← Back to document 深圳市龙岗区吉华街道办事处2017年度部门决算
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1 深圳市龙岗区吉华街道办事处 2017 年度部门决算 目录 一、吉华街道办事处概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、吉华街道办事处2017 年度部门决算表 三、吉华街道办事处2017 年度部门决算情况说明 四、名词解释 2 一、吉华街道办事处概况 (一)主要职能 1、贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和 政府的决定、命令、指示,完成上级部署的各项任务。 2、负责基层党组织建设和干部队伍建设,领导社区党组织及其 他组织,发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作 用和共产党员的先锋模范作用。 3、加强基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会 工作,促进居民自治,及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。 4、加强社会主义精神文明建设,开展科技、文化、体育、旅游 等工作。 5、维护社区平安,承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作, 开展人民调解和治安保卫工作;处置辖区突发事件,做好应急指挥和 协调工作;做好信访相关工作。 6、维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权 益。 7、参与城市建设和更新改造工作;做好“三防”和抗灾工作; 负责辖区物业行业管理。 8、负责城市管理和综合执法工作;按有关规定组织、协调、指 挥辖区有关领域的执法工作。 9、负责劳动管理和安全生产监管工作。 10、负责计划生育管理服务工作,加强人口管理和出租屋管理, 做好社区网格管理工作。 11、开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工 作;发展社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。 3 12、优化投资环境,做好为企业服务工作,规范监管集体经济企 业,促进辖区经济发展。 13、承办区委、区政府交办的其他事项。 (二)机构设置 龙岗区吉华街道办事处部门预算单位包括:吉华街道办本级(包 括下述单位之外的行政事业单位及7 个社区工作站)、行政事务中心、 党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、 市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、执法队共10 个 基层单位。我街道为2017 年新增预算单位。 龙岗区吉华街道办事处2017 年总编制数164 人(其中行政编制 100 个,事业编制64 个),编内实有人数107 人,聘员员额800 个 (实有员额内聘员644 人);离退休人员1 人。 二、吉华街道办事处2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 34,326.28一、一般公共服务支出 28 2,525.79 二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00 三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00 四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 1,319.19 五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00 六、其他收入 6 3,872.38六、科学技术支出 33 9.88 7 七、文化体育与传媒支出 34 348.49 8 八、社会保障和就业支出 35 954.58 9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 326.40 10 十、节能环保支出 37 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 24,190.53 12 十二、农林水支出 39 703.80 4 13 十三、交通运输支出 40 1,717.63 14 十四、资源勘探信息等支出 41 69.88 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 1,163.36 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 3,955.08 22 49 本年收入合计 23 38,198.65 本年支出合计 50 37,284.61 用事业基金弥补收支差额 24 0.00结余分配 51 0.00 年初结转和结余 25 485.76年末结转和结余 52 1,399.81 26 53 总计 27 38,684.42 总计 54 38,684.42 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 收入决算表 公开02 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收 入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 38,198.65 34,326.28 0.00 0.00 0.00 0.00 3,872.38 201 一般公共服务支出 2,525.79 2,525.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事 务 86.12 86.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 13.88 13.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 32.61 32.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事 务支出 32.61 32.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支 出 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 539.79 539.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事 539.79 539.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 务支出 20113 商贸事务 85.47 85.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支 出 85.47 85.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 316.58 316.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事 务支出 316.58 316.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支 出 132.64 132.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013602 一般行政管理事 务 7.80 7.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务 支出 124.84 124.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务 支出 1,298.70 1,298.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服 务支出 1,298.70 1,298.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,319.19 1,319.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 1,319.19 1,319.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支 出 1,276.19 1,276.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 43.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 9.88 9.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支 出 348.49 348.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化 348.49 348.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 348.49 348.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 954.58 954.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 125.02 125.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事 务 25.45 25.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 7.57 7.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和 社会保障管理事务 支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 486.33 486.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事 486.33 486.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 务支出 20805 行政事业单位离退 休 133.17 133.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出★ 62.29 62.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出★ 24.92 24.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单 位离退休支出 45.96 45.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生 活补助 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就 业支出 199.54 199.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和 就业支出 199.54 199.