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深圳市龙岗区吉华街道办事处2017年度部门决算
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1
深圳市龙岗区吉华街道办事处
2017 年度部门决算
目录
一、吉华街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、吉华街道办事处2017 年度部门决算表
三、吉华街道办事处2017 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、吉华街道办事处概况
(一)主要职能
1、贯彻执行中央和省、市、区有关政策法规以及市、区党委和
政府的决定、命令、指示,完成上级部署的各项任务。
2、负责基层党组织建设和干部队伍建设,领导社区党组织及其
他组织,发挥基层党组织在各类组织中的领导核心作用、战斗堡垒作
用和共产党员的先锋模范作用。
3、加强基层政权建设,领导社区工作站,指导社区居民委员会
工作,促进居民自治,及时向上级党委、政府反映居民的意见和要求。
4、加强社会主义精神文明建设,开展科技、文化、体育、旅游
等工作。
5、维护社区平安,承担维护社会稳定和社会治安综合治理工作,
开展人民调解和治安保卫工作;处置辖区突发事件,做好应急指挥和
协调工作;做好信访相关工作。
6、维护老人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷的合法权
益。
7、参与城市建设和更新改造工作;做好“三防”和抗灾工作;
负责辖区物业行业管理。
8、负责城市管理和综合执法工作;按有关规定组织、协调、指
挥辖区有关领域的执法工作。
9、负责劳动管理和安全生产监管工作。
10、负责计划生育管理服务工作,加强人口管理和出租屋管理,
做好社区网格管理工作。
11、开展拥军优属和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工
作;发展社会福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。
3
12、优化投资环境,做好为企业服务工作,规范监管集体经济企
业,促进辖区经济发展。
13、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
龙岗区吉华街道办事处部门预算单位包括:吉华街道办本级(包
括下述单位之外的行政事业单位及7 个社区工作站)、行政事务中心、
党建服务中心、社区网格管理中心、公共事务中心、土地整备中心、
市政事务中心、水务管理中心、食物环境监管中心、执法队共10 个
基层单位。我街道为2017 年新增预算单位。
龙岗区吉华街道办事处2017 年总编制数164 人(其中行政编制
100 个,事业编制64 个),编内实有人数107 人,聘员员额800 个
(实有员额内聘员644 人);离退休人员1 人。
二、吉华街道办事处2017 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
34,326.28一、一般公共服务支出
28
2,525.79
二、上级补助收入
2
0.00二、外交支出
29
0.00
三、事业收入
3
0.00三、国防支出
30
0.00
四、经营收入
4
0.00四、公共安全支出
31
1,319.19
五、附属单位上缴收入
5
0.00五、教育支出
32
0.00
六、其他收入
6
3,872.38六、科学技术支出
33
9.88
7
七、文化体育与传媒支出
34
348.49
8
八、社会保障和就业支出
35
954.58
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
326.40
10
十、节能环保支出
37
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
24,190.53
12
十二、农林水支出
39
703.80
4
13
十三、交通运输支出
40
1,717.63
14
十四、资源勘探信息等支出
41
69.88
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
19
十九、住房保障支出
46
1,163.36
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
21
二十一、其他支出
48
3,955.08
22
49
本年收入合计
23
38,198.65
本年支出合计
50
37,284.61
用事业基金弥补收支差额
24
0.00结余分配
51
0.00
年初结转和结余
25
485.76年末结转和结余
52
1,399.81
26
53
总计
27
38,684.42
总计
54
38,684.42
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
38,198.65
34,326.28
0.00
0.00 0.00
0.00
3,872.38
201
一般公共服务支出
2,525.79
2,525.79
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
100.00
100.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2010102
一般行政管理事
务
86.12
86.12
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2010108
代表工作
13.88
13.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20105
统计信息事务
32.61
32.61
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2010599
其他统计信息事
务支出
32.61
32.61
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
20.00
20.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2010699
其他财政事务支
出
20.00
20.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
539.79
539.79
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2011099
其他人力资源事
539.79
539.79
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
5
务支出
20113
商贸事务
85.47
85.47
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支
出
85.47
85.47
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
316.58
316.58
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事
务支出
316.58
316.58
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支
出
132.64
132.64
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2013602
一般行政管理事
务
7.80
7.80
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务
支出
124.84
124.84
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务
支出
1,298.70
1,298.70
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服
务支出
1,298.70
1,298.70
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
1,319.19
1,319.19
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,319.19
1,319.19
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支
出
1,276.19
1,276.19
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
