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深圳市龙岗区宝龙街道办事处2017年度部门决算情况
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1
宝龙街道办事处2017 年度部门决算
目 录
一、宝龙街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、宝龙街道2017 年度部门决算表
三、宝龙街道2017 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、宝龙街道办事处概况
(一)部门职责
简贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区
党委和政府的决定、命令、指示;主要负责如下:基层党组
织建设和干部队伍建设工作;领导社区工作站,指导社区居
民委员会;开展科技、文化、体育、旅游;承担维护社会稳
定和治安综合治理工作;维护老、妇、幼、残以及归侨等合
法权益;城市建设、城市管理和综合执法工作;劳动管理及
安全生产监管工作;计划生育及人口管理、出租屋管理等工
作;开展双拥、社会救助、社会保障等民政工作;做好人民
武装工作;监管规范集体经济企业等。
(二)机构设置
纳入宝龙街道办事处2017 年部门预算编制范围的二级
预算单位包括宝龙街道办事处本级、行政事务中心、党建服
务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、
市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心,共9 个
基层单位。
3
二、宝龙街道2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
510,296,731.67 一、一般公共服务支出
28
130,137,981.46
二、上级补助收入
2
0.00 二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00 三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00 四、公共安全支出
31
30,050,362.75
五、附属单位上缴收入
5
0.00 五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
25,889,581.15 六、科学技术支出
33
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
15,398,606.31
8
八、社会保障和就业支出
35
11,854,065.96
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
7,093,300.60
10
十、节能环保支出
37
19,585,000.00
4
11
十一、城乡社区支出
38
232,270,348.80
12
十二、农林水支出
39
3,217,436.72
13
十三、交通运输支出
40
21,548,152.29
14
十四、资源勘探信息等支出
41
700,000.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
5,265,138.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
58,820,190.31
22
49
本年收入合计
23
536,186,312.82
本年支出合计
50
535,940,583.20
用事业基金弥补收支差额
24
0.00 结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
671,330.91 年末结转和结余
52
917,060.53
26
53
总计
27
536,857,643.73
总计
54
536,857,643.73
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
5
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收
入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
536,186,312.82
510,296,731.67
0.00
0.00
0.00
0.00 25,889,581.15
201
一般公共服务支出
130,137,981.46
130,137,981.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
766,294.00
766,294.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010699 其他财政事务支出
766,294.00
766,294.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
3,748,237.10
3,748,237.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011099 其他人力资源事务支出
3,748,237.10
3,748,237.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1,283,778.00
1,283,778.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399 其他商贸事务支出
1,283,778.00
1,283,778.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
9,982,564.40
9,982,564.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999 其他群众团体事务支出
9,982,564.40
9,982,564.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
1,693,469.96
1,693,469.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2013699 其他共产党事务支出
1,693,469.96
1,693,469.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6
20199
其他一般公共服务支出
112,663,638.00
112,663,638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999 其他一般公共服务支出
112,663,638.00
112,663,638.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
30,050,362.75
30,050,362.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,549,308.40
1,549,308.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040604 基层司法业务
1,549,308.40
1,549,308.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
28,501,054.35
28,501,054.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049901 其他公共安全支出
28,484,484.35
28,484,484.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2049902 其他消防
16,570.00
16,570.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
15,398,606.31
15,398,606.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
15,398,606.31
15,398,606.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199 其他文化支出
15,398,606.31
15,398,606.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
11,854,065.96
11,854,065.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,190,930.80
