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深圳市龙岗区布吉街道办事处2017年度部门决算
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深圳市龙岗区布吉街道办事处
2017 年度部门决算
目录
一、布吉街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、布吉街道办事处2017 年度部门决算表
三、布吉街道办事处2017 年度部门决算情况说明
四、名词解释
1
一、布吉街道办事处概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道
工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.制订发展规划,为经济发展创造良好环境。
3.做好城市、社会管理和公共服务等工作。
4.贯彻执行计划生育的方针、政策,抓好社区文化、文明建设。
5.负责辖区综合执法、普法工作,维护良好的秩序。
6.做好维稳工作,配合上级部门做好安全生产和“三防”工作。
7.负责深圳东站协调和大芬油画村的管理。
8.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施。
9.负责辖区安全生产工作的指导、监督。
10.承办区委、政府交办的其他事项。
(二)机构设置
龙岗区布吉街道办事处部门预算单位包括: 布吉街道办本级
(包括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、行政事务中
心、公共事务中心、社区网格管理中心、市政事务中心、土地整备
中心、水务管理中心、党建服务中心、执法队、大芬油画村管理办
公室、物业管理中心、深圳东站综合协调领导小组办公室共12 个
基层单位。与2017 年预算单位数量持平。
龙岗区布吉街道办事处2017 年总编制数171 人(其中行政编
制101 个,事业编制70 个),编内实有人数150 人;离退休人员
65 人。
2
二、布吉街道办事处2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
80,882.74 一、一般公共服务支出
28
7,208.19
二、上级补助收入
2
0.00 二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00 三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00 四、公共安全支出
31
916.24
五、附属单位上缴收入
5
0.00 五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
1,603.52 六、科学技术支出
33
25.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,770.81
8
八、社会保障和就业支出
35
5,605.41
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
1,128.90
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
53,699.86
12
十二、农林水支出
39
2,267.70
13
十三、交通运输支出
40
479.17
14
十四、资源勘探信息等支出
41
70.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,523.01
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
5,883.91
22
49
本年收入合计
23
82,486.27
本年支出合计
50
82,578.19
用事业基金弥补收支差额
24
0.00 结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
1,891.12 年末结转和结余
52
1,799.19
26
53
总计
27
84,377.38
总计
54
84,377.38
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
3
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
项 目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
82,486.27
80,882.74
0.00 0.00 0.00
0.00
1,603.52
201
一般公共服务支出
7,116.26
7,116.26
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)
及相关机构事务
7.50
7.50
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2010308
信访事务
7.50
7.50
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
40.50
40.50
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事
务支出
40.50
40.50
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
161.53
161.53
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支
出
161.53
161.53
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1.13
1.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支
出
1.13
1.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
252.99
252.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事
务支出
252.99
252.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务
支出
6,652.61
6,652.61
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服
务支出
6,652.61
6,652.61
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
916.24
916.24
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20402
公安
218.30
218.30
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040299
其他公安支出
218.30
218.30
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20406
司法
71.09
71.09
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2040607
法律援助
71.09
71.09
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
626.85
626.85
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
626.85
626.85
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
25.00
25.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
25.00
25.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
25.00
25.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
3,770.81
3,770.81
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
4
出
20701
文化
3,727.04
3,727.04
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2070102
一般行政管理事
务
331.75
331.75
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
3,395.29
3,395.29
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20703
体育
43.77
43.77
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2070307
体育场馆
43.77
43.77
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
5,605.41
5,605.41
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保
障管理事务
427.44
427.44
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080102
一般行政管理事
务
14.90
14.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
25.00
25.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
159.30
159.30
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和
社会保障管理事务
支出
228.23
228.23
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
1,782.17
1,782.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事
