← Back to document 深圳市龙岗区坪地街道办事处2016年度部门决算
Open original site →
Extracted Text
1 附件1. 深圳市龙岗区坪地街道办事处 2016 年度部门决算 目录 一、坪地街道办事处概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、坪地街道办事处2016 年度部门决算表 三、坪地街道办事处2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 2 一、坪地街道办事处概况 (一)部门职责 1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作 方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行党和 国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建设。 3.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。 5.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展创 造良好的市场环境。 6.承办区委、区政府交办的其他工作。 (二)机构设置 龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括:街道办本级(包 括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、机关后勤服务中 心、老干部活动中心、农林水管理中心、人力资源服务中心、投资 服务中心、文体服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、 流动人口和出租屋管理所、市政服务中心、财务管理中心、法律援 助站、征收事务中心共14 个基层单位。与2015 年预算单位数量持 平。 龙岗区坪地街道办事处2016 年总编制数227 人(其中行政编 制118 个,事业编制109 个),编内实有人数213 人,聘员员额1,084 个(实有员额内聘员1,046 人);离退休人员58 人。 3 二、坪地街道办事处2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 65,105.15一、一般公共服务支出 30 22,650.59 其中:政府性基金预算财政 拨款 2 5,738.14二、外交支出 31 0.00 二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00 三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 731.36 四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 9.98 五、附属单位上缴收入 6 0.00六、科学技术支出 35 0.00 六、其他收入 7 5,963.45七、文化体育与传媒支出 36 564.52 8 八、社会保障和就业支出 37 2,633.61 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 805.53 10 十、节能环保支出 39 7,543.24 11 十一、城乡社区支出 40 27,143.08 12 十二、农林水支出 41 1,935.40 13 十三、交通运输支出 42 5,541.68 14 十四、资源勘探信息等支出 43 97.90 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九、住房保障支出 48 34.32 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一、其他支出 50 5,161.58 本年收入合计 22 71,068.60 本年支出合计 51 74,852.77 用事业基金弥补收支差额 23 0.00结余分配 52 0.00 年初结转和结余 24 4,748.04 其中:提取职工福利基金 53 0.00 其中:项目支出结转和结余 25 3,814.77 转入事业基金 54 0.00 26 年末结转和结余 55 963.87 27 其中:项目支出结转和结余 56 570.73 28 57 总计 29 75,816.64 总计 58 75,816.64 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 收入决算表 公开02 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 71,068.60 65,105.15 0.00 0.00 0.00 0.00 5,963.45 201 一般公共服务支出 18,807.54 17,560.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,247.51 20106 财政事务 196.29 162.64 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 2010699 其他财政事务支出 196.29 162.64 0.00 0.00 0.00 0.00 33.65 20113 商贸事务 368.27 365.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 2011399 其他商贸事务支出 368.27 365.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2.31 20199 其他一般公共服务支出 18,242.98 17,031.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1,211.56 2019999 其他一般公共服务支出 18,242.98 17,031.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1,211.56 204 公共安全支出 731.36 348.12 0.00 0.00 0.00 0.00 383.24 20401 武装警察 442.16 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00 357.43 2040103 消防 442.16 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00 357.43 20406 司法 190.97 165.17 0.00 0.00 0.00 0.00 25.81 2040604 基层司法业务 190.97 165.17 0.00 0.00 0.00 0.00 25.81 20499 其他公共安全支出 98.23 98.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 50.72 50.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 47.51 47.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的 支出 9.98 9.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 564.52 458.32 0.00 0.00 0.00 0.00 106.20 20701 文化 564.52 458.32 0.00 0.00 0.00 0.00 106.20 2070102 一般行政管理事务 146.95 140.75 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 2070109 群众文化 120.52 120.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 297.05 197.05 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 208 社会保障和就业支出 2,633.61 2,073.30 0.00 0.00 0.00 0.00 560.30 20801 人力资源和社会保障管理 事务 330.48 316.16 0.00 0.00 0.00 0.00 14.32 2080101 行政运行 58.42 54.97 0.00 0.00 0.00 0.00 3.44 2080102 一般行政管理事务 91.66 91.