2,190,930.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080105 劳动保障监察
1,435,441.80
1,435,441.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
755,489.00
755,489.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
2,782,281.03
2,782,281.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080299 其他民政管理事务支出
2,782,281.03
2,782,281.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3,930,227.63
3,930,227.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502 事业单位离退休
35,024.00
35,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,125,725.60
2,125,725.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
850,290.24
850,290.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出
919,187.79
919,187.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
49,530.00
49,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899 其他优抚支出
49,530.00
49,530.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20815
自然灾害生活救助
29,600.00
29,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081502 地方自然灾害生活补助
29,600.00
29,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
9,450.00
9,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082501 其他城市生活救助
9,450.00
9,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
2,862,046.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901 其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
2,862,046.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7,093,300.60
7,093,300.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
864,232.48
864,232.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100299 其他公立医院支出
864,232.48
864,232.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
59,691.00
59,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100401 疾病预防控制机构
59,691.00
59,691.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
3,499,268.80
3,499,268.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100717 计划生育服务
160,000.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799 其他计划生育事务支出
3,339,268.80
3,339,268.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8
21010
食品和药品监督管理事务
2,670,108.32
2,670,108.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出
2,670,108.32
2,670,108.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19,585,000.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
19,585,000.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110302 水体
19,585,000.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
232,516,078.42
232,080,578.80
0.00
0.00
0.00
0.00
435,499.62
21201
城乡社区管理事务
58,093,710.83
58,093,710.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101 行政运行
67,373.00
67,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120102 一般行政管理事务
121,662.60
121,662.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120103 机关服务
199,215.00
199,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104 城管执法
35,264,007.27
35,264,007.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120106 工程建设管理
1,245,200.00
1,245,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21,196,252.96
21,196,252.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
59,632,074.38
59,632,074.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303 小城镇基础设施建设
19,997,844.15
19,997,844.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
39,634,230.23
39,634,230.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
38,771,045.39
38,771,045.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501 城乡社区环境卫生
38,771,045.39
38,771,045.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支
出
7,420,799.59
7,420,799.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2120801 征地和拆迁补偿支出
2,445,140.30
2,445,140.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803 城市建设支出
4,975,659.29
4,975,659.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
700,874.53
700,874.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120901 城市公共设施
700,874.53
700,874.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
67,897,573.70
67,462,074.08
0.00
0.00
0.00
0.00
