← Back to document 深圳市保健委员会办公室2016年度部门决算
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1 深圳市保健委员会办公室2016 年度部门 决算 目录 目录 目录 目录 一、深圳市保健委员会办公室概况 (一)部门职责 (二)机构设置 二、深圳市保健委员会办公室2016 年度部门决算表 三、深圳市保健委员会办公室2016 年度部门决算情况说明 四、名词解释 2 一、深圳市保健委员会办公室概况 (一)部门职责 部门职责 部门职责 部门职责 深圳市保健委员会办公室为副局级单位,下设综合部、 保健对象管理部、计划财务部和门诊部,主要职责是: 1.负责来深中央首长和国家级外宾的保健医疗和协调 工作; 2.负责一、二、三级保健对象认定、保健医疗和体检工 作的协调、指导和管理。 (二)机构设置 机构设置 机构设置 机构设置 纳入2016 年部门决算的单位为深圳市保健委员会办公 室本级。 3 二、深圳市保健委员会办公室2016 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 收入 收入 收入 收入 支出 支出 支出 支出 项目 项目 项目 项目 行次 行次 行次 行次 决算数 决算数 决算数 决算数 项目 项目 项目 项目 行次 行次 行次 行次 决算数 决算数 决算数 决算数 栏次 栏次 栏次 栏次 1 栏次 栏次 栏次 栏次 2 一、财政拨款收入 1 10,993.67 一、科学技术支出 15 6.40 其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、文化体育与传媒支出 16 二、上级补助收入 3 三、社会保障和就业支出 17 224.14 三、事业收入 4 13,838.02 四、医疗卫生与计划生育支出 18 21,627.01 四、经营收入 5 五、住房保障支出 19 410.15 六、其他收入 6 50.23 20 本年收入合计 本年收入合计 本年收入合计 本年收入合计 7 24,881.92 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 21 22,267.70 用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 22 2,547.79 年初结转和结余 9 417.30 其中:提取职工福利基金 23 764.34 其中:项目支出结转和结余 10 417.30 转入事业基金 24 1,783.45 11 年末结转和结余 25 483.73 12 其中:项目支出结转和结余 26 483.73 13 27 总计 总计 总计 总计 14 25,299.22 总计 总计 总计 总计 28 25,299.22 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 4 收入决算表 公开02 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类 功能分类 功能分类 功能分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 24,881.92 24,881.92 24,881.92 24,881.92 10,993.67 10,993.67 10,993.67 10,993.67 13,838.02 13,838.02 13,838.02 13,838.02 50.23 50.23 50.23 50.23 206 科学技术支出 6.40 6.40 20604 技术研究与开发 6.40 6.40 2060499 其他技术研究与开发支出 6.40 6.40 208 社会保障和就业支出 224.14 224.14 20803 财政对社会保险基金的补助 160.15 160.15 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 160.15 160.15 20805 行政事业单位离退休 63.99 63.99 2080502 事业单位离退休 63.99 63.99 210 医疗卫生与计划生育支出 24,241.23 10,352.98 13,838.02 50.23 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 67.50 67.50 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出 67.50 67.50 21004 公共卫生 5,807.44 5,807.44 2100499 其他公共卫生支出 5,807.44 5,807.44 21005 医疗保障 5.99 5.99 2100502 事业单位医疗 5.99 5.99 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 18,360.31 4,472.06 13,838.02 50.23 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 18,360.31 4,472.06 13,838.02 50.23 5 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补 助收入 事业收入 经营收 入 附属 单位 上缴 收入 其他收入 功能分类 功能分类 功能分类 功能分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 221 住房保障支出 410.15 410.15 22102 住房改革支出 410.15 410.15 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210203 购房补贴 286.27 286.27 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 支出决算表 公开03 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 22,267.70 22,267.70 22,267.70 22,267.70 13,504.34 13,504.34 13,504.34 13,504.34 8,763.36 8,763.36 8,763.36 8,763.36 206 科学技术支出 6.40 6.40 20604 技术研究与开发 6.40 6.40 2060499 其他技术研究与开发支出 6.40 6.40 208 社会保障和就业支出 224.14 224.14 20803 财政对社会保险基金的补助 160.15 160.15 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 160.15 160.15 20805 行政事业单位离退休 63.99 63.99 2080502 事业单位离退休 63.99 63.99 210 医疗卫生与计划生育支出 21,627.01 12,870.05 8,756.96 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8.09 8.09 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出 8.09 8.09 21004 公共卫生 5,786.09 5,786.09 2100499 其他公共卫生支出 5,786.09 5,786.09 21005 医疗保障 20.32 5.99 14.33 2100502 事业单位医疗 5.99 5.99 2100503 公务员医疗补助 14.33 14.33 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 15,812.52 12,864.06 2,948.45 7 