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 149.53 149.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 30.88 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88 5 20802 民政管理事务 238.17 23.14 0.00 0.00 0.00 0.00 215.03 2080208 基层政权和社区建设 183.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.05 2080299 其他民政管理事务支出 55.12 23.14 0.00 0.00 0.00 0.00 31.98 20805 行政事业单位离退休 653.23 653.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离 退休 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退 休支出 651.03 651.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 58.81 54.20 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 2080805 义务兵优待 16.35 16.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 42.46 37.85 0.00 0.00 0.00 0.00 4.61 20810 社会福利 303.10 166.36 0.00 0.00 0.00 0.00 136.74 2081001 儿童福利 0.86 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 2081002 老年福利 214.58 151.35 0.00 0.00 0.00 0.00 63.24 2081004 殡葬 70.95 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.95 2081099 其他社会福利支出 16.70 8.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7.80 20811 残疾人事业 250.60 189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00 2081104 残疾人康复 58.59 22.82 0.00 0.00 0.00 0.00 35.77 2081105 残疾人就业和扶贫 142.37 140.77 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 2081199 其他残疾人事业支出 49.63 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.63 20815 自然灾害生活救助 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支 出 13.07 13.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 126.09 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 110.82 2082501 其他城市生活救助 126.09 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 110.82 20899 其他社会保障和就业支出 656.34 638.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17.78 2089901 其他社会保障和就业支 出 656.34 638.57 0.00 0.00 0.00 0.00 17.78 210 医疗卫生与计划生育支出 805.53 657.95 0.00 0.00 0.00 0.00 147.58 21001 医疗卫生与计划生育管理 事务 88.67 33.94 0.00 0.00 0.00 0.00 54.73 2100102 一般行政管理事务 33.94 33.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 54.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.73 21002 公立医院 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100299 其他公立医院支出 16.54 16.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 674.60 581.75 0.00 0.00 0.00 0.00 92.85 2100799 其他计划生育事务支出 674.60 581.75 0.00 0.00 0.00 0.00 92.85 21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 2109901 其他医疗卫生与计划生 育支出 25.72 25.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 7,543.24 7,543.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 7,543.24 7,543.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 7,543.24 7,543.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 27,201.96 25,108.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2,093.85 21201 城乡社区管理事务 2,152.76 1,900.84 0.00 0.00 0.00 0.00 251.92 2120102 一般行政管理事务 402.01 402.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务 支出 1,750.75 1,498.83 0.00 0.00 0.00 0.00 251.92 21203 城乡社区公共设施 2,473.44 2,473.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 328.44 328.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施 支出 2,145.00 2,145.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 5,352.52 4,462.60 0.00 0.00 0.00 0.00 889.92 2120501 城乡社区环境卫生 5,352.52 4,462.60 0.00 0.00 0.00 0.00 889.92 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 4,721.48 4,721.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 4,702.66 4,702.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 18.82 18.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21209 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 915.35 915.