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深圳市大鹏新区经济服务局2017年度部门决算
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- 1 -
深圳市大鹏新区经济服务局2017 年度部门
决算
目录
一、经济服务局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、经济服务局2017 年度部门决算表
三、经济服务局2017 年度部门决算情况说明
四、名词解释
- 2 -
一、经济服务局概况
(一)部门职责
贯彻执行国家、省、市有关工业、商贸、科技、信息化、能源电力、
农业、畜牧兽医业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规,落实相
关工作。负责招商引资、新区产业整体形象宣传、产业发展规划、科
技信息化、对口帮扶、创新创业扶持、海洋事务管理、动植物检验检
疫及疫情防控、农水产品质量安全监测等。
(二)机构设置
深圳市大鹏新区经济服务局(本级)纳入2017 年部门预算汇编
范围的单户汇总录入机构为1 户,包含独立核算机构1 个,其中行政
机构1 个,事业机构0 个。
二、经济服务局2017 年度部门决算表
- 3 -
收入支出决算批复表
财决批复01 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
20,822.85 一、一般公共服务支出
30
8,736.99
其中:政府性基金预算财政拨款
2
12.60 二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00 三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
3.00 四、公共安全支出
33
101.84
四、经营收入
5
0.00 五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00 六、科学技术支出
35
1,528.00
六、其他收入
7
5.89 七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
373.19
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
5.49
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
257.14
12
十二、农林水支出
41
6,677.63
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
370.99
15
十五、商业服务业等支出
44
1,849.21
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
2,193.62
19
十九、住房保障支出
48
552.05
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
20,831.74
本年支出合计
51
22,646.16
- 4 -
用事业基金弥补收支差额
23
0.00 结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
2,333.06 其中:提取职工福利基金
53
0.00
其中:项目支出结转和结余
25
2,319.74 转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
518.65
27
其中:项目支出结转和结余
56
499.70
28
57
总计
29
23,164.81
总计
58
23,164.81
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 1 —
- 5 -
收入决算批复表
财决批复02 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入
其他收入
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
20,831.74
20,822.85
0.00
3.00
0.00
0.00
5.89
201
一般公共服务支出
7,309.61
7,306.01
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
454.94
454.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事
454.94
454.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
830.34
830.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010607 信息化建设
830.34
830.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
2,443.16
2,439.56
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
2011301 行政运行
1,200.64
1,197.04
0.00
0.00
0.00
0.00
3.60
2011302 一般行政管理事务
697.10
697.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308 招商引资
218.66
218.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399 其他商贸事务支出
326.77
326.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3,581.17
3,581.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999 其他一般公共服务支出
3,581.17
3,581.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
101.84
101.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20402
公安
101.84
101.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2040219 信息化建设
101.84
101.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1,508.15
1,508.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
155.98
155.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060403 产业技术研究与开发
155.98
155.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 6 -
20699
其他科学技术支出
1,352.16
1,352.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2069999 其他科学技术支出
