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深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016年度部门决算
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深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016 年度
部门决算
目 录
一、深圳市龙岗区委(区政府)办公室概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016 年度部门决算表
三、深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016 年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、 深圳市龙岗区委(区政府)办公室概况
(一)部门职责
深圳市龙岗区委(区政府)办公室主要部门职责:
1、根据党和国家的路线、方针、政策,围绕区委、区政府的中心工
作,开展调查研究,为区委、区政府决策提供参考。
2、起草、审核区委、区政府公文,起草区委、区政府领导交办的其
他各类文字材料,处理区委、区政府收到的各类文电。
3、组织安排区委、区政府会议和公务活动及起草会议纪要工作。
4、负责区委、区政府决定事项和领导批示的督查工作。
5、负责全区重要信息的收集、整理、报送工作,及时提供给领导参
考。
6、负责区委、区政府印鉴的管理工作。
7、负责因公赴港澳、出国人员的资格初审及有关签证手续工作,组
织、协调全区的外事及港澳事务工作。
8、组织协调、督促检查市区人大代表建议、政协提案的办理工作。
9、负责区政府规范性文件的管理工作和行政复议、行政应诉工作。
10、负责全区机要保密工作。
11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
我部门纳入2016 年部门决算汇编范围的单位分别为:中共深圳市龙
岗区委办公室(本级)、深圳市龙岗区数据统筹办公室、中共深圳市龙岗
区直属机关工作委员会、深圳市龙岗区政务服务管理办公室、深圳市龙岗
区档案局、深圳市龙岗区决策咨询委员会办公室,相比2015 年减少1 个
单位。内设科室8 个,分别是秘书一科、秘书二科、办文科、调研科、综
合科、外事科、信息科、机关党建科;下设副处级行政机构5 个,分别为
区督查室、法制办、保密局、政务办、档案局;代管正处级事业单位1 个,
深圳市龙岗区数据统筹办公室;代管正科级事业单位1 个,为区决咨办。
二、 深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016 年度部门决算表
收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室
公开01 表
单位:万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6,021.34 一、一般公共服务支出
30
4,367.63
其中:政府性基金预算财政
拨款
2
0.00 二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00 三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00 四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00 五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00 六、科学技术支出
35
1,086.50
六、其他收入
7
1,259.11 七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
186.04
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
193.47
12
十二、农林水支出
41
0.00
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
176.70
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
1,244.32
本年收入合计
22
7,280.45
本年支出合计
51
7,254.65
用事业基金弥补收支差额
23
0.00 结余分配
52
11.73
年初结转和结余
24
45.12 年末结转和结余
53
59.19
总计
25
7,325.57
总计
54
7,325.57
收入决算表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室
公开02 表
单位:万元
项 目
本年收入合
计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收
入
经营收
入
附属单位
上缴收入 其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,280.45
6,021.34
0.00
0.00
0.00
0.00 1,259.11
201
一般公共服务支出
4,393.68
4,362.26
0.00
0.00
0.00
0.00
31.42
20103
政府办公厅(室)及相关机构
事务
4,237.57
4,206.18
0.00
0.00
0.00
0.00
31.39
2010301 行政运行
2,952.94
2,921.55
0.00
0.00
0.00
0.00
31.39
2010302 一般行政管理事务
730.70
730.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010350 事业运行
509.23
509.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相
关机构事务支出
44.71
44.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20126
档案事务
89.67
89.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012604 档案馆
89.67
89.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
66.43
66.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
2013699 其他共产党事务支出
66.43
66.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
206
科学技术支出
1,086.24
1,059.16
0.00
0.00
0.00
0.00
27.09
20601
科学技术管理事务
1,086.24
1,059.16
0.00
0.00
0.00
0.00
27.09
2060102 一般行政管理事务
28.68
28.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出
1,057.56
1,030.47
0.00
0.00
0.00
0.00
27.09
208
社会保障和就业支出
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
193.47
193.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
193.47
193.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
193.47
193.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
176.70
176.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
176.70
176.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
104.09
104.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
72.60
72.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,244.32
43.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.60
22999
其他支出
1,244.32
43.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.60
2299901 其他支出
1,244.32
43.72
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.60
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室 单位:万元
项 目
本年支出
合计
基本支出
项目支出 上缴上级支
出
经营支出 对附属单位
补助支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
7,254.65
4,293.45
2,961.20
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
4,367.63
3,913.17
454.46
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机
构事务
4,211.53
3,913.17
298.36
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
2,928.90
2,928.90
0.00
0.00
0.00
0.00
2010302
一般行政管理事务
730.70
475.04
255.66
0.00
0.00
0.00
2010350
事业运行
509.23
509.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相
关机构事务支出
42.71
0.00
42.71
0.00
0.00
0.00
20126
档案事务
89.67
0.00
89.67
0.00
0.00