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生 育支出 326.40 326.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机 构 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 259.40 259.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 19.54 19.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事 务支出 239.86 239.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管 理事务 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品 监督管理事务支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 25,104.58 22,005.34 0.00 0.00 0.00 0.00 3,099.23 21201 城乡社区管理事务 5,479.26 5,479.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事 务 68.18 68.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 236.86 236.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 3,595.19 3,595.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 83.50 83.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管 1,495.53 1,495.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 理事务支出 21203 城乡社区公共设施 2,833.02 2,833.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施 建设 1,499.66 1,499.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公 共设施支出 1,333.35 1,333.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,915.41 2,915.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫 生 2,915.41 2,915.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出 2,641.60 2,641.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿 支出 2,641.60 2,641.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 11,235.28 8,136.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,099.23 2129999 其他城乡社区支 出 11,235.28 8,136.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,099.23 213 农林水支出 703.80 703.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业 215.44 215.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事 务 24.46 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 190.99 190.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业 41.08 41.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补 偿 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 427.04 427.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与 维护 47.37 47.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 379.67 379.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 20.23 20.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 20.23 20.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 1,717.63 1,717.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 1,717.63 1,717.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 1,717.63 1,717.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支 出 69.88 69.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 69.88 69.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监 管支出 69.88 69.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,163.36 866.98 0.00 0.00 0.00 0.00 296.39 8 22102 住房改革支出 1,163.36 866.98 0.00 0.00 0.00 0.00 296.39 2210201 住房公积金 651.53 628.18 0.00 0.00 0.00 0.00 23.35 2210203 购房补贴 511.83 238.80 0.00 0.00 0.00 0.00 273.03 229 其他支出 3,955.08 3,478.32 0.00 0.00 0.00 0.00 476.76 22960 彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出 20.11 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的 彩票公益金支出 20.11 20.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3,934.98 3,458.22 0.00 0.00 0.00 0.00 476.76 2299901 其他支出 3,934.98 3,458.22 0.00 0.00 0.00 0.00 476.76 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 支出决算表 公开03 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 37,284.61 6,470.35 30,814.26 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 2,525.79 62.71 2,463.08 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 86.12 0.00 86.12 0.00 0.00 0.00 2010108 代表工作 13.88 0.00 13.88 0.00 0.00 0.00 20105 统计信息事务 32.61 0.00 32.61 0.00 0.00 0.00 2010599 其他统计信息事务支出 32.61 0.00 32.61 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20110 人力资源事务 539.79 0.00 539.79 0.00 0.00 0.00 2011099 其他人力资源事务支出 539.79 0.00 539.79 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 85.47 0.00 85.47 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 85.47 0.00 85.47 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 316.58 0.00 316.58 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 316.58 0.00 316.58 0.00 0.00 0.00 20136 其他共产党事务支出 132.64 0.00 132.64 0.00 0.00 0.00 9 2013602 一般行政管理事务 7.80 0.00 7.80 0.00 0.00 0.00 2013699 其他共产党事务支出 124.84 0.00 124.84 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 1,298.70 62.71 1,235.99 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 1,298.70 62.71 1,235.99 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 1,319.19 0.00 1,319.19 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 1,319.19 0.00 1,319.19 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 1,276.19 0.00 1,276.19 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 43.