435,499.62
2129999 其他城乡社区支出
67,897,573.70
67,462,074.08
0.00
0.00
0.00
0.00
435,499.62
213
农林水支出
3,217,436.72
3,217,436.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业
933,215.40
933,215.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130102 一般行政管理事务
489,613.40
489,613.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199 其他农业支出
443,602.00
443,602.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
670,126.86
670,126.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130209 森林生态效益补偿
321,600.00
321,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130299 其他林业支出
348,526.86
348,526.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
997,752.00
997,752.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130306 水利工程运行与维护
122,000.00
122,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130314 防汛
875,752.00
875,752.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999 其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
21,548,152.29
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10
21401
公路水路运输
21,548,152.29
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140104 公路建设
21,548,152.29
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
700,000.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
700,000.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150699 其他安全生产监管支出
700,000.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
3,135,600.00
3,135,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
2,129,538.00
2,129,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
58,820,190.31
33,366,108.78
0.00
0.00
0.00
0.00 25,454,081.53
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
435,540.00
435,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
435,540.00
435,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
58,384,650.31
32,930,568.78
0.00
0.00
0.00
0.00 25,454,081.53
2299901 其他支出
58,384,650.31
32,930,568.78
0.00
0.00
0.00
0.00 25,454,081.53
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
11
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单
位补助支
出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
535,940,583.20
132,994,089.27
402,946,493.93
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
130,137,981.46
72,875,975.00
57,262,006.46
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
766,294.00
0.00
766,294.00
0.00
0.00
0.00
2010699 其他财政事务支出
766,294.00
0.00
766,294.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
3,748,237.10
0.00
3,748,237.10
0.00
0.00
0.00
2011099 其他人力资源事务支出
3,748,237.10
0.00
3,748,237.10
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1,283,778.00
0.00
1,283,778.00
0.00
0.00
0.00
2011399 其他商贸事务支出
1,283,778.00
0.00
1,283,778.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
9,982,564.40
0.00
9,982,564.40
0.00
0.00
0.00
2012999 其他群众团体事务支出
9,982,564.40
0.00
9,982,564.40
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
1,693,469.96
612,641.12
1,080,828.84
0.00
0.00
0.00
2013699 其他共产党事务支出
1,693,469.96
612,641.12
1,080,828.84
0.00
0.00
0.00
12
20199
其他一般公共服务支出
112,663,638.00
72,263,333.88
40,400,304.12
0.00
0.00
0.00
2019999 其他一般公共服务支出
112,663,638.00
72,263,333.88
40,400,304.12
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
30,050,362.75
0.00
30,050,362.75
0.00
0.00
0.00
20406
司法
1,549,308.40
0.00
1,549,308.40
0.00
0.00
0.00
2040604 基层司法业务
1,549,308.40
0.00
1,549,308.40
0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
28,501,054.35
0.00
28,501,054.35
0.00
0.00
0.00
2049901 其他公共安全支出
28,484,484.35
0.00
28,484,484.35
0.00
0.00
0.00
2049902 其他消防
16,570.00
0.00
16,570.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
0.00
0.00
0.00
20701
文化
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
0.00
0.00
0.00
2070199 其他文化支出
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
11,854,065.96
35,024.00
11,819,041.96
0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,190,930.80
0.00
2,190,930.80
0.00
0.00
0.00
2080105 劳动保障监察
1,435,441.80
0.00
1,435,441.80
0.00
0.00