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 15,812.52 12,864.06 2,948.45 221 住房保障支出 410.15 410.15 22102 住房改革支出 410.15 410.15 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210203 购房补贴 286.27 286.27 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 财政拨款收入支出决算总表 公开04 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 收 入 支 出 项目 项目 项目 项目 行次 行次 行次 行次 金额 金额 金额 金额 项目 项目 项目 项目 行次 行次 行次 行次 合计 合计 合计 合计 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 一般公共预算 财政拨款 财政拨款 财政拨款 财政拨款 政府性基金 政府性基金 政府性基金 政府性基金 预算财政拨 预算财政拨 预算财政拨 预算财政拨 款 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 10,993.67 一、科学技术支出 12 6.40 6.40 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、社会保障和就业支出 13 224.14 224.14 3 三、医疗卫生与计划生育支出 14 10,286.55 10,286.55 4 四、住房保障支出 15 410.15 410.15 5 16 本年收入合计 本年收入合计 本年收入合计 本年收入合计 6 10,993.67 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 17 10,927.24 10,927.24 年初财政拨款结转和结余 7 412.58 年末财政拨款结转和结余 18 479.01 479.01 一般公共预算财政拨款 8 412.58 19 政府性基金预算财政拨款 9 20 10 21 总计 总计 总计 总计 11 11,406.25 总计 总计 总计 总计 22 11,406.25 11,406.25 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 项目 项目 项目 项目 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 功能分类 功能分类 功能分类 功能分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 栏次 1 2 3 合计 10,927.24 10,927.24 10,927.24 10,927.24 2,163.88 2,163.88 2,163.88 2,163.88 8,763.36 8,763.36 8,763.36 8,763.36 201 一般公共服务支出 20199 其他一般公共服务支出 2019999 其他一般公共服务支出 206 科学技术支出 6.40 6.40 20604 技术研究与开发 6.40 6.40 2060499 其他技术研究与开发支出 6.40 6.40 208 社会保障和就业支出 224.14 224.14 20803 财政对社会保险基金的补助 160.15 160.15 2080399 财政对其他社会保险基金的补助 160.15 160.15 20805 行政事业单位离退休 63.99 63.99 2080502 事业单位离退休 63.99 63.99 210 医疗卫生与计划生育支出 10,286.55 1,529.59 8,756.96 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 8.09 8.09 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 8.09 8.09 21004 公共卫生 5,786.09 5,786.09 2100499 其他公共卫生支出 5,786.09 5,786.09 10 项目 项目 项目 项目 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 基本支出 基本支出 基本支出 基本支出 项目支出 项目支出 项目支出 项目支出 功能分类 功能分类 功能分类 功能分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 21005 医疗保障 20.32 5.99 14.33 2100502 事业单位医疗 5.99 5.99 2100503 公务员医疗补助 14.33 14.33 2100599 其他医疗保障支出 21099 其他医疗卫生与计划生育支出 4,472.06 1,523.60 2,948.45 2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 4,472.06 1,523.60 2,948.45 221 住房保障支出 410.15 410.15 22102 住房改革支出 410.15 410.15 2210201 住房公积金 123.88 123.88 2210203 购房补贴 286.27 286.27 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 11 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 人员经费 人员经费 人员经费 人员经费 公用经费 公用经费 公用经费 公用经费 经济分类 经济分类 经济分类 经济分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 经济分类 经济分类 经济分类 经济分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 经济分 经济分 经济分 经济分 类 科目 科目 科目 科目 编码 编码 编码 编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 301 工资福利支出 1,636.89 302 商品和服务支出 52.85 310 其他资本性支出 30101 基本工资 925.29 30201 办公费 0.44 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 221.50 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 276.33 30203 咨询费 4.00 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 166.14 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 2.40 31006 大型修缮 30107 绩效工资 26.73 30206 电费 2.40 31007 信息网络及软件购 置更新 30108 机关事业单位基本养老保险 缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 20.91 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 474.14 30211 差旅费 0.06 31011 地上附着物和青苗 补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境) 费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 63.99 