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1 2019 年深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室 部门预算 目录 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 三、2019 年主要工作目标 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 二、一般公共预算支出预算情况 三、政府性基金预算支出预算情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、政府采购预算情况 六、机关运行经费财政拨款预算情况 七、国有资本经营支出预算情况 八、上级专项转移支付支出预算情况 九、预算绩效管理情况 十、国有资产占用情况说明 第三部分 情况说明 一、 名词解释 二、 其他情况说明 2 第一部分 部门概况 一、部门主要职能 贯彻执行国家、省、市有关应急管理、民防等方面的法律、法规和政策;编制和修订全区 应急管理及民防发展建设规划,拟定突发事件总体应急预案及民防预案;建设完善应急指挥平 台,承担一般及以上级别突发事件应急处置的综合协调工作;负责组建综合应急救援队伍和应 急演练管理工作;负责人防工程的规划、审批等监督管理工作;组织开展应急管理和民防法制 宣传教育工作;负责区委区政府值班工作;承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况 区应急办(民防办)为一级预算单位,无纳入区应急办(民防办)2019 年部门预算编制范 围的二级预算单位。区应急办(民防办)编制人数21 名(其中,参照公务员法管理的事业编制 16 名,工勤雇员2 名,专业技术雇员3 名);实有人数20 名(其中,参照公务员法管理的事业 编制15 名,工勤雇员2 名,专业技术雇员3 名);退休人员1 名。从基本支出工资福利列支的 雇员(含老工勤)5 人、从基本支出列支的临聘员额4 人。区应急办(民防办)共有车辆5 辆, 其中:2016 年深化公务用车制度改革后区应急办(民防办)保留车辆4 辆、2017 年新增应急指 挥车1 辆,包括:一般公务用车1 辆、特种专业技术用车4 辆。 三、2019 年主要工作目标 区应急办(民防办)2019 年主要工作目标包括:1.整合各方应急资源,构建“大应急”格 局;2.推广应用“智慧应急”系统,完善应急指挥平台,逐步建立“应急一张图”;3.加强监测 预警建设,提高救援减灾能力;4.监测管控风险,强化应急预防;5.开展防灾减灾、自救互救 的知识技能宣传教育,推进应急宣传“进机关、进社区、进企业、进学校、进家庭”;6.进一步 优化审批程序,做好人防工程报建管理工作;7.结合人防工程平时维护管理检查和人防工程建 设管理,进一步做好安全生产工作;8.协调加快我区72 个室外应急避难场所建设,建立健全应 急避难场所维护管理和开放管理制度;9.做好LM07-01 工程的竣工验收和后续管理;10.进一步 做好防空警报设施及其控制系统的巡检和维护管理;11.做好区101 指挥通讯系统的升级改造工 作;12.加强省、市设在我区的地震监测台站的日常巡查管理,确保地震监测预警正常运行;13. 完善核事故场外应急方案,组织相关街道、社区开展演练。 第二部分 部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况 (一)2019 年收入预算情况。2019 年区应急办(民防办)部门预算收入1617 万元(详见 3 表二),比2018 年减少94 万元,下降5%,其中:财政拨款收入1617 万元(包括:一般公共预 算1617 万元)。 (二)2019 年支出预算情况。2019 年区应急办(民防办)预算支出1617 万元(详见表三), 比2018 年减少94 万元,下降5%。包括:基本支出1138 万元,其中:工资福利支出905 万元、 商品和服务支出194 万元、对个人和家庭的补助支出40 万元;项目支出479 万元。 (三)预算收支增(减)主要原因说明:1.2019 年区应急办(民防办)部门预算基本支出 1138 万元,比2018 年增加140 万元,增长14%,主要原因是:预算收支人员工资福利经费正常 增长。2.2019 年区应急办(民防办)部门预算项目支出479 万元,比2018 年减少234 万元,下 降33%。具体项目增减情况如下:(1)2019 年民防事务项目支出86 万元,比2018 年减少296 万元,下降78%,主要原因是:一是牌照制作及挂牌管理费195 万元为上级安排的非经常项目, 不再在2019 年民防事务项目支出中列支;二是减少人防指挥通讯系统设备维护费4 万元;三是 增加民防大厦维修(护)费5 万元;四是减少人防工程档案整理费50 万元;五是减少民防综合 管理系统费47 万元;六是增加人防工程报建审批监管及平战核查费35 万元;七是取消人防地 下室功能设计图纸审查费40 万元。