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120901 城市公共设施 915.35 915.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21212 新增建设用地土地有偿使 用费及对应专项债务收入 安排的支出 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.11 2121203 土地整理支出 42.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.11 21299 其他城乡社区支出 11,544.29 10,634.40 0.00 0.00 0.00 0.00 909.90 2129999 其他城乡社区支出 11,544.29 10,634.40 0.00 0.00 0.00 0.00 909.90 213 农林水支出 1,935.40 1,283.95 0.00 0.00 0.00 0.00 651.44 21301 农业 432.01 386.01 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 2130102 一般行政管理事务 146.24 142.89 0.00 0.00 0.00 0.00 3.35 2130199 其他农业支出 285.77 243.11 0.00 0.00 0.00 0.00 42.65 21302 林业 108.44 108.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 53.78 53.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 54.66 54.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 206.94 206.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 51.50 51.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 155.44 155.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 1,188.01 582.57 0.00 0.00 0.00 0.00 605.44 2139999 其他农林水支出 1,188.01 582.57 0.00 0.00 0.00 0.00 605.44 7 214 交通运输支出 5,541.68 5,541.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 5,541.68 5,541.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140105 公路改建 5,541.68 5,541.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 97.90 97.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探电力信息等 支出 80.10 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探电力信息 等支出 80.10 80.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.32 34.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.32 34.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.32 34.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5,161.58 4,388.25 0.00 0.00 0.00 0.00 773.33 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 101.31 101.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 65.31 65.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 36.00 36.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5,060.27 4,286.94 0.00 0.00 0.00 0.00 773.33 2299901 其他支出 5,060.27 4,286.94 0.00 0.00 0.00 0.00 773.33 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 支出决算表 公开03 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 74,852.77 16,216.88 58,635.89 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 22,650.59 10,973.54 11,677.05 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 196.29 0.00 196.29 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财政事务支出 196.29 0.00 196.29 0.00 0.00 0.00 20113 商贸事务 368.27 178.15 190.13 0.00 0.00 0.00 2011399 其他商贸事务支出 368.27 178.15 190.13 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 22,086.03 10,795.39 11,290.63 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 22,086.03 10,795.39 11,290.63 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 731.36 41.58 689.78 0.00 0.00 0.00 20401 武装警察 442.16 0.00 442.16 0.00 0.00 0.00 2040103 消防 442.16 0.00 442.16 0.00 0.00 0.00 20406 司法 190.97 41.58 149.39 0.00 0.00 0.00 2040604 基层司法业务 190.97 41.58 149.39 0.00 0.00 0.00 20499 其他公共安全支出 98.23 0.00 98.23 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 50.72 0.00 50.72 0.00 0.00 0.00 2049902 其他消防 47.51 0.00 47.51 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 9.98 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 20509 教育费附加安排的支出 9.98 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 2050999 其他教育费附加安排的支 出 9.98 0.00 9.98 0.00 0.00 0.00 207 文化体育与传媒支出 564.52 130.48 434.04 0.00 0.00 0.00 20701 文化 564.52 130.48 434.04 0.00 0.00 0.00 2070102 一般行政管理事务 146.95 6.20 140.75 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文化 120.52 120.