务支出
1,782.17
1,782.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退
休
3,000.90
3,000.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政
单位离退休
925.66
925.66
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
52.48
52.48
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费支
出★
1,300.25
1,300.25
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出★
520.10
520.10
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
202.40
202.40
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
77.13
77.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
77.13
77.13
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
17.39
17.39
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2081002
老年福利
14.79
14.79
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
2.60
2.60
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
1.56
1.56
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2082501
其他城市生活救
助
1.56
1.56
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就
298.82
298.82
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
5
业支出
2089901
其他社会保障和
就业支出
298.82
298.82
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
1,128.90
1,128.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
4.99
4.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机
构
4.99
4.99
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
1,123.90
1,123.90
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
44.67
44.67
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事
务支出
1,079.23
1,079.23
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
53,699.86
53,699.86
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
9,413.44
9,413.44
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事
务
334.26
334.26
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
5,833.54
5,833.54
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管
理事务支出
3,245.64
3,245.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
7,349.17
7,349.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施
建设
2,398.10
2,398.10
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
4,951.06
4,951.06
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
6,010.82
6,010.82
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫
生
6,010.82
6,010.82
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
968.81
968.81
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿
支出
968.81
968.81
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加
及对应专项债务收
入安排的支出
345.19
345.19
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2120901
城市公共设施
345.19
345.19
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
29,612.42
29,612.42
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支
出
29,612.42
29,612.42
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
2,267.70
2,267.70
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21301
农业
257.44
257.44
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
156.41
156.41
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
6
2130199
其他农业支出
101.03
101.03
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21302
林业
20.54
20.54
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补
偿
11.00
11.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
9.54
9.54
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21303
水利
1,246.64
1,246.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2130305
水利工程建设
1,246.64
1,246.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
743.09
743.09
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
743.09
743.09
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
479.17
479.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
479.17
479.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设★
479.17
479.17
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
70.00
70.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
70.00
70.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
70.00
70.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,523.01
1,523.01
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
22101
保障性安居工程支
出
531.64
531.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2210103
棚户区改造
531.64
531.64
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
991.37
991.37
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
326.65
326.65
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
664.73
664.73
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5,883.91
4,280.39
0.00 0.00 0.00
0.00
1,603.52
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
155.02
155.02
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的
彩票公益金支出
127.02
127.02
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的
彩票公益金支出
28.00
