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2019年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算
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2019 年深圳市龙岗区布吉街道办事处部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
三、2019 年主要工作目标
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
二、一般公共预算支出预算情况
三、政府性基金预算支出预算情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、政府采购预算情况
六、机关运行经费财政拨款预算情况
七、国有资本经营支出预算情况
八、上级专项转移支付支出预算情况
九、预算绩效管理情况
十、国有资产占用情况说明
第三部分 情况说明
一、 名词解释
二、 其他情况说明
— 1 —
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的
管理办法并组织实施;制订发展规划,为经济发展创造良好环境;做好城市、社会管理和公共
服务等工作;贯彻执行计划生育的方针、政策,抓好社区文化、文明建设;负责辖区综合执法、
普法工作,维护良好的秩序;做好维稳工作,配合上级部门做好安全生产和“三防”工作;负
责深圳东站协调和大芬油画村的管理;负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施;负责辖
区安全生产工作的指导、监督;承办区委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
纳入龙岗区布吉街道办事处2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括布吉街道办本
级、行政事务中心、公共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备中心、水务
管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办公室、物业管理中心、深圳东站综合协
调领导小组办公室共12 个基层单位。龙岗区布吉街道办事处2019 年总编制数172 人,编内实
有人数161 人;离退休人员71 人。龙岗区布吉街道办事处所属各预算单位共有车辆68 辆,其
中:2016 年深化公务用车制度改革后龙岗区布吉街道办事处保留车辆58 辆、2018 年事业单位
公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆10 辆。包括:一般公务用车35 辆、一般执法执勤
用车23 辆,特种专业技术用车10 辆,具体如下:
1. 龙岗区布吉街道办事处本级行政编制数78 人,实有在编人数71 人;事业编制数0 人,
实有在编人数20 人;离休0 人,退休71 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)13
人、从基本支出工资福利列支的临聘员额945 人。已实行公务用车改革,实有车辆41 辆,包括
定编车辆41 辆和非定编车辆0 辆。
2.行政事务中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数7 人,实有在编人数5
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额36 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆和非定
编车辆0 辆。
3.公共事务中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数7 人,实有在编人数9
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额18 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆1 辆和非
定编车辆0 辆。
4.社区网格管理中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数8 人,实有在编人
— 2 —
数6 人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支
出工资福利列支的临聘员额50 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆和
非定编车辆0 辆。
5.市政事务中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数8 人,实有在编人数6
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额31 人。已实行公务用车改革,实有车辆5 辆,包括定编车辆5 辆和非定
编车辆0 辆。
6.土地整备中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数8 人,实有在编人数4
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额18 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆和非定
编车辆0 辆。
7.水务管理中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数8 人,实有在编人数4
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额4 人。已实行公务用车改革,实有车辆 1 辆,包括定编车辆1 辆和非定
编车辆0 辆。
8.党建服务中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数10 人,实有在编人数7
人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额6 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆和非定
编车辆0 辆。
9.执法队行政编制数23 人,实有在编人数19 人;事业编制数0 人,实有在编人数1 人;
离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)9 人、从基本支出工资福
利列支的临聘员额61 人。已实行公务用车改革,实有车辆13 辆,包括定编车辆13 辆和非定编
车辆0 辆。
10.大芬油画村管理办公室行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数6 人,实有在
编人数4 人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人、从基
本支出工资福利列支的临聘员额10 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1
辆和非定编车辆0 辆。
11. 物业管理中心行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数4 人,实有在编人数
3 人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人、从基本支出工
资福利列支的临聘员额5 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定编车辆1 辆和非定
编车辆0 辆。
12. 深圳东站综合协调领导小组办公室行政编制数0 人,实有在编人数0 人;事业编制数 5
— 3 —
人,实有在编人数2 人;离休0 人,退休0 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0
人、从基本支出工资福利列支的临聘员额5 人。已实行公务用车改革,实有车辆1 辆,包括定
编车辆1 辆和非定编车辆0 辆。
三、2019 年主要工作目标
龙岗区布吉街道办事处2019 年主要工作目标包括:1.深扎根,在基层阵地上夯实党的根基,
抓好政治建设这个统领、坚持好干部标准、锻造更坚强基层党组织;2.谋长远,在高起点上加
快发展,深化科学规划,探索辖区发展的突破之策、加快推进重点功能区建设,做到经济调速
不减势、加强城市管理水平,全力确保布吉长治久安;3.加大统筹协调力度、提升社会建设实
力、切实改善民生服务、让群众得到更多实惠。
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况
(一)2019 年收入预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算收入71,695 万元(详
见表二),比2018 年减少9,267 万元,减少11%,其中:财政拨款收入(财政补助收入)71,695
万元(包括:一般公共预算68,317 万元、政府性基金预算3,378 万元)。
(二)2019 年支出预算情况。2019 年龙岗区布吉街道办事处部门预算支出71,695 万元(详