43.00
43.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
9.88
9.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20607
科学技术普及
9.88
9.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2060702
科普活动
9.88
9.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支
出
348.49
348.49
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20701
文化
348.49
348.49
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
348.49
348.49
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支
出
954.58
954.58
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20801
人力资源和社会保
障管理事务
125.02
125.02
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080102
一般行政管理事
务
25.45
25.45
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
64.00
64.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080106
就业管理事务
7.57
7.57
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和
社会保障管理事务
支出
28.00
28.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20802
民政管理事务
486.33
486.33
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080299
其他民政管理事
486.33
486.33
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
6
务支出
20805
行政事业单位离退
休
133.17
133.17
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基
本养老保险缴费支
出★
62.29
62.29
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职
业年金缴费支出★
24.92
24.92
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单
位离退休支出
45.96
45.96
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
6.92
6.92
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
6.92
6.92
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
0.60
0.60
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2081004
殡葬
0.60
0.60
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20815
自然灾害生活救助
3.00
3.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2081502
地方自然灾害生
活补助
3.00
3.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就
业支出
199.54
199.54
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和
就业支出
199.54
199.54
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生
育支出
326.40
326.40
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21004
公共卫生
7.00
7.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机
构
7.00
7.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
259.40
259.40
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2100717
计划生育服务
19.54
19.54
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事
务支出
239.86
239.86
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21010
食品和药品监督管
理事务
60.00
60.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2101099
其他食品和药品
监督管理事务支出
60.00
60.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
25,104.58
22,005.34
0.00
0.00 0.00
0.00
3,099.23
21201
城乡社区管理事务
5,479.26
5,479.26
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120102
一般行政管理事
务
68.18
68.18
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120103
机关服务
236.86
236.86
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
3,595.19
3,595.19
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120106
工程建设管理
83.50
83.50
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管
1,495.53
1,495.53
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
7
理事务支出
21203
城乡社区公共设施
2,833.02
2,833.02
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施
建设
1,499.66
1,499.66
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公
共设施支出
1,333.35
1,333.35
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
2,915.41
2,915.41
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫
生
2,915.41
2,915.41
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出
让收入及对应专项
债务收入安排的支
出
2,641.60
2,641.60
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿
支出
2,641.60
2,641.60
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
11,235.28
8,136.05
0.00
0.00 0.00
0.00
3,099.23
2129999
其他城乡社区支
出
11,235.28
8,136.05
0.00
0.00 0.00
0.00
3,099.23
213
农林水支出
703.80
703.80
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21301