(2)2019 年应急指挥平台建设与维护项目支出136 万元,比 2018 年增加38 万元,增长39%,主要原因是:一是增加无人机应急支援服务15 万元;二是减 少应急指挥卫星链路租用费11 万元;三是增加大型应急指挥车指挥系统及设备维护费20 万元; 四是增加应急资源系统数据维护管理服务费15 万元。(3)2019 年应急值守保障项目支出68 万 元,比2018 年增加0 万元,基本持平,主要原因是:一是取消联通APN 专线月租费14 万元; 二是增加北讯电信无线宽带专网通信服务费5 万元;三是增加值班室备勤人员宿舍租金4 万元; 四是增加三防值守补贴2 万元;五是减少应急值守信息、突发事件等资料整理费10 万元;六是 增加值班误餐、日用品、备勤住宿、指挥调度型录音电话等费用合计13 万元。(4)2019 年应急 培训演练项目支出69 万元,比2018 年增加24 万元,增长54%,主要原因是:一是增加应急总 体预案评审、修订费5 万元;二是增加“粤动-2018”国防动员综合演练经费19 万元。(5)2019 年其他一般管理事务项目支出75 万元,比2018 年增加9 万元,增长14%,主要原因是:一是增 加年度审计、固定资产盘点、财务报告等委托业务费5 万元;二是增加网络信息安全服务5 万 元;三是减少档案整理及档案室规范化建设1 万元。(6)2019 年应急宣传与教育项目支出30 万 元,比2018 年减少10 万元,下降25%,主要原因是:减少公益广告播放及报刊刊登宣传费10 万元。 二、一般公共预算支出预算情况 区应急办(民防办)2019 年一般公共预算安排支出1617 万元(详见表六),包括:基本支 出1138 万元,其中:工资福利支出905 万元、商品和服务支出194 万元、对个人和家庭的补助 支出40 万元;项目支出479 万元。按支出预算的功能分类,区应急办(民防办)2019 年一般公 共预算安排用于以下方面: 4 (一)国防支出86 万元,占5%,比2018 年减少296 万元,下降78%; (二)社会保障和就业支出114 万元,占7%,比2018 年增加7 万元,增长6%; (三)卫生健康支出22 万元,占1%,比2018 年增加7 万元,增长47%; (四)住房保障支出174 万元,占11%,比2018 年增加85 万元,增长96%; (五)灾害防治及应急管理支出1222 万元,占比76%,比2018 年增加1222 万元。 三、政府性基金预算支出预算情况 2019 年本部门无政府性基金预算支出。 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 区应急办(民防办)2019年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算27.30万元,比2018 年“三公”经费预算减少0.50万元(详见表八)。其中: (一)因公出国(境)费用。2019年预算数0.00万元,比2018年增加0.00万元。为进一步 规范因公出国(境)经费管理,我办因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区财政统一 预留和调配,因此区应急办(民防办)2019年因公出国(境)经费预算数为零。 (二)公务接待费。2019年预算数2.30万元,比2018年增加0.00万元。我办严格坚持厉行节 约,从严控制“三公”经费支出。主要用于外市外区相关部门来我办交流学习、专题研讨、检 查指导工作的接待支出。 (三)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数25.00万元,其中:公务用车购置费2019 年预算数0.00万元,比2018年预算数增加0.00万元;公务用车运行维护费2019年预算数25.00万 元,比2018年预算数减少0.50万元。减少原因主要是坚持厉行节约,严格控制“三公”经费支 出。主要用于我办根据区委、区政府工作部署,执行公务、开展基层工作调研和应急处突等业 务活动所开支的公务用车运行支出。 五、政府采购预算情况 2019 年区应急办(民防办)政府采购预算总额33.00 万元,其中:政府采购货物预算3.00 万元、政府采购服务预算30.00 万元(详见表九)。 六、机关运行经费财政拨款预算情况 2019 年区应急办(民防办)机关运行经费财政拨款预算194 万元,比2018 年预算增加6 万元,增长3%。主要是民防大楼电器设备使用年限长,耗电量上升,导致电费增加。 七、国有资本经营支出预算情况 2019 年本部门无国有资本经营预算支出。 八、上级专项转移支付支出预算情况 2019 年本部门无上级转移支付预算支出。 九、预算绩效管理情况 2019 年区应急办(民防办)共8 个预算项目纳入部门预算绩效管理(详见表十三),其中1 5 个项目纳入为重点绩效项目,为应急指挥平台建设及维护项目(详见表十四)。 十、国有资产占用情况说明 截至2019 年1 月1 日,区应急办(民防办)共有车辆5 辆,其中:一般公务用车1 辆、特 种专业技术用车4 辆。单位价值50 万以上通用设备0 台(套),单位价值100 万以上专用设备0 台(套)。 2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台(套),单位价值100 万以上专用设 备0 台(套)。 