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 9.88 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00 20607 科学技术普及 9.88 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00 2060702 科普活动 9.88 0.00 9.88 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 348.49 76.68 271.81 0.00 0.00 0.00 20701 文化 348.49 76.68 271.81 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 348.49 76.68 271.81 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 954.58 0.00 954.58 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 125.02 0.00 125.02 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 25.45 0.00 25.45 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00 2080106 就业管理事务 7.57 0.00 7.57 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 28.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 486.33 0.00 486.33 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 486.33 0.00 486.33 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 133.17 0.00 133.17 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出★ 62.29 0.00 62.29 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金 缴费支出★ 24.92 0.00 24.92 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 45.96 0.00 45.96 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 6.92 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 6.92 0.00 6.92 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 199.54 0.00 199.54 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 199.54 0.00 199.54 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 326.40 0.00 326.40 0.00 0.00 0.00 10 21004 公共卫生 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 2100401 疾病预防控制机构 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 259.40 0.00 259.40 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 19.54 0.00 19.54 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 239.86 0.00 239.86 0.00 0.00 0.00 21010 食品和药品监督管理事务 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 2101099 其他食品和药品监督管 理事务支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 24,190.53 5,543.28 18,647.25 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 5,479.26 507.55 4,971.71 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 68.18 0.00 68.18 0.00 0.00 0.00 2120103 机关服务 236.86 84.56 152.30 0.00 0.00 0.00 2120104 城管执法 3,595.19 310.42 3,284.77 0.00 0.00 0.00 2120106 工程建设管理 83.50 0.00 83.50 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 1,495.53 112.58 1,382.95 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,833.02 0.00 2,833.02 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 1,499.66 0.00 1,499.66 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 1,333.35 0.00 1,333.35 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 2,915.41 79.88 2,835.54 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 2,915.41 79.88 2,835.54 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 2,641.60 0.00 2,641.60 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 2,641.60 0.00 2,641.60 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 10,321.23 4,955.84 5,365.39 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 10,321.23 4,955.84 5,365.39 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 703.80 116.64 587.16 0.00 0.00 0.00 21301 农业 215.44 116.64 98.80 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 24.46 0.00 24.46 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 190.99 116.64 74.34 0.00 0.00 0.00 21302 林业 41.08 0.00 41.08 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 19.08 0.00 19.08 0.00 0.00 0.00 21303 水利 427.04 0.00 427.04 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 47.37 0.00 47.37 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 379.67 0.00 379.67 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 20.23 0.00 20.23 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 20.23 0.00 20.23 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 1,717.63 0.00 1,717.63 0.00 0.00 0.00 11 21401 公路水路运输 1,717.63 0.00 1,717.63 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建设★ 1,717.63 0.00 1,717.63 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 69.88 0.00 69.88 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 69.88 0.00 69.88 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 69.88 0.00 69.88 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 1,163.36 671.05 492.31 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 1,163.36 671.05 492.31 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 651.53 159.21 492.31 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 511.83 511.83 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 3,955.08 0.00 3,955.08 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 20.11 0.00 20.11 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 20.11 0.00 20.11 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 3,934.98 0.00 3,934.98 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 3,934.98 0.00 3,934.98 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算 财政拨款 1 31,664.57一、一般公共服务支出 28 2,525.79 2,525.79 0.00 二、政府性基金预 算财政拨款 2 2,661.71二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 1,319.19 1,319.19 0.00 5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 33 9.88 9.88 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 348.49 348.49 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 954.58 954.58 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 326.40 326.40 0.00 12 