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深圳市龙岗区坪地街道办事处2016年度部门决算
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1
附件1.
深圳市龙岗区坪地街道办事处
2016 年度部门决算
目录
一、坪地街道办事处概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、坪地街道办事处2016 年度部门决算表
三、坪地街道办事处2016 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、坪地街道办事处概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作
方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和
国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建设。
3.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。
5.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创
造良好的市场环境。
6.承办区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括:街道办本级(包
括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、机关后勤服务中
心、老干部活动中心、农林水管理中心、人力资源服务中心、投资
服务中心、文体服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、
流动人口和出租屋管理所、市政服务中心、财务管理中心、法律援
助站、征收事务中心共14 个基层单位。与2015 年预算单位数量持
平。
龙岗区坪地街道办事处2016 年总编制数227 人(其中行政编
制118 个,事业编制109 个),编内实有人数213 人,聘员员额1,084
个(实有员额内聘员1,046 人);离退休人员58 人。
3
二、坪地街道办事处2016 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
65,105.15一、一般公共服务支出
30
22,650.59
其中:政府性基金预算财政
拨款
2
5,738.14二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
0.00四、公共安全支出
33
731.36
四、经营收入
5
0.00五、教育支出
34
9.98
五、附属单位上缴收入
6
0.00六、科学技术支出
35
0.00
六、其他收入
7
5,963.45七、文化体育与传媒支出
36
564.52
8
八、社会保障和就业支出
37
2,633.61
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
805.53
10
十、节能环保支出
39
7,543.24
11
十一、城乡社区支出
40
27,143.08
12
十二、农林水支出
41
1,935.40
13
十三、交通运输支出
42
5,541.68
14
十四、资源勘探信息等支出
43
97.90
15
十五、商业服务业等支出
44
0.00
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
19
十九、住房保障支出
48
34.32
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
5,161.58
本年收入合计
22
71,068.60
本年支出合计
51
74,852.77
用事业基金弥补收支差额
23
0.00结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
4,748.04
其中:提取职工福利基金
53
0.00
其中:项目支出结转和结余
25
3,814.77
转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
963.87
27
其中:项目支出结转和结余
56
570.73
28
57
总计
29
75,816.64
总计
58
75,816.64
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
4
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项目
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
71,068.60
65,105.15
0.00
0.00 0.00
0.00
5,963.45
201
一般公共服务支出
18,807.54
17,560.03
0.00 0.00
0.00
0.00 1,247.51
20106
财政事务
196.29
162.64
0.00 0.00
0.00
0.00
33.65
2010699
其他财政事务支出
196.29
162.64
0.00 0.00
0.00
0.00
33.65
20113
商贸事务
368.27
365.96
0.00 0.00
0.00
0.00
2.31
2011399
其他商贸事务支出
368.27
365.96
0.00 0.00
0.00
0.00
2.31
20199
其他一般公共服务支出
18,242.98
17,031.42
0.00 0.00
0.00
0.00 1,211.56
2019999
其他一般公共服务支出
18,242.98
17,031.42
0.00 0.00
0.00
0.00 1,211.56
204
公共安全支出
731.36
348.12
0.00 0.00
0.00
0.00
383.24
20401
武装警察
442.16
84.73
0.00 0.00
0.00
0.00
357.43
2040103
消防
442.16
84.73
0.00 0.00
0.00
0.00
357.43
20406
司法
190.97
165.17
0.00 0.00
0.00
0.00
25.81
2040604
基层司法业务
190.97
165.17
0.00 0.00
0.00
0.00
25.81
20499
其他公共安全支出
98.23
98.23
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
50.72
50.72
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2049902
其他消防
47.51
47.51
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
9.98
9.98
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
9.98
9.98
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的
支出
9.98
9.98
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
564.52
458.32
0.00 0.00
0.00
0.00
106.20
20701
文化
564.52
458.32
0.00 0.00
0.00
0.00
106.20
2070102
一般行政管理事务
146.95
140.75
0.00 0.00
0.00
0.00
6.20
2070109
群众文化
120.52
120.52
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
297.05
197.05
0.00 0.00
0.00
0.00
100.00
208
社会保障和就业支出
2,633.61
2,073.30
0.00 0.00
0.00
0.00
560.30
20801
人力资源和社会保障管理
事务
330.48
316.16