1,352.16
1,352.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
247.70
247.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
99.08
99.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.49
5.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
5.49
5.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799 其他计划生育事务支出
5.49
5.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
257.14
257.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
86.37
86.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303 小城镇基础设施建设
17.70
17.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
68.66
68.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债
9.30
9.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803 城市建设支出
9.30
9.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收入
3.30
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收
3.30
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
158.18
158.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2129999 其他城乡社区支出
158.18
158.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
6,666.84
6,661.55
0.00
3.00
0.00
0.00
2.30
21301
农业
4,238.16
4,232.87
0.00
3.00
0.00
0.00
2.30
2130104 事业运行
219.60
217.30
0.00
0.00
0.00
0.00
2.30
2130109 农产品质量安全
8.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130135 农业资源保护修复与利用
1,287.50
1,287.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴
1,859.70
1,859.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199 其他农业支出
863.36
860.36
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
2,428.68
2,428.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599 其他扶贫支出
2,428.68
2,428.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
- 7 -
215
资源勘探信息等支出
14.60
14.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
4.60
4.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150510 工业和信息产业支持
4.60
4.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出
10.00
10.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
1,849.21
1,849.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21606
涉外发展服务支出
29.47
29.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160699 其他涉外发展服务支出
29.47
29.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
1,819.74
1,819.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2169999 其他商业服务业等支出
1,819.74
1,819.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
2,193.62
2,193.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22002
海洋管理事务
2,193.62
2,193.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200299 其他海洋管理事务支出
2,193.62
2,193.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
210.80
210.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
341.24
341.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
—2 —
- 8 -
支出决算批复表
财决批复03 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助
支出
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
22,646.16
2,339.85
20,306.31
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
8,736.99
1,197.17
7,539.83
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
454.94
0.00
454.94
0.00
0.00
0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事
454.94
0.00
454.94
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
830.34
0.00
830.34
0.00
0.00
0.00
2010607 信息化建设
830.34
0.00
830.34
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
3,869.85
1,197.17