见表三),比2018 年减少9,267 万元,减少11%,包括:基本支出28,428 万元,其中:工资
福利支出13,214 万元、基本公用支出13,947 万元、对个人和家庭的补助支出1,267 万元;项
目支出43,267 万元。
(三)预算收支增(减)主要原因说明:2019 年预算比2018 年减少的主要原因为1.人员
工资、社保等基本支出增加4,615 万元;2.小型基建增加1,300 万元;3.机动经费较2018
年增加
500
万元;4. 区主管部门下放经费较
2018
年增加
1,646
万元;
5.社区综合服务较2018 年减少了1,083 万元; 6、市政事务中心优化支付方式,对清扫清运和
其他市政维护费用的根据实际支出需求未按照全年编制,较2018 年较少了5,778 万元;7.安全
监管监察经费较2018 年减少了1,000 万元;8. 宣传、培训费、办公设备购置及各部门业务费
较2018 年减少2,810 万元。
二、一般公共预算支出预算情况
龙岗区布吉街道办事处2019 年一般公共预算安排支出68,317 万元(详见表六),包括:
基本支出28,428 万元,其中:工资福利支出13,214 万元、基本公用支出13,947 万元、对个人
和家庭的补助支出1,267 万元;项目支出39,889 万元。按支出预算的功能分类(根据部门具体
使用类级科目列示,见表五),龙岗区布吉街道办事处2019 年一般公共预算安排用于以下方面:
— 4 —
(一)一般公共服务支出3,972 万元,占6%,比2018 年减少2,773 万元,减少41%;
(二)公共安全支出896 万元,占1%,比2018 年减少3,429 万元,减少79%;
(三)文化旅游体育与传媒支出1,215 万元,占2%,比2018 年减少804 万元,减少40%;
(四)社会保障和就业支出5,096 万元,占7%,比2018 年增加881 万元,增长21%;
(五)卫生健康支出901 万元,占1%,比2018 年减少489 万元,减少35%;
(六)城乡社区支出48,944 万元,占72%,比2018 年增长5,605 万元,增长13%;
(七)农林水支出799 万元,占1%,比2018 年减少279 万元,减少26%;
(八)住房保障支出1,408 万元,占2%,比2018 年增加535 万元,增长61%;
(九)灾害防治及应急管理支出3,086 万元,占5%,比2018 年增加3,086 万元,为本年
新增功能科目;
(十)其他支出2,000 万元,占3%,比2018 年增加500 万元,增长33%。
三、政府性基金预算支出预算情况
龙岗区布吉街道办事处2019 年政府性基金预算安排支出3,378 万元(详见表七),其中:
项目支出3,378 万元。按支出预算的功能分类,龙岗区布吉街道办事处2019 年政府性基金预算
安排用于以下方面:
1.城乡社区支出3,210 万元,占95%,比2018 年减少8,345 万元,减少72%;
2.其他支出168 万元,占5%,比2018 年增加168 万元,为本年新增功能科目。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
龙岗区布吉街道办事处2019年部门预算一般公共预算安排 “三公”经费预算360万元,比
2018年“三公”经费预算增加了44.2万元(详见表八)。其中:
(一)因公出国(境)费用。2019年预算数5万元,与2018年持平,根据街道工作需要,区
财政统一预留街道因公出国(境)经费5万元,主要用于街道统侨工作交流。
(二)公务接待费。2019 年预算数15 万元,与2018 年持平。主要用于相关部门来深交流
学习、专题研讨、检查指导工作的接待。持平原因是严格坚持厉行节约,从严控制“三公”经
费支出。
(三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数340万元,其中:公务用车购置费2019
年预算数0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费2019年预算数340万元,比2018年预算数
增长44.2万元,增加原因主要是2018年事业单位公务用车制度改革后区消安委调拨了10台消防
车。主要用于街道办事处本级及下属单位执行公务和开展基层工作等业务活动所开支的公务用
车运行支出。
五、政府采购预算情况
2019 年龙岗区布吉街道办事处政府采购预算总额12,111.66 万元,其中:政府采购货物类
— 5 —
预算500.75 万元、政府采购服务类预算11,610.91 万元(详见表九)。
六、机关运行经费财政拨款预算情况
2019 年龙岗区布吉街道办事处机关运行经费财政拨款预算13,947 万元,比2018 年预算增
加663 万元,增长4.99%。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用支出。办公费支出对比2018 年预算支出增加103 万元,水费支出对比2018
增加73 万元,其他商品服务支出对比2018 预算支出增长432 万元。
七、国有资本经营支出预算情况
2019 年本部门无国有资本经营预算支出。
八、上级专项转移支付支出预算情况
2019 年龙岗区布吉街道办事处上级转移支付预算22.32 万元,其中城市管理(2018 年生态
公益林效益补偿金)项目6.7 万元,城市管理(2019 年国有林地管理经费)项目4.62 万元,
团工委工作(2018 年度城市志愿服务U 站考核)项目6 万元,2019 年中央补助地方美术馆、公
共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金5 万元(详见表十二)。
九、预算绩效管理情况
2019 年龙岗区布吉街道办事处共98 个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见表十三),
其中3 个项目纳入为重点绩效项目,一是其它安全生产监管,二是水库河堤与排水管理维护,
三是安全监管监察(详见表十四)。
十、国有资产占用情况说明
截至2019 年1 月1 日,本部门所属预算单位共有车辆68 辆,其中:一般公务用车35 辆、
一般执法执勤用车23 辆、特种专业技术用车10 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万以上通用设
备1 台(套),单位价值100 万以上专用设备1 台(套)。
2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车
0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台(套),单位价值100 万以上专用
设备0 台(套)。
第三部分 情况说明
一、名词解释
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;
2.其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入;
3.一般公共服务支出:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群众团体事务、宣传事
务、 财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共服务等支出;
— 6 —
4.公共安全支出:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;
5.科学技术支出:反映科学技术事务支出;
5.文化旅游体育与传媒支出:反映举办各类文化体育活动事务支出;
6.社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事务、退休事务、残疾人 保
障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支出;
7.卫生健康支出:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣传教育、人口管理、
计 生六项免费服务等支出;
8.城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公共设施等支出; 9.农
林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;
9.住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括保障性住房支出、住房改革支出
和城乡社区住宅等方面支出;
10.灾害防治及应急管理支出: 反映灾害防治及应急管理事务支出;
11.其他支出:反映用于社会福利的彩票公益金支出;
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出;
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务和事业发展目标所发生的支出;
14.其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、基建等支出;
15.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置
及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映
单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;
