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深圳市龙岗区宝龙街道办事处2018年度部门决算情况
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1
深圳市龙岗区宝龙街道办事处
2018 年度部门决算
目录
一、宝龙街道办事处概况
(一)
门
部
职责
(二)
构
置
机
设
二、宝龙街道办事处2018 年度部门决算表
三、宝龙街道办事处2018 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、宝龙街道办事处概况
(一)
门
责
部
职
执
、
、
、
简贯彻
中央
行
和省
市
区有关政策法规以及市
区
、
、
;
:
府
党委和政
的决定
命令
指示
主要负责如下
基层党组
;
,
导社
工
站
导社
织建设和干部队伍建设工作
领
区
作
指
区居
;
、
、
、
;
民委
育
游
担维
社会稳
员会
开展科技
文化
体
旅
承
护
;
、
、
、
定和
安
合
工作
维护
妇
幼
治
综
治理
老
残以及归侨等合
权
;
、
执
;
综
法
益
城市建设
城市管理和
合
法工作
劳动管理及
;计划
、
工
安全生产监管工作
生育及人口管理
出租屋管理等
;
双
、
、
;
作
展
社
救助
保障
开
拥
会
社会
等民政工作
做好人民
;
。
武
工
监管
范集体经济
业
装
作
规
企
等
(二)机
置
构设
龙
办
纳入宝
道
事
街
处2018
门
年部
决算
二
编制范围的
级
龙
办
本
、
心、
街
预算单位包括宝
道
事处
级
行政事务中
党建服
心、
心、
心、
心、
中
务中
社区网格管理中
公共事务中
土地整备
心、
心、
心,
龙
市
事
中
务管
食物
政
务
水
理中
环境监管中
宝
科
办
管
公
共
技城
理
室
10
。
个
层单位
基
龙
龙
办
岗区
街
事
宝
道
处2018
总编制数
年
189
(其中
人
行政
编制100
,
个
事业编制89
),
个
编内实有人数169
;
退
人
离
休
人员6
;
人
其他人员182
。
人
3
二、宝龙街道办事处2018 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
门:
龙
龙
办
部
深圳市
岗区宝
街道
事处
:
位
元
单
万
入
收
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财
款
政拨
收入
1
130,427.16一、一
服
支
般公共
务
出
28
8,655.99
二、上级补助收入
2
0.00二、外
出
交支
29
0.00
三、事业收入
3
0.00三、国防支出
30
0.00
、
四
经营收入
4
0.00
、
四
公共安
支出
全
31
1,628.32
、
五
附属单位上缴收入
5
0.00
、
五
教育支出
32
0.55
六、其他收入
6
73.66六、
术
科学技
支出
33
0.00
7
七、文化体育与
支
传媒
出
34
2,437.15
8
八、社
保
就业
会
障和
支出
35
1,716.16
9
九、
计划
医疗卫生与
生育支出
36
1,274.14
10
十、
能
保
节
环
支出
37
9.78
11
十一、城乡社区支出
38
101,208.83
12
十二、农
水
出
林
支
39
950.38
13
十三、交
出
通运输支
40
4,065.67
14
十
、
源勘探信息等支出
四
资
41
4,080.91
15
十
、
五
商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金
支出
融
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
2,010.12
20
二十、粮油物资储
出
备支
47
0.00
21
二十一、
他
出
其
支
48
2,457.94
22
49
本
计
入合
年收
23
130,500.82
本
计
出合
年支
50
130,495.93
用事业基金弥补
支
额
收
差
24
0.00
分
结余
配
51
0.00
和
余
年初结转
结
25
82.56
末结转
年
和结余
52
87.46
26
53
计
总
27
130,583.38
计
总
54
130,583.38
:本
门本
末
。
反映部
年度的总收支和年
结转结余情况
注
表
4
收
决算表
入
公开02 表
门:
龙
龙
办
部
深圳市
岗区宝
街道
事处
:
单位
万元
项目
本年收入
计
合
财政拨款
入
收
级
助
上
补
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其
入
他收
类
功能分
编
科目
码
科
名称
目
栏次
1
2
3
4
5
6
7
计
合
130,500.82
130,427.16
0.00
0.00
0.00
0.00
73.66
201
一
公
务支出
般
共服
8,660.88
8,587.23
0.00
0.00
0.00
0.00
73.66
20106
财政事务
227.70
227.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
227.70
227.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
881.56
881.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
881.56
881.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
434.43
434.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事
务支出
434.43
434.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
348.25
348.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013299
其他
事
支
组织
务
出
348.25
348.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣
务
传事
633.09
633.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013399
其
传事务支出
他宣
633.09
633.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产
事
支
党
务
出
235.34
235.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699
他
支
其
共产党事务
出
235.34
235.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
一
其
般公
他
共服务
出
支
5,900.51
5,826.85
0.00
0.00
0.00
0.00
73.66
2019999
一般公共服
其他
务支出
5,900.51
5,826.85
0.00
0.00
0.00
0.00
73.66
204
公共安全支出
1,628.32
1,628.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
194.32
194.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604
基层司
业务
法
194.32
194.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,434.00
1,434.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,054.82
1,054.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
379.18
379.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附
排
加安
的
支出
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其
育费
他教
附加
安排的支出
0.55
0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
207
文化体育
传
支
与
媒
出
2,437.15
2,437.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
化
文
1,732.10
1,732.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
出
其他文化支
1,732.10
1,732.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20799
他
化体
其
文
育与传
支
媒
出
705.06
705.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2079999
他文化体育与
其
传媒支出
705.06
705.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
1,716.16
1,716.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
力
人
资源和社会保
障管理事务
221.84
221.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
137.86
137.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
83.99
83.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
263.68
263.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080204
优
拥军
属
1.85
1.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299
其
民
理事
他
政管
出
务支
261.83
261.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退
休
679.46
679.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归
管
行
口
理的
政
休
单位离退
6.05
