10,981.82
307
债务利息及费用支
出
0.00
30101
基本工资
876.53
30201
办公费
234.30
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
3,288.04
30202
印刷费
6.61
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
2,349.27
30203
咨询费
0.00
310
资本性支出
58.23
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.27
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
1,049.19
30205
水费
193.43
31002
办公设备购置
58.23
30108
机关事业单位基
本养老保险缴费
747.86
30206
电费
579.38
31003
专用设备购置
0.00
30109
职业年金缴费
220.16
30207
邮电费
26.61
31005
基础设施建设
0.00
30110
职工基本医疗
保险缴费
76.92
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补
助缴费
0.00
30209
物业管理费
919.58
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴
费
3.79
30211
差旅费
8.28
31008
物资储备
0.00
18
30113
住房公积金
759.98
30212
因公出国
(境)费用
0.00
31009
土地补偿
0.00
30114
医疗费
1.86
30213
维修(护)费
76.88
31010
安置补助
0.00
30199
其他工资福利支
出
4,343.00
30214
租赁费
452.50
31011
地上附着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的
补助
1,733.08
30215
会议费
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
15.18
31013
公务用车购置
0.00
30302
退休费
1,600.19
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30218
专用材料费
0.31
31021
文物和陈列品购置
0.00
30304
抚恤金
47.57
30224
被装购置费
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生活补助
0.00
30225
专用燃料费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
7,019.69
399
其他支出
0.00
30307
医疗费补助
1.38
30227
委托业务费
87.59
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
96.76
39907
国家赔偿费用支出
0.00
30309
奖励金
83.82
30229
福利费
997.83
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
0.00
30310
个人农业生产补
贴
0.00
30231
公务用车运
行维护费
187.71
39999
其他支出
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
0.11
30239
其他交通费用
64.23
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和
服务支出
14.65
人员经费合计
15449.68
公用经费合计
11040.05
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
2018 年度预算数
2018 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
320.20
5.00
265.20
0.00
265.20
50.00
203.86
16.14
187.71
0.00
187.71
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一
般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区龙岗街道办事处
单位:万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
109,981.77 109,981.77
0.00
109,981.77
0.00
212
城乡社区支出
0.00
109,911.95 109,911.95
0.00
109,911.95
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0.00
109,911.95 109,911.95
0.00
109,911.95
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
86,420.38
86,420.38
0.00
86,420.38
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
23,491.57
23,491.57
0.00
23,491.57
0.00
229
其他支出
0.00
69.82
69.82
0.00
69.82
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
69.82
69.82
0.00
69.82
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0.00
69.82
69.82
0.00
69.82
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
20
三、龙岗街道办事处2018 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018 年收入决算201,827.85 万元,其中:一般公共预算财政拨
款收入90,618.79 万元,政府性基金预算财政拨款收入109,981.77
万元,其他收入1,227.28 万元。
2018 年支出决算201,862.55 万元,其中:财政拨款支出
200,637.37 万元。
2018 年财政拨款支出按用途划分,基本支出26,489.72 万元(其
中:公共预算财政拨款支出26,489.72 万元),占13.2%,其中:工
资福利支出13,716.60 万元,对个人和家庭的补助支出1,733.08 万元,
商品和服务支出10,981.82 万元,资本性支出等支出58.23 万元;项
目支出决算174,147.65 万元(其中:公共预算财政拨款支出
64,165.87 万元,政府性基金预算财政拨款支出109,981.77 万元),
占86.8%,主要是一般公共服务、公共安全、教育、文化体育与传媒、
社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林
水、交通运输、住房保障等方面的支出。
(二)收入决算情况说明
2018 年收入决算201,827.85 万元,比2017 年收入决算增加