2,672.68
0.00
0.00
0.00
2011301 行政运行
1,197.17
1,197.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2011302 一般行政管理事务
703.90
0.00
703.90
0.00
0.00
0.00
2011308 招商引资
218.66
0.00
218.66
0.00
0.00
0.00
2011399 其他商贸事务支出
1,750.12
0.00
1,750.12
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
2013299 其他组织事务支出
0.70
0.00
0.70
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3,581.17
0.00
3,581.17
0.00
0.00
0.00
2019999 其他一般公共服务支出
3,581.17
0.00
3,581.17
0.00
0.00
0.00
204
公共安全支出
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00
20402
公安
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00
2040219 信息化建设
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1,528.00
0.00
1,528.00
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
175.83
0.00
175.83
0.00
0.00
0.00
- 9 -
2060403 产业技术研究与开发
175.83
0.00
175.83
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
1,352.16
0.00
1,352.16
0.00
0.00
0.00
2069999 其他科学技术支出
1,352.16
0.00
1,352.16
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出
247.70
247.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出
99.08
99.08
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00
2100799 其他计划生育事务支出
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
257.14
0.00
257.14
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
86.37
0.00
86.37
0.00
0.00
0.00
2120303 小城镇基础设施建设
17.70
0.00
17.70
0.00
0.00
0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出
68.66
0.00
68.66
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债
9.30
0.00
9.30
0.00
0.00
0.00
2120803 城市建设支出
9.30
0.00
9.30
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收入
3.30
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
2121100 农业土地开发资金及对应专项债务收
3.30
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
158.18
0.00
158.18
0.00
0.00
0.00
2129999 其他城乡社区支出
158.18
0.00
158.18
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
6,677.63
217.44
6,460.19
0.00
0.00
0.00
21301
农业
4,248.95
217.44
4,031.51
0.00
0.00
0.00
2130104 事业运行
217.44
217.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109 农产品质量安全
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2130135 农业资源保护修复与利用
1,287.50
0.00
1,287.50
0.00
0.00
0.00
2130148 成品油价格改革对渔业的补贴
1,859.70
0.00
1,859.70
0.00
0.00
0.00
2130199 其他农业支出
876.31
0.00
876.31
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
2,428.68
0.00
2,428.68
0.00
0.00
0.00
- 10 -
2130599 其他扶贫支出
2,428.68
0.00
2,428.68
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
370.99
0.00
370.99
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00
2150510 工业和信息产业支持
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00
21599
其他资源勘探电力信息等支出
366.39
0.00
366.39
0.00
0.00
0.00
2159999 其他资源勘探信息等支出
366.39
0.00
366.39
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
1,849.21
0.00
1,849.21
0.00
0.00
0.00
21606
涉外发展服务支出
29.47
0.00
29.47
0.00
0.00
0.00
2160699 其他涉外发展服务支出
29.47
0.00
29.47
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
1,819.74
0.00
1,819.74
0.00
0.00
0.00
2169999 其他商业服务业等支出
1,819.74
0.00
1,819.74
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00
22002
海洋管理事务
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00
2200299 其他海洋管理事务支出
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201 住房公积金
210.80
210.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203 购房补贴
341.24
341.24