16.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公
用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、其他情况说明
无。
附表:
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表(按功能科目)
— 7 —
表四:财政拨款收支总表
表五:一般公共预算支出表(按功能科目)
表六:一般公共预算支出表(按经济科目)
表七:政府性基金预算支出表
表八:一般公共预算“三公”经费支出表
表九:政府采购预算表
表十:基本建设项目资金预算表
表十一:国有资本经营预算支出表
表十二:上级转移支付支出预算表
表十三:部门预算绩效管理项目情况表
表十四:重点项目支出绩效目标表
— 8 —
表一 部门收支总表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
收 入
支 出
收 入 项 目
2019 年预算
支 出 项 目
2019 年预算
一、财政拨款收入
71,695 一、一般公共服务支出
3,972
(一)一般公共预算
68,317 二、外交支出
0
(二)政府性基金预算
3,378 三、国防支出
0
二、财政专户拨款资金
0 四、公共安全支出
896
三、经营收入及其他收入
0 五、教育支出
0
0 六、科学技术支出
0
0 七、文化旅游体育与传媒支出
1,215
0 八、社会保障和就业支出
5,096
0 九、卫生健康支出
901
0 十、节能环保支出
0
0 十一、城乡社区支出
52,154
0 十二、农林水支出
799
0 十三、交通运输支出
0
0 十四、资源勘探信息等支出
0
0 十五、商业服务业等支出
0
0 十六、金融支出
0
0 十七、援助其他地区支出
0
0 十八、自然资源海洋气象等支出
0
0 十九、住房保障支出
1,408
0 二十、粮油物资储备支出
0
0 二十一、灾害防治及应急管理支出
3,086
0 二十二、其他支出
2,168
0 二十三、债务还本支出
0
0 二十四、债务付息支出
0
本年收入合计
71,695
本年支出合计
71,695
用事业基金弥补收支差额
0 结转下年
0
上年结转
0
0
收入总计
71,695
支出总计
71,695
— 9 —
表二
部门收入总表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
科目编
码
科目名称
收入合
计
本年收入
用事业
基金弥
补收支
差额
上年
结余、
结转
财政预算拨款
财政专
户拨款
经营及
其他收
入
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金
预算拨款
合计
71,695
71,695
68,317
3,378
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
3,972
3,972
3,972
0
0
0
0
0
20101
人大事务
22
22
22
0
0
0
0
0
2010199 其他人大事务支出
22
22
22
0
0
0
0
0
20105
统计信息事务
231
231
231
0
0
0
0
0
2010599 其他统计信息事务支出
231
231
231
0
0
0
0
0
20106
财政事务
56
56
56
0
0
0
0
0
2010699 其他财政事务支出
56
56
56
0
0
0
0
0
20111
纪检监察事务
105
105
105
0
0
0
0
0
2011199 其他纪检监察事务支出
105
105
105
0
0
0
0
0
20113
商贸事务
773
773
773
0
0
0
0
0
2011399 其他商贸事务支出
773
773
773
0
0
0
0
0
20129
群众团体事务
333
333
333
0
0
0
0
0
2012999 其他群众团体事务支出
333
333
333
0
0
0
0
0
20132
组织事务
478
478
478
0
0
0
0
0
2013299 其他组织事务支出
478
478
478
0
0
0
0
0
20133
宣传事务
273
273
273
0
0
0
0
0
2013399 其他宣传事务支出
273
273
273
0
0
0
0
0
20134
统战事务
104
104
104
0
0
0
0
0
2013499 其他统战事务支出
104
104
104
0
0
0
0
0
20136
其他共产党事务支出
292
292
292
0
0
0
0
0
2013699 其他共产党事务支出
292
292
292
0
0
0
0
0
20138
市场监督管理事务
526
526
526
0
0
0
0
0
2013899 其他市场监督管理事务
526
526
526
0
0
0
0
0
20199
其他一般公共服务支出
780
780
780
0
0
0
0
0
2019999 其他一般公共服务支出
780
780
780
0
0
0
0
0
204
公共安全支出
896
896
896
0
0
0
0
0
20406
司法
228
228
228
0
0
0
0
0
2040604 基层司法业务
228
228
228
0
0
0
0
0
20499
其他公共安全支出
668
668
668
0
0
0
0
0
2049901 其他公共安全支出
668
668
668
0
0
0
0
0
207
文化旅游体育与传媒支出
1,215
1,215
1,215
0
0
0
0
0
20701
文化
934
934
934
0
0
0
0
0
2070199 其他文化和旅游支出
934
934
934
0
0
0
0
0
20799
其他文化体育与传媒支出
281
281
281
0
0
0
0
0
2079999 其他文化体育与传媒支出
281
281
281
0
0
0
0
0
— 10 —
208
社会保障和就业支出
5,096
5,096
5,096
0
0
0
0
0
20801
人力资源和社会保障管理事
务
96
96
96
0
0
0
0
0
2080105 劳动保障监察
41
41
41
0
0
0
0
0
2080106 就业管理事务
55
55
55
0
0
0
0
0
20802
民政管理事务
350
350
350
0
0
0
0
0
2080299 其他民政管理事务支出
350
350
350
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
1,386
1,386
1,386
0
0
0
0
0
2080503 离退休人员管理机构
163
163
163
0
0
0
0
0
2080505 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
953
953
953
0
0
0
0
0
2080506 机关事业单位职业年金缴费
支出
270
270
270
0
0
0
0
0
20808
抚恤
416
416
416
0
0
0
0
0
2080899 其他优抚支出
416
416
416
0
0
0
0
0
20809
退役安置
650
650
650
0
0
0
0
0
2080999 其他退役安置支出
650
650
650
0
0
0
0
0
20810
社会福利
481
481
481
0
0
0
0
0
2081099 其他社会福利支出
481
481
481
0
0
0
0
0
20811
残疾人事业
1,599
1,599
1,599
0
0
0
0
0
2081199 其他残疾人事业支出
1,599
1,599
1,599
0
0
0
0
0
20819
最低生活保障
118
118
118
0
0
0
0
0
2081901 城市最低生活保障金支出
118
118
118
0
0
0
0
0
210
卫生健康支出
901
901
901
0
0
0
0
0
21007
计划生育事务
92
92
92
0
0
0
0
0
2100799 其他计划生育事务支出
92
92
92
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗
809
809
809
0
0
0
0
0
2101101 行政单位医疗
538
538
538
0
0
0
0
0
2101102 事业单位医疗
66
66
66
0
0
0
0
0
2101199 其他行政事业单位医疗支出
204
204
204
0
0
0
0
0
212
城乡社区支出
52,154
52,154
48,944
3,210
0
0
0
0
21201
城乡社区管理事务
4,766
4,766
4,766
0
0
0
0
0
2120104 城管执法
4,053
4,053
4,053
0
0
0
0
0
2120106 工程建设管理
713
713
713
0
0
0
0
0
21203
城乡社区公共设施
4,790
4,790
4,790
0
0
0
0
0
2120303 小城镇基础设施建设
3,300
3,300
3,300
0
0
0
0
0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,490
1,490
1,490
0
0
0
0
0
21205
城乡社区环境卫生
6,672
6,672
6,672
0
0
0
0
0
2120501 城乡社区环境卫生
6,672
6,672
6,672
0
0
0
0
0
21208