26,310.90 万元,增长率15.0%。主要是公共安全、文化体育与传媒、
社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等支出、住房保障
等方面收入增加。
(三)支出决算情况说明
21
2018 年支出决算201,862.55 万元,比2017 年支出决算增加
26,621.77 万元,增长率15.2%。主要是公共安全、文化体育与传媒、
社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等支出、住房保障
等方面支出增加。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收入决算200,600.56 万元,比2017 财政拨款
收入增加37,894.42,增长率23.3%。主要是公共安全、文化体育与传
媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等支出、住房
保障等方面收入增加。2018 年年初预算收入为136887 万元,2018 年
财政拨款收入决算比2018 年财政拨款预算收入增加了46.5%。主要是
文化体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面收入
增加。
2018 年财政拨款支出决算200,637.37 万元,比2017 财政拨款支
出增加38,203.52,增长率23.5%。主要是公共安全、文化体育与传媒、
社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等支出、住房保障
等方面支出增加。2018 年年初预算支出为136,887 万元,2018 年财政
拨款支出决算比2018 年财政拨款预算支出增加了46.6%。主要是文化
体育与传媒、社会保障和就业、城乡社区、住房保障等方面支出增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款支出决算90,655.59 万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算26,489.72 万元。
22
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018 年“三公”经费总支出决算203.86 万元,2018 年初预算“三
公”支出320.2 万元,2017 年“三公”经费总支出决算273.59 万元。
其中因公出国(境)费用16.14 万元,年初预算5.00 万元,上
年支出0 万元,主要为1 批次3 人次用于赴港开展统战统侨工作。
公务用车购置及运行维护费187.71 万元,年初预算265.2 万元,
上年支出273.59 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车购置费0
万元、公务用车运行维护费支出187.71 万元,同比下降31.4%,公务
车保有量52 辆,其中:2016 年深化公务用车制度改革后龙岗街道办事
处保留车辆36 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单
位实有车辆16 辆。包括:一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车
25 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车1 辆。
公务接待费0 万元。年初预算50.0 万元,上年支出0 万元,2018
年公务接待费与上年持平,主要是严格执行中央的“八项”规定,厉
行节约,提高资金的使用效益。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018 年政府性基金预算财政拨款收入决算109,981.77 万元。
2018 年政府性基金预算财政拨款支出决算109,981.77 万元。
(九)绩效评价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求,我街道认真组
23
织开展2018 年度绩效自评工作。
(1)一般公共预算绩效自评开展情况。
2018 年度部门整体支出绩效自评。
我街道结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作,
对2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看,2018 年
预算批复136,887 万元,年中调整预算205,458.98 万元,预算支出
200,601 万元,预算执行率97.64%。我街道实行“双监控”机制,提
升预算资金使用绩效。
一是编细编实预算,多措并举促执行。我街道将预算编制工作作
为做好街道各项工作的重要抓手,根据区领导对部门预算编制工作的
重要指示,从严从紧、编细编实预算,对来年支出提早规划,提高预
算编制精准度。2019 年街道财政部门通过督促部门细化每月预算经费
支出计划、加快请款呈批及支付流程、定期召开部门预算会议、加强
对重点部门沟通协调、对预算执行较慢单位进行约谈等方式,多措并
举加快财政预算支出进度。
二是加强制度建设,完善内控机制。我街道为加强财政资金预算
管理,近两年先后制定了《龙岗街道政府采购工作制度》
(龙街办〔2018〕
28 号)、《龙岗街道党工委(办事处)办公室关于进一步规范街道行
政事务申请表审签流程的通知》(2018 年第413 号通知)、《龙岗街
道办事处办公室关于印发龙岗街道预算绩效管理制度的通知》(龙街
办〔2018〕49 号)、《龙岗街道办事处办公室关于印发龙岗街道财务
管理规定(暂行)的通知》(龙街办〔2019〕14 号),从政府采购、
预算绩效管理、财务管理、规范审签流程等方面,强化对经济活动的
监督约束,使内控管理贯穿于单位经济活动的全过程。我街道将强化
24
预算绩效管理,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,
切实提高预算资金使用绩效。绩效情况较为理想。发现的主要问题:
制度体系尚待健全,我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度,
包括规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度;
但为了将绩效工作做精做细,还应更充分考虑各方因素,建立健全绩
效管理机制体系。
下一步改进措施:提高预算编制精准度,健全绩效目标管理,在
现有预算绩效管理工作的基础上,加强成员的配备以及各成员业务知
识培训,确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控,通过对绩效运
行过程实施全目标、全过程、全方位的监控;并及时有效开展绩效自
评工作,进一步完善项目绩效管理工作。
2018 年度项目绩效目标完成情况自评。
我街道结合项目预算执行和绩效完成情况,对所有纳入2018 年重
点绩效目标管理的10 个项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金
12,946.23 万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,
均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:制度
体系尚待健全,我单位在绩效管理工作当中建立了一系列制度,包括