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 3 —
- 11 -
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
收 入
支 出
项目
行
次
金额
项目
行
次
合计 一般公共预算财政拨
款
政府性基金预算财政拨
款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1 20,810.25 一、一般公共服务支出
28 7,312.82
7,312.82
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
12.60 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
101.84
101.84
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33 1,508.15
1,508.15
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
373.19
373.19
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
5.49
5.49
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
257.14
244.54
12.60
12
十二、农林水支出
39 6,661.55
6,661.55
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
14.60
14.60
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42 1,849.21
1,849.21
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45 2,193.62
2,193.62
0.00
19
十九、住房保障支出
46
552.05
552.05
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
- 12 -
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
22 20,822.85
本年支出合计
49 20,829.66
20,817.06
12.60
年初财政拨款结转和结余
23
12.95 年末财政拨款结转和结余
50
6.14
6.14
0.00
一般公共预算财政拨款
24
12.95
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27 20,835.79
总计
54 20,835.79
20,823.19
12.60
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1 表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 4 —
- 13 -
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局 金额单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计 基本支
出结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计 基本支
出结转
项目支出结转
和结余
项目支
出结转
项目
支出
结余
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
12.95
0.00
12.95
20,810.25
2,339.58
18,470.66
20,817.06
2,339.58
18,477.47
6.14
0.00
6.14 0.00
201
一般公共服务
支出
12.95
0.00
12.95
7,306.01
1,197.04
6,108.97
7,312.82
1,197.04
6,115.78
6.14
0.00
6.14 0.00
20103
政府办公厅
(室)及相关机
构
0.00
0.00
0.00
454.94
0.00
454.94
454.94
0.00
454.94
0.00
0.00
0.00 0.00
2010399 其他政府办
公厅(室)及相
0.00
0.00
0.00
454.94
0.00
454.94
454.94
0.00
454.94
0.00
0.00
0.00 0.00
20106
财政事务
0.00
0.00
0.00
830.34
0.00
830.34
830.34
0.00
830.34
0.00
0.00
0.00 0.00
2010607 信息化建设
0.00
0.00
0.00
830.34
0.00
830.34
830.34
0.00
830.34
0.00
0.00
0.00 0.00
20113
商贸事务
12.95
0.00
12.95
2,439.56
1,197.04
1,242.52
2,446.37
1,197.04
1,249.33
6.14
0.00
6.14 0.00
2011301 行政运行
0.00
0.00
0.00
1,197.04
1,197.04
0.00
1,197.04
1,197.04
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2011302 一般行政管
理事务
12.95
0.00
12.95
697.10
0.00
697.10
703.90
0.00
703.90
6.14
0.00
6.14 0.00
2011308 招商引资
0.00
0.00
0.00
218.66
0.00
218.66
218.66
0.00
218.66
0.00
0.00
0.00 0.00
2011399 其他商贸事
务支出
0.00
0.00
0.00
326.77
0.00
326.77
326.77
0.00
326.77
0.00
0.00
0.00 0.00
- 14 -
20199
其他一般公共
服务支出
0.00
0.00
0.00
3,581.17
0.00
3,581.17
3,581.17
0.00
3,581.17
0.00
0.00
0.00 0.00
2019999 其他一般公
共服务支出
0.00
0.00
0.00
3,581.17
0.00
3,581.17
3,581.17
0.00
3,581.17
0.00
0.00
0.00 0.00
204
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
101.84
0.00
101.84
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00 0.00
20402
公安
0.00
0.00
0.00
101.84
0.00
101.84
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00 0.00
2040219 信息化建设
0.00
0.00
0.00
101.84
0.00
101.84
101.84
0.00
101.84
0.00
0.00
0.00 0.00
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