0.00 0.00
0.00
0.00
14.32
2080101
行政运行
58.42
54.97
0.00 0.00
0.00
0.00
3.44
2080102
一般行政管理事务
91.66
91.66
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
149.53
149.53
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保
障管理事务支出
30.88
20.00
0.00 0.00
0.00
0.00
10.88
5
20802
民政管理事务
238.17
23.14
0.00 0.00
0.00
0.00
215.03
2080208
基层政权和社区建设
183.05
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
183.05
2080299
其他民政管理事务支出
55.12
23.14
0.00 0.00
0.00
0.00
31.98
20805
行政事业单位离退休
653.23
653.23
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离
退休
2.20
2.20
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退
休支出
651.03
651.03
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
58.81
54.20
0.00 0.00
0.00
0.00
4.61
2080805
义务兵优待
16.35
16.35
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
42.46
37.85
0.00 0.00
0.00
0.00
4.61
20810
社会福利
303.10
166.36
0.00 0.00
0.00
0.00
136.74
2081001
儿童福利
0.86
0.12
0.00 0.00
0.00
0.00
0.75
2081002
老年福利
214.58
151.35
0.00 0.00
0.00
0.00
63.24
2081004
殡葬
70.95
6.00
0.00 0.00
0.00
0.00
64.95
2081099
其他社会福利支出
16.70
8.90
0.00 0.00
0.00
0.00
7.80
20811
残疾人事业
250.60
189.60
0.00 0.00
0.00
0.00
61.00
2081104
残疾人康复
58.59
22.82
0.00 0.00
0.00
0.00
35.77
2081105
残疾人就业和扶贫
142.37
140.77
0.00 0.00
0.00
0.00
1.60
2081199
其他残疾人事业支出
49.63
26.00
0.00 0.00
0.00
0.00
23.63
20815
自然灾害生活救助
3.71
3.71
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2081502
地方自然灾害生活补助
3.71
3.71
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
20819
最低生活保障
13.07
13.07
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支
出
13.07
13.07
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
20825
其他生活救助
126.09
15.27
0.00 0.00
0.00
0.00
110.82
2082501
其他城市生活救助
126.09
15.27
0.00 0.00
0.00
0.00
110.82
20899
其他社会保障和就业支出
656.34
638.57
0.00 0.00
0.00
0.00
17.78
2089901
其他社会保障和就业支
出
656.34
638.57
0.00 0.00
0.00
0.00
17.78
210
医疗卫生与计划生育支出
805.53
657.95
0.00 0.00
0.00
0.00
147.58
21001
医疗卫生与计划生育管理
事务
88.67
33.94
0.00 0.00
0.00
0.00
54.73
2100102
一般行政管理事务
33.94
33.94
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生
育管理事务支出
54.73
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
54.73
21002
公立医院
16.54
16.54
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2100299
其他公立医院支出
16.54
16.54
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
674.60
581.75
0.00 0.00
0.00
0.00
92.85
2100799
其他计划生育事务支出
674.60
581.75
0.00 0.00
0.00
0.00
92.85
21099
其他医疗卫生与计划生育
支出
25.72
25.72
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
6
2109901
其他医疗卫生与计划生
育支出
25.72
25.72
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
211
节能环保支出
7,543.24
7,543.24
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
7,543.24
7,543.24
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2119901
其他节能环保支出
7,543.24
7,543.24
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
27,201.96
25,108.11
0.00 0.00
0.00
0.00 2,093.85
21201
城乡社区管理事务
2,152.76
1,900.84
0.00 0.00
0.00
0.00
251.92
2120102
一般行政管理事务
402.01
402.01
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务
支出
1,750.75
1,498.83
0.00 0.00
0.00
0.00
251.92
21203
城乡社区公共设施
2,473.44
2,473.44
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
328.44
328.44
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施
支出
2,145.00
2,145.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
5,352.52
4,462.60
0.00 0.00
0.00
0.00
889.92
2120501
城乡社区环境卫生
5,352.52
4,462.60
0.00 0.00
0.00
0.00
889.92
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
4,721.48
4,721.48
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4,702.66
4,702.66
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
18.82
18.82
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应