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化支出 297.05 3.76 293.29 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,633.61 738.74 1,894.87 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理 事务 330.48 0.00 330.47 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 58.42 0.00 58.42 0.00 0.00 0.00 9 2080102 一般行政管理事务 91.66 0.00 91.66 0.00 0.00 0.00 2080110 劳动关系和维权 149.53 0.00 149.53 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人力资源和社会保 障管理事务支出 30.88 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00 20802 民政管理事务 238.17 18.06 220.11 0.00 0.00 0.00 2080208 基层政权和社区建设 183.05 0.00 183.05 0.00 0.00 0.00 2080299 其他民政管理事务支出 55.12 18.06 37.06 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 653.23 519.34 133.89 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 2.20 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休 支出 651.03 517.14 133.89 0.00 0.00 0.00 20808 抚恤 58.81 0.00 58.81 0.00 0.00 0.00 2080805 义务兵优待 16.35 0.00 16.35 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 42.46 0.00 42.46 0.00 0.00 0.00 20810 社会福利 303.10 46.03 257.07 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 0.86 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 214.58 46.03 168.56 0.00 0.00 0.00 2081004 殡葬 70.95 0.00 70.95 0.00 0.00 0.00 2081099 其他社会福利支出 16.70 0.00 16.70 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 250.60 0.00 250.60 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 58.59 0.00 58.59 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业和扶贫 142.37 0.00 142.37 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 49.63 0.00 49.63 0.00 0.00 0.00 20815 自然灾害生活救助 3.71 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 2081502 地方自然灾害生活补助 3.71 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 20819 最低生活保障 13.07 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 2081901 城市最低生活保障金支 出 13.07 0.00 13.07 0.00 0.00 0.00 20825 其他生活救助 126.09 65.47 60.62 0.00 0.00 0.00 2082501 其他城市生活救助 126.09 65.47 60.62 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 656.34 89.84 566.50 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支 出 656.34 89.84 566.50 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 805.53 199.49 606.04 0.00 0.00 0.00 21001 医疗卫生与计划生育管理 事务 88.67 0.00 88.67 0.00 0.00 0.00 2100102 一般行政管理事务 33.94 0.00 33.94 0.00 0.00 0.00 2100199 其他医疗卫生与计划生 育管理事务支出 54.73 0.00 54.73 0.00 0.00 0.00 21002 公立医院 16.54 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00 10 2100299 其他公立医院支出 16.54 0.00 16.54 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 674.60 199.49 475.11 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支出 674.60 199.49 475.11 0.00 0.00 0.00 21099 其他医疗卫生与计划生育 支出 25.72 0.00 25.72 0.00 0.00 0.00 2109901 其他医疗卫生与计划生育 支出 25.72 0.00 25.72 0.00 0.00 0.00 211 节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 0.00 0.00 0.00 21199 其他节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 0.00 0.00 0.00 2119901 其他节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 27,143.08 3,247.23 23,895.85 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2,152.76 0.00 2,152.76 0.00 0.00 0.00 2120102 一般行政管理事务 402.01 0.00 402.01 0.00 0.00 0.00 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 1,750.75 0.00 1,750.75 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 2,473.44 0.00 2,473.44 0.00 0.00 0.00 2120303 小城镇基础设施建设 328.44 0.00 328.44 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 2,145.00 0.00 2,145.