28.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
5,728.89
4,125.36
0.00 0.00 0.00
0.00
1,603.52
2299901
其他支出
5,728.89
4,125.36
0.00 0.00 0.00
0.00
1,603.52
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
7
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出 上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
82,578.19 22,865.17 59,713.03 0.00 0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,208.19
453.00
6,755.19 0.00 0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机
构事务
7.50
0.00
7.50 0.00 0.00
0.00
2010308
信访事务
7.50
0.00
7.50 0.00 0.00
0.00
20105
统计信息事务
40.50
0.00
40.50 0.00 0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
40.50
0.00
40.50 0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
161.53
8.47
153.07 0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
161.53
8.47
153.07 0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
1.13
1.13
0.00 0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
1.13
1.13
0.00 0.00 0.00
0.00
20129
群众团体事务
252.99
0.00
252.99 0.00 0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
252.99
0.00
252.99 0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
6,744.54
443.40
6,301.14 0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
6,744.54
443.40
6,301.14 0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
916.24
0.00
916.24 0.00 0.00
0.00
20402
公安
218.30
0.00
218.30 0.00 0.00
0.00
2040299
其他公安支出
218.30
0.00
218.30 0.00 0.00
0.00
20406
司法
71.09
0.00
71.09 0.00 0.00
0.00
2040607
法律援助
71.09
0.00
71.09 0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
626.85
0.00
626.85 0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
626.85
0.00
626.85 0.00 0.00
0.00
206
科学技术支出
25.00
0.00
25.00 0.00 0.00
0.00
20607
科学技术普及
25.00
0.00
25.00 0.00 0.00
0.00
2060702
科普活动
25.00
0.00
25.00 0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
3,770.81
530.16
3,240.65 0.00 0.00
0.00
20701
文化
3,727.04
530.16
3,196.87 0.00 0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
331.75
0.56
331.19 0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
3,395.29
529.60
2,865.69 0.00 0.00
0.00
8
20703
体育
43.77
0.00
43.77 0.00 0.00
0.00
2070307
体育场馆
43.77
0.00
43.77 0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
5,605.41
1,051.38
4,554.03 0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
427.44
8.36
419.08 0.00 0.00
0.00
2080102
一般行政管理事务
14.90
0.00
14.90 0.00 0.00
0.00
2080106
就业管理事务
25.00
0.00
25.00 0.00 0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
159.30
0.00
159.30 0.00 0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保
障管理事务支出
228.23
8.36
219.87 0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
1,782.17
0.00
1,782.17 0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
1,782.17
0.00
1,782.17 0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3,000.90
1,043.02
1,957.88 0.00 0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离
退休
925.66
925.66
0.00 0.00 0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
52.48
52.44
0.04 0.00 0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出★
1,300.25
0.00
1,300.25 0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出★
520.10
0.00
520.10 0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退
休支出
202.40
64.92
137.48 0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
77.13
0.00
77.13 0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
77.13
0.00
77.13 0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
17.39
0.00
17.39 0.00 0.00
0.00
2081002
老年福利
14.79
0.00
14.79 0.00 0.00
0.00
2081004
殡葬
2.60
0.00
2.60 0.00 0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
20825
其他生活救助
1.56
0.00
1.56 0.00 0.00
0.00
2082501
其他城市生活救助
1.56
0.00
1.56 0.00 0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
298.82
0.00
298.82 0.00 0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支
出
298.82
0.00
298.82 0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1,128.90
356.55
772.34 0.00 0.00
0.00
21004
公共卫生
4.99
0.00
4.99 0.00 0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
4.99
0.00
4.99 0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
1,123.90
356.55
767.35 0.00 0.00
0.00
2100717
计划生育服务
44.67
0.00
44.67 0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
1,079.23
356.55
722.68 0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
53,699.86 19,127.47 34,572.38 0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
9,413.44
1,984.67
7,428.77 0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
334.26
0.00
334.26 0.00 0.00
0.00
9
2120104
城管执法
5,833.54
1,442.96
4,390.58 0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
3,245.64
541.70
2,703.93 0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
7,349.17
0.00