规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果运行等各项管理制度;但
为了将绩效工作做精做细,还应更充分考虑各方因素,建立健全绩效
管理机制体系。
下一步改进措施:细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严
格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,
优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的
科学性、严谨性和可控性。
25
总体上看,该项目2018 年预算执行的各项工作完成情况良好,基
本达到了预期效果。
2018 年度重点项目支出绩效自评。
我街道结合重点履职或重大民生项目开展情况,选取食品安全监
管工作服务项目支出开展重点绩效评价,共涉及财政资金206.8 万元
万元,从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了
项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题:效益指标难以
量化。下一步改进措施:健全绩效目标管理,加强绩效监控,通过对
绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控;并及时有效开展
绩效自评工作,进一步完善项目绩效管理工作。
2018 年度市级财政专项转移支付资金绩效自评。
我街道(根据《深圳市龙岗区财政局关于开展2018 年度市对区专
项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(深龙财〔2019〕151
号)承担四项市级专项转移支付资金自评任务的部门)结合市级专项
转移支付资金相关管理规定和我区绩效目标,对该项资金开展绩效自
评,涉及财政资金147.78 万元,从评价情况来看,上述专项资金绩效
情况较为理想,均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的
主要问题:效益指标难以量化。下一步改进措施:健全绩效目标管理,
在现有预算绩效管理工作的基础上,加强成员的配备以及各成员业务
知识培训,确保绩效建设工作扎实深入。加强绩效监控,通过对绩效
运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控;并及时有效开展绩效
自评工作,进一步完善项目绩效管理工作。
2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。
无。
26
(2)政府性基金预算绩效自评开展情况。
无。
(3)国有资本经营预算绩效自评开展情况。
无。
2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
(十)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2018 年度机关运行经费
支出7,993.14 万元,比2017 年减少1,102.48 万元,减少12.1%。主
要原因是:2018 年物业管理费、维护费、租赁费、劳务费比上年减少。
2.政府采购支出情况说明。本部门2018 年度政府采购支出总额
21,365.70 万元,其中:政府采购货物支出445.29 万元、政府采购工
程支出1,650.00 万元、政府采购服务支出19,270.41 万元。授予中小
企业合同金额21,365.70 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0.00 万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆120 辆,其中一般公
务用车81 辆(其中车改定编车辆13)、一般执法执勤用车25 辆、特
种专业技术用车13 辆、其他用车1 辆;单位价值50 万元以上通用设
备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可
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能出现细微误差。
四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;
2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收
入”之外取得的收入;
3、一般公共服务支出:反映人力资源及组织事务、纪检监察事
务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一
般公共服务等支出;
4、公共安全支出:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;
5、教育支出:反映政府教育事务支出。
6、文化体育与传媒支出:反映举办各类文化体育活动事务支出;
7、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业
事务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务
支出;
8、医疗卫生与计划生育支出:反映人口和计划生育事务,包括
计生基础工作、宣传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;
9、城乡社区支出:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、
公共设施等支出;
10、农林水支出:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支
出;
11、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
12、资源勘探信息等支出:反映政府对资源勘探信息等事务支出;
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13、住房保障支出::反映政府用于住房保障等事务支出,包括
保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出;
14、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、
基建等支出;
15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用
财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接
待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、
旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支
出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出。
16、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般
公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、
维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
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