6.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080503
退
人员
离
休
管理
机构
53.95
53.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机
业单位基
关事
本养老保险缴费支
出
372.34
372.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出
235.21
235.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
11.90
11.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
65.64
65.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080805
义务兵优待
35.73
35.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
29.91
29.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20809
退
安
役
置
99.14
99.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080999
其
役安
出
他退
置支
99.14
99.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
143.46
143.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081099
其他社会
利
出
福
支
143.46
143.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20811
人
残疾
事业
228.79
228.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081104
康
残疾人
复
93.29
93.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081105
扶
残
人就
疾
业和
贫
30.00
30.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业
105.50
105.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
支出
20819
最低生活
障
保
14.15
14.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保
障金支出
14.15
14.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
计划
医疗卫生与
生
育支出
1,274.14
1,274.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21001
计划
医疗卫生与
生
育管理事务
8.94
8.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其
医
卫
他
疗
生与
计划生育
事务
管理
支出
8.94
8.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
1.97
1.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100299
其
公
医
出
他
立
院支
1.97
1.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
392.41
392.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717
计划
育
务
生
服
32.91
32.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
计划
他
生
其
育事
出
务支
359.49
359.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21010
和药品监督管
食品
理事务
719.31
719.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品
监督
理事务支出
管
719.31
719.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
151.51
151.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
100.04
100.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
36.46
36.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101199
其他行政事业单
位
疗
出
医
支
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
环保
节能
支出
9.78
9.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21101
环境保护管理事务
9.78
9.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110199
其
环
保
他
境
护管
理事务支出
9.78
9.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
乡
区
出
城
社
支
101,208.83
101,208.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城
理
乡社区管
事务
4,249.30
4,249.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
53.40
53.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
执
城管
法
3,323.47
3,323.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
698.99
698.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他
乡社区管
城
理事务支出
173.44
173.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
划
城乡社区规
与管
理
18.56
18.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
划
城乡社区规
与
管理
18.56
18.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公
施
共设
19,426.51
19,426.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2120303
小
镇
础
城
基
设施
建设
2,687.71
2,687.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
城乡社区公
其他
共设施支出
16,738.80
16,738.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城
社
境
乡
区环
卫生
9,892.34
9,892.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
区
境
城乡社
环
卫
生
9,892.34
9,892.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
权
国
用
有土地使
出
对
收入及
应专项
让
债务收入安排的支
出
43,982.49
43,982.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和
迁补偿
拆
支出
24,094.74
24,094.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
19,887.76
19,887.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
23,639.62
23,639.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
23,639.62
23,639.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
950.38
950.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
248.69
248.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其
农
出
他
业支
248.69
248.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
539.36
539.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
汛
防
468.16
468.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130399
其他水利支出
71.20
71.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他
林
支
农
水
出
162.32
162.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999
他
其
农林水支出
162.32
162.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交
运
支出
通
输
4,065.67
4,065.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21401
运
公路水路
输
4,065.67
4,065.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140104
路建设
公
4,065.67
4,065.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