国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支
出
3,210
3,210
0
3,210
0
0
0
0
2120801 征地和拆迁补偿支出
2,000
2,000
0
2,000
0
0
0
0
— 11 —
2120803 城市建设支出
1,210
1,210
0
1,210
0
0
0
0
21299
其他城乡社区支出
32,717
32,717
32,717
0
0
0
0
0
2129901 其他城乡社区支出
32,717
32,717
32,717
0
0
0
0
0
213
农林水支出
799
799
799
0
0
0
0
0
21301
农业
27
27
27
0
0
0
0
0
2130199 其他农业支出
27
27
27
0
0
0
0
0
21303
水利
660
660
660
0
0
0
0
0
2130306 水利工程运行与维护
242
242
242
0
0
0
0
0
2130314 防汛
418
418
418
0
0
0
0
0
21399
其他农林水支出
113
113
113
0
0
0
0
0
2139999 其他农林水支出
113
113
113
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
1,408
1,408
1,408
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
1,408
1,408
1,408
0
0
0
0
0
2210201 住房公积金
1,096
1,096
1,096
0
0
0
0
0
2210203 购房补贴
313
313
313
0
0
0
0
0
224
灾害防治及应急管理支出
3,086
3,086
3,086
0
0
0
0
0
22401
应急管理事务
2,917
2,917
2,917
0
0
0
0
0
2240106 安全监管
2,917
2,917
2,917
0
0
0
0
0
22402
消防事务
169
169
169
0
0
0
0
0
2240299 其他消防事务支出
169
169
169
0
0
0
0
0
229
其他支出
2,168
2,168
2,000
168
0
0
0
0
22960
彩票公益金及对应专项债务
收入安排的支出
168
168
0
168
0
0
0
0
2296002 用于社会福利的彩票公益金
支出
168
168
0
168
0
0
0
0
22999
其他支出
2,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
2299901 其他支出
2,000
2,000
2,000
0
0
0
0
0
— 12 —
表三
部门支出总表(按功能科目)
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
科目编码
科目名称
支出合计
基本支出
项目支出
合计
71,695
28,428
43,267
201
一般公共服务支出
3,972
299
3,673
20101
人大事务
22
0
22
2010199
其他人大事务支出
22
0
22
20105
统计信息事务
231
0
231
2010599
其他统计信息事务支出
231
0
231
20106
财政事务
56
0
56
2010699
其他财政事务支出
56
0
56
20111
纪检监察事务
105
0
105
2011199
其他纪检监察事务支出
105
0
105
20113
商贸事务
773
0
773
2011399
其他商贸事务支出
773
0
773
20129
群众团体事务
333
0
333
2012999
其他群众团体事务支出
333
0
333
20132
组织事务
478
0
478
2013299
其他组织事务支出
478
0
478
20133
宣传事务
273
0
273
2013399
其他宣传事务支出
273
0
273
20134
统战事务
104
0
104
2013499
其他统战事务支出
104
0
104
20136
其他共产党事务支出
292
73
219
2013699
其他共产党事务支出
292
73
219
20138
市场监督管理事务
526
0
526
2013899
其他市场监督管理事务
526
0
526
20199
其他一般公共服务支出
780
225
554
2019999
其他一般公共服务支出
780
225
554
204
公共安全支出
896
0
896
20406
司法
228
0
228
2040604
基层司法业务
228
0
228
20499
其他公共安全支出
668
0
668
2049901
其他公共安全支出
668
0
668
207
文化旅游体育与传媒支出
1,215
547
668
20701
文化
934
547
387
2070199
其他文化和旅游支出
934
547
387
20799
其他文化体育与传媒支出
281
0
281
2079999
其他文化体育与传媒支出
281
0
281
208
社会保障和就业支出
5,096
1,223
3,873
— 13 —
20801
人力资源和社会保障管理事务
96
0
96
2080105
劳动保障监察
41
0
41
2080106
就业管理事务
55
0
55
20802
民政管理事务
350
0
350
2080299
其他民政管理事务支出
350
0
350
20805
行政事业单位离退休
1,386
1,223
163
2080503
离退休人员管理机构
163
0
163
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
953
953
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
270
270
0
20808
抚恤
416
0
416
2080899
其他优抚支出
416
0
416
20809
退役安置
650
0
650
2080999
其他退役安置支出
650
0
650
20810
社会福利
481
0
481
2081099
其他社会福利支出
481
0
481
20811
残疾人事业
1,599
0
1,599
2081199
其他残疾人事业支出
1,599
0
1,599
20819
最低生活保障
118
0
118
2081901
城市最低生活保障金支出
118
0
118
210
卫生健康支出
901
809
92
21007
计划生育事务
92
0
92
2100799
其他计划生育事务支出
92
0
92
21011
行政事业单位医疗
809
809
0
2101101
行政单位医疗
538
538
0
2101102
事业单位医疗
66
66
0
2101199
其他行政事业单位医疗支出
204
204
0
212
城乡社区支出
52,154
24,030
28,125
21201
城乡社区管理事务
4,766
884
3,882
2120104
城管执法
4,053
884
3,169
2120106
工程建设管理
713
0
713
21203
城乡社区公共设施
4,790
0
4,790
2120303
小城镇基础设施建设
3,300
0
3,300
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,490
0
1,490
21205
城乡社区环境卫生
6,672
261
6,411
2120501
城乡社区环境卫生
6,672
261
6,411
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出
3,210
0
3,210
2120801
征地和拆迁补偿支出
2,000
0
2,000
2120803
城市建设支出
1,210
0
1,210
21299
其他城乡社区支出
32,717
22,884
9,832
2129901
其他城乡社区支出
32,717
22,884
9,832
— 14 —
213
农林水支出
799
113
686
21301
农业
27
0
27
2130199
其他农业支出
27
0
27
21303
水利
660
0
660
2130306
水利工程运行与维护
242
0
242
2130314
防汛
418
0
418
21399
其他农林水支出
113
113
0
2139999
其他农林水支出
113
113
0
221
住房保障支出
1,408
1,408
0
22102
住房改革支出
1,408
1,408
0
2210201
住房公积金
1,096
1,096
0
2210203
购房补贴
313
313
0
224
灾害防治及应急管理支出
3,086
0
3,086
22401
应急管理事务
2,917
0
2,917
2240106
安全监管
2,917
0
2,917
22402
消防事务
169
0
169
2240299
其他消防事务支出
169
0
169
229
其他支出
2,168
0
2,168
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排
的支出
168
0
168
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
168
0
168
22999
其他支出
2,000
0
2,000
2299901
其他支出
2,000
0
2,000
合计
71,695
28,428
43,267
— 15 —