1,508.15
0.00
1,508.15
1,508.15
0.00
1,508.15
0.00
0.00
0.00 0.00
20604
技术研究与开
发
0.00
0.00
0.00
155.98
0.00
155.98
155.98
0.00
155.98
0.00
0.00
0.00 0.00
2060403 产业技术研
究与开发
0.00
0.00
0.00
155.98
0.00
155.98
155.98
0.00
155.98
0.00
0.00
0.00 0.00
20699
其他科学技术
支出
0.00
0.00
0.00
1,352.16
0.00
1,352.16
1,352.16
0.00
1,352.16
0.00
0.00
0.00 0.00
2069999 其他科学技
术支出
0.00
0.00
0.00
1,352.16
0.00
1,352.16
1,352.16
0.00
1,352.16
0.00
0.00
0.00 0.00
208
社会保障和就
业支出
0.00
0.00
0.00
373.19
373.19
0.00
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
20805
行政事业单位
离退休
0.00
0.00
0.00
373.19
373.19
0.00
373.19
373.19
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2080501
归口管理的
行政单位离退
休
0.00
0.00
0.00
26.41
26.41
0.00
26.41
26.41
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2080505
机关事业单
位基本养老保
险
0.00
0.00
0.00
247.70
247.70
0.00
247.70
247.70
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2080506
机关事业单
位职业年金缴
费
0.00
0.00
0.00
99.08
99.08
0.00
99.08
99.08
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
210
医疗卫生与计
0.00
0.00
0.00
5.49
0.00
5.49
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00 0.00
- 15 -
划生育支出
21007
计划生育事务
0.00
0.00
0.00
5.49
0.00
5.49
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00 0.00
2100799 其他计划生
育事务支出
0.00
0.00
0.00
5.49
0.00
5.49
5.49
0.00
5.49
0.00
0.00
0.00 0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
244.54
0.00
244.54
244.54
0.00
244.54
0.00
0.00
0.00 0.00
21203
城乡社区公共
设施
0.00
0.00
0.00
86.37
0.00
86.37
86.37
0.00
86.37
0.00
0.00
0.00 0.00
2120303 小城镇基础
设施建设
0.00
0.00
0.00
17.70
0.00
17.70
17.70
0.00
17.70
0.00
0.00
0.00 0.00
2120399
其他城乡社
区公共设施支
出
0.00
0.00
0.00
68.66
0.00
68.66
68.66
0.00
68.66
0.00
0.00
0.00 0.00
21299
其他城乡社区
支出
0.00
0.00
0.00
158.18
0.00
158.18
158.18
0.00
158.18
0.00
0.00
0.00 0.00
2129999 其他城乡社
区支出
0.00
0.00
0.00
158.18
0.00
158.18
158.18
0.00
158.18
0.00
0.00
0.00 0.00
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
6,661.55
217.30
6,444.24
6,661.55
217.30
6,444.24
0.00
0.00
0.00 0.00
21301
农业
0.00
0.00
0.00
4,232.87
217.30
4,015.56
4,232.87
217.30
4,015.56
0.00
0.00
0.00 0.00
2130104 事业运行
0.00
0.00
0.00
217.30
217.30
0.00
217.30
217.30
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2130109 农产品质量
安全
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
8.00
8.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2130135 农业资源保
护修复与利用
0.00
0.00
0.00
1,287.50
0.00
1,287.50
1,287.50
0.00
1,287.50
0.00
0.00
0.00 0.00
2130148
成品油价格
改革对渔业的
补
0.00
0.00
0.00
1,859.70
0.00
1,859.70
1,859.70
0.00
1,859.70
0.00
0.00
0.00 0.00
2130199 其他农业支
出
0.00
0.00
0.00
860.36
0.00
860.36
860.36
0.00
860.36
0.00
0.00
0.00 0.00
21305
扶贫
0.00
0.00
0.00
2,428.68
0.00
2,428.68
2,428.68
0.00
2,428.68
0.00
0.00
0.00 0.00
2130599 其他扶贫支
0.00
0.00
0.00
2,428.68
0.00
2,428.68
2,428.68
0.00
2,428.68
0.00
0.00
0.00 0.00
- 16 -
出
215
资源勘探信息
等支出
0.00
0.00
0.00
14.60
0.00
14.60
14.60
0.00
14.60
0.00
0.00
0.00 0.00
21505
工业和信息产
业监管
0.00
0.00
0.00
4.60
0.00
4.60
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00 0.00
2150510 工业和信息
产业支持
0.00
0.00
0.00
4.60
0.00
4.60
4.60
0.00
4.60
0.00
0.00
0.00 0.00
21599
其他资源勘探
电力信息等支
出
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2159999 其他资源勘
探信息等支出
0.00
0.00
0.00
10.00
0.00
10.00
10.00
0.00
10.00
0.00
0.00
0.00 0.00
216
商业服务业等
支出
0.00