农业
215.44
215.44
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130102
一般行政管理事
务
24.46
24.46
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
190.99
190.99
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21302
林业
41.08
41.08
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补
偿
22.00
22.00
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
19.08
19.08
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21303
水利
427.04
427.04
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与
维护
47.37
47.37
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
379.67
379.67
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
20.23
20.23
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
20.23
20.23
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1,717.63
1,717.63
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1,717.63
1,717.63
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2140104
公路建设★
1,717.63
1,717.63
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支
出
69.88
69.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
69.88
69.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监
管支出
69.88
69.88
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,163.36
866.98
0.00
0.00 0.00
0.00
296.39
8
22102
住房改革支出
1,163.36
866.98
0.00
0.00 0.00
0.00
296.39
2210201
住房公积金
651.53
628.18
0.00
0.00 0.00
0.00
23.35
2210203
购房补贴
511.83
238.80
0.00
0.00 0.00
0.00
273.03
229
其他支出
3,955.08
3,478.32
0.00
0.00 0.00
0.00
476.76
22960
彩票公益金及对应
专项债务收入安排
的支出
20.11
20.11
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的
彩票公益金支出
20.11
20.11
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
3,934.98
3,458.22
0.00
0.00 0.00
0.00
476.76
2299901
其他支出
3,934.98
3,458.22
0.00
0.00 0.00
0.00
476.76
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
37,284.61
6,470.35
30,814.26
0.00 0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,525.79
62.71
2,463.08
0.00 0.00
0.00
20101
人大事务
100.00
0.00
100.00
0.00 0.00
0.00
2010102
一般行政管理事务
86.12
0.00
86.12
0.00 0.00
0.00
2010108
代表工作
13.88
0.00
13.88
0.00 0.00
0.00
20105
统计信息事务
32.61
0.00
32.61
0.00 0.00
0.00
2010599
其他统计信息事务支出
32.61
0.00
32.61
0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
20.00
0.00
20.00
0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
20.00
0.00
20.00
0.00 0.00
0.00
20110
人力资源事务
539.79
0.00
539.79
0.00 0.00
0.00
2011099
其他人力资源事务支出
539.79
0.00
539.79
0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
85.47
0.00
85.47
0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
85.47
0.00
85.47
0.00 0.00
0.00
20129
群众团体事务
316.58
0.00
316.58
0.00 0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
316.58
0.00
316.58
0.00 0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
132.64
0.00
132.64
0.00 0.00
0.00
9
2013602
一般行政管理事务
7.80
0.00
7.80
0.00 0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
124.84
0.00
124.84
0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
1,298.70
62.71
1,235.99
0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1,298.70
62.71
1,235.99
0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
1,319.19
0.00
1,319.19
0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
1,319.19
0.00
1,319.19
0.00 0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
1,276.19
0.00
1,276.19
0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
43.00
0.00
43.00
0.00 0.00
0.00
206
科学技术支出
9.88
0.00
9.88
0.00 0.00
0.00
20607
科学技术普及
9.88
0.00
9.88
0.00 0.00
0.00
2060702
科普活动
9.88
0.00
9.88
0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
348.49
76.68
271.81
0.00 0.00
0.00
20701
文化
348.49
76.68
271.81
0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
348.49
76.68
271.81
0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
954.58
0.00
954.58
0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
125.02
0.00
125.02
0.00 0.00
0.00
2080102
一般行政管理事务
25.45
0.00
25.45