0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出
755,489.00
0.00
755,489.00
0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
2,782,281.03
0.00
2,782,281.03
0.00
0.00
0.00
2080299 其他民政管理事务支出
2,782,281.03
0.00
2,782,281.03
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
3,930,227.63
35,024.00
3,895,203.63
0.00
0.00
0.00
2080502 事业单位离退休
35,024.00
35,024.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,125,725.60
0.00
2,125,725.60
0.00
0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
850,290.24
0.00
850,290.24
0.00
0.00
0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出
919,187.79
0.00
919,187.79
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
49,530.00
0.00
49,530.00
0.00
0.00
0.00
2080899 其他优抚支出
49,530.00
0.00
49,530.00
0.00
0.00
0.00
20815
自然灾害生活救助
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
0.00
0.00
2081502 地方自然灾害生活补助
29,600.00
0.00
29,600.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
9,450.00
0.00
9,450.00
0.00
0.00
0.00
2082501 其他城市生活救助
9,450.00
0.00
9,450.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
0.00
2,862,046.50
0.00
0.00
0.00
2089901 其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
0.00
2,862,046.50
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
7,093,300.60
946,542.32
6,146,758.28
0.00
0.00
0.00
21002
公立医院
864,232.48
0.00
864,232.48
0.00
0.00
0.00
2100299 其他公立医院支出
864,232.48
0.00
864,232.48
0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
59,691.00
0.00
59,691.00
0.00
0.00
0.00
2100401 疾病预防控制机构
59,691.00
0.00
59,691.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
3,499,268.80
0.00
3,499,268.80
0.00
0.00
0.00
2100717 计划生育服务
160,000.00
0.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
2100799 其他计划生育事务支出
3,339,268.80
0.00
3,339,268.80
0.00
0.00
0.00
14
21010
食品和药品监督管理事务
2,670,108.32
946,542.32
1,723,566.00
0.00
0.00
0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出
2,670,108.32
946,542.32
1,723,566.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
21103
污染防治
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
2110302 水体
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
232,270,348.80
47,890,700.93
184,379,647.87
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
58,093,710.83
928,899.11
57,164,811.72
0.00
0.00
0.00
2120101 行政运行
67,373.00
0.00
67,373.00
0.00
0.00
0.00
2120102 一般行政管理事务
121,662.60
0.00
121,662.60
0.00
0.00
0.00
2120103 机关服务
199,215.00
199,215.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104 城管执法
35,264,007.27
0.00
35,264,007.27
0.00
0.00
0.00
2120106 工程建设管理
1,245,200.00
0.00
1,245,200.00
0.00
0.00
0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出
21,196,252.96
729,684.11
20,466,568.85
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
59,632,074.38
0.00
59,632,074.38
0.00
0.00
0.00
2120303 小城镇基础设施建设
19,997,844.15
0.00
19,997,844.15
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
39,634,230.23
0.00
39,634,230.23
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
38,771,045.39
1,211,289.69
37,559,755.70
0.00
0.00
0.00
2120501 城乡社区环境卫生
38,771,045.39
1,211,289.69
37,559,755.70
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支
出
7,420,799.59
0.00
7,420,799.59
0.00
0.00
0.00
15
2120801 征地和拆迁补偿支出
2,445,140.30
0.00
2,445,140.30
0.00
0.00
0.00
2120803 城市建设支出
4,975,659.29
0.00
4,975,659.29
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
700,874.53
0.00
700,874.53
0.00
0.00
0.00
2120901 城市公共设施
700,874.53
0.00
700,874.53
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
67,651,844.08
45,750,512.13
21,901,331.95
0.00
0.00
0.00
2129999 其他城乡社区支出
67,651,844.08
45,750,512.13
21,901,331.95
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
3,217,436.72
616,342.46
2,601,094.26
0.00
0.00
0.00
21301
农业
933,215.40
0.00
933,215.40
0.00
0.00
0.00
2130102 一般行政管理事务
489,613.40
0.00
489,613.40
0.00
0.00
0.00
2130199 其他农业支出
443,602.00
0.00
443,602.00
0.00
0.00
0.00
21302
林业
670,126.86
0.00
670,126.86
0.00
0.00
0.00
2130209 森林生态效益补偿
321,600.00
0.00
321,600.00