专项债务收入安排的支出
915.35
915.35
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2120901
城市公共设施
915.35
915.35
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21212
新增建设用地土地有偿使
用费及对应专项债务收入
安排的支出
42.11
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
42.11
2121203
土地整理支出
42.11
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
42.11
21299
其他城乡社区支出
11,544.29
10,634.40
0.00 0.00
0.00
0.00
909.90
2129999
其他城乡社区支出
11,544.29
10,634.40
0.00 0.00
0.00
0.00
909.90
213
农林水支出
1,935.40
1,283.95
0.00 0.00
0.00
0.00
651.44
21301
农业
432.01
386.01
0.00 0.00
0.00
0.00
46.00
2130102
一般行政管理事务
146.24
142.89
0.00 0.00
0.00
0.00
3.35
2130199
其他农业支出
285.77
243.11
0.00 0.00
0.00
0.00
42.65
21302
林业
108.44
108.44
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
53.78
53.78
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2130299
其他林业支出
54.66
54.66
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21303
水利
206.94
206.94
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
51.50
51.50
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2130314
防汛
155.44
155.44
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21399
其他农林水支出
1,188.01
582.57
0.00 0.00
0.00
0.00
605.44
2139999
其他农林水支出
1,188.01
582.57
0.00 0.00
0.00
0.00
605.44
7
214
交通运输支出
5,541.68
5,541.68
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
5,541.68
5,541.68
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2140105
公路改建
5,541.68
5,541.68
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
97.90
97.90
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21506
安全生产监管
17.80
17.80
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
17.80
17.80
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等
支出
80.10
80.10
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2159999
其他资源勘探电力信息
等支出
80.10
80.10
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
34.32
34.32
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
34.32
34.32
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
34.32
34.32
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
5,161.58
4,388.25
0.00 0.00
0.00
0.00
773.33
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
101.31
101.31
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
65.31
65.31
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公
益金支出
36.00
36.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
5,060.27
4,286.94
0.00 0.00
0.00
0.00
773.33
2299901
其他支出
5,060.27
4,286.94
0.00 0.00
0.00
0.00
773.33
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
8
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上
级支出
经营
支出
对附属
单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
74,852.77
16,216.88
58,635.89 0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
22,650.59
10,973.54
11,677.05
0.00 0.00
0.00
20106
财政事务
196.29
0.00
196.29
0.00 0.00
0.00
2010699
其他财政事务支出
196.29
0.00
196.29
0.00 0.00
0.00
20113
商贸事务
368.27
178.15
190.13
0.00 0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
368.27
178.15
190.13
0.00 0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
22,086.03
10,795.39
11,290.63
0.00 0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
22,086.03
10,795.39
11,290.63
0.00 0.00
0.00
204
公共安全支出
731.36
41.58
689.78
0.00 0.00
0.00
20401
武装警察
442.16
0.00
442.16
0.00 0.00
0.00
2040103
消防
442.16
0.00
442.16
0.00 0.00
0.00
20406
司法
190.97
41.58
149.39
0.00 0.00
0.00
2040604
基层司法业务
190.97
41.58
149.39
0.00 0.00
0.00
20499
其他公共安全支出
98.23
0.00
98.23
0.00 0.00
0.00
2049901
其他公共安全支出
50.72
0.00
50.72
0.00 0.00
0.00
2049902
其他消防
47.51
0.00
47.51
0.00 0.00
0.00
205
教育支出
9.98
0.00
9.98
0.00 0.00
0.00
20509
教育费附加安排的支出
9.98
0.00
9.98
0.00 0.00
0.00
2050999
其他教育费附加安排的支