0.00 0.00
0.00
2080105
劳动保障监察
64.00
0.00
64.00
0.00 0.00
0.00
2080106
就业管理事务
7.57
0.00
7.57
0.00 0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保
障管理事务支出
28.00
0.00
28.00
0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
486.33
0.00
486.33
0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
486.33
0.00
486.33
0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
133.17
0.00
133.17
0.00 0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老
保险缴费支出★
62.29
0.00
62.29
0.00 0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金
缴费支出★
24.92
0.00
24.92
0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退
休支出
45.96
0.00
45.96
0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
6.92
0.00
6.92
0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
6.92
0.00
6.92
0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
0.60
0.00
0.60
0.00 0.00
0.00
2081004
殡葬
0.60
0.00
0.60
0.00 0.00
0.00
20815
自然灾害生活救助
3.00
0.00
3.00
0.00 0.00
0.00
2081502
地方自然灾害生活补助
3.00
0.00
3.00
0.00 0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
199.54
0.00
199.54
0.00 0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支
出
199.54
0.00
199.54
0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
326.40
0.00
326.40
0.00 0.00
0.00
10
21004
公共卫生
7.00
0.00
7.00
0.00 0.00
0.00
2100401
疾病预防控制机构
7.00
0.00
7.00
0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
259.40
0.00
259.40
0.00 0.00
0.00
2100717
计划生育服务
19.54
0.00
19.54
0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
239.86
0.00
239.86
0.00 0.00
0.00
21010
食品和药品监督管理事务
60.00
0.00
60.00
0.00 0.00
0.00
2101099
其他食品和药品监督管
理事务支出
60.00
0.00
60.00
0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
24,190.53
5,543.28
18,647.25
0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
5,479.26
507.55
4,971.71
0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
68.18
0.00
68.18
0.00 0.00
0.00
2120103
机关服务
236.86
84.56
152.30
0.00 0.00
0.00
2120104
城管执法
3,595.19
310.42
3,284.77
0.00 0.00
0.00
2120106
工程建设管理
83.50
0.00
83.50
0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
1,495.53
112.58
1,382.95
0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
2,833.02
0.00
2,833.02
0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
1,499.66
0.00
1,499.66
0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施
支出
1,333.35
0.00
1,333.35
0.00 0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
2,915.41
79.88
2,835.54
0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
2,915.41
79.88
2,835.54
0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
2,641.60
0.00
2,641.60
0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
2,641.60
0.00
2,641.60
0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
10,321.23
4,955.84
5,365.39
0.00 0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
10,321.23
4,955.84
5,365.39
0.00 0.00
0.00
213
农林水支出
703.80
116.64
587.16
0.00 0.00
0.00
21301
农业
215.44
116.64
98.80
0.00 0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
24.46
0.00
24.46
0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
190.99
116.64
74.34
0.00 0.00
0.00
21302
林业
41.08
0.00
41.08
0.00 0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
22.00
0.00
22.00
0.00 0.00
0.00
2130299
其他林业支出
19.08
0.00
19.08
0.00 0.00
0.00
21303
水利
427.04
0.00
427.04
0.00 0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
47.37
0.00
47.37
0.00 0.00
0.00
2130314
防汛
379.67
0.00
379.67
0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
20.23
0.00
20.23
0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
20.23
0.00
20.23
0.00 0.00
0.00
214
交通运输支出
1,717.63
0.00
1,717.63
0.00 0.00
0.00
11
21401
公路水路运输
1,717.63
0.00
1,717.63
0.00 0.00
0.00
2140104
公路建设★
1,717.63
0.00
1,717.63
0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
69.88
0.00
69.88
0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
69.88
0.00
69.88
0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