表四
财政拨款收支总表
部门:
深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
收 入
支 出
收 入 项 目
2019 年预算
支 出 项 目
2019 年预算
一、本年收入
71,695 一、本年支出
71965
(一)一般公共预算
68317 (一)一般公共服务支出
3,972
(二)政府性基金预算
3378 (二)外交支出
0
二、上年结转
0 (三)国防支出
0
(一)一般公共预算
0 (四)公共安全支出
896
(二)政府性基金
0 (五)教育支出
0
(六)科学技术支出
0
(七)文化旅游体育与传媒支出
1,215
(八)社会保障和就业支出
5,096
(九)卫生健康支出
901
(十)节能环保支出
0
(十一)城乡社区支出
52,154
(十二)农林水支出
799
(十三)交通运输支出
0
(十四)资源勘探信息等支出
0
(十五)商业服务业等支出
0
(十六)金融支出
0
(十七)援助其他地区支出
0
(十八)自然资源海洋气象等支出
0
(十九)住房保障支出
1,408
(二十)粮油物资储备支出
0
(二十一)灾害防治及应急管理支出
3,086
(二十二)其他支出
2,168
(二十三)债务还本支出
0
(二十四)债务付息支出
0
二、结转下年
0
收入总计
71,695 支出总计
71965
— 16 —
表五
一般公共预算支出表(按功能科目)
部门: 深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
功能分类科目
2019 年一般公共预算支出数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
68,317
28,428
39,889
201
一般公共服务支出
3,972
299
3,673
20101
人大事务
22
0
22
2010199
其他人大事务支出
22
0
22
20105
统计信息事务
231
0
231
2010599
其他统计信息事务支出
231
0
231
20106
财政事务
56
0
56
2010699
其他财政事务支出
56
0
56
20111
纪检监察事务
105
0
105
2011199
其他纪检监察事务支出
105
0
105
20113
商贸事务
773
0
773
2011399
其他商贸事务支出
773
0
773
20129
群众团体事务
333
0
333
2012999
其他群众团体事务支出
333
0
333
20132
组织事务
478
0
478
2013299
其他组织事务支出
478
0
478
20133
宣传事务
273
0
273
2013399
其他宣传事务支出
273
0
273
20134
统战事务
104
0
104
2013499
其他统战事务支出
104
0
104
20136
其他共产党事务支出
292
73
219
2013699
其他共产党事务支出
292
73
219
20138
市场监督管理事务
526
0
526
2013899
其他市场监督管理事务
526
0
526
20199
其他一般公共服务支出
780
225
554
2019999
其他一般公共服务支出
780
225
554
204
公共安全支出
896
0
896
20406
司法
228
0
228
2040604
基层司法业务
228
0
228
20499
其他公共安全支出
668
0
668
2049901
其他公共安全支出
668
0
668
207
文化旅游体育与传媒支出
1,215
547
668
20701
文化
934
547
387
2070199
其他文化和旅游支出
934
547
387
20799
其他文化体育与传媒支出
281
0
281
2079999
其他文化体育与传媒支出
281
0
281
— 17 —
208
社会保障和就业支出
5,096
1,223
3,873
20801
人力资源和社会保障管理事
务
96
0
96
2080105
劳动保障监察
41
0
41
2080106
就业管理事务
55
0
55
20802
民政管理事务
350
0
350
2080299
其他民政管理事务支出
350
0
350
20805
行政事业单位离退休
1,386
1,223
163
2080503
离退休人员管理机构
163
0
163
2080505
机关事业单位基本养老保险
缴费支出
953
953
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费
支出
270
270
0
20808
抚恤
416
0
416
2080899
其他优抚支出
416
0
416
20809
退役安置
650
0
650
2080999
其他退役安置支出
650
0
650
20810
社会福利
481
0
481
2081099
其他社会福利支出
481
0
481
20811
残疾人事业
1,599
0
1,599
2081199
其他残疾人事业支出
1,599
0
1,599
20819
最低生活保障
118
0
118
2081901
城市最低生活保障金支出
118
0
118
210
卫生健康支出
901
809
92
21007
计划生育事务
92
0
92
2100799
其他计划生育事务支出
92
0
92
21011
行政事业单位医疗
809
809
0
2101101
行政单位医疗
538
538
0
2101102
事业单位医疗
66
66
0
2101199
其他行政事业单位医疗支出
204
204
0
212
城乡社区支出
48,944
24,030
24,915
21201
城乡社区管理事务
4,766
884
3,882
2120104
城管执法
4,053
884
3,169
2120106
工程建设管理
713
0
713
21203
城乡社区公共设施
4,790
0
4,790
2120303
小城镇基础设施建设
3,300
0
3,300
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,490
0
1,490
21205
城乡社区环境卫生
6,672
261
6,411
2120501
城乡社区环境卫生
6,672
261
6,411
21208
国有土地使用权出让收入及
对应专项债务收入安排的支
出
0
0
0
2120801
征地和拆迁补偿支出
0
0
0
— 18 —
2120803
城市建设支出
0
0
0
21299
其他城乡社区支出
32,717
22,884
9,832
2129901
其他城乡社区支出
32,717
22,884
9,832
213
农林水支出
799
113
686
21301
农业
27
0
27
2130199
其他农业支出
27
0
27
21303
水利
660
0
660
2130306
水利工程运行与维护
242
0
242
2130314
防汛
418
0
418
21399
其他农林水支出
113
113
0
2139999
其他农林水支出
113
113
0
221
住房保障支出
1,408
1,408
0
22102
住房改革支出
1,408
1,408
0
2210201
住房公积金
1,096
1,096
0
2210203
购房补贴
313
313
0
224
灾害防治及应急管理支出
3,086
0
3,086
22401
应急管理事务
2,917
0
2,917
2240106
安全监管
2,917
0
2,917
22402
消防事务
169
0
169
2240299
其他消防事务支出
169
0
169
229
其他支出
2,000
0
2,000
22960
彩票公益金及对应专项债务
收入安排的支出
0
0
0
2296002
用于社会福利的彩票公益金
支出
0
0
0
22999
其他支出
2,000
0
2,000
2299901
其他支出
2,000
0
2,000
— 19 —
表六
一般公共预算支出表(按经济科目)
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
经济分类科目
总计
2019 年一般公共预算基本支出
2019 年一
般公共预
算项目支
出
科目编码
科目名称
合计 工资福利
支出
商品和服
务支出
对个人和家
庭补助支出
合计
68,317
28,428
13,214
13,947
1,267
39,889
301
工资福利支出
13,554
13,214
13,214
0
0
340
30101
基本工资
4,642
4,642
4,642
0
0
0
30102
津贴补贴
1,681
1,681
1,681
0
0
0
30103
奖金
3,764
3,764
3,764
0
0
0
30108
机关事业单位基本养老保险
缴费
953
953
953
0
0
0
30109
职业年金缴费
270
270
270
0
0
0
30110
城镇职工基本医疗保险缴费
604
604
604
0
0
0
30112
其他社会保障缴费
204
204
204
0
0
0
30113
住房公积金
1,096
1,096
1,096
0
0
0
30199
其他工资福利支出
340
0
0
0
0
340
302
商品和服务支出
47,675
13,947
0
13,947
0
33,728
30201
办公费
885
499
0
499
0
386
30205
水费
148
148
0
148
0
0
30206
电费
930
584
0
584
0
346
30207
邮电费
10
0
0
0