4,080.91
4,080.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
4,080.91
4,080.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150605
全监管监察专项
安
935.91
935.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
3,145.00
3,145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
2,010.12
2,010.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
2,010.12
2,010.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住
积
房公
金
753.16
753.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购
补
房
贴
1,256.95
1,256.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
他支
其
出
2,457.94
2,457.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22960
彩
对
公益金及
应
票
专项债务
入
排
收
安
出
的支
84.58
84.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
社
利的
用于
会福
79.62
79.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
彩票公益金支出
2296003
用于体育事业的
彩票公益
支出
金
4.96
4.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
2,373.35
2,373.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
2,373.35
2,373.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
:本
门本
。
注
表反映部
年度取得的各项收入情况
支出决算表
开
公
03 表
门:
龙
龙
办
部
圳
区宝
事处
深
市
岗
街道
:
单位
万元
项目
本
计
年
出
支
合
本
基
支出
项目支出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
类
功能分
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
计
合
130,495.93
23,940.07 106,555.86
0.00 0.00
0.00
201
一般
共服务支出
公
8,655.99
928.80
7,727.19
0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
227.70
0.00
227.70
0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
227.70
0.00
227.70
0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
881.56
668.09
213.47
0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
881.56
668.09
213.47
0.00 0.00
0.00
20129
群
体
务
众团
事
434.43
0.00
434.43
0.00 0.00
0.00
2012999
他
团体
支出
其
群众
事务
434.43
0.00
434.43
0.00 0.00
0.00
20132
组织事务
348.25
0.00
348.25
0.00 0.00
0.00
2013299
其他组
事
支
织
务
出
348.25
0.00
348.25
0.00 0.00
0.00
20133
传
宣
事务
633.09
0.00
633.09
0.00 0.00
0.00
2013399
传
务
出
其他宣
事
支
633.09
0.00
633.09
0.00 0.00
0.00
20136
其
事
出
他共产党
务支
235.34
120.23
115.11
0.00 0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
235.34
120.23
115.11
0.00 0.00
0.00
20199
一
其他
般公共服务支出
5,895.62
140.47
5,755.14
0.00 0.00
0.00
2019999
一
其他
般公共服务支出
5,895.62
140.47
5,755.14
0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
1,628.32
0.00
1,628.32
0.00 0.00
0.00
9
20406
司法
194.32
0.00
194.32
0.00 0.00
0.00
2040604
基层司法业务
194.32
0.00
194.32
0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,434.00
0.00
1,434.00
0.00 0.00
0.00
2049901
他
共
全
其
公
安
支出
1,054.82
0.00
1,054.82
0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
379.18
0.00
379.18
0.00 0.00
0.00
205
教育支出
0.55
0.00
0.55
0.00 0.00
0.00
20509
教育费附加
排
支
安
的
出
0.55
0.00
0.55
0.00 0.00
0.00
2050999
他
安
的
其
教育费附加
排
出
支
0.55
0.00
0.55
0.00 0.00
0.00
207
文
传
出
化体育与
媒支
2,437.15
245.82
2,191.33
0.00 0.00
0.00
20701
文化
1,732.10
0.00
1,732.10
0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
1,732.10
0.00
1,732.10
0.00 0.00
0.00
20799
其他文化体育与传媒
出
支
705.06
245.82
459.24
0.00 0.00
0.00
2079999
其他文化体育与传媒支
出
705.06
245.82
459.24
0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1,716.16
625.51
1,090.65
0.00 0.00
0.00
20801
力
人
资源和社会保障管理
务
事
221.84
0.00
221.84
0.00 0.00
0.00
2080105
动
障
劳
保
监察
137.86
0.00
137.86
0.00 0.00
0.00
2080106
就业
事务
管理
83.99
0.00
83.99
0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
263.68
0.00
263.68
0.00 0.00
0.00
2080204
拥
优
军
属
1.85
0.00
1.85
0.00 0.00
0.00
2080299
其
政
出
他民
管理事务支
261.83
0.00
261.83
0.00 0.00
0.00
20805
政
业单
行
事
位离退休
679.46
625.51
53.95
0.00 0.00
0.00
2080501
归
理的行政单位离
口管
退休
6.05
6.05
0.00
0.00 0.00
0.00
2080503
离退休人员管理机构
53.95
0.00
53.95
0.00 0.00
0.00
2080505
本
关事业单位基
养老
机
保险缴费支出
372.34
372.34
0.00
0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出
235.21
235.21
0.00
0.00 0.00
0.00
2080599
其他
事
单
离
行政
业
位
退
支出
休
11.90
11.90
0.00
0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
65.64
0.00
65.64
0.00 0.00
0.00
2080805
义务兵优待
35.73
0.00
35.73
0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
29.91
0.00
29.91
0.00 0.00
0.00
20809
退
安
役
置
99.14
0.00
99.14
0.00 0.00
0.00
2080999
他
出
其
退役安置支
99.14
0.00
99.14
0.00 0.00
0.00
20810
会
利
社
福
143.46
0.00
143.46
0.00 0.00
0.00
2081099
其
利
他社会福
支出
143.46
0.00
143.46
0.00 0.00
0.00
20811
残疾人事业
228.79
0.00
228.79
0.00 0.00
0.00
2081104
残疾人康复
93.29
0.00
93.29
0.00 0.00
0.00
10
2081105
扶
残疾人就业和
贫
30.00
0.00
30.00
0.00 0.00
0.00
2081199
其
残疾人事业支出
他
105.50
0.00
105.50
0.00 0.00
0.00
20819
最低生活保障
14.15
0.00
14.15
0.00 0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支
出
14.15
0.00
14.15
0.00 0.00
0.00
210
计划
医疗卫生与
生
出
育支
1,274.14
367.20
906.94
0.00 0.00
0.00
21001
计划
疗
生
育管
医
卫
与
生
理
务
事
8.94
0.00
8.94
0.00 0.00
0.00
2100199
计划
其他医疗卫生与
生
管
事
出
育
理
务支
8.94
0.00
8.94
0.00 0.00
0.00
21002
公立医院
1.97
0.00
1.97
0.00 0.00
0.00
2100299
他
立