出
9.98
0.00
9.98
0.00 0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
564.52
130.48
434.04
0.00 0.00
0.00
20701
文化
564.52
130.48
434.04
0.00 0.00
0.00
2070102
一般行政管理事务
146.95
6.20
140.75
0.00 0.00
0.00
2070109
群众文化
120.52
120.52
0.00
0.00 0.00
0.00
2070199
其他文化支出
297.05
3.76
293.29
0.00 0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
2,633.61
738.74
1,894.87
0.00 0.00
0.00
20801
人力资源和社会保障管理
事务
330.48
0.00
330.47
0.00 0.00
0.00
2080101
行政运行
58.42
0.00
58.42
0.00 0.00
0.00
9
2080102
一般行政管理事务
91.66
0.00
91.66
0.00 0.00
0.00
2080110
劳动关系和维权
149.53
0.00
149.53
0.00 0.00
0.00
2080199
其他人力资源和社会保
障管理事务支出
30.88
0.00
30.87
0.00 0.00
0.00
20802
民政管理事务
238.17
18.06
220.11
0.00 0.00
0.00
2080208
基层政权和社区建设
183.05
0.00
183.05
0.00 0.00
0.00
2080299
其他民政管理事务支出
55.12
18.06
37.06
0.00 0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
653.23
519.34
133.89
0.00 0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退
休
2.20
2.20
0.00
0.00 0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休
支出
651.03
517.14
133.89
0.00 0.00
0.00
20808
抚恤
58.81
0.00
58.81
0.00 0.00
0.00
2080805
义务兵优待
16.35
0.00
16.35
0.00 0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
42.46
0.00
42.46
0.00 0.00
0.00
20810
社会福利
303.10
46.03
257.07
0.00 0.00
0.00
2081001
儿童福利
0.86
0.00
0.86
0.00 0.00
0.00
2081002
老年福利
214.58
46.03
168.56
0.00 0.00
0.00
2081004
殡葬
70.95
0.00
70.95
0.00 0.00
0.00
2081099
其他社会福利支出
16.70
0.00
16.70
0.00 0.00
0.00
20811
残疾人事业
250.60
0.00
250.60
0.00 0.00
0.00
2081104
残疾人康复
58.59
0.00
58.59
0.00 0.00
0.00
2081105
残疾人就业和扶贫
142.37
0.00
142.37
0.00 0.00
0.00
2081199
其他残疾人事业支出
49.63
0.00
49.63
0.00 0.00
0.00
20815
自然灾害生活救助
3.71
0.00
3.71
0.00 0.00
0.00
2081502
地方自然灾害生活补助
3.71
0.00
3.71
0.00 0.00
0.00
20819
最低生活保障
13.07
0.00
13.07
0.00 0.00
0.00
2081901
城市最低生活保障金支
出
13.07
0.00
13.07
0.00 0.00
0.00
20825
其他生活救助
126.09
65.47
60.62
0.00 0.00
0.00
2082501
其他城市生活救助
126.09
65.47
60.62
0.00 0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
656.34
89.84
566.50
0.00 0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支
出
656.34
89.84
566.50
0.00 0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
805.53
199.49
606.04
0.00 0.00
0.00
21001
医疗卫生与计划生育管理
事务
88.67
0.00
88.67
0.00 0.00
0.00
2100102
一般行政管理事务
33.94
0.00
33.94
0.00 0.00
0.00
2100199
其他医疗卫生与计划生
育管理事务支出
54.73
0.00
54.73
0.00 0.00
0.00
21002
公立医院
16.54
0.00
16.54
0.00 0.00
0.00
10
2100299
其他公立医院支出
16.54
0.00
16.54
0.00 0.00
0.00
21007
计划生育事务
674.60
199.49
475.11
0.00 0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
674.60
199.49
475.11
0.00 0.00
0.00
21099
其他医疗卫生与计划生育
支出
25.72
0.00
25.72
0.00 0.00
0.00
2109901
其他医疗卫生与计划生育
支出
25.72
0.00
25.72
0.00 0.00
0.00
211
节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
0.00 0.00
0.00
21199
其他节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
0.00 0.00
0.00
2119901
其他节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
0.00 0.00
0.00
212
城乡社区支出
27,143.08
3,247.23
23,895.85
0.00 0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
2,152.76
0.00
2,152.76
0.00 0.00
0.00
2120102
一般行政管理事务
402.01
0.00
402.01
0.00 0.00
0.00
2120199
其他城乡社区管理事务支
出
1,750.75
0.00
1,750.75
0.00 0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
2,473.44
0.00
2,473.44
0.00 0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
328.44
0.00
328.44
0.00 0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支
出
2,145.00
0.00
2,145.00
0.00 0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
5,352.52
214.10
5,138.42
0.00 0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
5,352.52
214.10
5,138.42
0.00 0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入
及对应专项债务收入安排
的支出
4,721.48
0.00
4,721.48
0.00 0.00