0.00
0.00
1,849.21
0.00
1,849.21
1,849.21
0.00
1,849.21
0.00
0.00
0.00 0.00
21606
涉外发展服务
支出
0.00
0.00
0.00
29.47
0.00
29.47
29.47
0.00
29.47
0.00
0.00
0.00 0.00
2160699 其他涉外发
展服务支出
0.00
0.00
0.00
29.47
0.00
29.47
29.47
0.00
29.47
0.00
0.00
0.00 0.00
21699
其他商业服务
业等支出
0.00
0.00
0.00
1,819.74
0.00
1,819.74
1,819.74
0.00
1,819.74
0.00
0.00
0.00 0.00
2169999 其他商业服
务业等支出
0.00
0.00
0.00
1,819.74
0.00
1,819.74
1,819.74
0.00
1,819.74
0.00
0.00
0.00 0.00
220
国土海洋气象
等支出
0.00
0.00
0.00
2,193.62
0.00
2,193.62
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00 0.00
22002
海洋管理事务
0.00
0.00
0.00
2,193.62
0.00
2,193.62
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00 0.00
2200299 其他海洋管
理事务支出
0.00
0.00
0.00
2,193.62
0.00
2,193.62
2,193.62
0.00
2,193.62
0.00
0.00
0.00 0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
552.05
552.05
0.00
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
552.05
552.05
0.00
552.05
552.05
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
2210201 住房公积金
0.00
0.00
0.00
210.80
210.80
0.00
210.80
210.80
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
- 17 -
2210203 购房补贴
0.00
0.00
0.00
341.24
341.24
0.00
341.24
341.24
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07 表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 5 —
- 18 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编
码
科目名称
金额
科目编
码
科目名称
金额
科目编
码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,885.31 302
商品和服务支出
84.73 310
其他资本性支出
6.07
30101 基本工资
177.46 30201 办公费
15.17 31001 房屋建筑物购建
0.00
30102 津贴补贴
766.68 30202 印刷费
0.78 31002 办公设备购置
5.72
30103 奖金
99.74 30203 咨询费
0.00 31003 专用设备购置
0.00
30104 其他社会保障缴费
116.99 30204 手续费
0.05 31005 基础设施建设
0.00
30106 伙食补助费
0.00 30205 水费
0.00 31006 大型修缮
0.00
30107 绩效工资
126.25 30206 电费
0.00 31007 信息网络及软件购置
更新
0.00
30108 机关事业单位基本养老保险
缴费
258.51 30207 邮电费
4.55 31008 物资储备
0.00
30109 职业年金缴费
136.65 30208 取暖费
0.00 31009 土地补偿
0.00
30199 其他工资福利支出
203.04 30209 物业管理费
0.00 31010 安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
363.49 30211 差旅费
0.79 31011 地上附着物和青苗补
偿
0.00
30301 离休费
0.00 30212 因公出国(境)费用
0.00 31012 拆迁补偿
0.00
30302 退休费
23.69 30213 维修(护)费
5.90 31013 公务用车购置
0.00
30303 退职(役)费
0.00 30214 租赁费
2.30 31019 其他交通工具购置
0.00
30304 抚恤金
0.00 30215 会议费
0.00 31020 产权参股
0.00
30305 生活补助
0.00 30216 培训费
3.25 31099 其他资本性支出
0.34
30306 救济费
0.00 30217 公务接待费
0.00 304
对企事业单位的补贴
0.00
30307 医疗费
0.00 30218 专用材料费
0.00 30401 企业政策性补贴
0.00
- 19 -
30308 助学金
0.00 30224 被装购置费
0.00 30402 事业单位补贴
0.00
30309 奖励金
0.19 30225 专用燃料费
0.00 30403 财政贴息
0.00
30310 生产补贴
0.00 30226 劳务费
3.17 30499 其他对企事业单位的
补贴
0.00
30311 住房公积金
201.84 30227 委托业务费
0.12 307
债务利息支出
0.00
30312 提租补贴
0.00 30228 工会经费
10.33 30701 国内债务付息
0.00
30313 购房补贴
135.04 30229 福利费
0.00 30707 国外债务付息
0.00
30314 采暖补贴
0.00 30231 公务用车运行维护费
19.88 399
其他支出
0.00
30315 物业服务补贴
0.00 30239 其他交通费用
12.63 39906 赠与
0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支
出
2.72 30240 税金及附加费用
0.00
30299 其他商品和服务支出
5.82
人员经费合计
2,248.79
公用经费合计
90.79
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1 表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
— 6 —
- 20 -
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
单位:万元
2017 年度预算数
2017 年度决算数
合计 因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费 公务接待
费
合计
因公出国(境)
费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
40
0
20
0
20
20
51.15
29.47
19.88