0.00
0.00
0.00
2130299 其他林业支出
348,526.86
0.00
348,526.86
0.00
0.00
0.00
21303
水利
997,752.00
0.00
997,752.00
0.00
0.00
0.00
2130306 水利工程运行与维护
122,000.00
0.00
122,000.00
0.00
0.00
0.00
2130314 防汛
875,752.00
0.00
875,752.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
0.00
0.00
0.00
2139999 其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
16
21401
公路水路运输
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
2140104 公路建设
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
2150699 其他安全生产监管支出
700,000.00
0.00
700,000.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
3,135,600.00
3,135,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
2,129,538.00
2,129,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
58,820,190.31
4,208,656.06
54,611,534.25
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
435,540.00
0.00
435,540.00
0.00
0.00
0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
435,540.00
0.00
435,540.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
58,384,650.31
4,208,656.06
54,175,994.25
0.00
0.00
0.00
2299901 其他支出
58,384,650.31
4,208,656.06
54,175,994.25
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
17
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
收 入
支 出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
501,739,517.55 一、一般公共服务支出
28
130,137,981.46
130,137,981.46
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
8,557,214.12 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
30,050,362.75
30,050,362.75
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
15,398,606.31
15,398,606.31
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
11,854,065.96
11,854,065.96
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
7,093,300.60
7,093,300.60
0.00
10
十、节能环保支出
37
19,585,000.00
19,585,000.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
232,125,186.52
224,003,512.40
8,121,674.12
12
十二、农林水支出
39
3,217,436.72
3,217,436.72
0.00
18
13
十三、交通运输支出
40
21,548,152.29
21,548,152.29
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
700,000.00
700,000.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
33,366,108.78
32,930,568.78
435,540.00
本年收入合计
22
510,296,731.67
本年支出合计
49
510,341,339.39
501,784,125.27
8,557,214.12
年初财政拨款结转和结余
23
539,110.50 年末财政拨款结转和结余
50
494,502.78
494,502.78
0.00
一般公共预算财政拨款
24
539,110.50
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
510,835,842.17
总计
54
510,835,842.17
502,278,628.05
8,557,214.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
19
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
项目
本年支出
功能分类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
501,784,125.27
128,785,433.21
372,998,692.06
201
一般公共服务支出
130,137,981.46
72,875,975.00
57,262,006.46
20106
财政事务
766,294.00
0.00
766,294.00
2010699
其他财政事务支出
766,294.00
0.00
766,294.00
20110
人力资源事务
3,748,237.10
0.00
3,748,237.10
2011099
其他人力资源事务支出
3,748,237.10
0.00
3,748,237.10
20113
商贸事务
1,283,778.00
0.00
1,283,778.00
2011399
其他商贸事务支出
1,283,778.00
0.00
1,283,778.00
20129
群众团体事务
9,982,564.40
0.00
9,982,564.40
2012999
其他群众团体事务支出
9,982,564.40
0.00
9,982,564.40
20136
其他共产党事务支出
1,693,469.96
612,641.12
1,080,828.84
2013699
其他共产党事务支出
1,693,469.96
612,641.12
1,080,828.84
20
20199
其他一般公共服务支出
112,663,638.00
72,263,333.88
40,400,304.12
2019999
其他一般公共服务支出
112,663,638.00
72,263,333.88
40,400,304.12
204
公共安全支出
30,050,362.75
0.00
30,050,362.75
20406
司法
1,549,308.40
0.00
1,549,308.40
2040604
基层司法业务
1,549,308.40
0.00
1,549,308.40
20499
其他公共安全支出
28,501,054.35
0.00
28,501,054.35
2049901
其他公共安全支出
28,484,484.35
0.00
28,484,484.35
2049902
其他消防
16,570.00
0.00
16,570.00
207
文化体育与传媒支出
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
20701
文化
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
2070199
其他文化支出
15,398,606.31
1,155,710.50
14,242,895.81
208
社会保障和就业支出
11,854,065.96
35,024.00
11,819,041.96
20801
人力资源和社会保障管理事务
2,190,930.80
0.00
2,190,930.80
2080105
劳动保障监察
1,435,441.80
0.00
1,435,441.80
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
755,489.00
0.00
755,489.00