院支
其
公
医
出
1.97
0.00
1.97
0.00 0.00
0.00
21007
计划
务
生育事
392.41
0.00
392.41
0.00 0.00
0.00
2100717
计划
服务
生育
32.91
0.00
32.91
0.00 0.00
0.00
2100799
计划
其他
生育事务支出
359.49
0.00
359.49
0.00 0.00
0.00
21010
食品和药品监督管
事务
理
719.31
215.69
503.62
0.00 0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
719.31
215.69
503.62
0.00 0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
151.51
151.51
0.00
0.00 0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
100.04
100.04
0.00
0.00 0.00
0.00
2101102
业
位
疗
事
单
医
36.46
36.46
0.00
0.00 0.00
0.00
2101199
行政
单位医疗
其他
事业
支出
15.00
15.00
0.00
0.00 0.00
0.00
211
节能环
支
保
出
9.78
0.00
9.78
0.00 0.00
0.00
21101
环
护
境保
管理事务
9.78
0.00
9.78
0.00 0.00
0.00
2110199
他
境
护管
其
环
保
理事务
出
支
9.78
0.00
9.78
0.00 0.00
0.00
212
社区支出
城乡
101,208.83
19,507.18
81,701.65
0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
4,249.30
124.15
4,125.15
0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
53.40
0.00
53.40
0.00 0.00
0.00
2120104
执
城管
法
3,323.47
0.00
3,323.47
0.00 0.00
0.00
2120106
工程建设管理
698.99
0.00
698.99
0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
173.44
124.15
49.29
0.00 0.00
0.00
21202
划
城乡社区规
与管理
18.56
0.00
18.56
0.00 0.00
0.00
2120201
划
城
区
与
理
乡社
规
管
18.56
0.00
18.56
0.00 0.00
0.00
21203
社区
设施
城乡
公共
19,426.51
0.00
19,426.51
0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
2,687.71
0.00
2,687.71
0.00 0.00
0.00
2120399
其
城
区
他
乡社
公共设施
出
支
16,738.80
0.00
16,738.80
0.00 0.00
0.00
21205
乡
区环
城
社
境卫生
9,892.34
107.08
9,785.27
0.00 0.00
0.00
2120501
乡
环境卫生
城
社区
9,892.34
107.08
9,785.27
0.00 0.00
0.00
11
21208
权
国有土地使用
出让收入
对
及
应专项
务收入安排
债
的支出
43,982.49
0.00
43,982.49
0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
24,094.74
0.00
24,094.74
0.00 0.00
0.00
2120803
城市建设支出
19,887.76
0.00
19,887.76
0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
23,639.62
19,275.95
4,363.67
0.00 0.00
0.00
2129999
他
乡
区
其
城
社
支出
23,639.62
19,275.95
4,363.67
0.00 0.00
0.00
213
农林
出
水支
950.38
146.09
804.29
0.00 0.00
0.00
21301
农业
248.69
0.00
248.69
0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
248.69
0.00
248.69
0.00 0.00
0.00
21303
利
水
539.36
0.00
539.36
0.00 0.00
0.00
2130314
汛
防
468.16
0.00
468.16
0.00 0.00
0.00
2130399
水
其他
利支出
71.20
0.00
71.20
0.00 0.00
0.00
21399
农
水
出
其他
林
支
162.32
146.09
16.23
0.00 0.00
0.00
2139999
其
支
他农林水
出
162.32
146.09
16.23
0.00 0.00
0.00
214
通运输支出
交
4,065.67
0.00
4,065.67
0.00 0.00
0.00
21401
公路水路运输
4,065.67
0.00
4,065.67
0.00 0.00
0.00
2140104
公路建设
4,065.67
0.00
4,065.67
0.00 0.00
0.00
215
资源勘
信息等支出
探
4,080.91
0.00
4,080.91
0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
4,080.91
0.00
4,080.91
0.00 0.00
0.00
2150605
安全监管监察专项
935.91
0.00
935.91
0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
3,145.00
0.00
3,145.00
0.00 0.00
0.00
221
住
障
出
房保
支
2,010.12
2,010.12
0.00
0.00 0.00
0.00
22102
房
支出
住
改革
2,010.12
2,010.12
0.00
0.00 0.00
0.00
2210201
公积金
住房
753.16
753.16
0.00
0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
1,256.95
1,256.95
0.00
0.00 0.00
0.00
229
其他
出
支
2,457.94
109.36
2,348.57
0.00 0.00
0.00
22960
彩
对
公
及
票
益金
应专项债
收
安
的支
务
入
排
出
84.58
0.00
84.58
0.00 0.00
0.00
2296002
彩
会
的
票公
用于社
福利
益金支出
79.62
0.00
79.62
0.00 0.00
0.00
2296003
彩
用于体育事业的
票公
益金
出
支
4.96
0.00
4.96
0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
2,373.35
109.36
2,263.99
0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
2,373.35
109.36
2,263.99
0.00 0.00
0.00
:本
门本
。
注
表反映部
年度取得的各项支出情况
12
财政拨款收
出
算
入支
决
表
公开04 表
门:
龙
龙
办
部
深
岗区宝
街道
事处
圳市
:
单位
元
万
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
政
算财
拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预
算财政拨款
1
86,360.09一、一般公共服务支出
28
8,587.23
8,587.23
0.00
二、政府性基金
预算财政拨款
2
44,067.08二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
、公
安
支
四
共
全
出
31
1,628.32
1,628.32
0.00
5
、教育
五
支出
32
0.55
0.55
0.00
6
六、
术
科学技
支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育
传
支
与
媒
出
34
2,437.15
2,437.15
0.00
8
八、
会
支
社
保障和就业
出
35
1,716.16
1,716.16
0.00
9
九、
计划
医
卫生
出
疗
与
生育支
36
1,274.14
1,274.14
0.00
10
十、
环保支出
节能
37
9.78
9.78
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
101,208.83 57,226.33
43,982.49
12
十二、农林水支出
39
950.38
950.38
0.00
13
十三、交通运
支出
输
40
4,065.67
4,065.67
0.00
14
十
、
四
资源勘探信息等支出
41
4,080.91
4,080.91
0.00
15
十
、
五
商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地
出
区支
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、
土
洋
等支
国
海
气象
出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、
房保障支出
住
46
2,010.12
2,010.12
0.00
20
二十、粮油物资
备
出
储
支
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、
支
其他
出
48
2,457.94
2,373.35
84.58
本
计
年收入合
22
130,427.16
本
计
年
出
支
合
49
130,427.16 86,360.09
44,067.08
年初
结
财政拨款
结余
转和
23
42.27
末
年
财政拨款结转和结余
50
42.27
42.27
0.00
一般公共预算财
拨款
政
24
42.27
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
计
总
27
130,469.43
计
总
54
130,469.43 86,402.35