0
19.88
1.8
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括 当年一般公共预算财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
— 7 —
- 21 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局 金额单位:万元
科目编
码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计 基本支
出结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本支出 项目支出 合计 基本支
出结转
项目支出结转和
结余
项目支
出结转
项目支
出结余
类款项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
12.60
0.00
12.60
12.60
0.00
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
12.60
0.00
12.60
12.60
0.00
12.60
0.00
0.00
0.00
0.00
21208 国有土地使用权出让
收入及对应专项债
0.00
0.00
0.00
9.30
0.00
9.30
9.30
0.00
9.30
0.00
0.00
0.00
0.00
212080
3
城市建设支出
0.00
0.00
0.00
9.30
0.00
9.30
9.30
0.00
9.30
0.00
0.00
0.00
0.00
21211 农业土地开发资金及
对应专项债务收入
0.00
0.00
0.00
3.30
0.00
3.30
3.30
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
212110
0
农业土地开发资金
及对应专项债务收
0.00
0.00
0.00
3.30
0.00
3.30
3.30
0.00
3.30
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09 表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
- 22 -
— 8 —
- 23 -
三、经济服务局2017 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
1.2017 年经济服务局部门收入20,831.74 万元,比上
年减少2,859.14 万元,减少12.07%。收入比上年主要增减
了以下经费:
(1)2017 年对口帮扶资金2,198.28 万元,比2016
年减少了9,215.51 万元,原因是2016 年已拨付新区对口帮
扶共建园区资金10,000 万元,2017 年无共建园区资金预算
收入。
(2)预算准备金等项目内部调剂及全年增人增资共减
少375.63 万元。
(3)新增减船转产补贴经费4,235.92 万元,上级追加
2015-2016 年度渔船渔业油补扶持652.02 万元。
(4)深圳国际生物谷生命科学产业园公共技术服务平
台3,649.83 万元,比2016 年增加3,340.49 万元。
(5)新增大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程
建设项目、大鹏新区空间地理综合服务平台工程、大鹏新区
智慧旅游项目、深圳国际生物谷生命科学产业园A5 栋网络
建设项目等信息化项目729.95 万元。
(6)新增地下电力、通讯管线普查经费285 万元,贫
困家庭婴幼儿营养改善试点项目建设230.4 万元。
2.2017 年经济服务局部门支出22,646.16 万元,比上
- 24 -
年减少1,304.87 万元,减少5.45%,支出比上年主要增减
了以下经费:
(1)2017 年对口帮扶资金2,198.28 万元,比2016
年减少支出9,215.51 万元。
(2)因旅游科2017 年年初划转至新区文体旅游局,
新区产业发展专项资金比2016 年减少1,502.67 万元,2017
年无旅游管理及推广经费支出,因此比2016 年减少支出
433.5 万元。
(3)2017 年无新增生命科学产业园空置厂房租金补贴
及拆除临时建(构)筑物费用支出1,215.5 万元。
(4)上级追加2015-2016 年度渔船渔业油补扶持比
2016 年减少142.28 万元。
(5)新增减船转产补贴支出4,235.92 万元,新增地下
电力、通讯管线普查支出285 万元,新增贫困家庭婴幼儿营
养改善试点项目建设支出230.4 万元。
(6)2017 年政府投资项目支出5,207.73 万元,比
2016 年增加3,941.31 万元。
(7)2017 年基本户存量资金支出1,200.23 万元,比
2016 年增加1,156.21 万元。
(二)收入决算情况说明
1.一般公共服务支出7,309.61 万元,主要包括:人员
经费1,117 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接
- 25 -
待费、综合管理工作经费、购买服务经费、交通费、公用经
费、工会费等798.34 万元;开展产业发展规划及专项规划
研究、重大供电项目推进及新区供电保障、节能减排等经费
219.5 万元;投资推介、外资外贸工作、社区动物防疫员、
应急物资储备等费用333 万元;大鹏新区协同办公系统升级
改造项目1.3 万元、电子政务应用支撑平台和统一门户
158.95 万元,大鹏新区公共信息资源共享平台281.52 万元,
大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程建设项目42.3
万元,深圳国际生物谷生命科学产业园A5 栋网络建设项目
96.84 万元,大鹏新区智慧旅游项目584.81 万元,大鹏公
共WLAN 无线覆盖二期239.52 万元,大鹏新区空间地理综
合服务平台工程6 万元、深圳国际生物谷生命科学产业园公
共技术服务平台3,167.64 万元。
2.公共安全支出101.84 万元,主要用于大鹏新区2017
年网络与信息安全加固项目。
3.科学技术支出1508.15 万元,主要包括:创新创业相
关项目155.98 万元;科普宣传、信息化项目建设、地下电
力、通讯管线普查、新区政府网站建设经费、人才专项资金
等费用1,352.16 元。
4.社会保障和就业支出373.19 万元,用于支付退休人
员经费、基本养老保险补缴、职业年金补缴。
5.医疗卫生与计划生育支出5.49 万元,主要用于对干部
职工的计划生育奖励。
6.城乡社区支出257.14 万元,主要包括:大鹏新区南
- 26 -
澳旅游专用口岸建设“十三五”规划9.3 万元;大鹏新区2015
年基本农田建设和维护项目工程造价咨询3.3 万元;智慧大
鹏公共WLAN 无线覆盖134.03 万元;东涌应急配套码头工
程、西涌应急配套码头工程、杨梅坑应急配套码头工程工共
24.15 万元;深圳国际生物谷生命科学产业园公共技术服务
平台项目68.66 万元,大鹏新区海洋生物产业园配套工程
17.7 万元。
7.农林水支出6,666.84 万元,主要包括:渔民减船转产
补贴经费2,495.18 万元;2015 年度国内渔船渔业油价补助
资金11.33 万元;2016 年渔业油价补助资金640.7 万元;
对口帮扶资金2,198.28 万元;扶持贫困家庭婴幼儿营养改
善试点项目建设230.4 万元,海洋生物产业服务中心经费