20802
民政管理事务
2,782,281.03
0.00
2,782,281.03
2080299
其他民政管理事务支出
2,782,281.03
0.00
2,782,281.03
20805
行政事业单位离退休
3,930,227.63
35,024.00
3,895,203.63
2080502
事业单位离退休
35,024.00
35,024.00
0.00
21
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
2,125,725.60
0.00
2,125,725.60
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
850,290.24
0.00
850,290.24
2080599
其他行政事业单位离退休支出
919,187.79
0.00
919,187.79
20808
抚恤
49,530.00
0.00
49,530.00
2080899
其他优抚支出
49,530.00
0.00
49,530.00
20815
自然灾害生活救助
29,600.00
0.00
29,600.00
2081502
地方自然灾害生活补助
29,600.00
0.00
29,600.00
20825
其他生活救助
9,450.00
0.00
9,450.00
2082501
其他城市生活救助
9,450.00
0.00
9,450.00
20899
其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
0.00
2,862,046.50
2089901
其他社会保障和就业支出
2,862,046.50
0.00
2,862,046.50
210
医疗卫生与计划生育支出
7,093,300.60
946,542.32
6,146,758.28
21002
公立医院
864,232.48
0.00
864,232.48
2100299
其他公立医院支出
864,232.48
0.00
864,232.48
21004
公共卫生
59,691.00
0.00
59,691.00
2100401
疾病预防控制机构
59,691.00
0.00
59,691.00
21007
计划生育事务
3,499,268.80
0.00
3,499,268.80
2100717
计划生育服务
160,000.00
0.00
160,000.00
2100799
其他计划生育事务支出
3,339,268.80
0.00
3,339,268.80
22
21010
食品和药品监督管理事务
2,670,108.32
946,542.32
1,723,566.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
2,670,108.32
946,542.32
1,723,566.00
211
节能环保支出
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
21103
污染防治
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
2110302
水体
19,585,000.00
0.00
19,585,000.00
212
城乡社区支出
224,003,512.40
47,890,700.93
176,112,811.47
21201
城乡社区管理事务
58,093,710.83
928,899.11
57,164,811.72
2120101
行政运行
67,373.00
0.00
67,373.00
2120102
一般行政管理事务
121,662.60
0.00
121,662.60
2120103
机关服务
199,215.00
199,215.00
0.00
2120104
城管执法
35,264,007.27
0.00
35,264,007.27
2120106
工程建设管理
1,245,200.00
0.00
1,245,200.00
2120199
其他城乡社区管理事务支出
21,196,252.96
729,684.11
20,466,568.85
21203
城乡社区公共设施
59,632,074.38
0.00
59,632,074.38
2120303
小城镇基础设施建设
19,997,844.15
0.00
19,997,844.15
2120399
其他城乡社区公共设施支出
39,634,230.23
0.00
39,634,230.23
21205
城乡社区环境卫生
38,771,045.39
1,211,289.69
37,559,755.70
2120501
城乡社区环境卫生
38,771,045.39
1,211,289.69
37,559,755.70
21299
其他城乡社区支出
67,506,681.80
45,750,512.13
21,756,169.67
23
2129999
其他城乡社区支出
67,506,681.80
45,750,512.13
21,756,169.67
213
农林水支出
3,217,436.72
616,342.46
2,601,094.26
21301
农业
933,215.40
0.00
933,215.40
2130102
一般行政管理事务
489,613.40
0.00
489,613.40
2130199
其他农业支出
443,602.00
0.00
443,602.00
21302
林业
670,126.86
0.00
670,126.86
2130209
森林生态效益补偿
321,600.00
0.00
321,600.00
2130299
其他林业支出
348,526.86
0.00
348,526.86
21303
水利
997,752.00
0.00
997,752.00
2130306
水利工程运行与维护
122,000.00
0.00
122,000.00
2130314
防汛
875,752.00
0.00
875,752.00
21399
其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
2139999
其他农林水支出
616,342.46
616,342.46
0.00
214
交通运输支出
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
21401
公路水路运输
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
2140104
公路建设
21,548,152.29
0.00
21,548,152.29
215
资源勘探信息等支出
700,000.00
0.00
700,000.00
21506
安全生产监管
700,000.00
0.00
700,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
700,000.00
0.00
700,000.00
24
221
住房保障支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
22102
住房改革支出
5,265,138.00
5,265,138.00
0.00
2210201
住房公积金
3,135,600.00
3,135,600.00
0.00
2210203
购房补贴
2,129,538.00
2,129,538.00
0.00
229
其他支出
32,930,568.78
0.00
32,930,568.78
22999
其他支出
32,930,568.78
0.00
32,930,568.78
2299901
其他支出
32,930,568.78
0.00
32,930,568.78
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
人员经费
公用经费
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
经济分
类科目
编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
88,986,561.71 302
商品和服务支出
31,628,870.66 310
其他资本性支出
17,250.80
30101
基本工资
6,926,915.34 30201
办公费
2,481,495.40 31001
房屋建筑物购建
0.00
25
30102
津贴补贴
11,214,980.00 30202
印刷费
12,744.00 31002
办公设备购置
14,650.80
30103
奖金
1,610,390.10 30203
咨询费
0.00 31003
专用设备购置
2,600.00
30104
其他社会保障缴费
1,231,660.69 30204
手续费
5,615.30 31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00 30205
水费