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 5,352.52 214.10 5,138.42 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 5,352.52 214.10 5,138.42 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出 4,721.48 0.00 4,721.48 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 4,702.66 0.00 4,702.66 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出让业务支出 18.82 0.00 18.82 0.00 0.00 0.00 21209 城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出 915.35 0.00 915.35 0.00 0.00 0.00 2120901 城市公共设施 915.35 0.00 915.35 0.00 0.00 0.00 21212 新增建设用地土地有偿使 用费及对应专项债务收入 安排的支出 42.11 0.00 42.11 0.00 0.00 0.00 2121203 土地整理支出 42.11 0.00 42.11 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡社区支出 11,485.41 3,033.14 8,452.27 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城乡社区支出 11,485.41 3,033.14 8,452.27 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 1,935.40 547.41 1,387.98 0.00 0.00 0.00 21301 农业 432.01 230.33 201.67 0.00 0.00 0.00 2130102 一般行政管理事务 146.24 0.03 146.21 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 285.77 230.30 55.46 0.00 0.00 0.00 21302 林业 108.44 0.00 108.44 0.00 0.00 0.00 2130209 森林生态效益补偿 53.78 0.00 53.78 0.00 0.00 0.00 2130299 其他林业支出 54.66 0.00 54.66 0.00 0.00 0.00 11 21303 水利 206.94 0.00 206.94 0.00 0.00 0.00 2130306 水利工程运行与维护 51.50 0.00 51.50 0.00 0.00 0.00 2130314 防汛 155.44 0.00 155.44 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林水支出 1,188.01 317.08 870.93 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农林水支出 1,188.01 317.08 870.93 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 5,541.68 0.00 5,541.68 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 5,541.68 0.00 5,541.68 0.00 0.00 0.00 2140105 公路改建 5,541.68 0.00 5,541.68 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 97.90 0.00 97.90 0.00 0.00 0.00 21506 安全生产监管 17.80 0.00 17.80 0.00 0.00 0.00 2150699 其他安全生产监管支出 17.80 0.00 17.80 0.00 0.00 0.00 21599 其他资源勘探电力信息等 支出 80.10 0.00 80.10 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探电力信息等 支出 80.10 0.00 80.10 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 34.32 0.00 34.32 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 34.32 0.00 34.32 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 34.32 0.00 34.32 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 5,161.58 338.40 4,823.17 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 101.31 2.73 98.57 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公 益金支出 65.31 2.73 62.57 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公 益金支出 36.00 0.00 36.00 0.00 0.00 0.00 22999 其他支出 5,060.27 335.67 4,724.60 0.00 0.00 0.00 2299901 其他支出 5,060.27 335.67 4,724.60 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 12 财政拨款收入支出决算表 公开04 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 收 入 支 出 项目 行 次 金额 项目 行 次 小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基 金预算财 政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨 款 1 59,367.01一、一般公共服务支出 28 19,919.36 19,919.36 0.00 二、政府性基金预算财政 拨款 2 5,738.14二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 31 348.12 348.12 0.00 5 五、教育支出 32 9.98 9.98 0.00 6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 34 458.32 458.32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 35 2,073.30 2,073.30 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出36 657.95 657.95 0.00 10 十、节能环保支出 37 7,543.24 7,543.24 0.00 11 十一、城乡社区支出 38 24,903.88 19,267.04 5,636.84 12 十二、农林水支出 39 1,283.95 1,283.95 0.00 13 十三、交通运输支出 40 5,541.68 5,541.68 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 41 97.90 97.90 0.00 15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 46 34.32 34.32 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 48 4,388.25 4,286.94 101.31 本年收入合计 22 65,105.15 本年支出合计 49 67,260.26 61,522.12 5,738.14 年初财政拨款结转和结余23 2,746.39年末财政拨款结转和结余 50 591.29 591.29 0.00 一般公共预算财政拨款 24 2,746.39 51 政府性基金预算财政拨款25 0.00 52 13 总计 26 67,851.54 总计 