第三部分 情况说明 一、 名词解释 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 2.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的 收入。 3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工 资,津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等)。 4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.年末结转和结余:指本年度尚未完成、结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。 7.机关运行经费支出:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 8.“三公”经费支出:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 9.政府采购支出:指本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。 二、 其他情况说明 本部门无需要说明的其他特殊事项。 6 附表: 表一:部门收支总表 表二:部门收入总表 表三:部门支出总表(按功能科目) 表四:财政拨款收支总表 表五:一般公共预算支出表(按功能科目) 表六:一般公共预算支出表(按经济科目) 表七:政府性基金预算支出表 表八:一般公共预算“三公”经费支出表 表九:政府采购预算表 表十:基本建设项目资金预算表 表十一:国有资本经营预算支出表 表十二:上级转移支付支出预算表 表十三:部门预算绩效管理项目情况表 表十四:重点项目支出绩效目标表 7 第四部分 2019 年部门预算报表 表一 部门收支总表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、财政拨款收入 1,617 一、一般公共服务支出 0 (一)一般公共预算 1,617 二、外交支出 0 (二)政府性基金预算 0 三、国防支出 86 二、财政专户拨款资金 0 四、公共安全支出 0 三、经营及其他收入 0 五、教育支出 0 0 六、科学技术支出 0 0 七、文化旅游体育与传媒支出 0 0 八、社会保障和就业支出 114 0 九、卫生健康支出 22 0 十、节能环保支出 0 0 十一、城乡社区支出 0 0 十二、农林水支出 0 0 十三、交通运输支出 0 0 十四、资源勘探信息等支出 0 0 十五、商业服务业等支出 0 0 十六、金融支出 0 0 十七、援助其他地区支出 0 0 十八、自然资源海洋气象等支出 0 0 十九、住房保障支出 174 0 二十、粮油物资储备支出 0 0 二十一、灾害防治及应急管理支出 1,222 0 二十二、其他支出 0 0 二十三、债务还本支出 0 0 二十四、债务付息支出 0 本年收入合计 1,617 本年支出合计 1,617 用事业基金弥补收支差额 0 结转下年 0 上年结转 0 0 收入总计 1,617 支出总计 1,617 8 表二 部门收入总表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 科目 编码 科目名称 收入 合计 本年收入 用事业基 金弥补收 支 差额 上年结 余、结转 财政预算拨款 财政专 户拨款 经营及其 他收入 小计 一般公共 预算拨款 政府性基金 预算拨款 合计 1,617 1,617 1,617 0 0 0 0 0 203 国防支出 86 86 86 0 0 0 0 0 20306 国防动员 86 86 86 0 0 0 0 0 2030603 人民防空 86 86 86 0 0 0 0 0 208 社会保障和就业 支出 114 114 114 0 0 0 0 0 20805 行政事业单位 离退休 114 114 114 0 0 0 0 0 2080501 归口管理的行政单 位离退休 24 24 24 0 0 0 0 0 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 63 63 63 0 0 0 0 0 2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 26 26 26 0 0 0 0 0 210 卫生健康支出 22 22 22 0 0 0 0 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 22 0 0 0 0 0 2101101 行政单位医疗 22 22 22 0 0 0 0 0 221 住房保障支出 174 174 174 0 0 0 0 0 22102 住房改革支出 174 174 174 0 0 0 0 0 2210201 住房公积金 56 56 56 0 0 0 0 0 2210203 购房补贴 117 117 