69.88
0.00
69.88
0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
1,163.36
671.05
492.31
0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,163.36
671.05
492.31
0.00 0.00
0.00
2210201
住房公积金
651.53
159.21
492.31
0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
511.83
511.83
0.00
0.00 0.00
0.00
229
其他支出
3,955.08
0.00
3,955.08
0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
20.11
0.00
20.11
0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
20.11
0.00
20.11
0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
3,934.98
0.00
3,934.98
0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
3,934.98
0.00
3,934.98
0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预
算财政拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算
财政拨款
1
31,664.57一、一般公共服务支出
28
2,525.79
2,525.79
0.00
二、政府性基金预
算财政拨款
2
2,661.71二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
1,319.19
1,319.19
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
9.88
9.88
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
348.49
348.49
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
954.58
954.58
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出36
326.40
326.40
0.00
12
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
22,015.38 19,373.78 2,641.60
12
十二、农林水支出
39
703.80
703.80
0.00
13
十三、交通运输支出
40
1,717.63
1,717.63
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
69.88
69.88
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
866.98
866.98
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
3,478.32
3,458.22
20.11
本年收入合计
22
34,326.28
本年支出合计
49
34,336.32 31,674.61 2,661.71
年初财政拨款结
转和结余
23
367.69年末财政拨款结转和结余
50
357.65
357.65
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
367.69
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
34,693.97
总计
54
34,693.97 32,032.26 2,661.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
31,674.61
6,162.37
25,512.24
201
一般公共服务支出
2,525.79
62.71
2,463.08
20101
人大事务
100.00
0.00
100.00
2010102
一般行政管理事务
86.12
0.00
86.12
2010108
代表工作
13.88
0.00
13.88
20105
统计信息事务
32.61
0.00
32.61
13
2010599
其他统计信息事务支出
32.61
0.00
32.61
20106
财政事务
20.00
0.00
20.00
2010699
其他财政事务支出
20.00
0.00
20.00
20110
人力资源事务
539.79
0.00
539.79
2011099
其他人力资源事务支出
539.79
0.00
539.79
20113
商贸事务
85.47
0.00
85.47
2011399
其他商贸事务支出
85.47
0.00
85.47
20129
群众团体事务
316.58
0.00
316.58
2012999
其他群众团体事务支出
316.58
0.00
316.58
20136
其他共产党事务支出
132.64
0.00
132.64
2013602
一般行政管理事务
7.80
0.00
7.80
2013699
其他共产党事务支出
124.84
0.00
124.84
20199
其他一般公共服务支出
1,298.70
62.71
1,235.99
2019999
其他一般公共服务支出
1,298.70
62.71
1,235.99
204
公共安全支出
1,319.19
0.00
1,319.19
20499
其他公共安全支出
1,319.19
0.00
1,319.19
2049901
其他公共安全支出
1,276.19
0.00
1,276.19
2049902
其他消防
43.00
0.00
43.00
206
科学技术支出
9.88
0.00
9.88
20607
科学技术普及
9.88
0.00
9.88
2060702
科普活动
9.88
0.00
9.88
207
文化体育与传媒支出
348.49
76.68
271.81
20701
文化
348.49
76.68
271.81
2070199
其他文化支出
348.49
76.68
271.81
208
社会保障和就业支出
954.58
0.00
954.58
20801
人力资源和社会保障管理事务
125.02
0.00
125.02
2080102
一般行政管理事务
25.45
0.00
25.45
2080105
劳动保障监察
64.00
0.00
64.00
2080106
就业管理事务
7.57
0.00
7.57
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支
出
28.00
0.00
28.00
20802
民政管理事务
486.33
0.00
486.33
2080299
其他民政管理事务支出
486.33
0.00
486.33
20805
行政事业单位离退休
133.17
0.00
133.17
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
★
62.29
0.00
62.29
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
24.92
0.00
24.92
2080599
其他行政事业单位离退休支出
45.96
0.00
45.96
20808
抚恤
6.92
0.00
6.92
2080899
其他优抚支出
6.92
0.00
6.92
20810
社会福利
0.60
0.00
0.60
14
2081004
殡葬
0.60
0.00
0.60
20815
自然灾害生活救助
3.00
0.00
3.00
2081502
地方自然灾害生活补助
3.00
0.00
3.00
20899
其他社会保障和就业支出
199.54
0.00
199.54
2089901
其他社会保障和就业支出
199.54
0.00
199.54
210
医疗卫生与计划生育支出
326.40
0.00
326.40
21004
公共卫生
7.00
0.00
7.00
2100401
疾病预防控制机构
7.00
0.00
7.00
21007
计划生育事务
259.40
0.00
259.40
2100717
计划生育服务
19.54
0.00
19.54
2100799
其他计划生育事务支出
239.86
0.00
239.86
21010