0.00
2012604
档案馆
89.67
0.00
89.67
0.00
0.00
0.00
20136
其他共产党事务支出
66.42
0.00
66.42
0.00
0.00
0.00
2013699
其他共产党事务支出
66.42
0.00
66.42
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1,086.50
17.54
1,068.96
0.00
0.00
0.00
20601
科学技术管理事务
1,086.50
17.54
1,068.96
0.00
0.00
0.00
2060102
一般行政管理事务
28.68
0.00
28.68
0.00
0.00
0.00
2060199
其他科学技术管理事务支出
1,057.82
17.54
1,040.27
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
186.04
186.04
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
193.47
0.00
193.47
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
193.47
0.00
193.47
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
193.47
0.00
193.47
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
176.70
176.70
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
176.70
176.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
104.09
104.09
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
72.60
72.60
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
1,244.32
0.00
1,244.32
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
1,244.32
0.00
1,244.32
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
1,244.32
0.00
1,244.32
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室
单位:万元
收 入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财
政拨款
1
6,021.34 一、一般公共服务支出
28
4,336.86
4,336.86
0.00
二、政府性基金预算
财政拨款
2
0.00 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
1,071.14
1,071.14
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
186.04
186.04
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
193.47
193.47
0.00
12
十二、农林水支出
39
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
176.70
176.70
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
43.72
43.72
0.00
本年收入合计
22
6,021.34
本年支出合计
49
6,007.93
6,007.93
0.00
年初财政拨款结转
和结余
23
31.13 年末财政拨款结转和结余
50
44.54
44.54
0.00
一般公共预算财
政拨款
24
31.13
51
政府性基金预算
财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
6,052.47
总计
54
6,052.47
6,052.47
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室 单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
6,007.93
4,247.34
1,760.59
201
一般公共服务支出
4,336.86
3,882.41
454.45
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
4,180.78
3,882.41
298.36
2010301
行政运行
2,898.15
2,898.15
0.00
2010302
一般行政管理事务
730.70
475.04
255.66
2010350
事业运行
509.23
509.23
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
42.71
0.00
42.71
20126
档案事务
89.67
0.00
89.67
2012604
档案馆
89.67
0.00
89.67
20136
其他共产党事务支出
66.41
0.00
66.41
2013699
其他共产党事务支出
66.41
0.00
66.41
206
科学技术支出
1,071.14
2.18
1,068.96
20601
科学技术管理事务
1,071.14
2.18
1,068.96
2060102
一般行政管理事务
28.68
0.00
28.68
2060199
其他科学技术管理事务支出
1,042.46
2.18
1,040.27
208
社会保障和就业支出
186.04
186.04
0.00
20805
行政事业单位离退休
186.04
186.04
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
186.04
186.04
0.00
212
城乡社区支出
193.47
0.00
193.47
21203
城乡社区公共设施
193.47
0.00
193.47
2120399
其他城乡社区公共设施支出
193.47
0.00
193.47
221
住房保障支出
176.70
176.70
0.00
22102
住房改革支出
176.70
176.70
0.00
2210201
住房公积金
104.09
104.09
0.00
2210203
购房补贴
72.60
72.60
0.00
229
其他支出
43.72
0.00
43.72
22999
其他支出
43.72
0.00
43.72
2299901
其他支出
43.72
0.00
43.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室 单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
2,512.38
302
商品和服务支出
878.37
310
其他资本性支出
63.58
30101
基本工资
475.84
30201
办公费
136.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
1,222.88
30202
印刷费
11.52
31002
办公设备购置
53.39
30103
奖金
180.95
30203
咨询费
26.85
31003
专用设备购置
1.20
30104
其他社会保障缴费
115.29
30204
手续费
23.68
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
64.20
30206
电费
0.00
31007
信息网络及软件购置
8.99
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
26.76
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
453.22
30209
物业管理费
7.20
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
793.00
30211
差旅费
10.89
31011
地上附着物和青苗补
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)费用
79.44
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
186.04
30213
维修(护)费
55.04
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.08
30215
会议费
6.89
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
2.84
30216
培训费
11.51
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
1.42
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
252.65
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
239.83
30499
其他对企事业单位的
0.00
30311
住房公积金
152.32
30227
委托业务费
21.82
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
19.18
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
192.25
30229
福利费
54.34
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
24.36
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
54.15
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
6.81
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