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 2.88 31099 其他资本性支出 12 人员经费 人员经费 人员经费 人员经费 公用经费 公用经费 公用经费 公用经费 经济分类 经济分类 经济分类 经济分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 经济分类 经济分类 经济分类 经济分类 科目编码 科目编码 科目编码 科目编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 经济分 经济分 经济分 经济分 类 科目 科目 科目 科目 编码 编码 编码 编码 科目名称 科目名称 科目名称 科目名称 金额 金额 金额 金额 30306 救济费 30217 公务接待费 0.14 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位 的补贴 30311 住房公积金 123.88 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 3.10 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 286.27 30229 福利费 6.36 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行 维护费 2.00 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支 出 30240 税金及附加费 用 30299 其他商品和服 务支出 29.07 人员经费合计 2,111.03 公用经费合计 52.85 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 13 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 2016 2016 2016 2016 年度预 年度预 年度预 年度预算数 算数 算数 算数 2016 2016 2016 2016 年度决 年度决 年度决 年度决算数 合计 合计 合计 合计 因公出国 因公出国 因公出国 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务接待费 公务接待费 公务接待费 合计 合计 合计 合计 因公出国 因公出国 因公出国 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 公务接待费 公务接待费 公务接待费 小计 小计 小计 小计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 购置费 购置费 购置费 购置费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 运行费 运行费 运行费 运行费 小计 小计 小计 小计 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 购置费 购置费 购置费 购置费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 运行费 运行费 运行费 运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 2.28 2 2 0.28 2.14 2 2 0.14 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预 算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 14 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08 表 部门:深圳市保健委员会办公室 单位:万元 注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结 余 功能分类 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 无 无 无 无 无 无 15 三、深圳市保健委员会办公室2016 年度部门决算情况说明 (一) 收入支出决算总体情况说明 深圳市保健委员会办公室2016 年度年初结转和结余417.3 万 元,本年收入24,881.92 万元,本年支出总计22,267.7 万元,结 余分配2,547.79 万元,年末结转和结余483.73 万元。2015 年收 入决算26,012.16 万元,支出决算22,229.68 万元,与2015 年相 比,2016 年收入总计减少1,130.24 万元,支出总计增加38.02 万元。主要是受医疗收费事项调价以及服务人数减少的影响。 (二) 收入决算情况说明 本年收入合计24,881.92 万元,其中财政拨款收入10,993.67 万元,占44%;事业收入13,838.02 万元,占55.8%;其它收入 50.23 万元,占0.2%。与2015 年26,012.16 万元相比,减少 1,130.24 万元, 主要是受医疗收费事项调价以及服务人数减少的 影响。 (三) 支出决算情况说明 本年支出合计22,267.7 万元,其中,基本支出13,504.34 万 元,占60%,项目支出8,763.36 万元,占40%。与2015 年22,229.68 万元相比,基本持平。 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 深圳市保健委员会办公室2016 年度财政拨款上年结转和 结余412.58 万元,本年收入10,993.67 万元,本年支出10,927.24 16 万元,年末结转和结余479.01 万元。2015 年财政拨款收入 10,759.16 万元,支出10,761.63 万元,与2015 年相比,财政拨 款收、支总计分别增加234.51 万元和165.61 万元。主要原因是 年中根据统一部署追加了住房公积金、购房补贴等相关经费。 (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 深圳市保健委员会办公室2016 年度一般公共预算财政拨款 支出10,927.24 万元,占本年支出合计的50%。与2015 年决算 10,761.63 万元相比与,一般公共预算财政拨款支出增加165.61 万元。主要原因是年中根据统一部署追加了住房公积金、购房补 贴等相关经费。 深圳市保健委员会办公室2016 年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下方面:科学技术(类)支出6.4 万元,占0.06%; 社会保障和就业支出(类)224.14 万元,占2%;医疗卫生与计划 生育(类)支出10,286.55 万元,占95%;住房保障(类)支出 410.15 万元,占2.94%。 深圳市保健委员会办公室2016 年一般公共预算财政拨款支 出年初预算为11,674 万元,支出决算10,927.24 万元,完成年初 预算的93.6%,主要原因是我办受业务场地限制导致部分体检项 目未能开展。 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 深圳市保健委员会办公室2016 年度一般公共预算财政拨款 17 基本支出2,163.88 万元,与2016 年部门预算1,953 万元相比, 增加210.88 万元,增长10.8%。支出具体情况如下: 1.人员经费2,111.03 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公 积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。较2016 年度年 初预算数1,882 万元,增加229.03 万元,增长12.17%,主要是 根据统一部署年中追加了住房公积金、购房补贴等相关经费;较 2015 年决算数2,224.27 万元,减少113.24 万元,减少7.5%,主 要是根据统一部署2015 年核补的住房公积金和购房补贴大于 2016 年相关金额。 