53 67,851.54 62,113.40 5,738.14 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 61,522.12 14,747.44 46,774.68 201 一般公共服务支出 19,919.36 10,005.28 9,914.09 20106 财政事务 162.64 0.00 162.64 2010699 其他财政事务支出 162.64 0.00 162.64 20113 商贸事务 365.96 178.15 187.82 2011399 其他商贸事务支出 365.96 178.15 187.82 20199 其他一般公共服务支出 19,390.76 9,827.13 9,563.63 2019999 其他一般公共服务支出 19,390.76 9,827.13 9,563.63 204 公共安全支出 348.12 41.58 306.54 20401 武装警察 84.73 0.00 84.73 2040103 消防 84.73 0.00 84.73 20406 司法 165.17 41.58 123.59 2040604 基层司法业务 165.17 41.58 123.59 20499 其他公共安全支出 98.23 0.00 98.23 2049901 其他公共安全支出 50.72 0.00 50.72 2049902 其他消防 47.51 0.00 47.51 205 教育支出 9.98 0.00 9.98 20509 教育费附加安排的支出 9.98 0.00 9.98 2050999 其他教育费附加安排的支出 9.98 0.00 9.98 207 文化体育与传媒支出 458.32 130.48 327.84 20701 文化 458.32 130.48 327.84 2070102 一般行政管理事务 140.75 6.20 134.56 2070109 群众文化 120.52 120.52 0.00 2070199 其他文化支出 197.05 3.76 193.29 208 社会保障和就业支出 2,073.30 688.54 1,384.76 20801 人力资源和社会保障管理事务 316.16 0.00 316.15 2080101 行政运行 54.97 0.00 54.97 2080102 一般行政管理事务 91.66 0.00 91.66 2080110 劳动关系和维权 149.53 0.00 149.53 14 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务 支出 20.00 0.00 19.99 20802 民政管理事务 23.14 18.06 5.08 2080299 其他民政管理事务支出 23.14 18.06 5.08 20805 行政事业单位离退休 653.23 519.34 133.89 2080501 归口管理的行政单位离退休 2.20 2.20 0.00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 651.03 517.14 133.89 20808 抚恤 54.20 0.00 54.20 2080805 义务兵优待 16.35 0.00 16.35 2080899 其他优抚支出 37.85 0.00 37.85 20810 社会福利 166.36 46.03 120.33 2081001 儿童福利 0.12 0.00 0.12 2081002 老年福利 151.35 46.03 105.32 2081004 殡葬 6.00 0.00 6.00 2081099 其他社会福利支出 8.90 0.00 8.90 20811 残疾人事业 189.60 0.00 189.60 2081104 残疾人康复 22.82 0.00 22.82 2081105 残疾人就业和扶贫 140.77 0.00 140.77 2081199 其他残疾人事业支出 26.00 0.00 26.00 20815 自然灾害生活救助 3.71 0.00 3.71 2081502 地方自然灾害生活补助 3.71 0.00 3.71 20819 最低生活保障 13.07 0.00 13.07 2081901 城市最低生活保障金支出 13.07 0.00 13.07 20825 其他生活救助 15.27 15.27 0.00 2082501 其他城市生活救助 15.27 15.27 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 638.57 89.84 548.73 2089901 其他社会保障和就业支出 638.57 89.84 548.73 210 医疗卫生与计划生育支出 657.95 199.49 458.47 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 33.94 0.00 33.94 2100102 一般行政管理事务 33.94 0.00 33.94 21002 公立医院 16.54 0.00 16.54 2100299 其他公立医院支出 16.54 0.00 16.54 21007 计划生育事务 581.75 199.49 382.26 2100799 其他计划生育事务支出 581.75 199.49 382.26 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 25.72 0.00 25.72 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 25.72 0.00 25.72 211 节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 21199 其他节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 2119901 其他节能环保支出 7,543.24 0.00 7,543.24 212 城乡社区支出 19,267.04 2,841.64 16,425.40 21201 城乡社区管理事务 1,900.84 0.00 1,900.84 15 2120102 一般行政管理事务 402.01 0.00 402.01 2120199 其他城乡社区管理事务支出 1,498.83 0.00 1,498.83 21203 城乡社区公共设施 2,473.44 0.00 2,473.44 2120303 小城镇基础设施建设 328.44 0.00 328.44 2120399 其他城乡社区公共设施支出 2,145.00 0.00 2,145.00 21205 城乡社区环境卫生 4,462.60 214.10 4,248.50 2120501 城乡社区环境卫生 4,462.60 214.10 4,248.50 21299 其他城乡社区支出 10,430.16 2,627.54 7,802.62 2129999 其他城乡社区支出 10,430.16 2,627.54 7,802.62 213 农林水支出 1,283.95 504.76 779.19 21301 农业 386.01 187.68 198.32 2130102 一般行政管理事务 142.89 0.03 142.86 2130199 其他农业支出 243.11 187.65 55.46 21302 林业 108.44 0.00 108.44 2130209 森林生态效益补偿 53.78 0.00 53.78 2130299 其他林业支出 54.66 0.00 54.66 21303 水利 206.94 0.00 206.94 2130306 水利工程运行与维护 51.50 0.00 51.50 2130314 防汛 155.44 0.00 155.44 21399 其他农林水支出 582.57 317.08 265.49 2139999 其他农林水支出 582.57 317.08 265.49 214 交通运输支出 5,541.68 0.00 5,541.68 21401 公路水路运输 5,541.68 0.00 5,541.68 2140105 公路改建 5,541.68 0.00 5,541.68 215 资源勘探信息等支出 97.90 0.00 97.90 21506 安全生产监管 17.80 0.00 17.80 2150699 其他安全生产监管支出 17.80 0.00 17.80 21599 其他资源勘探电力信息等支出 