7,349.17 0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
2,398.10
0.00
2,398.10 0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施
支出
4,951.06
0.00
4,951.06 0.00 0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
6,010.82
697.76
5,313.07 0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
6,010.82
697.76
5,313.07 0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
968.81
0.00
968.81 0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
968.81
0.00
968.81 0.00 0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应
专项债务收入安排的支出
345.19
0.00
345.19 0.00 0.00
0.00
2120901
城市公共设施
345.19
0.00
345.19 0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
29,612.42 16,445.05 13,167.38 0.00 0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
29,612.42 16,445.05 13,167.38 0.00 0.00
0.00
213
农林水支出
2,267.70
43.49
2,224.21 0.00 0.00
0.00
21301
农业
257.44
43.49
213.95 0.00 0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
156.41
0.00
156.41 0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
101.03
43.49
57.54 0.00 0.00
0.00
21302
林业
20.54
0.00
20.54 0.00 0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
11.00
0.00
11.00 0.00 0.00
0.00
2130299
其他林业支出
9.54
0.00
9.54 0.00 0.00
0.00
21303
水利
1,246.64
0.00
1,246.64 0.00 0.00
0.00
2130305
水利工程建设
1,246.64
0.00
1,246.64 0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
743.09
0.00
743.09 0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
743.09
0.00
743.09 0.00 0.00
0.00
214
交通运输支出
479.17
0.00
479.17 0.00 0.00
0.00
21401
公路水路运输
479.17
0.00
479.17 0.00 0.00
0.00
2140104
公路建设★
479.17
0.00
479.17 0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
70.00
0.00
70.00 0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
70.00
0.00
70.00 0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
70.00
0.00
70.00 0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
1,523.01
982.38
540.63 0.00 0.00
0.00
22101
保障性安居工程支出
531.64
0.00
531.64 0.00 0.00
0.00
2210103
棚户区改造
531.64
0.00
531.64 0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
991.37
982.38
8.99 0.00 0.00
0.00
2210201
住房公积金
326.65
320.73
5.92 0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
664.73
661.65
3.08 0.00 0.00
0.00
10
229
其他支出
5,883.91
320.73
5,563.18 0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
155.02
0.00
155.02 0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
127.02
0.00
127.02 0.00 0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公
益金支出
28.00
0.00
28.00 0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
5,728.89
320.73
5,408.16 0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
5,728.89
320.73
5,408.16 0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算
财政拨款
1
79,413.71 一、一般公共服务支出
28
6,442.50 6,442.50
0.00
二、政府性基金预
算财政拨款
2
1,469.03 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
916.24
916.24
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
25.00
25.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
3,770.81 3,770.81
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
5,605.41 5,605.41
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出 36
1,128.90 1,128.90
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
53,699.86 52,385.85 1,314.00
12
十二、农林水支出
39
2,267.70 2,267.70
0.00
13
十三、交通运输支出
40
479.17
479.17
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
70.00
70.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
11
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,523.01 1,523.01
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
4,280.39 4,125.36
155.02
本年收入合计
22
80,882.74
本年支出合计
49
80,208.97 78,739.95 1,469.03
年初财政拨款结
转和结余
23
1,119.26 年末财政拨款结转和结余
50
1,793.02 1,793.02
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
1,119.26
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
82,002.00
总计
54
82,002.00 80,532.97 1,469.03
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
78,739.95
22,555.30
56,184.65
201
一般公共服务支出
6,442.50
143.13
6,299.36
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
7.50
0.00
7.50
2010308
信访事务
7.50
0.00
7.50
20105
统计信息事务
40.50
0.00
40.50
2010599
其他统计信息事务支出
40.50
0.00
40.50
20106
财政事务
161.53
8.47
153.07
2010699
其他财政事务支出
161.53
8.47
153.07
20113
商贸事务
1.13
1.13
0.00
2011399
其他商贸事务支出
1.13
1.13
0.00
20129
群众团体事务
252.99
0.00
252.99
2012999
其他群众团体事务支出
252.99
0.00
252.99
20199
其他一般公共服务支出
5,978.85
133.54
5,845.31
2019999
其他一般公共服务支出
5,978.85
133.54
5,845.31
12
204
公共安全支出
916.24
0.00
916.24
20402
公安
218.30
0.00
218.30
2040299
其他公安支出
218.30
0.00
218.30
20406
司法
71.09
0.00
71.09
2040607
法律援助
71.09
0.00
71.09
20499
其他公共安全支出
626.85
0.00
626.85
2049902
其他消防
626.85
0.00
626.85
206
科学技术支出
25.00
0.00
25.00
20607
科学技术普及
25.00
0.00
25.00
2060702
科普活动
25.00
0.00
25.00
207
文化体育与传媒支出