2.公用经费52.85 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公 出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务 接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附 加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。较2016 年度年初预 算数71 万元,减少18.15 万元,减少25.56%,较2015 年决算数 70.66 万元,减少17.81 万元,减少25%,主要是2016 年我办未 安排因公出国任务以及从严格控制支出。 18 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1.“三公”经费财政拨款支出2016 年部门预算为2.28 万 元,支出决算为2.14 万元,预算完成率93.8%。其中:因公出国 (境)2016 年预算数0 万元。主要是因为我市年初按零基预算的 原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,在实 际执行中根据计划据实调配,2016 年因公出国(境)支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费(均为公务用车运行费)2016 年 部门预算2 万元,支出决算为2 万元,完成预算的100%;公务接 待费2016 年部门预算0.28 万元,支出决算为0.14 万元,完成预 算的50%。 2.2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015 年 7.58 万元减少5.44 万元。其中:因公出国(境)费支出决算0 万元与2015 年4.3 万元相比,减少4.3 万元,主要原因是2016 年未安排出国任务;公务用车购置及运行费支出(均为公务用车 运行费)决算2 万元与2015 年3 万元减少1 万元,主要原因是 2015 年底处置1 辆公务车;公务接待费支出决算0.14 万元与2015 年 0.28 万元相比,减少 0.14 万元,主要是严格执行中央八项 规定要求,厉行节约,从严控制支出。 3.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 19 费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算2 万元(均 为公务用车运行费),占93.45%;公务接待费支出决算0.14 万 元,占6.55%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费支出0 万元,2016 年未安排因公出 国境团组。 (2)公务用车购置及运行费支出2 万元,其中:公务用车购 置支出为0 万元,与2016 年预算及2015 年决算持平,2016 年度 购置公车0 辆;公务用车运行支出2 万元,主要用于公务车的维 修、保险、运行等方面支出。2016 年,深圳市保健委员会办公室 开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。 (3)公务接待费支出0.14 万元,主要用于保健任务的交流 接待支出。2016 年共接待团组3 个,接待10 人次。 (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 本单位2016 年度无政府性基金预算及相关支出。 (九)其他重要事项情况说明 1. 1. 1. 1.机关运行经费支出情况说明 机关运行经费支出情况说明 机关运行经费支出情况说明 机关运行经费支出情况说明。 本单位是差额拨款事业单位,无机关运行经费支出。 2. 2. 2. 2.政府采购支出情况说明 政府采购支出情况说明 政府采购支出情况说明 政府采购支出情况说明。 本单位2016 年度政府采购支出总额647.10 万元,其中:政 府采购货物支出647.10 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采 购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额612 万元,占政府采 20 购支出总额的94.57%,其中:授予小微企业合同金额180 万元, 占政府采购支出总额的27.82%。 3.2016 3.2016 3.2016 3.2016 年度预算绩效情况说明 年度预算绩效情况说明 年度预算绩效情况说明 年度预算绩效情况说明。 根据财政预算管理要求,我单位组织开展部门整体支出绩效 评价试点,涉及一般公共预算支出4,508 万元,通过强化组织保 障、建立完善制度、严格目标审核、组织中期监控、完善指标体 系等方面保证评价工作质量。从评价情况来看,上述项目立项符 合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较完 善,任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。 我单位组织对2016 年度“保健对象体检费用”项目纳入2016 年预算绩效目标管理的项目全面开展绩效自评,共涉及财政资金 4,508 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况较为理想, 均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 4.部门需要说明的其他特殊事项 部门需要说明的其他特殊事项 部门需要说明的其他特殊事项 部门需要说明的其他特殊事项。 无 21 四、名词解释 1.财政拨款收入,指部门决算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 2.事业收入,指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 3.其他收入,指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”等以外的各项收入。 4.年初结转和结余,指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金或项目已完成等产生的结余资金。 5.结余分配,指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定 从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 6.年末结转和结余,指单位按照有关规定结转到下年继续使 用的资金或项目已完成等产生的结余资金。 7.基本支出,指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。其中人员经费包括工资福利支出和对个 人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本 性支出等人员经费以外的支出。 8.项目支出,指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 9.“三公”经费,按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置 22 及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和救护 用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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