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
4,702.66
0.00
4,702.66
0.00 0.00
0.00
2120806
土地出让业务支出
18.82
0.00
18.82
0.00 0.00
0.00
21209
城市公用事业附加及对应
专项债务收入安排的支出
915.35
0.00
915.35
0.00 0.00
0.00
2120901
城市公共设施
915.35
0.00
915.35
0.00 0.00
0.00
21212
新增建设用地土地有偿使
用费及对应专项债务收入
安排的支出
42.11
0.00
42.11
0.00 0.00
0.00
2121203
土地整理支出
42.11
0.00
42.11
0.00 0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
11,485.41
3,033.14
8,452.27
0.00 0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
11,485.41
3,033.14
8,452.27
0.00 0.00
0.00
213
农林水支出
1,935.40
547.41
1,387.98
0.00 0.00
0.00
21301
农业
432.01
230.33
201.67
0.00 0.00
0.00
2130102
一般行政管理事务
146.24
0.03
146.21
0.00 0.00
0.00
2130199
其他农业支出
285.77
230.30
55.46
0.00 0.00
0.00
21302
林业
108.44
0.00
108.44
0.00 0.00
0.00
2130209
森林生态效益补偿
53.78
0.00
53.78
0.00 0.00
0.00
2130299
其他林业支出
54.66
0.00
54.66
0.00 0.00
0.00
11
21303
水利
206.94
0.00
206.94
0.00 0.00
0.00
2130306
水利工程运行与维护
51.50
0.00
51.50
0.00 0.00
0.00
2130314
防汛
155.44
0.00
155.44
0.00 0.00
0.00
21399
其他农林水支出
1,188.01
317.08
870.93
0.00 0.00
0.00
2139999
其他农林水支出
1,188.01
317.08
870.93
0.00 0.00
0.00
214
交通运输支出
5,541.68
0.00
5,541.68
0.00 0.00
0.00
21401
公路水路运输
5,541.68
0.00
5,541.68
0.00 0.00
0.00
2140105
公路改建
5,541.68
0.00
5,541.68
0.00 0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
97.90
0.00
97.90
0.00 0.00
0.00
21506
安全生产监管
17.80
0.00
17.80
0.00 0.00
0.00
2150699
其他安全生产监管支出
17.80
0.00
17.80
0.00 0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等
支出
80.10
0.00
80.10
0.00 0.00
0.00
2159999
其他资源勘探电力信息等
支出
80.10
0.00
80.10
0.00 0.00
0.00
221
住房保障支出
34.32
0.00
34.32
0.00 0.00
0.00
22102
住房改革支出
34.32
0.00
34.32
0.00 0.00
0.00
2210203
购房补贴
34.32
0.00
34.32
0.00 0.00
0.00
229
其他支出
5,161.58
338.40
4,823.17
0.00 0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债
务收入安排的支出
101.31
2.73
98.57
0.00 0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公
益金支出
65.31
2.73
62.57
0.00 0.00
0.00
2296003
用于体育事业的彩票公
益金支出
36.00
0.00
36.00
0.00 0.00
0.00
22999
其他支出
5,060.27
335.67
4,724.60
0.00 0.00
0.00
2299901
其他支出
5,060.27
335.67
4,724.60
0.00 0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
12
财政拨款收入支出决算表
公开04 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
收
入
支
出
项目
行
次
金额
项目
行
次
小计
一般公共
预算财政
拨款
政府性基
金预算财
政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨
款
1 59,367.01一、一般公共服务支出
28 19,919.36 19,919.36
0.00
二、政府性基金预算财政
拨款
2
5,738.14二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
348.12
348.12
0.00
5
五、教育支出
32
9.98
9.98
0.00
6
六、科学技术支出
33
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
458.32
458.32
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
2,073.30
2,073.30
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出36
657.95
657.95
0.00
10
十、节能环保支出
37
7,543.24
7,543.24
0.00
11
十一、城乡社区支出
38 24,903.88 19,267.04 5,636.84
12
十二、农林水支出
39
1,283.95
1,283.95
0.00
13
十三、交通运输支出
40
5,541.68
5,541.68
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
97.90
97.90
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
46
34.32
34.32
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
4,388.25
4,286.94
101.31
本年收入合计
22 65,105.15
本年支出合计
49 67,260.26 61,522.12 5,738.14
年初财政拨款结转和结余23 2,746.39年末财政拨款结转和结余
50
591.29
591.29
0.00
一般公共预算财政拨款
24 2,746.39
51
政府性基金预算财政拨款25
0.00
52
13
总计
26 67,851.54
总计
53 67,851.54 62,113.40 5,738.14
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
61,522.12
14,747.44
46,774.68
201
一般公共服务支出
19,919.36
10,005.28
9,914.09
20106
财政事务
162.64
0.00
162.64
2010699
其他财政事务支出
162.64
0.00
162.64
20113
商贸事务
365.96
178.15
187.82
2011399
其他商贸事务支出
365.96
178.15
187.82
20199
其他一般公共服务支出
19,390.76
9,827.13
9,563.63
2019999
其他一般公共服务支出