0
10
30209
物业管理费
754
732
0
732
0
22
30212
因公出国(境)费用
5
0
0
0
0
5
30213
维修(护)费
1,134
0
0
0
0
1,134
30214
租赁费
261
261
0
261
0
0
30216
培训费
354
19
0
19
0
336
30217
公务接待费
15
0
0
0
0
15
30226
劳务费
17,504
9,109
0
9,109
0
8,394
30227
委托业务费
12,875
0
0
0
0
12,875
30228
工会经费
121
121
0
121
0
0
30229
福利费
205
37
0
37
0
168
30231
公务用车运行维护费
340
340
0
340
0
0
30239
其他交通费用
62
62
0
62
0
0
30299
其他商品和服务支出
12,076
2,037
0
2,037
0
10,039
303
对个人和家庭的补助支出
3,398
1,267
0
0
1,267
2,131
30302
退休费
1,174
1,174
0
0
1,174
0
30303
退职(役)费
650
0
0
0
0
650
30304
抚恤金
249
0
0
0
0
249
30306
救济费
200
0
0
0
0
200
30307
医疗费
11
0
0
0
0
11
— 20 —
经济分类科目
总计
2019 年一般公共预算基本支出
2019 年一
般公共预
算项目支
出
科目编码
科目名称
合计 工资福利
支出
商品和服
务支出
对个人和家
庭补助支出
30309
奖励金
123
93
0
0
93
30
30399
其他对个人和家庭的补助支
出
992
0
0
0
0
992
309
资本性支出(基本建设)
70
0
0
0
0
70
30902
办公设备购置
40
0
0
0
0
40
30908
物资储备
30
0
0
0
0
30
310
资本性支出
3,620
0
0
0
0
3,620
31002
办公设备购置
238
0
0
0
0
238
31003
专用设备购置
22
0
0
0
0
22
31005
基础设施建设
3,300
0
0
0
0
3,300
31099
其他资本性支出
60
0
0
0
0
60
表七
政府性基金预算支出表
部门:深圳 市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
科目编码
科目名称
2019 年政府性基金预算支出数
合计
基本支出
项目支出
合计
3,378
0
3,378
212
城乡社区支出
3,210
0
3,210
21208
国有土地使用权出让
收入及对应专项债务
收入安排的支出
3,210
0
3,210
2120801
征地和拆迁补偿支出
2,000
0
2,000
2120803
城市建设支出
1,210
0
1,210
229
其他支出
168
0
168
22960
彩票公益金及对应专
项债务收入安排的支
出
168
0
168
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
168
0
168
— 21 —
表八
一般公共预算“三公”经费支出表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
年度
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车购置
费
公务用车运行维护费
2018 年
315.80
5.00
15.00
295.80
0.00
295.80
2019 年
360.00
5.00
15.00
340.00
0.00
340.00
表九
政府采购预算表
部门: 深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
品目编码
品目名称
金额
合计
12,111.66
A
货物类
500.75
A030105
空调
26.72
A030199
其他电器设备
1.30
A030201
台式计算机(含一体机)
37.51
A03020201
普通激光式打印机
12.39
A03020203
针式打印机
1.00
A03020204
彩色喷墨打印机
26.78
A03020206
多功能一体机
23.64
A030204
传真机
13.67
A030205
碎纸机
10.56
A030206
投影仪
2.50
A030207
扫描仪
1.00
A030299
其他办公自动化设备
23.60
A030301
办公家具
5.10
A030399
其他家具
7.72
A0304
手提电脑(含平板电脑)
12.65
A0306
摄影器材
19.93
A030901
中高速数码复印机
8.00
A1099
其他专用设备
0.40
A13
垃圾桶(果皮箱)
190.00
A9900
其他货物
76.28
C
服务类
11,610.91
C9900
其他服务
11,610.91
— 22 —
表十
基本建设项目资金预算表
部门:
深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
单位编码
单位名称
项目编码
项目名称
总金额
资金来源
082
深圳市龙岗区布
吉街道办事处
3,210.00
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
0014
科城实验学校后
侧边坡治理工程
200.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
0045
深圳东站东西广
场及周边地区花
漾街区工程
150.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
009
布吉街道凤凰社
区格塘新村、凤凰
山庄用电安全隐
患整治工程
100.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
003
布吉街道2017 年
市政道路“白改
黑”提升计划-文
博路
400.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
0049
布吉街道2017
年市政道路“白改
黑”提升计划—政
清路
100.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
0015
布吉桔子坑芬桔
八巷10-16 号边
坡整治工程
60.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
002
布吉瑞芬路工程
200.00 政府性基金
082080
布吉街道办(基
建)
201910630
520820010
0046
布吉街道2019 年
征收补偿资金
2,000.00 政府性基金
082
深圳市龙岗区布
吉街道办事处
3,210.00
— 23 —
表十一
国有资本经营预算支出表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
科目编码
科目名称
2019 年国有资本经营预算支出数
合计
基本支出
项目支出
合计
0.00
0.00
0.00
表十二
上级转移支付支出预算表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
科目编
码
科目名称
转移支付项目名称
2019 年上级专项转移支付支出数
合计
基本支出
项目支出
合计
22.32
0.00
22.32
212050
1
城乡社区环境卫
生
城市管理(2018 年生
态公益林效益补偿金)
6.70
6.70
212050
1
城乡社区环境卫
生
城市管理(2019 年国
有林地管理经费)
4.62
4.62
201299
9
其他群众团体事
务支出
团工委工作(2018 年
度城市志愿服务U 站
考核)
6.00
6.00
207999
9
其他文化体育与
传媒支出
2019 年中央补助地方
美术馆、公共图书馆、
文化馆(站)免费开放
专项资金
1.00
1.00
207079
9
其他文化和旅游
支出
2019 年中央补助地方
美术馆、公共图书馆、
文化馆(站)免费开放
专项资金
4.00
4.00
— 24 —
表十三
部门预算绩效管理项目情况表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处 单位:万元
功能分类 科目名称
项目名称
项目金
额
绩效目标
项目申报依据
深圳市龙岗区布吉街道办事处本
级
25,396
2010199
其他人
大事务
支出
人大事务
22 完成街道的区人大代表、政
协委员的联络协调工作
《深圳市人大代表履职经费管理办
法》
2010599
其他统
计信息
事务支
出
统计事务
231 非政府采购执行率95%
财政拨款
2010699
其他财
政事务
支出
财政事务
48
完成编制街道年度预、决算
和日常财政管理工作。完成
街道的财务收支、会计核算
等管理和监督工作。
根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架
构和部门职责》
2011199
其他纪
检监察
事务支
出
党廉建设
105
检查党的路线、方针、政策
和决议的妨行情况,抓好党
风党纪教育工作;检查和处
理本街道党组织和党员违反
党的章程和其他党内法规的
案件;受理街道党组织、党
员和群众的控告、申述。
根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架