117 0 0 0 0 0 224 灾害防治及应急管 理支出 1,222 1,222 1,222 0 0 0 0 0 22401 应急管理事务 1,222 1,222 1,222 0 0 0 0 0 2240101 行政运行 829 829 829 0 0 0 0 0 2240102 一般行政管理事务 80 80 80 0 0 0 0 0 2240109 应急管理 313 313 313 0 0 0 0 0 9 表三 部门支出总表(按功能科目) 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 支出合计 基本支出 项目支出 合计 1,617 1,138 479 203 国防支出 86 0 86 20306 国防动员 86 0 86 2030603 人民防空 86 0 86 208 社会保障和就业支出 114 114 0 20805 行政事业单位离退休 114 114 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 24 24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101101 行政单位医疗 22 22 0 221 住房保障支出 174 174 0 22102 住房改革支出 174 174 0 2210201 住房公积金 56 56 0 2210203 购房补贴 117 117 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,222 829 393 22401 应急管理事务 1,222 829 393 2240101 行政运行 829 829 0 2240102 一般行政管理事务 80 0 80 2240109 应急管理 313 0 313 10 表四 财政拨款收支总表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 收 入 支 出 收入项目 2019 年预算 支出项目 2019 年预算 一、本年收入 1,617 一、本年支出 1,617 (一)一般公共预算 1,617 (一)一般公共服务支出 0 (二)政府性基金预算 0 (二)外交支出 0 二、上年结转 0 (三)国防支出 86 (一)一般公共预算 0 (四)公共安全支出 0 (二)政府性基金 0 (五)教育支出 0 0 (六)科学技术支出 0 0 (七)文化旅游体育与传媒支出 0 0 (八)社会保障和就业支出 114 0 (九)卫生健康支出 22 0 (十)节能环保支出 0 0 (十一)城乡社区支出 0 0 (十二)农林水支出 0 0 (十三)交通运输支出 0 0 (十四)资源勘探信息等支出 0 0 (十五)商业服务业等支出 0 0 (十六)金融支出 0 0 (十七)援助其他地区支出 0 0 (十八)自然资源海洋气象等支出 0 0 (十九)住房保障支出 174 0 (二十)粮油物资储备支出 0 0 (二十一)灾害防治及应急管理支出 1,222 0 (二十二)其他支出 0 0 (二十三)债务还本支出 0 0 (二十四)债务付息支出 0 0 0 0 二、结转下年 0 0 0 收入总计 1,617 支出总计 1,617 11 表五 一般公共预算支出表(按功能科目) 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 功能分类科目 2019 年一般公共预算支出数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 1,617 1,138 479 203 国防支出 86 0 86 20306 国防动员 86 0 86 2030603 人民防空 86 0 86 208 社会保障和就业支出 114 114 0 20805 行政事业单位离退休 114 114 0 2080501 归口管理的行政单位离退休 24 24 0 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63 63 0 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26 26 0 210 卫生健康支出 22 22 0 21011 行政事业单位医疗 22 22 0 2101101 行政单位医疗 22 22 0 221 住房保障支出 174 174 0 22102 住房改革支出 174 174 0 2210201 住房公积金 56 56 0 2210203 购房补贴 117 117 0 224 灾害防治及应急管理支出 1,222 829 393 22401 应急管理事务 1,222 829 393 2240101 行政运行 829 829 0 2240102 一般行政管理事务 80 0 80 2240109 应急管理 313 0 313 12 表六 一般公共预算支出表(按经济科目) 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 经济分类科目 总计 2019 年一般公共预算基本支出 2019 