19,390.76
9,827.13
9,563.63
204
公共安全支出
348.12
41.58
306.54
20401
武装警察
84.73
0.00
84.73
2040103
消防
84.73
0.00
84.73
20406
司法
165.17
41.58
123.59
2040604
基层司法业务
165.17
41.58
123.59
20499
其他公共安全支出
98.23
0.00
98.23
2049901
其他公共安全支出
50.72
0.00
50.72
2049902
其他消防
47.51
0.00
47.51
205
教育支出
9.98
0.00
9.98
20509
教育费附加安排的支出
9.98
0.00
9.98
2050999
其他教育费附加安排的支出
9.98
0.00
9.98
207
文化体育与传媒支出
458.32
130.48
327.84
20701
文化
458.32
130.48
327.84
2070102
一般行政管理事务
140.75
6.20
134.56
2070109
群众文化
120.52
120.52
0.00
2070199
其他文化支出
197.05
3.76
193.29
208
社会保障和就业支出
2,073.30
688.54
1,384.76
20801
人力资源和社会保障管理事务
316.16
0.00
316.15
2080101
行政运行
54.97
0.00
54.97
2080102
一般行政管理事务
91.66
0.00
91.66
2080110
劳动关系和维权
149.53
0.00
149.53
14
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务
支出
20.00
0.00
19.99
20802
民政管理事务
23.14
18.06
5.08
2080299
其他民政管理事务支出
23.14
18.06
5.08
20805
行政事业单位离退休
653.23
519.34
133.89
2080501
归口管理的行政单位离退休
2.20
2.20
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
651.03
517.14
133.89
20808
抚恤
54.20
0.00
54.20
2080805
义务兵优待
16.35
0.00
16.35
2080899
其他优抚支出
37.85
0.00
37.85
20810
社会福利
166.36
46.03
120.33
2081001
儿童福利
0.12
0.00
0.12
2081002
老年福利
151.35
46.03
105.32
2081004
殡葬
6.00
0.00
6.00
2081099
其他社会福利支出
8.90
0.00
8.90
20811
残疾人事业
189.60
0.00
189.60
2081104
残疾人康复
22.82
0.00
22.82
2081105
残疾人就业和扶贫
140.77
0.00
140.77
2081199
其他残疾人事业支出
26.00
0.00
26.00
20815
自然灾害生活救助
3.71
0.00
3.71
2081502
地方自然灾害生活补助
3.71
0.00
3.71
20819
最低生活保障
13.07
0.00
13.07
2081901
城市最低生活保障金支出
13.07
0.00
13.07
20825
其他生活救助
15.27
15.27
0.00
2082501
其他城市生活救助
15.27
15.27
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
638.57
89.84
548.73
2089901
其他社会保障和就业支出
638.57
89.84
548.73
210
医疗卫生与计划生育支出
657.95
199.49
458.47
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
33.94
0.00
33.94
2100102
一般行政管理事务
33.94
0.00
33.94
21002
公立医院
16.54
0.00
16.54
2100299
其他公立医院支出
16.54
0.00
16.54
21007
计划生育事务
581.75
199.49
382.26
2100799
其他计划生育事务支出
581.75
199.49
382.26
21099
其他医疗卫生与计划生育支出
25.72
0.00
25.72
2109901
其他医疗卫生与计划生育支出
25.72
0.00
25.72
211
节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
21199
其他节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
2119901
其他节能环保支出
7,543.24
0.00
7,543.24
212
城乡社区支出
19,267.04
2,841.64
16,425.40
21201
城乡社区管理事务
1,900.84
0.00
1,900.84
15
2120102
一般行政管理事务
402.01
0.00
402.01
2120199
其他城乡社区管理事务支出
1,498.83
0.00
1,498.83
21203
城乡社区公共设施
2,473.44
0.00
2,473.44
2120303
小城镇基础设施建设
328.44
0.00
328.44
2120399
其他城乡社区公共设施支出
2,145.00
0.00
2,145.00
21205
城乡社区环境卫生
4,462.60
214.10
4,248.50
2120501
城乡社区环境卫生
4,462.60
214.10
4,248.50
21299
其他城乡社区支出
10,430.16
2,627.54
7,802.62
2129999
其他城乡社区支出
10,430.16
2,627.54
7,802.62
213
农林水支出
1,283.95
504.76
779.19
21301
农业
386.01
187.68
198.32
2130102
一般行政管理事务
142.89
0.03
142.86
2130199
其他农业支出
243.11
187.65
55.46
21302
林业
108.44
0.00
108.44
2130209
森林生态效益补偿
53.78
0.00
53.78
2130299
其他林业支出
54.66
0.00
54.66
21303
水利
206.94
0.00
206.94
2130306
水利工程运行与维护
51.50
0.00
51.50
2130314
防汛
155.44
0.00
155.44
21399
其他农林水支出
582.57
317.08
265.49
2139999
其他农林水支出
582.57
317.08
265.49
214
交通运输支出
5,541.68
0.00
5,541.68
21401
公路水路运输
5,541.68
0.00
5,541.68
2140105
公路改建
5,541.68
0.00
5,541.68
215
资源勘探信息等支出
97.90
0.00
97.90
21506
安全生产监管
17.80
0.00
17.80
2150699
其他安全生产监管支出
17.80
0.00
17.80
21599
其他资源勘探电力信息等支出
80.10
0.00
80.10
2159999
其他资源勘探电力信息等支出
80.10
0.00
80.10
221
住房保障支出
34.32
0.00
34.32
22102
住房改革支出
34.32
0.00
34.32
2210203
购房补贴
34.32
0.00
34.32
229
其他支出
4,286.94
335.67
3,951.27
22999
其他支出
4,286.94
335.67
3,951.27
2299901
其他支出
4,286.94
335.67
3,951.27
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
16
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6,739.64
302
商品和服务支出
6,411.44
310