246,335.77 31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
3,665,355.22 30206
电费
1,126,280.51 31007
信息网络及软件购置更
新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴
费
730,509.20 30207
邮电费
258,017.33 31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
70,393.36 30208
取暖费
0.00 31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
63,536,357.80 30209
物业管理费
3,101,136.96 31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
8,152,750.04 30211
差旅费
28,052.30 31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00 30212
因公出国(境)费用
0.00 31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
35,024.00 30213
维修(护)费
37,685.01 31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00 30214
租赁费
16,032,306.06 31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00 30215
会议费
0.00 31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00 30216
培训费
35,790.00 31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00 30217
公务接待费
0.00 304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00 30218
专用材料费
758.00 30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00 30224
被装购置费
0.00 30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
487,559.40 30225
专用燃料费
0.00 30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00 30226
劳务费
1,706,553.00 30499
其他对企事业单位的补
0.00
26
贴
30311
住房公积金
3,988,350.68 30227
委托业务费
41,000.00 307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00 30228
工会经费
0.00 30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
336,200.00 30229
福利费
4,662,207.85 30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00 30231
公务用车运行维护费
1,228,346.56 399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
1,924,553.96 30239
其他交通费用
346,600.00 39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
1,381,062.00 30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
277,946.61
人员经费合计
97,139,311.75
公用经费合计
31,646,121.46
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
27
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
预算数
决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费
公务接待
费
小计
公务用车
购置费
公务用车运行
费
小计
公务用车
购置费
公务用车运行
费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1,984,000.00
50,000.00 1,734,000.00
0.00 1,734,000.00 200,000.00 3,439,824.70
229,053.00 3,210,771.70
0.00 3,210,771.70
0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
28
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区宝龙街道办事处
金额单位:元
项目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转和结
余
功能分
类科目
编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00 8,557,214.12 8,557,214.12
0.00
8,557,214.12
0.00
212
城乡社区支出
0.00 8,121,674.12 8,121,674.12
0.00
8,121,674.12
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支
出
0.00 7,420,799.59 7,420,799.59
0.00
7,420,799.59
0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出
0.00 2,445,140.30 2,445,140.30
0.00
2,445,140.30
0.00
2120803 城市建设支出
0.00 4,975,659.29 4,975,659.29
0.00
4,975,659.29
0.00
21209
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
0.00
700,874.53
700,874.53
0.00
700,874.53
0.00
2120901 城市公共设施
0.00
700,874.53
700,874.53
0.00
700,874.53
0.00
229
其他支出
0.00
435,540.00
435,540.00
0.00
435,540.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
0.00
435,540.00
435,540.00
0.00
435,540.00
0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出
0.00
435,540.00
435,540.00
0.00
435,540.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
--------分页符---------
29
三、宝龙街道2017 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
2017 年收入决算情况。2017 年龙岗区宝龙街道办事处年
度收入决算53618.63 万元,其中,财政拨款收入51029.67 万
元(包括一般公共预算财政拨款50173.95 万元,政府性基金预
算财政拨款855.72 万元),其他收入2588.96 万元。
2017 年龙岗区宝龙街道办事处年度支出决算53594.06 万
元,其中,其中:基本支出13299.41 万元,项目支出40294.65
万元。
宝龙街道为2017 年新增预算单位,无2016 年度决算数
据。
(二) 收入决算情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处年度收入决算53618.63 万
元,其中,一般公共服务支出13013.8 万元,公共安全支出
3005.04 万元,文化体育与传媒支出1539.86 万元,社会保障
和就业支出1185.41 万元,医疗卫生与计划生育支出709.33
万元,节能环保支出1958.5 万元,城乡社区支出23251.61 万
元,农林水支出321.74 万元,交通运输支出2154.82 万元,
资源勘探信息等支出70 万元,住房保障支出526.51 万元,
其他支出5882.02 万元。