67.51
人员经费合计
3,305.38
公用经费合计
941.96
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室 单位:万元
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算
财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2016 年度预算数
2016 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
63.55
0.00
44.80
0.00
44.80
18.75
109.92
82.55
25.06
0.00
25.06
2.31
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区委(区政府)办公室 单位:万元
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。
项
目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
三、 深圳市龙岗区委(区政府)办公室2016 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
2016 年度收入总计7325.57 万元,其中:本年收入7280.45 万元,
年初结转结余45.12万元。支出总计7325.57万元,其中:本年支出7254.65
万元,结余分配11.73 万元,年末结转和结余59.19 万元。与2015 年相
比,本年收入增加了2,016.55 万元,本年支出增加了1,623.29 万元,收
支整体增加主要原因是:2016 年深圳市龙岗区数据统筹办公室作为龙岗
区委(区政府)办公室的下级单位纳入编制决算。
(二) 收入决算情况说明
2016 年收入决算7280.45 万元,比上年决算数增加2,016.55 万元,
增长了38.31%。其中:
1、财政拨款收入6021.34 万元,占收入合计的82.70%。比上年决算
数增加1,520.26 万元,增长了33.78%。
2、上级补助收入0 万元,占收入合计的0%。
3、事业收入0 万元,占收入合计的0%。
4、其他收入1259.11 万元,占收入合计的17.29%,比上年决算数增
加了496.29 万元,增长了65.06%。
(三) 支出决算情况说明
2016 年支出决算7254.65 万元,比上年决算数增加1,623.29 万元,
增长28.83%,其中基本支出4293.45 万元,占支出合计的59.18%,比上
年决算数下降5.33%;项目支出2961.2 万元,占支出合计的40.82%,比
上年决算数增长122.22%。
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年本年财政拨款收入合计为6021.34 万元,其中一般公共财政
拨款收入6021.34 万元,政府性基金预算财政拨款收入0 万元。年初财政
拨款结转和结余31.13 万元,均为一般公共财政拨款结转和结余。2016
年财政拨款支出合计6007.93 万元,年末财政拨款结转和结余44.54 万元。
本年财政拨款支出与年初预算数对比,减少了65.72 万元,下降了1.08%,
主要原因是:住房保障支出减少。
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共财政拨款支出6007.93 万元,完成年初预算98.91%。
按用途划分,基本支出4247.34 万元,占一般公共财政拨款支出合计的
70.70%,其中:人员经费3,305.38 万元,日常公用经费941.96 万元。项
目支出1760.59 万元,占一般公共财政拨款支出合计的29.30%。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年一般公共财政拨款支出基本支出4247.34 万元,其中:工资
福利支出2512.38 万元,商品和服务支出878.37 万元,对个人和家庭的
补助793 万元,其他资本性支出63.58 万元。
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公经费”一般公共财政拨款支出共109.92 万元,较上
年减少79.17 万元,降低了38.20%;减少的主要原因:1、机构调整,区
接待办、区改革办划走;2、认真贯彻落实“三公”经费支出。具体情况
如下:
1、因公出国(境)费支出82.55 万元,全年使用一般公共预算财政
拨款安排出国团组5 个、14 人次。2016 年因公出国(境)费支出年初预
算0 万元。(因公出国(境)经费额度由财政部门实行指标单列、规模总
控和封闭管理,预算单位按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议
审定计划动态调配使用。)
2、公务用车购置及运行维护费支出25.06 万元。主要包括:
(1)2016 年新购置汽车0 辆,总购置费0 万元,年初预算0 万元。
公务用车运行费支出决算25.06 万元,年初预算44.8 万元,较年初
预算数节约19.74 万元。我部门完成车改后,单位公务车保有量8 辆,公
车费用比上年决算数增加了3.16 万元,增长了14.43%,主要原因是公务
用车保险由区财政统一投保改为各单位自行投保,公务用车运行维护费相
应增加。
3.公务接待费年初预算18.75 万元,决算支出2.31 万元,较年初预
算节约16.44 万元。其中:国内接待支出2.31 万元,共接待国内来访团
组18 批次,来宾274 人次。外事接待支出0 万元,共接待国(境)外来
宾团组0 批次,来访外宾0 人次。
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我部门无政府性基金预算财政拨款收支情况。
(九)其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明。
我部门2016 年度机关运行经费支出845.68 万元,比 2015 年增加
534.12 万元,增加171.44%。主要原因是:深圳市龙岗区政务服务管理办
公室的日常公用经费增加。
2、政府采购支出情况说明。
我部门 2016 年度政府采购支出总额904.5 万元,其中:政府采购
货物支出103.6 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出
800.9 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,
其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。
3、2016 年度预算绩效情况说明。
(1)绩效管理工作开展情况。
一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我办组织开展部门整
体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2084.99 万元。从评价情况
来看,整体支出绩效情况良好,大部分达到了预期的目标和效果。组织对
2016 年度3 个纳入预算绩效目标管理的项目:技术平台运营、电子政务
系统管理、网络设备管理全面开展绩效自评,共涉及财政资金978.042 万
元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申
请时设定的各项绩效目标。
二是2014-2016 年财政专项资金使用绩效情况。我部门无2014-2016
年财政专项资金使用绩效情况说明。
(2)民生项目、重点项目绩效评价报告。
我部门无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。
4、部门需要说明的其他特殊事项。
我部门无其他需要说明的特殊事项。
四、名词解释
(一)收入科目
1、财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事
业收入”等以外的收入。
3、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定
用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(二)支出科目
1、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人
员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目
标所发生的支出。
3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补
助结余中分配的事业基金和职工福利基金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续
使用的资金。
5、支出功能分类:
(1)一般公共服务(类)支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(2)社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的
支出。
(3)住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(4)其他(类)支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
(三)“三公经费”
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务
接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿
费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指
单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含
外宾接待)支出。
(四)机关运行经费
行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基
本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖
费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工
会经费、福利费等。
Archived Raw HTML