其他资本性支出
67.65
30101
基本工资
1,487.26
30201
办公费
151.69
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
2,869.57
30202
印刷费
13.36
31002
办公设备购置
67.65
30103
奖金
1,115.15
30203
咨询费
4.64
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保
障缴费
407.50
30204
手续费
1.44
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
52.81
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
364.87
30206
电费
245.64
31007
信息网络及软
件购置更新
0.00
30108
机关事业单
位基本养老
保险缴费
0.00
30207
邮电费
82.05
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴
费
0.00
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福
利支出
495.31
30209
物业管理费
317.66
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭
的补助
1,528.70
30211
差旅费
11.44
31011
地上附着物和
青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国(境)
费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
501.87
30213
维修(护)费
89.13
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00
30214
租赁费
372.55
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.64
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
3.22
30216
培训费
1.51
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.52
304
对企事业单位的补
贴
0.00
30307
医疗费
7.12
30218
专用材料费
1.51
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
25.89
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
4,392.78
30499
其他对企事业
单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
460.35
30227
委托业务费
0.73
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
524.32
30229
福利费
346.66
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行
维护费
161.91
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
88.37
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人
和家庭的补
助支出
5.29
30240
税金及附加费用
0.01
30299
其他商品和服
务支出
75.05
人员经费合计
8,268.35
公用经费合计
6,479.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
17
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
2016 年度预算数
2016 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
340.60
5.00
285.60
0
285.60
50.00
230.50
4.72
223.35
0
223.35
2.44
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当
年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处
单位:万元
项
目
年初结转
和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
5,738.14
5,738.14
2.73 5,735.41
0.00
212
城乡社区支出
0.00
5,636.84
5,636.84
0.00 5,636.84
0.00
21208
国有土地使用权出让收
入及对应专项债务收入
安排的支出
0.00
4,721.48
4,721.48
0.00 4,721.48
0.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
0.00
4,702.66
4,702.66
0.00 4,702.66
0.00
2120806
土地出让业务支出
0.00
18.82
18.82
0.00
18.82
0.00
21209
城市公用事业附加及对
应专项债务收入安排的
支出
0.00
915.35
915.35
0.00
915.35
0.00
2120901
城市公共设施
0.00
915.35
915.35
0.00
915.35
0.00
229
其他支出
0.00
101.31
101.31
2.73
98.57
0.00
22960
彩票公益金及对应专项
债务收入安排的支出
0.00
101.31
101.31
2.73
98.57
0.00
2296002
用于社会福利的彩票
公益金支出
0.00
65.31
65.31
2.73
62.57
0.00
2296003
用于体育事业的彩票
公益金支出
0.00
36.00
36.00
0.00
36.00
0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。
18
三、坪地街道办事处2016 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2016 年收入决算71,068.60 万元,其中:一般公共预算财政拨
款收入59,367.01 万元,政府性基金预算财政拨款收入5,738.14 万
元,其他收入5,963.45 万元。
2016 年支出决算74,852.77 万元,其中:财政拨款支出
67,260.26 万元。
2016 年财政拨款支出按用途划分,基本支出14,750.17 万元(其
中:公共预算财政拨款支出14,747.44 万元,政府性基金预算财政拨
款支出2.73 万元),占21.93 %,其中:工资福利支出6,739.64 万
元,对个人和家庭的补助支出1,528.70 万元,商品和服务支出
6,411.65 万元,其他资本性支出等支出70.18 万元;项目支出决算
52,510.09 万元(其中:公共预算财政拨款支出46,774.68 万元,政
府性基金预算财政拨款支出5,735.41 万元)、占78.07 %,主要是
一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障和就业、城市管理、
环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面的支出。
(二)收入决算情况说明
2016 年收入决算71,068.60 万元,比2015 年收入决算增加
25,585.85 万元,增长率56.25 %。主要是一般公共服务、综治维稳、
计生、文化、社会保障和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城
乡社区基础设施等方面收入增加。
(三)支出决算情况说明
19