年 一般公 共预算 项目支 出 科目 编码 科目名称 合计 工资福利 支出 商品和服 务支出 对个人和 家庭补助 支出 合计 1,617 1,138 905 194 40 479 301 工资福利支出 905 905 905 0 0 0 30101 基本工资 66 66 66 0 0 0 30102 津贴补贴 388 388 388 0 0 0 30103 奖金 204 204 204 0 0 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 63 63 63 0 0 0 30109 职业年金缴费 26 26 26 0 0 0 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 22 22 22 0 0 0 30113 住房公积金 56 56 56 0 0 0 30199 其他工资福利支出 79 79 79 0 0 0 302 商品和服务支出 668 194 0 194 0 474 30201 办公费 21 21 0 21 0 0 30202 印刷费 3 1 0 1 0 2 30203 咨询费 4 0 0 0 0 4 30205 水费 1 1 0 1 0 0 30206 电费 46 46 0 46 0 0 30207 邮电费 37 0 0 0 0 37 30209 物业管理费 30 30 0 30 0 0 30211 差旅费 2 2 0 2 0 0 30213 维修(护)费 105 0 0 0 0 105 30214 租赁费 58 0 0 0 0 57 30216 培训费 22 2 0 2 0 20 30217 公务接待费 2 0 0 0 0 2 30218 专用材料费 10 0 0 0 0 10 30226 劳务费 90 34 0 34 0 56 30227 委托业务费 156 0 0 0 0 156 30228 工会经费 8 8 0 8 0 0 30229 福利费 4 4 0 4 0 0 30231 公务用车运行维护费 25 25 0 25 0 0 30239 其他交通费用 12 12 0 12 0 0 30299 其他商品和服务支出 33 9 0 9 0 24 303 对个人和家庭的补助支出 40 40 0 0 40 0 30302 退休费 30 30 0 0 30 0 30309 奖励金 10 10 0 0 10 0 310 资本性支出 5 0 0 0 0 5 31002 办公设备购置 5 0 0 0 0 5 — 13 — 表七 政府性基金预算支出表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年政府性基金预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。 表八 一般公共预算“三公”经费支出表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 年度 合计 因公出国 (境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2018 年 27.80 0 2.30 25.50 0 25.50 2019 年 27.30 0 2.30 25.00 0 25.00 表九 政府采购预算表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 品目编码 品目名称 金额 合计 33.00 A 货物类 3.00 A030201 台式计算机(含一体机) 3.00 C 服务类 30.00 C1000 物业管理 30.00 表十 基本建设项目资金预算表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 单位编码 单位名称 项目编码 项目名称 总金额 资金来源 0.00 注:没有基本建设项目资金安排的支出,故本表无数据。 — 14 — 表十一 国有资本经营预算支出表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 2019 年国有资本经营预算支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:2019 年本部门无国有资本经营支出预算,故本表无数据。 表十二 上级转移支付支出预算表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 科目编码 科目名称 转移支付 项目名称 2019 年上级专项转移支付支出数 合计 基本支出 项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:2019 年本部门无上级专项转移支付支出预算,故本表无数据。 — 15 — 表十三 部门预算绩效管理项目情况表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 功能 分类 功能 分类 项目 名称 项目 金额 绩效目标 项目申报依据 深圳市龙岗区人民政府 应急管理办公室本级 479 2030603 人民防空 民防事务 86 1.