(三) 支出决算情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处年度支出决算53594.06 万
元,其中,一般公共服务支出13013.8 万元,公共安全支出
30
3005.04 万元,文化体育与传媒支出1539.86 万元,社会保障
和就业支出1185.41 万元,医疗卫生与计划生育支出709.33
万元,节能环保支出1958.5 万元,城乡社区支出23227.03 万
元,农林水支出321.74 万元,交通运输支出2154.82 万元,
资源勘探信息等支出70 万元,住房保障支出526.51 万元,
其他支出5882.02 万元。
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处财政拨款收入51029.67 万
元,其中,一般公共预算财政拨款50173.95 万元,政府性基
金预算财政拨款855.72 万元。
2017 年龙岗区宝龙街道办事处财政拨款支出51034.13 万
元,其中,一般公共预算财政拨款支出50178.41 万元,政府
性基金预算财政拨款支出855.72 万元。
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处一般公共预算财政拨款
支出50178.41,其中:基本支出12878.54 万元,项目支出
37299.87 万元。按支出决算的功能分类,宝龙街道办事处2017
年公共预算安排用于以下方面:
1.一般公共服务支出13013.8 万元,占25.94%;
2. 公共安全支出3005.04 万元,占6%;
3. 文化体育与传媒支出1539.86 万元,占3.07%;
4. 社会保障和就业支出1185.41 万元,占2.36%;
5. 医疗卫生与计划生育支出709.33 万元,占1.41%;
31
6. 节能环保支出1958.5 万元,占3.9%;
7. 城乡社区支出22400.35 万元,占44.64%;
8. 农林水支出万元321.74,占0.64%;
9. 交通运输支出2154.82 万元,占4.29%;
10. 资源勘探信息等支出70 万元,占0.14%;
11. 住房保障支出526.51 万元,占1.05%;
12. 其他支出3293.06 万元,占6.56%;
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处2017 年度一般公共预算
财政拨款基本支出12878.54 万元,其中人员经费9713.93 万
元(包括工资福利支出8898.66 万元,对个人和家庭的补助
815.28 万元),公用经费3164.61 万元(包括商品和服务支出
3162.89 万元,其他资本性支出1.72 万元)。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处一般公共预算“三公”
经费决算数为343.98 万元,具体情况如下:
1. 因公出国(境)费支出22.91 万元,年初预算5 万元。
主要是参加区统战部赴澳大利亚等三国考察1 批次1 人次
6.74 万元;街道统侨办赴台开展考察交流活动1 批次8 人次
16.17 万元;
2. 公务用车购置费支出0 万元;
3. 公务用车运行费支出321.08 万元(其中街道本级公务
32
用车51 辆运行费163.34 万元、7 个社区工作站公务用车58
辆运行费157.74 万元),年初预算173.4 万元,主要是街道本
级行政事业单位以及社区工作站的公务用车使用过程中发
生的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务车
保有量51 辆,其中:一般公务用车9 辆、一般执法执勤用车
25 辆、特种专业技术用车13 辆、其他用车4 辆。
4. 公务接待费支出0 万元。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017 年龙岗区宝龙街道办事处政府性基金预算财政拨
款收入855.72 万元,支出为855.72 万元。主要内容为征地和
拆迁补偿支出、城市建设支出、城市公共设施以及用于社会
福利的彩票公益金支出等。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
2017 年龙岗区宝龙街道办事处机关运行经费支出
1193.54 万元,主要是我街道行政单位和参照公务员管理事业
单位开展业务需要的相关支出。
2.政府采购支出情况说明。
2017 年龙岗区宝龙街道办事处政府采购支出总额
10793.81 万元,其中:政府采购货物支出771.18 万元、政府
采购服务支出10022.62 万元。授予中小企业合同金额10793.81
万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业
合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
33
3.2017 年度预算绩效情况说明。
我街道为2017 年新增预算单位,2017 年5-12 月份预算
指标是从龙岗、龙城街道指标中调剂而来,无纳入区2017
年预算绩效目标评审的项目。根据财政预算管理要求,我街
道开展了2017 年部门整体支出绩效评价工作,从总体上看,
2017 年预算执行的各项工作完成情况良好,基本达到了预期
效果。
4.国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日,
本部门共有车辆 51 辆,其中领导用车0 辆、一般公务用车9
辆、一般执法勤用车25 辆、特种专业技术用车14 辆、其他
用车3 辆,其他用车主要是2 辆机要通信用车、1 辆维稳应
急车;单位价值50 万元以上通用设备3 台(套),单价100
万元以上专用设备0 台(套)。
5.部门需要说明的其他特殊事项。
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
(三)政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让
34
土地、发行彩票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设
施建设和社会事业发展的收入。
(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事
业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到
本年仍按有关规定继续使用的资金。
(六)基本支出:是行政单位为保障其机构正常运转、
完成日常工作任务而发生的各项支出。
(七)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或
事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(八)年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观
原因发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有
关规定继续使用的资金。
(九)“三公”经费:指本级部门用财政拨款安排的因
公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其
中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、
国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支
出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出
(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
35
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十一)支出功能分类名词解释
一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支
出;
科学技术支出:反映科学技术方面的支出;
社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面
的支出;
医疗卫生与计划生育支出:反映政府在医疗卫生与计划
生育管理方面的支出;
城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出;
农林水支出:反映政府农林水事务支出;
资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建
筑业、工业信息等方面的支出;
住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
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