3,770.81
530.16
3,240.65
20701
文化
3,727.04
530.16
3,196.87
2070102
一般行政管理事务
331.75
0.56
331.19
2070199
其他文化支出
3,395.29
529.60
2,865.69
20703
体育
43.77
0.00
43.77
2070307
体育场馆
43.77
0.00
43.77
208
社会保障和就业支出
5,605.41
1,051.38
4,554.03
20801
人力资源和社会保障管理事务
427.44
8.36
419.08
2080102
一般行政管理事务
14.90
0.00
14.90
2080106
就业管理事务
25.00
0.00
25.00
2080110
劳动关系和维权
159.30
0.00
159.30
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支
出
228.23
8.36
219.87
20802
民政管理事务
1,782.17
0.00
1,782.17
2080299
其他民政管理事务支出
1,782.17
0.00
1,782.17
20805
行政事业单位离退休
3,000.90
1,043.02
1,957.88
2080501
归口管理的行政单位离退休
925.66
925.66
0.00
2080502
事业单位离退休
52.48
52.44
0.04
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
★
1,300.25
0.00
1,300.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
520.10
0.00
520.10
2080599
其他行政事业单位离退休支出
202.40
64.92
137.48
20808
抚恤
77.13
0.00
77.13
2080899
其他优抚支出
77.13
0.00
77.13
20810
社会福利
17.39
0.00
17.39
2081002
老年福利
14.79
0.00
14.79
2081004
殡葬
2.60
0.00
2.60
20825
其他生活救助
1.56
0.00
1.56
2082501
其他城市生活救助
1.56
0.00
1.56
20899
其他社会保障和就业支出
298.82
0.00
298.82
2089901
其他社会保障和就业支出
298.82
0.00
298.82
13
210
医疗卫生与计划生育支出
1,128.90
356.55
772.34
21004
公共卫生
4.99
0.00
4.99
2100401
疾病预防控制机构
4.99
0.00
4.99
21007
计划生育事务
1,123.90
356.55
767.35
2100717
计划生育服务
44.67
0.00
44.67
2100799
其他计划生育事务支出
1,079.23
356.55
722.68
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
52,385.85
19,127.47
33,258.38
21201
城乡社区管理事务
9,413.44
1,984.67
7,428.77
2120102
一般行政管理事务
334.26
0.00
334.26
2120104
城管执法
5,833.54
1,442.96
4,390.58
2120199
其他城乡社区管理事务支出
3,245.64
541.70
2,703.93
21203
城乡社区公共设施
7,349.17
0.00
7,349.17
2120303
小城镇基础设施建设
2,398.10
0.00
2,398.10
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,951.06
0.00
4,951.06
21205
城乡社区环境卫生
6,010.82
697.76
5,313.07
2120501
城乡社区环境卫生
6,010.82
697.76
5,313.07
21299
其他城乡社区支出
29,612.42
16,445.05
13,167.38
2129999
其他城乡社区支出
29,612.42
16,445.05
13,167.38
213
农林水支出
2,267.70
43.49
2,224.21
21301
农业
257.44
43.49
213.95
2130102
一般行政管理事务
156.41
0.00
156.41
2130199
其他农业支出
101.03
43.49
57.54
21302
林业
20.54
0.00
20.54
2130209
森林生态效益补偿
11.00
0.00
11.00
2130299
其他林业支出
9.54
0.00
9.54
21303
水利
1,246.64
0.00
1,246.64
2130305
水利工程建设
1,246.64
0.00
1,246.64
21399
其他农林水支出
743.09
0.00
743.09
2139999
其他农林水支出
743.09
0.00
743.09
214
交通运输支出
479.17
0.00
479.17
21401
公路水路运输
479.17
0.00
479.17
2140104
公路建设★
479.17
0.00
479.17
215
资源勘探信息等支出
70.00
0.00
70.00
21506
安全生产监管
70.00
0.00
70.00
2150699
其他安全生产监管支出
70.00
0.00
70.00
221
住房保障支出
1,523.01
982.38
540.63
22101
保障性安居工程支出
531.64
0.00
531.64
2210103
棚户区改造
531.64
0.00
531.64
22102
住房改革支出
991.37
982.38
8.99
14
2210201
住房公积金
326.65
320.73
5.92
2210203
购房补贴
664.73
661.65
3.08
229
其他支出
4,125.36
320.73
3,804.63
22999
其他支出
4,125.36
320.73
3,804.63
2299901
其他支出
4,125.36
320.73
3,804.63
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分
类 科
目编码
科目名称
金额
经济分
类 科
目编码
科目名称
金额
经济分
类
科目编
码
科目名称
金额
301
工资福利支出 14,436.
12
302
商品和服务支
出
4,114.
45
310
其他资本性支
出
78.7
5
30101
基本工资
895.58
30201
办公费
157.44 31001
房屋建筑物购
建
0.00
30102
津贴补贴
2,082.5
7
30202
印刷费
2.51
31002
办公设备购置
36.4
8
30103
奖金
696.84
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
28.8
0
30104
其他社会保障
缴费
119.74
30204
手续费
0.42
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
76.47
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
293.90
30206
电费
300.48 31007
信息网络及软
件购置更新
8.59
30108
机关事业单位
基本养老保险
缴费
274.83
30207
邮电费
241.54 31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费 0.10
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利
支出
10,072.
55
30209
物业管理费
597.41 31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭
的补助
3,925.9
8
30211
差旅费
6.27
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
1,075.6
7
30213
维修(护)费
49.63
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费 0.04
30214
租赁费
106.11 31019
其他交通工具
购置
0.00
15
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.05
30216
培训费
10.87
31099
其他资本性支
出
4.87
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
2.48
304
对企事业单位
的补贴
0.00
30307
医疗费
0.05
30218
专用材料费
1.17
30401
企业政策性补
贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
1,783.2
2
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
252.95 30499
其他对企事业
单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
325.45
30227
委托业务费
5.40
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
122.03 30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
673.06
30229
福利费
1,537.
81
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
282.72 399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴 0.00
30239
其他交通费用 93.70
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支
出
68.44
30240
税金及附加费
用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
267.03
人员经费合计
18,362.