构和部门职责》《龙岗区2018 年明察
暗访工作计划》、中共深圳市龙岗区
委办公室关于印发《2018 年全区开展
纪律教育学习月活动的方案》的通知、
中共深圳市龙岗区委办公室 深圳市
龙岗区人民政府办公室关于印发
《2018 年龙岗区党政机关信息安全
检查工作方案》的通知
2011399
其他商
贸事务
支出
经科工作
773 非政府采购执行率95%
财政拨款
2012999
其他群
众团体
事务支
出
妇联工作
65
贯彻执行有关妇女儿童工作
在政策法规,代表妇女参政
议政,知道基层妇女组织开
展工作。
根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架
构和部门职责》《深圳市儿童友好型
社区建设指引》。
2012999
其他群
众团体
事务支
出
团工委工
作
66 非政府采购执行率95%财政
拨款
财政拨款
2012999
其他群
众团体
事务支
出
工会事务
202
1.预期效益:新增组建15 家,
工资集体协商覆盖1664、重
点企业29 家;2.个性化的、
量化的绩效指标:2019 年组
建数达到2185 家,工资集体
协商较上年有所增长。
财政拨款
2013299
其他组
织事务
支出
组织人事
事务
478 非政府采购执行率95%
财政拨款
— 25 —
2013399
其他宣
传事务
支出
宣传事务
273
1.预期效益:布吉宣传部以
习近平新时代中国特色社会
主义思想为指导,全面贯彻
落实党的十九大精神,习近
平总书记系列重要讲话精神
以及对广东、深圳工作的重
要批示精神,围绕“作风建
设提升年”“东进战略攻坚
年”“云创小镇”各项工作
部署,主动作为,砥砺奋进,
着力抓好理论学习、新闻宣
传、精神文明建设、舆论引
导和社会主义核心价值观十
大行动等工作,为推进街道
发展提供有力的舆论支持,
营造良好的舆论氛围;2.个
性化量化的绩效指标:围绕
区委、区政府中心工作,组
织好新闻宣传,力争全年相
关专题、专版报道不少于200
篇,上报量不少于1800 篇;
党报党刊杂志订阅不少于
3000 份;理论中心组学习不
少于25 期;做好文明城中村
试点建设工作,让街道至少
有1 个城中村试点成为引领
全区文明城中村创建建设、
新时代下社会主义城中村的
样板村
财政拨款
2013499
其他统
战事务
支出
统战统侨
104
1.预期效益:完成上级部门
下达的年度工作任务;2.项
目本身个性化的、量化的绩
效指标:完善与统战对象协
调联络机制。
财政拨款
2013699
其他共
产党事
务支出
党建事务
154
1.预期效益:完成市、区职
能部门下达的年度工作任
务;2.项目本身个性化的、
量化的绩效指标:分段完成
工作任务。
财政拨款
2019999
其他一
般公共
服务支
出
信访工作
60
1.预期效益:"信访投诉处理
"绩效评估指标力争全区排
名靠前;2.个性化的、量化
的绩效指标:按照规定时限
办理各类信访投诉案件,争
取案件办结率为98%以上,绩
效评估指标为优。
财政拨款
— 26 —
2019999
其他一
般公共
服务支
出
社会工作
67 财政拨款
财政拨款
2019999
其他一
般公共
服务支
出
党政事务
268 非政府采购执行率95%
财政拨款
2040604
基层司
法业务
司法工作
228
1.预期效益:对照重点工作
任务清单和考核细则,找准
位置,应员尽员,提前谋划,
超前作为,科学制定工作方
案,明确时间节点,确保全
年目标圆满完成;2.项目本
身个性化的、量化的绩效指
标:常规工作尽好责,重点
工作勇担当,化解矛盾纠纷
达99%。
财政拨款
2049901
其他公
共安全
支出
综治维稳
509 非政府采购执行率95%
财政拨款
2049901
其他公
共安全
支出
武装工作
58
(1):预期效益:1.发挥民
兵预备役组织作用,完成上
级赋予的各项急难险重任
务;2.发挥地方与部队的桥
梁作用,进一步巩固军政军
民关系;3.完成上级赋予的
国防动员任务,开展国防教
育,做好国防潜力调查及为
部队输送优秀兵源;(2):
项目本身个性化的、量化的
绩效指标:相关指标数届时
按照上级军事机关任务命令
执行。
根据《深圳市龙岗区布吉街道组织架
构和部门职责》
2080105
劳动保
障监察
劳动管理
事务
41 非政府采购执行率95%财政
拨款
财政拨款
2080299
其他民
政管理
事务支
出
民政事务
367 非政府采购执行率95%
财政拨款
2080899
其他优
抚支出
优抚支出
487 按要求及时发放救济金
区下放优抚支出
— 27 —
2080999
其他退
役安置
支出
退役安置
650 按要求及时发放救济金
财政拨款
2081099
其他社
会福利
支出
社会福利
561 按要求及时发放
反映区民政下放街道的散居孤儿养育
金、高龄老人津贴、社会公益服务项
目、社会福利救济金等支出;
2081199
其他残
疾人事
业支出
残联事务
1251 非政府采购执行率95%
残联工作费用
2081199
其他残
疾人事
业支出
残疾人扶
贫
348 非政府采购执行率95%
财政拨款
2081901
城市最
低生活
保障金
支出
最低生活
保障
118 按要求准时发放救济金
财政拨款
2100799
其他计
划生育
事务支
出
计生事务
92 非政府采购执行率95%财政
拨款
财政拨款
2120106
工程建
设管理
工程建设
事务
713 非政府采购执行率95%
财政拨款
2120303
小城镇
基础设
施建设
小型基建
3300 非政府采购执行率95%
财政拨款
2120501
城乡社
区环境
卫生
城市管理
558 非政府采购执行率95%
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
维护修缮
178 非政府采购执行率95%
反映维护修缮的费用
2129901
其他城
乡社区
支出
社区综合
服务
2352 非政府采购执行率95%
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
5448 非政府采购执行率95%
其他一般管理事务编外人员劳务费
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
137 政府采购执行率100%
财政拨款
2240106
安全监
管
其他安全
生产监管
2367 非政府采购执行率95%
财政拨款
— 28 —
2240106
安全监
管
安全监管
监察
550 非政府采购执行率95%
反映区安监办核定的安全生产专项支
出,主要是安全生产信息、法律、技
术、宣传等六大支撑体系运行维护、
安全监察、监管、立法、课题、办事
处房屋物业、监察设备仪器维修、事
故处理等项目支出;
2240299
其他消
防事务
支出
消防救援
169 非政府采购执行率95%
财政拨款
2299901
其他支
出
机动经费
2000 非政府采购执行率95%
财政拨款
布吉街道办(基建)
3,210
2120801
征地和
拆迁补
偿支出
布吉街道
2019 年征
收补偿资
金
2000 布吉街道2019 年征收补偿资
金
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
布吉瑞芬
路工程
200 完成布吉瑞芬路工程
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
布吉街道
2017 年市
政道路
“白改
黑”提升
计划-文
博路
400
完成布吉街道2017 年市政道
路“白改黑”提升计划-文博
路
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
布吉街道
2017 年
市政道路
“白改
黑”提升
计划—政
清路
100
完成布吉街道2017 年市政道
路“白改黑”提升计划—政
清路
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
布吉街道
凤凰社区
格塘新
村、凤凰
山庄用电
安全隐患
整治工程
100
完成布吉街道凤凰社区格塘
新村、凤凰山庄用电安全隐
患整治工程
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
布吉桔子
坑芬桔八
巷10-16
号边坡整
治工程
60 完成布吉桔子坑芬桔八巷
10-16 号边坡整治工程
根据区发改文件要求
— 29 —
2120803
城市建
设支出
科城实验
学校后侧
边坡治理
工程
200 完成科城实验学校后侧边坡
治理工程
根据区发改文件要求
2120803
城市建
设支出
深圳东站
东西广场
及周边地
区花漾街
区工程
150 完成深圳东站东西广场及周
边地区花漾街区工程
根据区发改文件要求
深圳市龙岗区布吉街道市政事务
中心
7,352
2120399
其他城
乡社区
公共设
施支出
路灯管理
902 政府采购执行率100%
财政拨款
2120399
其他城
乡社区
公共设
施支出
垃圾减量
与分类
588 财政拨款
反映垃圾减量分类支出
2120501
城乡社
区环境
卫生
清扫清运
4298
1.预期效益:争取在市市容
环境考核工作中各项目排名
在20 名以内;2.项目本身个
性化的、量化的绩效指标:
力争在市、区的环境卫生考
核评比中排名前10 名内。
反映道路及道路绿地环卫清扫保洁、
垃圾清运及处置等市政支出
2120501
城乡社
区环境
卫生
绿化管养
836 财政拨款
反映道路、公园绿化管养及各种零星
补植小型工程方面;
2120501
城乡社
区环境
卫生
其他市政
维护
718 预算执行率95%