44,067.08
:本
门本
一
末
。
注
表反映部
年度
般公共预算财政拨
政
性
金
财政
的总收支和年
结转结
情
款和
府
基
预算
拨款
余
况
13
一般
预
支
决
表
公共
算财政拨款
出
算
公开05 表
门:
龙
龙
办
圳
区宝
街道
事处
部
深
市
岗
:
单位
万元
项目
本
计
年支出合
本
基
支出
项目支出
类
功能分
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
计
合
86,360.09
23,940.07
62,420.01
201
一般公共服务支出
8,587.23
928.80
7,658.43
20106
财政事务
227.70
0.00
227.70
2010699
其
政
务
出
他财
事
支
227.70
0.00
227.70
20113
事务
商贸
881.56
668.09
213.47
2011399
商贸事务支出
其他
881.56
668.09
213.47
20129
群众团
事
体
务
434.43
0.00
434.43
2012999
其
众
出
他群
团体事务支
434.43
0.00
434.43
20132
织
务
组
事
348.25
0.00
348.25
2013299
其
务
他组织事
支出
348.25
0.00
348.25
20133
宣传事务
633.09
0.00
633.09
2013399
其他宣传事务支出
633.09
0.00
633.09
20136
其他共产党事
支出
务
235.34
120.23
115.11
2013699
其他共产党事务支出
235.34
120.23
115.11
20199
一
其他
般公共服务支出
5,826.85
140.47
5,686.38
2019999
一
其他
般公共服务支出
5,826.85
140.47
5,686.38
204
公
全
出
共安
支
1,628.32
0.00
1,628.32
20406
法
司
194.32
0.00
194.32
2040604
司法
基层
业务
194.32
0.00
194.32
20499
其他公共安全支出
1,434.00
0.00
1,434.00
2049901
其
公
安
出
他
共
全支
1,054.82
0.00
1,054.82
2049902
其他消防
379.18
0.00
379.18
205
育
出
教
支
0.55
0.00
0.55
20509
育费
的
教
附加安排
支出
0.55
0.00
0.55
2050999
其他教育费附加安排的支出
0.55
0.00
0.55
207
文化体育与传
支出
媒
2,437.15
245.82
2,191.33
20701
文化
1,732.10
0.00
1,732.10
2070199
其他文化支出
1,732.10
0.00
1,732.10
20799
其他文化体育与传媒支出
705.06
245.82
459.24
2079999
其他文化体育与传媒支出
705.06
245.82
459.24
208
社
保
和
支出
会
障
就业
1,716.16
625.51
1,090.65
20801
力
源和社会保障管理事
人
资
务
221.84
0.00
221.84
2080105
劳
保
察
动
障监
137.86
0.00
137.86
14
2080106
务
就业管理事
83.99
0.00
83.99
20802
政
理事
民
管
务
263.68
0.00
263.68
2080204
属
拥军优
1.85
0.00
1.85
2080299
民政管理事务支出
其他
261.83
0.00
261.83
20805
行政事业单位离退休
679.46
625.51
53.95
2080501
归
管理的行政单位离退休
口
6.05
6.05
0.00
2080503
离退休人员管理机构
53.95
0.00
53.95
2080505
本
机关事业单位基
养老保险
支
缴费
出
372.34
372.34
0.00
2080506
机
事
位职
金缴费支出
关
业单
业年
235.21
235.21
0.00
2080599
其他行政
业
位
休
事
单
离退
支出
11.90
11.90
0.00
20808
抚恤
65.64
0.00
65.64
2080805
义
兵
待
务
优
35.73
0.00
35.73
2080899
他优
其
抚支出
29.91
0.00
29.91
20809
役
退
安置
99.14
0.00
99.14
2080999
其他退役安置支出
99.14
0.00
99.14
20810
社会福利
143.46
0.00
143.46
2081099
其他社会福利
出
支
143.46
0.00
143.46
20811
残疾人事业
228.79
0.00
228.79
2081104
残疾人康复
93.29
0.00
93.29
2081105
扶
残疾人就业和
贫
30.00
0.00
30.00
2081199
其他残疾人事业支出
105.50
0.00
105.50
20819
最低生
障
活保
14.15
0.00
14.15
2081901
市
低
保障
出
城
最
生活
金支
14.15
0.00
14.15
210
计划
医疗卫生与
生育支出
1,274.14
367.20
906.94
21001
计划
医
卫
生
疗
生与
育管理事务
8.94
0.00
8.94
2100199
计划
其
医
卫生
理
支
他
疗
与
生育管
事务
出
8.94
0.00
8.94
21002
公立医院
1.97
0.00
1.97
2100299
其他公立医院支出
1.97
0.00
1.97
21007
计划生育事务
392.41
0.00
392.41
2100717
计划
育服务
生
32.91
0.00
32.91
2100799
计划
其他
生育事务支出
359.49
0.00
359.49
21010
食品和药品监督管理事务
719.31
215.69
503.62
2101099
其他食品和药品监
理
务
出
督管
事
支
719.31
215.69
503.62
21011
事业
医疗
行政
单位
151.51
151.51
0.00
2101101
行政单位医疗
100.04
100.04
0.00
2101102
事
单
医
业
位
疗
36.46
36.46
0.00
2101199
他
位
疗
出
其
行政事业单
医
支
15.00
15.00
0.00
211
节
出
能环保支
9.78
0.00
9.78
21101
保护管理事务
环境
9.78
0.00
9.78
2110199
其他环境保护管理事务支出
9.78
0.00
9.78
15
212
乡社区支出
城
57,226.33
19,507.18
37,719.16
21201
城乡社区管理事务
4,249.30
124.15
4,125.15
2120102
一般行政管理事务
53.40
0.00
53.40
2120104
执
城管
法
3,323.47
0.00
3,323.47
2120106
工程建设管理
698.99
0.00
698.99
2120199
其
乡
区
理
支出
他城
社
管
事务
173.44
124.15
49.29
21202
划
社区规
与管理
城乡
18.56
0.00
18.56
2120201
划
城乡社
规
管
区
与
理
18.56
0.00
18.56
21203
乡
施
城
社区公共设
19,426.51
0.00
19,426.51
2120303
小
镇
础设
城
基
施建设
2,687.71
0.00
2,687.71
2120399
他
社区公共设施支出
其
城乡
16,738.80
0.00
16,738.80
21205
城乡社区环境卫生
9,892.34
107.08
9,785.27
2120501
城乡
区环境卫生
社
9,892.34
107.08
9,785.27
21299
其他城乡社区支出
23,639.62
19,275.95
4,363.67
2129999
其他城乡社区支出
23,639.62
19,275.95
4,363.67
213
农林水支出
950.38
146.09
804.29
21301
农业
248.69
0.00
248.69
2130199
其他
支
农业
出
248.69
0.00
248.69
21303
水利
539.36
0.00
539.36
2130314
防汛
468.16
0.00
468.16
2130399
他水
出
其
利支
71.20
0.00
71.20
21399
其他农林水支出
162.32
146.09
16.23
2139999
其
农
水
他
林
支出
162.32
146.09
16.23
214
交通运输支出
4,065.67
0.00
4,065.67
21401
公
水
运输
路
路
4,065.67
0.00
4,065.67
2140104
公路建设
4,065.67
0.00
4,065.67
215
资
探信息等支出
源勘
4,080.91
0.00
4,080.91
21506
安全生产监管
4,080.91
0.00
4,080.91
2150605
安全监管监察
项
专
935.91
0.00
935.91
2150699
其他安全生产监管支出
3,145.00
0.00
3,145.00
221
住房保障支出
2,010.12
2,010.12
0.00
22102
住房改革支出
2,010.12
2,010.12
0.00
2210201
住房公积金
753.16
753.16
0.00
2210203
购房补贴
1,256.95
1,256.95
0.00
229
其
支
他
出
2,373.35
109.36
2,263.99
22999
其
出
他支
2,373.35
109.36
2,263.99
2299901
其
出
他支
2,373.35
109.36
2,263.99
注:本
门本
一
。
表反映部
年度
般
共
算
拨
情
公
预
财政
款实际支出
况
16
一
本
般
共预
款
出决算表
公
算财政拨
基
支
公开06 表
门:
龙
龙
办
部
深圳市
岗区宝
街道
事处
:
位
万元
单
人员经费
公用经费
类
经济分
科目编码
科目名称
金额
类
经济分
科目编码
目
称
科
名
额
金
类
分
经济
科
码
目编
科目名称
金额
301
工资
利
出
福
支
11,024.97
302
和
商品
服务支出
12,740.20
307
务
息
费用
债
利
及
支
出
0.00
30101
本
资
基
工
850.91
30201
办公费
252.03
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
2,620.67
30202
印刷费
7.61
30702
国外债务付息
0.00
30103
金
奖
2,082.51
30203
咨询费
0.00
310
本
资
性支出
60.62