食品和药品监督管理事务
60.00
0.00
60.00
2101099
其他食品和药品监督管理事务支出
60.00
0.00
60.00
212
城乡社区支出
19,373.78
5,531.68
13,842.10
21201
城乡社区管理事务
5,479.26
507.55
4,971.71
2120102
一般行政管理事务
68.18
0.00
68.18
2120103
机关服务
236.86
84.56
152.30
2120104
城管执法
3,595.19
310.42
3,284.77
2120106
工程建设管理
83.50
0.00
83.50
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1,495.53
112.58
1,382.95
21203
城乡社区公共设施
2,833.02
0.00
2,833.02
2120303
小城镇基础设施建设
1,499.66
0.00
1,499.66
2120399
其他城乡社区公共设施支出
1,333.35
0.00
1,333.35
21205
城乡社区环境卫生
2,915.41
79.88
2,835.54
2120501
城乡社区环境卫生
2,915.41
79.88
2,835.54
21299
其他城乡社区支出
8,146.09
4,944.25
3,201.84
2129999
其他城乡社区支出
8,146.09
4,944.25
3,201.84
213
农林水支出
703.80
116.64
587.16
21301
农业
215.44
116.64
98.80
2130102
一般行政管理事务
24.46
0.00
24.46
2130199
其他农业支出
190.99
116.64
74.34
21302
林业
41.08
0.00
41.08
2130209
森林生态效益补偿
22.00
0.00
22.00
2130299
其他林业支出
19.08
0.00
19.08
21303
水利
427.04
0.00
427.04
2130306
水利工程运行与维护
47.37
0.00
47.37
2130314
防汛
379.67
0.00
379.67
21399
其他农林水支出
20.23
0.00
20.23
2139999
其他农林水支出
20.23
0.00
20.23
214
交通运输支出
1,717.63
0.00
1,717.63
21401
公路水路运输
1,717.63
0.00
1,717.63
15
2140104
公路建设★
1,717.63
0.00
1,717.63
215
资源勘探信息等支出
69.88
0.00
69.88
21506
安全生产监管
69.88
0.00
69.88
2150699
其他安全生产监管支出
69.88
0.00
69.88
221
住房保障支出
866.98
374.66
492.31
22102
住房改革支出
866.98
374.66
492.31
2210201
住房公积金
628.18
135.86
492.31
2210203
购房补贴
238.80
238.80
0.00
229
其他支出
3,458.22
0.00
3,458.22
22999
其他支出
3,458.22
0.00
3,458.22
2299901
其他支出
3,458.22
0.00
3,458.22
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
3,846.27
302
商品和服务支出
1,842.52
310
其他资本性支出
48.16
30101
基本工资
263.34
30201
办公费
102.17
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
571.93
30202
印刷费
28.34
31002
办公设备购置
44.74
30103
奖金
76.55
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
1.15
30104
其他社会保障
缴费
108.22
30204
手续费
0.05
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
2.97
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
83.65
30206
电费
38.61
31007
信息网络及软
件购置更新
0.00
30108
机关事业单位
基本养老保险
缴费
0.00
30207
邮电费
49.03
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
16.05
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利
支出
2,726.53
30209
物业管理费
68.45
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的
补助
425.42
30211
差旅费
4.28
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
4.91
30213
维修(护)费
30.50
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
740.81
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
1.58
31099
其他资本性支出
2.26
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.45
304
对企事业单位的补
贴
0.00
30307
医疗费
0.14
30218
专用材料费
0.70
30401
企业政策性补贴
0.00
16
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
57.50
30225
专用燃料费
0.25
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
167.66
30499
其他对企事业
单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
111.87
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
5.22
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
240.08
30229
福利费
349.46
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
116.47
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
24.25
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家
庭的补助支出
10.92
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服
务支出
111.27
人员经费合计
4,271.69
公用经费合计
1,890.68
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
2017 年度预算数
2017 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
176.60
0.00
166.60
0.00
166.60
10.00
168.51
2.74
165.02
0.00
165.02
0.75
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区吉华街道办事处
单位:万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
2,661.71
2,661.71
0.00 2,661.71
0.00
212
城乡社区支出
0.00
2,641.60
2,641.60
0.00 2,641.60
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
0.00
2,641.60
2,641.60
0.00 2,641.60
0.00
17
安排的支出
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
2,641.60
2,641.60
0.00 2,641.60
0.00
229
其他支出
0.00
20.11
20.11
0.00
20.11