80.10 0.00 80.10 2159999 其他资源勘探电力信息等支出 80.10 0.00 80.10 221 住房保障支出 34.32 0.00 34.32 22102 住房改革支出 34.32 0.00 34.32 2210203 购房补贴 34.32 0.00 34.32 229 其他支出 4,286.94 335.67 3,951.27 22999 其他支出 4,286.94 335.67 3,951.27 2299901 其他支出 4,286.94 335.67 3,951.27 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 6,739.64 302 商品和服务支出 6,411.44 310 其他资本性支出 67.65 30101 基本工资 1,487.26 30201 办公费 151.69 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 2,869.57 30202 印刷费 13.36 31002 办公设备购置 67.65 30103 奖金 1,115.15 30203 咨询费 4.64 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保 障缴费 407.50 30204 手续费 1.44 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 52.81 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 364.87 30206 电费 245.64 31007 信息网络及软 件购置更新 0.00 30108 机关事业单 位基本养老 保险缴费 0.00 30207 邮电费 82.05 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴 费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福 利支出 495.31 30209 物业管理费 317.66 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭 的补助 1,528.70 30211 差旅费 11.44 31011 地上附着物和 青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 501.87 30213 维修(护)费 89.13 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 372.55 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.64 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 0.00 30305 生活补助 3.22 30216 培训费 1.51 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.52 304 对企事业单位的补 贴 0.00 30307 医疗费 7.12 30218 专用材料费 1.51 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 25.89 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 4,392.78 30499 其他对企事业 单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 460.35 30227 委托业务费 0.73 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 524.32 30229 福利费 346.66 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行 维护费 161.91 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 88.37 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人 和家庭的补 助支出 5.29 30240 税金及附加费用 0.01 30299 其他商品和服 务支出 75.05 人员经费合计 8,268.35 公用经费合计 6,479.09 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 17 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接 待费 小计公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 340.60 5.00 285.60 0 285.60 50.00 230.50 4.72 223.35 0 223.35 2.44 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当 年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 公开08 表 部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 单位:万元 项 目 年初结转 和结余 本年收入 本年支出 年末结转 和结余 功能分类 科目编码 科目名称 合计 基本支出项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 5,738.14 5,738.14 2.73 5,735.41 0.00 212 城乡社区支出 0.00 5,636.84 5,636.84 0.00 5,636.84 0.00 21208 国有土地使用权出让收 入及对应专项债务收入 安排的支出 0.00 4,721.48 4,721.48 0.00 4,721.48 0.00 2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 4,702.66 4,702.66 0.00 4,702.66 0.00 2120806 土地出让业务支出 0.00 18.82 18.82 0.00 18.82 0.00 21209 城市公用事业附加及对 应专项债务收入安排的 支出 0.00 915.35 915.35 0.00 915.35 0.00 2120901 城市公共设施 0.00 915.35 915.35 0.00 915.35 0.00 229 其他支出 0.00 101.31 101.31 2.73 98.57 0.00 22960 彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出 0.00 101.31 101.31 2.73 98.57 0.00 2296002 用于社会福利的彩票 公益金支出 0.00 65.31 65.31 2.73 62.57 0.00 2296003 用于体育事业的彩票 公益金支出 0.00 36.00 36.00 0.00 36.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 18 三、坪地街道办事处2016 年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2016 年收入决算71,068.60 万元,其中:一般公共预算财政拨 款收入59,367.01 万元,政府性基金预算财政拨款收入5,738.14 万 元,其他收入5,963.45 万元。 2016 年支出决算74,852.77 万元,其中:财政拨款支出 67,260.26 万元。 2016 年财政拨款支出按用途划分,基本支出14,750.17 万元(其 中:公共预算财政拨款支出14,747.44 万元,政府性基金预算财政拨 款支出2.73 万元),占21.93 %,其中:工资福利支出6,739.64 万 元,对个人和家庭的补助支出1,528.70 万元,商品和服务支出 6,411.65 万元,其他资本性支出等支出70.18 万元;项目支出决算 52,510.09 万元(其中:公共预算财政拨款支出46,774.68 万元,政 府性基金预算财政拨款支出5,735.41 万元)、占78.07 %,主要是 一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障和就业、城市管理、 环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面的支出。 (二)收入决算情况说明 2016 年收入决算71,068.60 万元,比2015 年收入决算增加 25,585.85 万元,增长率56.25 %。主要是一般公共服务、综治维稳、 计生、文化、社会保障和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城 乡社区基础设施等方面收入增加。 (三)支出决算情况说明 19 2016 年支出决算74,852.77 万元,比2015 年支出决算增加 26,499.09 万元,增长率54.80 %。主要是一般公共服务、综治维稳、 计生、文化、社会保障和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城 乡社区基础设施等方面支出增加。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年财政拨款收入决算65,105.15 万元。2016 年年初预算收 入为52,070.74 万元,增加了25.03 %。2016 年财政拨款支出决算 67,260.26 万元。2016 年年初预算支出为52,070.74 万元,增加了 29.17 %。主要是一般公共服务、综治维稳、计生、文化、社会保障 和就业、城市管理、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施等方面 收支增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算61,522.12 万元。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出决算14,747.44 万元。 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016 年“三公”经费总支出决算230.50 万元,2016 年初预算 “三公” 支出340.60 万元,2015 年“三公”经费总支出决算92.62 万元。 其中因公出国(境)费用4.72 万元,年初预算5.00 万元,上 年支出5.22 万元。主要是赴港专项工作经费7 批次,19 人次。 公务用车购置及运行维护费223.35 万元,年初预算285.60 万 20 元,上年支出79.88 万元。主要是公务用车使用过程中所发生的燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中:全年公务用车购置 费0.00 万元、公务用车运行维护费支出223.35 万元,同比上升 179.61 %,主要是2014 年车改前给车辆充值油费未使用完,结余转入 2015 年车改后保留车辆使用,因此2015 年车辆运行费用下降,2016 年的费用是车辆运行的正常费用,因此相对上年有所上升。公务车保 有量58 辆,其中:一般公务用车13 辆、一般执法执勤用车23 辆、特 种专业技术用车16 辆、其他用车6 辆(应急指挥)。 公务接待费2.44 万元。年初预算50.00 万元,上年支出7.52 万元,同比下降67.55%,主要是上级部门的相关专项检查、统战工作、 省、市工作接洽支出,其中:国内公务接待14 批次,307 人次;由 于严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资金的使用效益。 2016 年的“三公”经费比2015 年增加,这主要是公务用车运 行维护费的增加,原因是2014 年车改前给车辆充值油费未使用完,结 余转入2015 年车改后保留车辆使用,因此2015 年车辆运行费用下降, 2016 年的费用是车辆运行的正常费用,因此相对上年有所上升。 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2016 年政府性基金预算财政拨款收入决算5,738.14 万元。 2016 年政府性基金预算财政拨款支出决算5,738.14 万元。 (九)其他重要事项情况说明 1.机关运行经费支出情况说明。本部门2016 年度机关运行经费 支出 6,479.09 万元,比 2015 年增加 1,599.81 万元,增长 21 32.79 %。主要原因是:我街道办开展业务需要的劳务费用增加。 2.政府采购支出情况说明。本部门2016 年度政府采购支出总额 6,975.28 万元,其中:政府采购货物支出401.29 万元、政府采购工 程支出617.59 万元、政府采购服务支出5,956.40 万元。授予中小 企业合同金额6,975.28 万元,占政府采购支出总额的100%,其中: 授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。。 3.2016 年度预算绩效情况说明。 2016 年度坪地街道办对纳入2016 年预算绩效目标管理的环卫 清扫保洁项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金2,984.23 万元。从 评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请 时设定的各项绩效目标。 环卫清扫保洁项目是重点支出项目,绩效评价结果显示:该项目 用于我街道辖区内的垃圾清运、清扫保洁。2016 年(1 月-12 月)日 常清扫保洁专项费用实际支出1,988.23 万元,每月20 日前按时支付, 实际支出率为100%。(1 月-12 月)日常垃圾清运专项费用实际支出 996 万元,每月20 日前按时支付,实际支出率约94.37%(因新建部 分垃圾转运站尚未投入使用,扣除了相关费用)。 我街道市政道路清扫保洁服务项目自从2010 年开始全面推向市 场化后,我中心对道路清洁清扫保洁的专项资金实行“专款专用、合 理分配、奖惩分明、高效运作”;一方面严格遵守“专款专用”的原 则,另一方面严格监督承包公司履行合约合同,使专项资金发挥出最 大的效益。我街道市容环境有了显著的变化,街道城区环境卫生管理 22 水平和作业服务质量得到全面提高,全面促进了我街道环卫事业的健 康发展。 总体上看,该项目2016 年预算执行的各项工作完成情况良好,基本达 到了预期效果。 23 四、名词解释 1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金; 2、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入” 之外取得的收入; 3、一般公共服务:反映人力资源及组织事务、纪检监察事务、群 众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一般公共 服务等支出; 4、公共安全:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出; 5、文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出; 6、社会保障和就业:反映人力资源和社会保障管理事务、就业事 务、退休事务、残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等事务支 出; 7、医疗卫生:反映人口和计划生育事务,包括计生基础工作、宣 传教育、人口管理、计生六项免费服务等支出; 8、城乡社区事务:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、公 共设施等支出; 9、农林水事务:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支出; 10、国土资源气象等事务:反映其他国土资源事务支出; 11、其他支出:反映民兵建设管理、食安药安、其他扶贫及应急、 基建等支出; 12、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及 行费、公务接待费; 24 13、机关运行经费:反映单位使用一般公共预算财政拨款安排的 基本支出中的日常公用经费支出。
Archived Raw HTML