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.26
31001
房屋建筑物购建
0.00
30107
绩效工资
1,038.94
30205
水费
27.82
31002
办公
购
设备
置
39.21
30108
机
事
位基
关
业单
本
保险缴费
养老
678.85
30206
电费
356.43
31003
专用设
购
备
置
7.04
30109
职
金
业年
缴费
271.17
30207
邮电费
88.36
31005
基
设
建设
础
施
0.00
30110
本
疗
职工基
医
缴费
保险
166.52
30208
取暖费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30111
公务员医疗补
助缴费
0.00
30209
物
管理费
业
696.14
31007
信息网络及软件
购置更新
0.00
30112
其他社会保障缴
费
13.36
30211
差旅费
0.72
31008
物资储备
0.00
30113
住
积
房公
金
783.70
30212
因
出
公
国
(
)费用
境
0.00
31009
补偿
土地
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修(护)费
2.19
31010
置
助
安
补
0.00
30199
工
其他
资福利支
出
2,518.34
30214
租
费
赁
2,966.18
31011
上附
地
着物和青
苗补偿
0.00
303
对个人和家庭的
补助
114.27
30215
议
会
费
0.88
31012
拆迁补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30216
训
培
费
3.10
31013
车
公务用
购置
0.00
30302
退休费
22.91
30217
公务接待费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30303
(
)
退职
役
费
0.00
30218
料
专用材
费
0.00
31021
文
陈
品
置
物和
列
购
0.00
30304
金
抚恤
0.00
30224
被
置费
装购
0.00
31022
无形资产购置
0.00
30305
生
补
活
助
0.00
30225
料
专
费
用燃
0.00
31099
本
出
其他资
性支
14.38
30306
济
救
费
0.00
30226
劳务费
6,870.27
399
出
其他支
0.00
30307
费补助
医疗
0.00
30227
委托业务费
80.87
39906
赠与
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
70.13
39907
国
赔偿费用支出
家
0.00
30309
奖励金
77.44
30229
福利费
1,030.29
39908
对民间非营利组
织和群众性自治组
织补贴
0.00
30310
个
业
产
人农
生
补
贴
0.00
30231
车
用
运
公务
护费
行维
219.51
39999
其他支出
0.00
30399
对
其他
个
和
人
庭
助
家
的补
支出
13.93
30239
通
用
其他交
费
61.41
17
30240
金及
税
附加费用
0.00
30299
其
品和
他商
服务支出
6.00
计
人员经费合
11,139.25
计
公用经费合
12,800.83
:本
门本
一
本
。
注
表
映部
年度
般公共预算财政拨款基
支出明细情况
反
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
门:
龙
龙
办
部
深圳市
岗区宝
事
街道
处
:
单
万
位
元
2018
度预
年
算数
2018 年度决算数
计
合
因公出国
(境)费
车
公
购
务用
置及运行费
公
接
务
费
待
计
合
因公出国
(境)费
车
务用
购置及运行费
公
公务接
待费
小计
车
公务用
购置费
车
公务用
运行费
小计
车
公务用
购置费
车
公务用
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
285.10
5.00
260.10
0.00
260.10
20.00
235.13
15.62
219.51
0.00
219.51
0.00
:本
门本
注
表反映部
年度“三公”
。
,
经费支出
算
况
中
预决
情
其
2018
预算
年度
数为“三公”
,
一
经费年初预算数
决
数
包
年
算
是
括当
。
财
拨
和以
转
安排的实际支出
般公共预算
政
款
前年度结
资金
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
门:
龙
龙
办
部
深圳市
岗区宝
街
事处
道
:
单位
万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
末
年
结转
和结余
类
功能分
编
科目
码
科
名
目
称
计
合
本
基
支出
目支出
项
栏次
1
2
3
4
5
6
计
合
0.00
44,067.08
44,067.08
0.00
44,067.08
0.00
212
城乡社
支
区
出
0.00
43,982.49
43,982.49
0.00
43,982.49
0.00
21208
权
国
地
有土
使用
出让收
对
入
应
项债
及
专
务收入
排
出
安
的支
0.00
43,982.49
43,982.49
0.00
43,982.49
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
24,094.74
24,094.74
0.00
24,094.74
0.00
2120803
城市建设支出
0.00
19,887.76
19,887.76
0.00
19,887.76
0.00
229
其他
出
支
0.00
84.58
84.58
0.00
84.58
0.00
22960
彩
对
票公益金及
应专项
债务收入安排的支出
0.00
84.58
84.58
0.00
84.58
0.00
2296002
彩
用于社会福利的
票
公益金支出
0.00
79.62
79.62
0.00
79.62
0.00
2296003
彩
于
育
业
用
体
事
的
票
公益
出
金支
0.00
4.96
4.96
0.00
4.96
0.00
注:本
门本
。
表反映部
年度政
性
金
财
支
及
转及
府
基
预算
政拨款收入
出
结
结余情况
18
三、宝龙街道办事处2018 年度部门决算情况说明
(一)
入支
收
出决算总体情况说明
2018 年收入决算130,500.82
,
:
万元
其中
财政拨款收
入130,427.16 万元(一般公共预算财政拨款收入86,360.09
万元,
款收
政府性基金预算财政拨
入44,067.08 万元),其
收入
他
73.66
。
万元
2018 年支出决算130,495.93
,
:
拨
支
万元
其中
财政
款
出130,427.16
。
万元
2018
划
财政拨款支
按
途
年
出
用
分,
本支出
基
23,940.07
万元(
中
其
:一般公共预算财政拨款支出23,940.07 万元),
占18.4%,
算
项目支出决
106,487.09 万元(其中:一般公共
预算财政拨款支出62,420.01 万元,政府性基金预算财政拨
款支出44,067.08 万元),占81.6%,
一
主
是
公共
要
般
服务、
公共安全、教育、
传
文化体育与
媒、社
保障
就业
会
和
、医疗
计划
卫
与
育
生
生
、
环保
节能
、城乡
区
社
、农林水、交通运输、
。
住房保障等方面的支出
(二)
决
收入
算情况说明
2018 年收入决算130,500.82 万元,比2017 年收入决算
增加76,882.19 万元,
长
增
率143.4%。
育与
主要是文化体
传
媒、
会
障和
社
保
就业、
计划
医疗卫生与
生育、城乡社区、交
、
、
。
运
资源
探信息等
住
保
等
收入增加
通
输
勘
房
障
方面
(三)
出决
支
算情况说明
19
2018 年支出决算130,495.93 万元,比2017 年支出决算
增加76,901.87 万元,
长
增
率143.5%。主要是文化体育与传
媒、社会保障和就业、
计划
医疗卫生与
生育、
乡社
城
区、交
、
、
运
资源
信息
通
输
勘探
等
住房保障等方面
出
支
。
加
增
(四)
政拨
收入支出决
总
情
明
财
款
算
体
况说
2018 年财政
款收
拨
入决算130,427.16 万元,比2017 财
政拨款收入增加79,397.49,
长
增
率155.6%。
是
主要
文化体
育与传媒、社会保障和就业、
计划
医疗卫生与
生育、城乡社
区、交通运输、
源勘
信
等
资
探
息
、
房保
方面
住
障等
收入增加。
2018
入
年年初预算收
为79,409 万元,2018 年财
拨款收入
政
决算比2018 年财
款
政拨
预算收入增加了64.2%。主要是文化
体育与传媒、社会保障和就业、
乡
城
社区、交通运输、住房
。
保障等方面收入增加
2018 年财政拨款支出决算130,427.16 万元,比2017 财
政拨款支
增
出
加79,393.03,
长
增
率155.6%。
是文
主要
化体
育与传媒、
障
就
社会保
和
业、
计划
医疗
生与
生育
卫
、城
社
乡
区、交
输
通运
、资源勘
信息
探
等支出、住房保障等方面支出
增加。2018
支
年年初预算
出为79,409 万元,2018 年财政拨
款支出决算比2018 年财政拨款预算支出增加了64.2%。主要
体育
传
是文化
与
媒、社
保障
业
会
和就
、城乡社区、交通运输、
保
等
面
住房
障
方
支出
。
增加
(五)一般公共
算
政
支出决算
况说
预
财
拨款
情
明
20
2018
一
年
般公共预算财政拨款支出决算86,360.09 万
。
元
:
本
中
其
基
支出23,940.07
,
万元
项目支出62,420.01
。
类,
龙
办
万元
按支出决算的功能分
宝
街道
事处2018
一
年
:
算安
用
以
方面
般公共预
排
于
下
1.一
共服
般公
务支出8,587.23
,
万元
占9.9%;
2.
全
出
公共安
支
1,628.32
,
元
占
万
1.9%;
3.
育支出
教
0.55
,
万元
占0%;
4.文
体
传媒支出
化
育与
2,437.15
,
元
占
万
2.8%;
5.社会保障和就业支出1,716.16
,
万元
占2.0%;
6.
计划
育
医疗卫生与
生
支出1,274.14
,
万元
占1.5%;
7.节能环保支出9.78
,
万元
占0%;
8.城乡社区支出57,226.33
,
万元
占66.3%;
9.农林水支出950.38
,占
万元
1.1%;
10.交
运
支
通
输
出4,065.67
,
万元
占4.7%;
11.