10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 22,015.38 19,373.78 2,641.60 12 十二、农林水支出 39 703.80 703.80 0.00 13 十三、交通运输支出 40 1,717.63 1,717.63 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 69.88 69.88 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 866.98 866.98 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 3,478.32 3,458.22 20.11 本年收入合计 22 34,326.28 本年支出合计 49 34,336.32 31,674.61 2,661.71 年初财政拨款结 转和结余 23 367.69年末财政拨款结转和结余 50 357.65 357.65 0.00 一般公共预算财 政拨款 24 367.69 51 政府性基金预算 财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 34,693.97 总计 54 34,693.97 32,032.26 2,661.71 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 31,674.61 6,162.37 25,512.24 201 一般公共服务支出 2,525.79 62.71 2,463.08 20101 人大事务 100.00 0.00 100.00 2010102 一般行政管理事务 86.12 0.00 86.12 2010108 代表工作 13.88 0.00 13.88 20105 统计信息事务 32.61 0.00 32.61 13 2010599 其他统计信息事务支出 32.61 0.00 32.61 20106 财政事务 20.00 0.00 20.00 2010699 其他财政事务支出 20.00 0.00 20.00 20110 人力资源事务 539.79 0.00 539.79 2011099 其他人力资源事务支出 539.79 0.00 539.79 20113 商贸事务 85.47 0.00 85.47 2011399 其他商贸事务支出 85.47 0.00 85.47 20129 群众团体事务 316.58 0.00 316.58 2012999 其他群众团体事务支出 316.58 0.00 316.58 20136 其他共产党事务支出 132.64 0.00 132.64 2013602 一般行政管理事务 7.80 0.00 7.80 2013699 其他共产党事务支出 124.84 0.00 124.84 20199 其他一般公共服务支出 1,298.70 62.71 1,235.99 2019999 其他一般公共服务支出 1,298.70 62.71 1,235.99 204 公共安全支出 1,319.19 0.00 1,319.19 20499 其他公共安全支出 1,319.19 0.00 1,319.19 2049901 其他公共安全支出 1,276.19 0.00 1,276.19 2049902 其他消防 43.00 0.00 43.00 206 科学技术支出 9.88 0.00 9.88 20607 科学技术普及 9.88 0.00 9.88 2060702 科普活动 9.88 0.00 9.88 207 文化体育与传媒支出 348.49 76.68 271.81 20701 文化 348.49 76.68 271.81 2070199 其他文化支出 348.49 76.68 271.81 208 社会保障和就业支出 954.58 0.00 954.58 20801 人力资源和社会保障管理事务 125.02 0.00 125.02 2080102 一般行政管理事务 25.45 0.00 25.45 2080105 劳动保障监察 64.00 0.00 64.00 2080106 就业管理事务 7.57 0.00 7.57 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 出 28.00 0.00 28.00 20802 民政管理事务 486.33 0.00 486.33 2080299 其他民政管理事务支出 486.33 0.00 486.33 20805 行政事业单位离退休 133.17 0.00 133.17 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 62.29 0.00 62.29 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 24.92 0.00 24.92 2080599 其他行政事业单位离退休支出 45.96 0.00 45.96 20808 抚恤 6.92 0.00 6.92 2080899 其他优抚支出 6.92 0.00 6.92 20810 社会福利 0.60 0.00 0.60 14 2081004 殡葬 0.60 0.00 0.60 20815 自然灾害生活救助 3.00 0.00 3.00 2081502 地方自然灾害生活补助 3.00 0.00 3.00 20899 其他社会保障和就业支出 199.54 0.00 199.54 2089901 其他社会保障和就业支出 199.54 0.00 199.54 210 医疗卫生与计划生育支出 326.40 0.00 326.40 21004 公共卫生 7.00 0.00 7.00 2100401 疾病预防控制机构 7.00 0.00 7.00 21007 计划生育事务 259.40 0.00 259.40 2100717 计划生育服务 19.54 0.00 19.54 2100799 其他计划生育事务支出 239.86 0.00 239.86 21010 食品和药品监督管理事务 60.00 0.00 60.00 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 60.00 0.00 60.00 212 城乡社区支出 19,373.78 5,531.68 13,842.10 21201 城乡社区管理事务 5,479.26 507.55 4,971.71 2120102 一般行政管理事务 68.18 0.00 68.18 2120103 机关服务 236.86 84.56 152.30 2120104 城管执法 3,595.19 310.42 3,284.77 2120106 工程建设管理 83.50 0.00 83.50 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,495.53 112.58 1,382.95 21203 城乡社区公共设施 2,833.02 0.00 2,833.02 2120303 小城镇基础设施建设 1,499.66 0.00 1,499.66 2120399 其他城乡社区公共设施支出 1,333.35 0.00 1,333.35 21205 城乡社区环境卫生 2,915.41 79.88 2,835.54 2120501 城乡社区环境卫生 2,915.41 79.88 2,835.54 21299 其他城乡社区支出 8,146.09 4,944.25 3,201.84 2129999 其他城乡社区支出 8,146.09 4,944.25 3,201.84 213 农林水支出 703.80 116.64 587.16 21301 农业 215.44 116.64 98.80 2130102 一般行政管理事务 24.46 0.00 24.46 2130199 其他农业支出 190.99 116.64 74.34 21302 林业 41.08 0.00 41.08 2130209 森林生态效益补偿 22.00 0.00 22.00 2130299 其他林业支出 19.08 0.00 19.08 21303 水利 427.04 0.00 427.04 2130306 水利工程运行与维护 47.37 0.00 47.37 2130314 防汛 379.67 0.00 379.67 21399 其他农林水支出 20.23 0.00 20.23 2139999 其他农林水支出 20.23 0.00 20.23 214 交通运输支出 1,717.63 0.00 1,717.63 21401 公路水路运输 1,717.63 0.00 1,717.63 15 2140104 公路建设★ 1,717.63 0.00 1,717.63 215 资源勘探信息等支出 69.88 0.00 69.88 21506 安全生产监管 69.88 0.00 69.88 2150699 其他安全生产监管支出 69.88 0.00 69.88 221 住房保障支出 866.98 374.66 492.31 22102 住房改革支出 866.98 374.66 492.31 2210201 住房公积金 628.18 135.86 492.31 2210203 购房补贴 238.80 238.80 0.00 229 其他支出 3,458.22 0.00 3,458.22 22999 其他支出 3,458.22 0.00 3,458.22 2299901 其他支出 3,458.22 0.00 3,458.22 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 3,846.27 302 商品和服务支出 1,842.52 310 其他资本性支出 48.16 30101 基本工资 263.34 30201 办公费 102.17 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 571.93 30202 印刷费 28.34 31002 办公设备购置 44.74 30103 奖金 76.55 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 1.15 30104 其他社会保障 缴费 108.22 30204 手续费 0.05 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2.97 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 83.65 30206 电费 38.61 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30108 机关事业单位 基本养老保险 缴费 0.00 30207 邮电费 49.03 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 16.05 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利 支出 2,726.53 30209 物业管理费 68.45 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的 补助 425.42 30211 差旅费 4.28 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 4.91 30213 维修(护)费 30.50 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 740.81 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 