反映其他市政维护方面支出
— 30 —
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
10 财政拨款
反映办公家具、办公自动化设备购置
等支出
深圳市龙岗区布吉街道水务管理
中心
735
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
74
非政府采购执行率95%反映
除公用经费外维持本部门正
常运转的其他办公杂项支、
业务宣传等方面的支出
反映除公用经费外维持本部门正常运
转的其他办公杂项支、业务宣传等方
面的支出
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
1
政府采购执行率100%。反映
购买办公家具、办公自动化
设备等支出
反映购买办公家具、办公自动化设备
等支出
2130306
水利工
程运行
与维护
水库河堤
与排水管
理维护
242
1.预期效益:主动对照重点
工作任务清单和考核细则,
找准自己的位置,提前谋划,
超前作为,科学制定工作方
案,明确时间节点,确保全
年目标圆满完成;2.个性化
的、量化的预算指标:常规
工作尽好责,重点工作勇担
当,中心工作创特色。
财政拨款
2130314
防汛
三防工作
418
1.预期效益:主动对照重点
工作任务清单和考核细则,
找准自己的位置,提前谋划,
超前作为,科学制定工作方
案,明确时间节点,确保全
年目标圆满完成;2.项目本
身的个性化的、量化的绩效
指标:常规工作尽好责,重
点工作勇担当,中心工作创
特色。
财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道公共事务
中心
1,060
2013899
其他市
场监督
管理事
务
食品和药
品监管
526 政府采购执行率100%
财政拨款
— 31 —
2079999
其他文
化体育
与传媒
支出
文体事务
281 非政府采购执行率95%
财政拨款
2080106
就业管
理事务
就业管理
事务
55
非政府采购执行率95%反映
劳动和社会保障政策、法规
宣传、扶持就业、公益招聘
会及就业登记、档案托管、
检查培训等工作方面的支出
反映劳动和社会保障政策、法规宣传、
扶持就业、公益招聘会及就业登记、
档案托管、检查培训等工作方面的支
出
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
171 非政府采购执行率95%
反映除基本公用经费外维持本部门正
常运转的其他办公杂项支出
2130199
其他农
业支出
动物防疫
防控
27 非政府采购执行率95%财政
拨款
财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道社区网格
管理中心
613
2049901
其他公
共安全
支出
应急指挥
工作
101 非政府采购执行率95%
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
网格管理
事务
304
1.预期效益:加大信息采集
力度,推动隐患排查,配合
各类宣传,全面发挥网格管
理优势;2.项目本身个性化
的、量化的绩效指标:紧密
联系各社区基础网格,发挥
网格能动性,全面推进一中
心两化建设。
反映出租屋普查、备案、监督管理及
信息采集等房屋租赁管理活动和物业
管理小区监督、管理、协调等方面的
支出
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
18 政府采购执行率100%财政拨
款
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
190 反映编外干部职工经费224
万元
反映除公用经费外维持本部门正常运
转的其他办公杂项支出
— 32 —
深圳市龙岗区布吉街道党建服务
中心
287
2013699
其他共
产党事
务支出
党建事务
66
政府采购执行率100%反映用
于流动党员、党组织开展工
作等方面的支出
反映用于流动党员、党组织开展工作
等方面的支出
2080503
离退休
人员管
理机构
老干部文
体活动
163 非政府采购执行率100%
反映老干部开展各项文体活动及参加
各级组织比赛、交流、联谊、参观和
老年大学等方面的活动支出
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
51
非政府采购执行率100%反映
除基本公用经费外维持本部
门正常运转的其他办公杂项
支出
反映除基本公用经费外维持本部门正
常运转的其他办公杂项支出
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
7
政府采购执行率100%反映办
公家具、办公自动化设备购
置等支出
反映办公家具、办公自动化设备购置
等支出
深圳市龙岗区布吉街道土地整备
中心
432
2019999
其他一
般公共
服务支
出
征收事务
159 非政府采购执行率95%
反映用于公共基础设施项目房屋征收
等方面的支出
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
75
非政府采购执行率100%反映
除基本公用经费外维持本部
门正常运转的其他办公杂项
支出
反映除基本公用经费外维持本部门正
常运转的其他办公杂项支出
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
13 政府采购执行率100%财政拨
款
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
城市更新
规划
185 财政拨款
反映城市更新项目档案整理、工作业
务费及其他杂项支出
深圳市龙岗区布吉街道行政事务
中心
393
2010699
其他财
政事务
支出
会计核算
8 非政府采购执行率95%财政
拨款
财政拨款
— 33 —
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
48
政府采购执行率100%反映办
公家具、办公自动化设备购
置等支出
反映办公家具、办公自动化设备购置
等支出
2129901
其他城
乡社区
支出
维护修缮
15 非政府采购执行率95%
根据区发改文件要求
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
266 非政府采购执行率100%
反映除基本公用经费外维持本部门正
常运转的其他杂项支出
2129901
其他城
乡社区
支出
食堂事务
56 非政府采购执行率95%
根据区发改文件要求
深圳市龙岗区布吉街道执法队
2,764
2120104
城管执
法
城管执法
2713 政府采购执行率100%
清理乱张贴、乱涂写服务采购,律师
驻队服务费,制服采购,业务培训及
心理辅导,队伍建设活动,执法通手
机信息费,专项整治行动,宣传费,
无人机设备采购,无人机服务费,执
法装备采购,档案室、罚没库房等专
用房间密码锁改造,其他项目
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
51 财政拨款
反映办公家具、办公自动化设备购置
等支出
深圳市龙岗区布吉街道大芬油画
村管理办公室
387
2070199
其他文
化和旅
游支出
大芬管理
办事务
387 政府采购执行率100%
财政拨款
深圳市龙岗区布吉街道深圳东站
综合协调领导小组办公室
515
2120104
城管执
法
深圳东站
事务
456 政府采购执行率100%
反映深圳东站专项支出
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
10
政府采购执行率100%反映办
公家具、办公自动化设备购
置等支出
反映办公家具、办公自动化设备购置
等支出
— 34 —
2129901
其他城
乡社区
支出
其他一般
管理事务
49
非政府采购执行率100%反映
除基本公用经费外维持本部
门正常运转的其他办公杂项
支出
反映除基本公用经费外维持本部门正
常运转的其他办公杂项支出
深圳市龙岗区布吉街道物业管理
中心
124
2129901
其他城
乡社区
支出
物业管理
119 非政府采购执行率95%
财政拨款
2129901
其他城
乡社区
支出
办公设备
购置
5 政府采购执行率100%
根据区发改文件要求
表十四
重点项目支出绩效目标表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办
单位:万元
项目名称
项目金额
2019 年绩效目标
年度预期(社会、经济)效益
项目本身个性化的、量化的绩效指标
安全监管监察
550 完成市、区职能部门下达的年度工作任务
1.资金支出率≥95%
2.办公设备及各类装备更新合格率:
100% 3.
安全生产宣教活动完成率≥95%
4.火灾高风险区域隐患整治完成率:
100%
5.市民对安全生产知识的知晓率≥
80%
其他安全生产监管
2367 完成市、区职能部门下达的年度工作任务
1.资金支出率≥95%
2.安全培训满意率≥90%
3.老旧屋综合整治完成率≥95%
4.安全生产巡查员经费支付及时率:
100% 5.
消防应急演练完成率≥95%
水库河堤与排水管理
维护
242 1、完成黑臭水体治理年度工作任务。
1.河长制技术咨询服务到位率
100%。
2.河道、排水管网维护满意度≥90%
备注:以上表格个别总项与分项合计存在差异的原因是:总项与分项分别四舍五入取整。
— 35 —
Archived Raw HTML