源勘
资
探信息等支出4,080.91
,
万元
占4.7%;
12.住
保
支出
房
障
2,010.12
,
元
占
万
2.3%;
13.其他支出2,373.35
,
万
占
元
2.7%;
(六)一
本
共预算财
拨款
般公
政
基
支出决算情况说明
2018
一
本
款
年
般公共预算财政拨
基
支出决算23,940.07
万元。其中:工资福利支出11,024.97 万元,对个人和家庭
的补助支出114.27 万元,
品和
务
出
商
服
支
12,740.20
元
万
,
本
资
出等
性支
支出60.62
。
万元
21
(七)一
财
拨
般公共预算
政
款“三公”经
支出决算情
费
说
况
明
2018 年“三公”
费总支出
算
经
决
235.13 万元,2018 年
初预算“三公”支出285.10
,
万元
2017 年“三公”经费总
算
支出决
343.98
。
万元
(
)
其中因公出国
境
费用15.62
,
万元
年初预算5 万
,
元
上年支出22.91
,
万元
同比下降31.8%,
要为
主
3 批次
37
次
人
于赴
展统
用
港开
侨工作、
龙
十
岗
乡
参加香港深圳
同
会
二周年
典活动等
庆
。
车
公
用
置
行维护费
务
购
及运
219.51
,
元
年
万
初预算
260.10
,
万元
上年支出321.08 万元。
车
用
主要是公务用
使
料
过程中所发生的燃
费、维修费、过桥过路费、保险费等支
出。其中:
车购置
全年公务用
费0 万元、
车
公
用
运
护
务
行维
费支出219.51 万元,同比下降31.6%,
本
要
于
道
级
主
用
街
机
关及下属单
根
区
位
据
委、
政府工作
署
区
部
,执行公务和开展
基层工作调研、
治
维护社会稳定和
安综合治理工作、城市管
执
的燃
费
理和综合
法工作及安全生产监管等工作所开支
油
、
修
维
费、过桥
费
过路
、保险费等支出。
车
量
公务
保有
51 辆,
其中:一
车
般公
用
务
9 辆、一
执
执
车
般
法
勤用
25 辆、
种
特
术
车
技
用
专业
13
、
车
辆
其
用
他
4
。
辆
公务接待费0 万元。年初预算20 万元,上年支出0 万
元,2018 年公务接待费与上年持平,
执
主要是严格
行中央的
22
“八项”
,
,
。
金的
用
益
规定
厉行节约
提高资
使
效
(八)
府性
预算
算
况
政
基金
财政拨款收入支出决
情
说
明
2018年
府性基金预
财
拨
入决
政
算
政
款收
算44,067.08 万
。
元
2018年政府性基金预算财政拨款支出决算44,067.08 万
。
元
(九)
评
绩效
价开展情况说明
1.2018 年度预算绩效自评工作情况
实施
算
效
理要
根据中共中央国务院全面
预
绩
管
求,我街
道认真组织开展2018
。
效
评
作
年度绩
自
工
(1)一
。
般
共预算绩效
评
展
公
自
开
情况
2018
门
。
年度部
整
支出
体
绩效自评
我街道结合单位主要职能、2018 年
区
区委
政府重点安排
的工作,对2018
门
年度部
整体支出开展绩效自评。2018 年,
办
深圳
人
政
公厅
印发
我街道严格按照
市
民
府
关于
《2018 年市
本级预算和2018—2020
划
》
财
规
制方
的通知
年中期
政
编
案
(
办
深府
函〔2017〕96 号)
有
则和要求
的
关原
,
合我
结
街道
长
划
计划
门
中
期发展规
及年度工作
编制部
预算。
时
同
,按照
中央、省、市有关厉行节约的要求,严控“三公”经费以及
议
会
、
训
一
务支
预
差旅和培
等
般公
出
算。我
道根
街
据“
保
确
重点、统筹兼顾、合理支出”的
则
原
,
照实
情况进行预
按
际
调
算
整,
龙
议
经
财政局审
准后
岗区
批
,
门
我街道部
整体预算
23
调整为131,653.36 万元,
款
均为财政拨
收入。按资金用途,
本
基
支出预算调整为24,416.92 万元(占比18.55%);项目
支出预算调整为107,236.44 万元(占比81.45%)。2018 年
门
度
街
部
整
出调
我
道
体支
整后预算为131,653.36
,
万元
实
支
为
际
出
130,495.93
元
万
,
执
预
行率
算
99.12%。(
本
按照
次
分
准
评
标
,
一
计
道第
季度
支出
我街
累
30,687.33 万元,第
二
计
季度累
支出55,572.34
,
三
计
万元
第
季度累
支出
92,244.56 万元,
计
第四季度累
支出130,495.93 万元)。我
本
执
街道基
支出人员经费按定员定额标准
行,
内容
项目支出
门
部
能
关
与
职
相
,立
据充
项依
分,
属
经
其中部分项目支出
于
性项
常
目,
本
划
部分项目支
是
年
出
因
规
、
研
调
、上级任
安
务
必
排所
需而新增。
则
预算安排能够遵循轻重缓急原
,重点工
作重点保障。另外,我街道预算编制严格按照区财政规定和
门
执
管理
度
部
预算
制
行,申
和审
序合
报
批程
规,取得区财政
执
复
行
年度批
后
。
算编
整体内容完
预
制
整、预
申
序准
算
报程
、
。
确
审
流程
批
严谨
来
,
较
从评价情况
看
绩效情况
为理想。
主
发现的
要问题:制度体系尚待健全,我单位在绩效管
了一
理工作当中建立
系列制度,
括规
绩
目
包
范
效
标、绩效跟
踪、绩效评价、
管
制
结果运行等各项
理
度;
了
但为
绩效工
将
作做
做
精
细,还
充分考虑
方因
应更
各
素,建立健全绩效管理
。
机制体系
一
施
下
步改进措
:提高预算编制精准度,健全绩效目标
管理,
础上
在现有预算绩效管理工作的基
,
强
员
配备
加
成
的
训
各成
以及
员业务知识培
,
效
设
作扎
深入
确保绩
建
工
实
。加
24
强绩
监
效
控,
对
通
效运行过
实施
过
绩
程
全目标、全过程、全
方位的监控;
展
并及时有效开
绩效自评工作,
一
进
步完善项
。
目绩效管理工作
2018
。
自评
年度项目绩效目标完成情况
我街道
执
结
项目
行和
合
预算
绩效完成情况,对所有纳
入2018
重
绩效
标管理的
年
点
目
10 个
目
出
绩效自
项
支
开展
评,
涉及
共
财政资金12,567.99 万元,
来
从评价情况
看,上
较
绩
述项目支出
效情况
为理想,
了
均达到
项目申请时所设定
的各项绩效目标。
题
发现的主要问
:制
体
尚
健全
度
系
待
,我
了一
位在
立