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
20.11
20.11
0.00
20.11
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0.00
20.11
20.11
0.00
20.11
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
18
三、吉华街道办事处2017 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2017 年收入决算38,198.65 万元,其中:一般公共预算财政拨款
收入31,664.57 万元,政府性基金预算财政拨款收入2,661.71 万元,
其他收入3,872.38 万元。
2017 年支出决算37,284.61 万元,其中:财政拨款支出34,336.32
万元。
2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出6,162.37 万元(其
中:公共预算财政拨款支出6,162.37 万元),占17.95%,其中:工
资福利支出3,846.27 万元,对个人和家庭的补助支出425.42 万元,
商品和服务支出1,842.52 万元,其他资本性支出等支出48.16 万元;
项目支出决算28,173.95 万元(其中:公共预算财政拨款支出
25,512.24 万元,政府性基金预算财政拨款支出2,661.71 万元)、占
82.05%,主要是一般公共服务、公共安全、文化体育与传媒、社会保
障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输、住
房保障等方面的支出。
吉华街道办为2017 年新增预算单位,无2016 年度决算数据。
(二)收入决算情况说明
2017 年收入决算38,198.65 万元。主要是一般公共服务、公共安
全、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡
社区、农林水、交通运输、住房保障等方面收入。
(三)支出决算情况说明
19
2017 年支出决算37,284.61 万元。主要是一般公共服务、公共安
全、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡
社区、农林水、交通运输、住房保障等方面支出。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017 年财政拨款收入决算34,326.28 万元。2017 年年初预算收入
为18,855.24 万元,增加了82.05%。2017 年财政拨款支出决算
34,336.32 万元。2017 年年初预算支出为18,855.24 万元,增加了
82.10%。主要是公共安全、文化体育与传媒、城乡社区、交通运输、
住房保障等方面收支增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款支出决算31,674.61 万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算6,162.37 万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017 年“三公”经费总支出决算168.51 万元,2017 年初预算“三
公”支出176.60 万元。
其中因公出国(境)一批14 人费用2.74 万元,年初预算0.00
万元。
公务用车购置及运行维护费165.02 万元,年初预算166.60 万元。
主要是公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、
保险费等支出。其中:全年公务用车购置费0.00 万元、公务用车运
行维护费支出165.02 万元。公务车保有量14 辆,其中:一般公务用车
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11 辆、一般执法执勤用车3 辆。
公务接待费0.75 万元。年初预算10.00 万元,主要是上级部门
的相关专项检查、统战工作、省、市工作接洽支出,其中:国内公务
接待1 批次,14 人次;由于严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,
提高了资金的使用效益。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算2,661.71 万元。
2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算2,661.71 万元。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2017 年度机关运行经费
支出1,736.25 万元,我街道办为2017 年新增预算单位,无2016 年度
决算数据。
2.政府采购支出情况说明。本部门2017 年度政府采购支出总额
2340.96 万元,其中:政府采购货物支出396.76 万元、政府采购工程
支出0 万元、政府采购服务支出1944.20 万元。授予中小企业合同金
2340.96 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合
同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
3.2017 年度预算绩效情况说明。
我街道办为2017 年新增预算单位,无纳入绩效目标管理的预算
项目,开展了2017 年整体支出绩效评价工作。从评价情况来看,整体
支出绩效情况较为理想,但也存在专项性资金预算执行率偏低的情况。
总体上看,该项目2017 年预算执行的各项工作完成情况良好,基
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本达到了预期效果。
4.国有资产占用情况说明。
截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆14 辆,其中一般公
务用车11 辆、一般执法执勤用车3 辆;单位价值50 万元以上通用设
备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
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四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;
2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
之外取得的收入;
3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群
众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共
服务等支出;
4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;
5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;
6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事
务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支
出;
7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣
传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;
8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公
共设施等支出;
9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;
10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;
11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、
基建等支出;
12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及
行费、公务接待费;
13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的
基本支出中的日常公用经费支出。
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