保障民防大楼、民防指挥通讯系 统的正常使用;2.加强对人防工程 报建审批、监管和人防工程档案管 理; 根据《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施<中华人 民共和国人民防空法>办法》、《深圳市实施<中华人民共和 国人民防空法>办法》和《关于深圳市龙岗区人民政府应急 管理办公室主要职责内设机构和人员编制的批复》,履行单 位职责所需项目。 2240102 一般行政 管理事务 其他一般 管理事务 75 1.保障“以事定费”、“购买服务” 人员工资福利正常发放;2.委托、 咨询专业机构协助做好单位正常 运转工作;3.加强公务接待管理, 规范公务接待流程和标准。 根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》、《关于深 圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内设机构和 人员编制的批复》、《关于区应急办转换“以事定费”用工 参考数的复函》、《关于增加区应急办人员编制等事项的批 复》,履行单位正常运转所需项目。 2240102 一般行政 管理事务 办公设备 购置 5 更新部分已报废的办公设备。 《关于深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内 设机构和人员编制的批复》,单位履职需要项目。 2240109 应急管理 应急物资 保障 10 保证突发事件现场应急处置工作 顺利开展。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事 件应对条例》、《深圳市突发事件应急预案管理办法》、《关 于深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内设机 构和人员编制的批复》,履行单位职责所需项目。 2240109 应急管理 应急值守 保障 68 1.保障区委区政府总值班室值守 人员的日常值守、备勤等支出;2. 保障应急值守系统网络通讯服务 费、短信平台信息费和值守电话费 等支出。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事 件应对条例》、《深圳市突发事件应急预案管理办法》、《关 于深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内设机 构和人员编制的批复》,履行单位职责所需项目。 2240109 应急管理 应急宣传 与教育 30 加强应急知识、防震减灾宣传,提 升人民群众应对突发事件的处置 能力,学会自救互救技能。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事 件应对条例》、《深圳市突发事件应急预案管理办法》、《关 于深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内设机 构和人员编制的批复》,履行单位职责所需项目。 2240109 应急管理 应急培训 演练 69 1.加强全区应急队伍建设和管理; 2.提升我办工作人员业务技能;3. 完善我区应急总体预案;4.提高全 区应急队伍实战能力。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事 件应对条例》、《深圳市突发事件应急预案管理办法》、《关 于深圳市龙岗区人民政府应急管理办公室主要职责内设机 构和人员编制的批复》,履行单位职责所需项目。 2240109 应急管理 应急指挥 平台建设 及维护 136 1.保障大型应急指挥车、办公网 络、对讲机、小型移动平台等应急 设备的日常维护工作,确保应急设 备的正常运转,加强现场处突力 量;2.完善应急平台体系建设,整 合卫星、无人机等应急资源,强化 应急管理工作。 根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《广东省突发事 件应对条例》、《深圳市突发事件应急预案管理办法》、《深 圳市人民政府应急管理办公室关于进一步加强全市应急平 台体系建设的指导意见》,履行单位职责所需项目。 — 16 — 表十四 重点项目支出绩效目标表 部门:深圳市龙岗区应急管理办公室 单位:万元 项目名称 项目 金额 2019 年绩效目标 年度预期(社会、经济)效益 项目本身个性化的、量化的绩效指标 应急指挥 平台建设 及维护 136 理顺机制、整合资源、创新技术、汇 聚信息,构建监测预警智能化、指挥场 景可视化、视频互动高清化、现场指挥 随行化、应急数据聚合化、系统运行可 靠化的深圳市应急平台体系,满足全市 应急管理工作需要。 1. 资金使用率不小于95%; 2. 大型应急指挥车指挥系统及设备完好率 98%; 3. 办公电脑及网络完好率98%; 4. 无线数字对讲机完好率98%; 5. 移动应急指挥系统完好率98%; 6. 资金使用合规率100%。
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