列
度
单
绩效管理工作当中建
系
制
,包
规范绩效
括
目标、绩
跟
效
踪、
效评价
绩
、结
运行
果
等各项管理制度;但
了
为
将绩效工作做精做细,还应更充分考虑各方因素,建立
。
健全绩效管理机制体系
一
下
步改进措施:
预算
制
准
提高
编
精
度,健全
目标
绩效
管理,
管
工
的基
上
在现有预算绩效
理
作
础
,加强成员
配
的
备
训
以
成员业务
识培
及各
知
,确保绩效建设工作扎实深入。加
强绩效监控,
对
通过
绩效运行过程实施全目标、全过程、全
方位的监控;
自评
作
并及时有效开展绩效
工
,
一步
善项
进
完
。
效管
目绩
理工作
,
目
总体上看
该项
2018
执
预
行的
项工作完成
年
算
各
情
,
本
了
。
况
好
到
预期效
良
基
达
果
2018
。
年度重点项目支出绩效自评
我街道
大
职
结合重点履
或重
民生项目开展情况,选取清
25
扫清运项目
,
及财
资
支出开展重点绩效评价
共涉
政
金6026
,
万元
来
,
从评
况
看
价情
上述项目
本
定
合
绩效目标设
基
理、
、
较
项目
金分配管理
用
法
各方面管
制度
资
使
合
合规
理
比
健
全、
本
资金使用基
达到预期效益。
要
发现的主
问题:对项目
执行过程中、执行完成后的相关文件搜集、建档的工作意识
不强。
一
:
改进
施
下
步
措
训
极
织开
算绩
积
组
展预
效管理培
,
训
通过组织培
、
议讲
会
座、
习
交
学
等
式
流
方
,推广分享
进
先
预
效管理方
的
算绩
式、方法,
对
强化各业务人员
预算绩效管
,
各
理的认识
提高
业务人员实施预算绩效管理的技能水平。
2018
。
金绩
自
年度市级财政专项转移支付资
效
评
。
无
2018
本
。
度区
府投
年
级政
资项目支出绩效自评
。
无
(2)
。
府
基金
算绩效自评
展
况
政
性
预
开
情
。
无
(3)
本
。
有资
经营
算绩
国
预
效自评开展情况
。
无
2.
门
绩
以部
为主体开展的重点
效评价结果。
。
无
(十)其他重要事项情况说明
1.
。本
门
机关运行经费支出情况说明
部
2018 年度机关
运行经费支出8,293.58
,
元
万
比
初
算
年
预
数8542.05 万元
少
减
248.47
,
元
降
万
低2.9%。
:
执
中
主要原因是
严格
行
央
26
的“八项”
,
,
。
规定
行节约
提高
金
使
益
厉
资
的
用效
2.
采
。本
门
政府
购
出情
支
况说明
部
2018
采
年度政府
购
支出总额17,527.41
,
:
采
府
万元
其中
政
购货物支出5.35
、
采
万元
政府
购工程支出0
、
采
万元
政府
购服务支出
17,522.07
。
小
合同
额
万元
授予中
企业
金
17,527.41
元
万
,
采
政府
出总
占
购支
额的100%,其中:
小
合
金
授予
微企业
同
额
0.00
,
采
万元
政府
购支出
额
占
总
的0%。
3.
。
国
产占用情
说明
有资
况
截至2018 年12 月31 日,本
门
车
部
共有
辆51 辆,其
中:一
车
般公务用
9 辆、一
执
执
车
法
般
勤用
25 辆、特种专
术
车
业技
用
13 辆、
车
其他用
4 辆。单位价值50 万元以上通
用设备1 台(套),单价100 万元
上
用
备
以
专
设
0 台(套)。
4.
门
。
需要
部
说明的其他特殊事项
采
因
取“四
五入
舍
”
方法进行数
取
的
据
整,导
分合
致部
计
。
数有
能出
可
现细微误差
27
四、名词解释
1、
:
;
的
财政拨款收入
指财政当年拨付
资金
2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”
;
之外取得的收入
3、一
共服
般公
务支出:
力
反
人
资
组织
映
源及
事务、纪检监
察事务、
众
体
务
群
团
事
、宣
事务
传
、财政财
事
务
务、商贸事
、
一
;
务
及其他
公共
般
服务等支出
4、公共安全支出:
综
反映公共安全及
治维稳、司法事务支
;
出
5、
:
。
教育支出
反映政府教育事务支出
6、文化体育与传媒支出:
办
类
映
各
化体
动事
反
举
文
育活
务
;
支出
7、
:
力
业
映
资源
社会保障管
事
社会保障和就
反
人
和
理
务、
、
、
就
务
退休事
业事
务
、
、
、
残疾人保障
敬老院
低保
高龄
;
出
老人补贴等事务支
8、医疗卫生
计划
与
生育支出:
计划
反映人口和
生育事务,
计
、
、
口
包括
生基础工作
宣传教育
人
、计
六
管
生
免
理
项
费
;
服务
出
等支
9、城乡社区支出:
管
反映城市
理、城
社区
理
乡
管
、环境卫
、
;
生
共
施
出
公
设
等支
10、农林水
出
支
:
、
反映动物防疫农水产品检测
农林水事
;
出
务等支
28
11、
:
。
交通运输支出
反映交通运输和邮政业方面的支出
12、
:
对
反映
府
源
探信
事
资源勘探信息等支出
政
资
勘
息等
;
务支出
13、住房保障支出::
映
府
于住
保障等事务
出
反
政
用
房
支
,
括
性住房支
包
保障
出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面
;
支出
14、
:
、
、
扶
支
其他
出
反映民兵建设管理
食安药安
其他
贫
、
及应急
基建等支出;
15、“三公”
:
经费
纳入财
决
管
的
政预
算
理
“三公”
费
经
是
财政拨款安排的因公
国
指用
出
(境)费、
车
用
公务
购置及
费
运行
、
务
待费
公
接
。其中,
出
因公
国(境)费反映单位公
务出国(境)的住宿费、旅费、伙食
助费
补
、杂费、
训
培
费
;
车
车
等支出
公务用
购置及运行费反映单位公务用
购置费、
料
燃
费、维修费、过
过
费
路
桥
、
费等
保险
支出;公务接待费
类
(
)
反映单位
规
开
各
外
接
支出
按
定
支的
公务接待
含
宾
待
。
16、
:
机关运行
费
反
经
映行政单位和参公管理事业单位使
一
本
共
用
般公
预算财政拨款安排的基
支出中的日常公用经
费,
办
具体包括
公费、水费、电费、邮电费、取
费
暖
、
业
物
管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、
训费
培
、
待
招
费、
、
。
工会
费
福利费等
经
Archived Raw HTML