0.00 30216 培训费 1.58 31099 其他资本性支出 2.26 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.45 304 对企事业单位的补 贴 0.00 30307 医疗费 0.14 30218 专用材料费 0.70 30401 企业政策性补贴 0.00 16 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 57.50 30225 专用燃料费 0.25 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 167.66 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 111.87 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 5.22 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 240.08 30229 福利费 349.46 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 116.47 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 24.25 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家 庭的补助支出 10.92 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服 务支出 111.27 人员经费合计 4,271.69 公用经费合计 1,890.68 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 2017 年度预算数 2017 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 176.60 0.00 166.60 0.00 166.60 10.00 168.51 2.74 165.02 0.00 165.02 0.75 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处 单位:万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 2,661.71 2,661.71 0.00 2,661.71 0.00 212 城乡社区支出 0.00 2,641.60 2,641.60 0.00 2,641.60 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 0.00 2,641.60 2,641.60 0.00 2,641.60 0.00 17 安排的支出 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 2,641.60 2,641.60 0.00 2,641.60 0.00 229 其他支出 0.00 20.11 20.11 0.00 20.11 0.00 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 20.11 20.11 0.00 20.11 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 0.00 20.11 20.11 0.00 20.11 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 18 三、吉华街道办事处2017 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2017 年收入决算38,198.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款 收入31,664.57 万元,政府性基金预算财政拨款收入2,661.71 万元, 其他收入3,872.38 万元。 2017 年支出决算37,284.61 万元,其中:财政拨款支出34,336.32 万元。 2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出6,162.37 万元(其 中:公共预算财政拨款支出6,162.37 万元),占17.95%,其中:工 资福利支出3,846.27 万元,对个人和家庭的补助支出425.42 万元, 商品和服务支出1,842.52 万元,其他资本性支出等支出48.16 万元; 项目支出决算28,173.95 万元(其中:公共预算财政拨款支出 25,512.24 万元,政府性基金预算财政拨款支出2,661.71 万元)、占 82.05%,主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保 障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住 房保障等方面的支出。 吉华街道办为2017 年新增预算单位,无2016 年度决算数据。 (二)收入决算情况说明 2017 年收入决算38,198.65 万元。主要是一般公共服务、公共安 全、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡 社区、农林水、交通运输、住房保障等方面收入。 (三)支出决算情况说明 19 2017 年支出决算37,284.61 万元。主要是一般公共服务、公共安 全、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡 社区、农林水、交通运输、住房保障等方面支出。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年财政拨款收入决算34,326.28 万元。2017 年年初预算收入 为18,855.24 万元,增加了82.05%。2017 年财政拨款支出决算 34,336.32 万元。2017 年年初预算支出为18,855.24 万元,增加了 82.10%。主要是公共安全、文化体育与传媒、城乡社区、交通运输、 住房保障等方面收支增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款支出决算31,674.61 万元。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算6,162.37 万元。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2017 年“三公”经费总支出决算168.51 万元,2017 年初预算“三 公”支出176.60 万元。 其中因公出国(境)一批14 人费用2.74 万元,年初预算0.00 万元。 公务用车购置及运行维护费165.02 万元,年初预算166.60 万元。 主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费等支出。其中:全年公务用车购置费0.00 万元、公务用车运 行维护费支出165.02 万元。公务车保有量14 辆,其中:一般公务用车 20 11 辆、一般执法执勤用车3 辆。 公务接待费0.75 万元。年初预算10.00 万元,主要是上级部门 的相关专项检查、统战工作、省、市工作接洽支出,其中:国内公务 接待1 批次,14 人次;由于严格执行中央的“八项”规定,厉行节约, 提高了资金的使用效益。 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算2,661.71 万元。 2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算2,661.71 万元。 (九)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关运行经费 支出1,736.25 万元,我街道办为2017 年新增预算单位,无2016 年度 决算数据。 2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购支出总额 2340.96 万元,其中:政府采购货物支出396.76 万元、政府采购工程 支出0 万元、政府采购服务支出1944.20 万元。授予中小企业合同金 2340.96 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合 同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。 3.2017 年度预算绩效情况说明。 我街道办为2017 年新增预算单位,无纳入绩效目标管理的预算 项目,开展了2017 年整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,整体 支出绩效情况较为理想,但也存在专项性资金预算执行率偏低的情况。 总体上看,该项目2017 年预算执行的各项工作完成情况良好,基 21 本达到了预期效果。 4.国有资产占用情况说明。 截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆14 辆,其中一般公 务用车11 辆、一般执法执勤用车3 辆;单位价值50 万元以上通用设 备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 22 四、名词解释 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金; 2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入; 3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共 服务等支出; 4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出; 5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出; 6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支 出; 7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣 传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出; 8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出; 9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出; 10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出; 11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、 基建等支出; 12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及 行费、公务接待费; 13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的日常公用经费支出。 23
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