10
公用经费合计
4,193.20
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
2017 年度预算数
2017 年度决算数
合计
因公出
国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出
国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
小计
公务用
车
购置费
公务用
车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
580.40 0.00
530.4
0
0.00
530.40 50.00
428.33 0.00
425.00 0.00
425.00 3.33
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预
算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
16
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区布吉街道办事处
单位:万元
项 目
年初结转
和结余 本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出 项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00 1,469.03 1,469.03
0.00 1,469.03
0.00
212
城乡社区支出
0.00 1,314.00 1,314.00
0.00 1,314.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0.00
968.81
968.81
0.00
968.81
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
968.81
968.81
0.00
968.81
0.00
21209
城市公用事业附加及对
应专项债务收入安排的
支出
0.00
345.19
345.19
0.00
345.19
0.00
2120901
城市公共设施
0.00
345.19
345.19
0.00
345.19
0.00
229
其他支出
0.00
155.02
155.02
0.00
155.02
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
155.02
155.02
0.00
155.02
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0.00
127.02
127.02
0.00
127.02
0.00
2296003
用于体育事业的彩票
公益金支出
0.00
28.00
28.00
0.00
28.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
17
三、布吉街道办事处2017 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
2017 年收入决算82,486.27 万元,其中:一般公共预算财政拨款
收入79,413.71 万元,政府性基金预算财政拨款收入1,469.03 万元,
其他收入1,603.52 万元。
2017 年支出决算82,578.19 万元,其中:财政拨款支出80,208.97
万元。
2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出22,555.30 万元(其
中:公共预算财政拨款支出22,555.30 万元),占 28.12%,其中:工
资福利支出14,436.12 万元,对个人和家庭的补助支出3,925.98 万元,
商品和服务支出4,114.45 万元,其他资本性支出等支出78.75 万元;
项目支出决算57,653.68 万元(其中:公共预算财政拨款支出
56,184.65 万元,政府性基金预算财政拨款支出1,469.03 万元)、占
71.88%,主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保
障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住
房保障等方面的支出。
(二) 收入决算情况说明
2017 年收入决算82,486.27 万元,比2016 年收入决算增加
8,216.13 万元,增长率11.06%。主要是一般公共服务、公共安全、文
化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、
农林水、交通运输、住房保障等方面收入增加。
(三) 支出决算情况说明
18
2017 年支出决算82,578.19 万元,比2016 年支出决算增加
10,173.15 万元,增长率14.05%。主要是一般公共服务、公共安全、
文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、
农林水、交通运输、住房保障等方面支出增加。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收入决算80,882.74 万元。2017 年年初预算收
入为80,452.48 万元,增加了0.53%。2017 年财政拨款支出决算
80,208.97 万元。2017 年年初预算支出为80,452.48 万元,减少了
0.30%。主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保障
和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住房
保障等等方面收支变化。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款支出决算78,739.95 万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算22,555.30 万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年“三公”经费总支出决算428.33 万元,2017 年初预算“三
公”支出580.40 万元,2016 年“三公”经费总支出决算494.84 万元。
2017 年“三公”经费总支出比2016 年“三公”经费总支出决算减少
66.51 万元,同比减少13.44%。主要为公务用车费用支出减少。
其中因公出国(境)费用 0 万元,年初预算 0 万元,上年支出
38.32 万元,同比减少100%。
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公务用车购置及运行维护费425.00 万元,年初预算 530.40 万
元,上年支出448.00 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车购置
费 0 万元、公务用车运行维护费支出425.00 万元,同比减少5.13%,
公务车保有量58 辆,其中:一般公务用车35 辆、其他用车23 辆(应
急指挥)。
公务接待费 3.33 万元。年初预算 50.00 万元,上年支出 8.52
万元,同比减少60.94%,主要是上级部门的相关专项检查、统战工作、
省、市工作接洽支出,其中:国内公务接待 58 批次,332 人次;由于
严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资金的使用效益。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算1,469.03 万元。
2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算1,469.03 万元。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
本部门2017 年度机关运行经费支出3,302.64 万元,比2016 年减
少11,036.82 万元,减少 76.97%。主要原因是:统计口径调整。
2.政府采购支出情况说明。
本部门2017 年度政府采购支出总额 10,668.07 万元,其中:政
府采购货物支出50.00 万元、政府采购工程支出400.00 万元、政府采
购服务支出10,218.07 万元。授予中小企业合同金额 10,668.07 万元,
占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,
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占政府采购支出总额的 0%。
3.2017 年度预算绩效情况说明。
(1)绩效管理工作开展情况。
一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我街道组织开展部
门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出57,021.58 万元。实际
执行56,184.65 万元,执行率为98.53%。为保障项目落实,实现了项
目申请时设定的工作目标,我街道建立了相应的管理制度并细化了工
作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目
的经济性、效率性和效益性也比较高。从评价情况来看,整体支出绩
效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
(2)民生项目、重点项目绩效评价报告。
无。
4.国有资产占用情况说明。
截至 2017 年12 月31 日,本部门共有车辆 58 辆, 其中一般
公务用车35 辆、其他用车23 辆,其他用车主要是街道应急指挥用
车;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专
用设备0 台(套)。
5.部门需要说明的其他特殊事项。
无。
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四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;
2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
之外取得的收入;
3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群
众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共
服务等支出;
4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;
5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;
6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事
务、退休事务、 残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支
出;
7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣
传教育、人口 管理、计生六项免费服务等支出;
8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公
共设施等支出;
9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;
10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;
11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、
基建等支出;
12、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国
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(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用
车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般
公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公
费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、
维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。
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