2016 年支出决算74,852.77 万元,比2015 年支出决算增加
26,499.09 万元,增长率54.80 %。主要是一般公共服务、综治维稳、
计生、文化、社会保障和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城
乡社区基础设施等方面支出增加。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年财政拨款收入决算65,105.15 万元。2016 年年初预算收
入为52,070.74 万元,增加了25.03 %。2016 年财政拨款支出决算
67,260.26 万元。2016 年年初预算支出为52,070.74 万元,增加了
29.17 %。主要是一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障
和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面
收支增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出决算61,522.12 万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算14,747.44 万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费总支出决算230.50 万元,2016 年初预算
“三公” 支出340.60 万元,2015 年“三公”经费总支出决算92.62
万元。
其中因公出国(境)费用4.72 万元,年初预算5.00 万元,上
年支出5.22 万元。主要是赴港专项工作经费7 批次,19 人次。
公务用车购置及运行维护费223.35 万元,年初预算285.60 万
20
元,上年支出79.88 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料
费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车购置
费0.00 万元、公务用车运行维护费支出223.35 万元,同比上升
179.61 %,主要是2014 年车改前给车辆充值油费未使用完,结余转入
2015 年车改后保留车辆使用,因此2015 年车辆运行费用下降,2016
年的费用是车辆运行的正常费用,因此相对上年有所上升。公务车保
有量58 辆,其中:一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车23 辆、特
种专业技术用车16 辆、其他用车6 辆(应急指挥)。
公务接待费2.44 万元。年初预算50.00 万元,上年支出7.52
万元,同比下降67.55%,主要是上级部门的相关专项检查、统战工作、
省、市工作接洽支出,其中:国内公务接待14 批次,307 人次;由
于严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资金的使用效益。
2016 年的“三公”经费比2015 年增加,这主要是公务用车运
行维护费的增加,原因是2014 年车改前给车辆充值油费未使用完,结
余转入2015 年车改后保留车辆使用,因此2015 年车辆运行费用下降,
2016 年的费用是车辆运行的正常费用,因此相对上年有所上升。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算5,738.14 万元。
2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算5,738.14 万元。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。本部门2016 年度机关运行经费
支出
6,479.09 万元,比
2015 年增加
1,599.81 万元,增长
21
32.79 %。主要原因是:我街道办开展业务需要的劳务费用增加。
2.政府采购支出情况说明。本部门2016 年度政府采购支出总额
6,975.28 万元,其中:政府采购货物支出401.29 万元、政府采购工
程支出617.59 万元、政府采购服务支出5,956.40 万元。授予中小
企业合同金额6,975.28 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:
授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。。
3.2016 年度预算绩效情况说明。
2016 年度坪地街道办对纳入2016 年预算绩效目标管理的环卫
清扫保洁项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金2,984.23 万元。从
评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请
时设定的各项绩效目标。
环卫清扫保洁项目是重点支出项目,绩效评价结果显示:该项目
用于我街道辖区内的垃圾清运、清扫保洁。2016 年(1 月-12 月)日
常清扫保洁专项费用实际支出1,988.23 万元,每月20 日前按时支付,
实际支出率为100%。(1 月-12 月)日常垃圾清运专项费用实际支出
996 万元,每月20 日前按时支付,实际支出率约94.37%(因新建部
分垃圾转运站尚未投入使用,扣除了相关费用)。
我街道市政道路清扫保洁服务项目自从2010 年开始全面推向市
场化后,我中心对道路清洁清扫保洁的专项资金实行“专款专用、合
理分配、奖惩分明、高效运作”;一方面严格遵守“专款专用”的原
则,另一方面严格监督承包公司履行合约合同,使专项资金发挥出最
大的效益。我街道市容环境有了显著的变化,街道城区环境卫生管理
22
水平和作业服务质量得到全面提高,全面促进了我街道环卫事业的健
康发展。
总体上看,该项目2016 年预算执行的各项工作完成情况良好,基本达
到了预期效果。
23
四、名词解释
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金;
2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”
之外取得的收入;
3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群
众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共
服务等支出;
4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出;
5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;
6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事
务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支
出;
7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣
传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出;
8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公
共设施等支出;
9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出;
10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出;
11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、
基建等支出;
12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及
行费、公务接待费;
24
13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的
基本支出中的日常公用经费支出。
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