1,090.96 万元。
8.资源勘探信息等支出14.6 万元,主要包括:2017 年
省级企业情况综合工作专项经费4.6 万元;安全生产专项资
金10 万元。
9.商业服务业等支出1849.21 万元,主要用于新区产业
发展专项资金1,819.74 万元,因公出国(境)费用29.47
万元。
10.国土海洋气象等支出2,193.62 万元,主要包括:海
洋事务管理经费411.83 万元;珊瑚保育专项经费41.05 万
元;减船转产工作经费1740.74 万元。
11.住房保障支出552.05 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金210.8 万元;购房补贴341.24 万元。
- 27 -
(三) 支出决算情况说明
1.一般公共服务支出8,736.99 万元,主要包括:人员
经费1,117 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接
待费、综合管理工作经费、购买服务经费、交通费、公用经
费、工会费等798.34 万元;开展产业发展规划及专项规划
研究、重大供电项目推进及新区供电保障、节能减排等经费
219.5 万元;投资推介、外资外贸工作、社区动物防疫员、
应急物资储备等费用333 万元;大鹏新区协同办公系统升级
改造项目1.3 万元、电子政务应用支撑平台和统一门户
158.95 万元,大鹏新区公共信息资源共享平台281.52 万元,
大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程建设项目42.3
万元,深圳国际生物谷生命科学产业园A5 栋网络建设项目
96.84 万元,大鹏新区智慧旅游项目584.81 万元,大鹏公
共WLAN 无线覆盖二期239.52 万元,大鹏新区空间地理综
合服务平台工程6 万元、深圳国际生物谷生命科学产业园公
共技术服务平台3,167.64 万元;2012、2013 年市产业转型
升级重大专项扶持资金1423.35 万元。
2.公共安全支出101.84 万元,主要用于大鹏新区2017
年网络与信息安全加固项目。
3.科学技术支出1508.15 万元,主要包括:创新创业相
关项目155.98 万元;科普宣传、信息化项目建设、地下电
力、通讯管线普查、新区政府网站建设经费、人才专项资金
等费用1, 352.16 元。
4.社会保障和就业支出319.98 万元,用于支付退休人
- 28 -
员经费、基本养老保险补缴、职业年金补缴。
5.医疗卫生与计划生育支出5.49 万元,主要用于对干部
职工的计划生育奖励。
6.城乡社区支出257.14 万元,主要包括:大鹏新区南
澳旅游专用口岸建设“十三五”规划9.3 万元;大鹏新区2015
年基本农田建设和维护项目工程造价咨询3.3 万元;智慧大
鹏公共WLAN 无线覆盖134.03 万元;东涌应急配套码头工
程、西涌应急配套码头工程、杨梅坑应急配套码头工程工共
24.15 万元;深圳国际生物谷生命科学产业园公共技术服务
平台项目68.66 万元,大鹏新区海洋生物产业园配套工程
17.7 万元。
7.农林水支出6,666.84 万元,主要包括:渔民减船转产
补贴经费2,495.18 万元;2015 年度国内渔船渔业油价补助
资金11.33 万元;2016 年渔业油价补助资金640.7 万元;
对口帮扶资金2,198.28 万元;扶持贫困家庭婴幼儿营养改
善试点项目建设230.4 万元,海洋生物产业服务中心经费
1,090.96 万元。
8.资源勘探信息等支出14.6 万元,主要包括:2017 年
省级企业情况综合工作专项经费4.6 万元;安全生产专项资
金10 万元。
9.商业服务业等支出1849.21 万元,主要用于新区产业
发展专项资金1, 819.74 万元,因公出国(境)费用29.47
万元。
10.国土海洋气象等支出2,193.62 万元,主要包括:海
- 29 -
洋事务管理经费411.83 万元;珊瑚保育专项经费41.05 万
元;减船转产工作经费1740.74 万元。
11.住房保障支出552.05 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金210.8 万元;购房补贴341.24 万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.财政拨款20,810.25 万元,主要包括年初部门预算项
目资金9,134.93 万元,年度执行中调整预算数19,729.75
万元,变动的主要原因是:基建政府投资项目资金支出
5,207.73 万元,新增减船转产补贴经费4,235.92 万元,上
级追加2015-2016 年度渔船渔业油补扶持652.02 万元,地
下电力、通讯管线普查经费285 万元,贫困家庭婴幼儿营养
改善试点项目建设230.4 万元。
2.政府性基金财政拨款12.6 万元,主要包括大鹏新区南
澳旅游专用口岸建设“十三五”规划项目9.3 万元,大鹏新
区2015 年基本农田建设和维护项目工程造价咨询3.3 万元。
3.一般公共服务支出7,312.82 万元,主要包括:人员经
费1,197.04 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务
接待费、综合管理工作经费、购买服务经费、交通费、公用
经费、工会费等697.1 万元;开展产业发展规划及专项规划
研究、重大供电项目推进及新区供电保障、节能减排等经费
218.66 万元;投资推介、外资外贸工作、社区动物防疫员、
应急物资储备等费用326.77 万元;大鹏新区协同办公系统
升级改造项目1.3 万元、电子政务应用支撑平台和统一门户
158.95 万元,大鹏新区公共信息资源共享平台281.52 万元,
- 30 -
大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程建设项目42.3
万元,深圳国际生物谷生命科学产业园A5 栋网络建设项目
96.84 万元,大鹏新区智慧旅游项目584.81 万元,大鹏公
共WLAN 无线覆盖二期239.52 万元,大鹏新区空间地理综
合服务平台工程6 万元、深圳国际生物谷生命科学产业园公
共技术服务平台3,167.64 万元。
2.公共安全支出101.84 万元,主要用于大鹏新区2017
年网络与信息安全加固项目。
3.科学技术支出1508.15 万元,主要包括:创新创业相
关项目155.98 万元;科普宣传、信息化项目建设、地下电
力、通讯管线普查、新区政府网站建设经费、人才专项资金
等费用1,352.16 元。
4.社会保障和就业支出373.19 万元,用于支付退休人
员经费、基本养老保险补缴、职业年金补缴。
5.医疗卫生与计划生育支出5.49 万元,主要用于对干部
职工的计划生育奖励。
6.城乡社区支出257.14 万元,主要包括:大鹏新区南
澳旅游专用口岸建设“十三五”规划9.3 万元;大鹏新区2015
年基本农田建设和维护项目工程造价咨询3.3 万元;智慧大
鹏公共WLAN 无线覆盖134.03 万元;东涌应急配套码头工
程、西涌应急配套码头工程、杨梅坑应急配套码头工程工共
24.15 万元;深圳国际生物谷生命科学产业园公共技术服务
平台项目68.66 万元,大鹏新区海洋生物产业园配套工程
17.7 万元。
- 31 -
7.农林水支出6,661.55 万元,主要包括:主要包括:渔
民减船转产补贴经费2,495.18 万元;2015 年度国内渔船渔
业油价补助资金11.33 万元;2016 年渔业油价补助资金
640.7 万元;对口帮扶资金2,198.28 万元;扶持贫困家庭婴
幼儿营养改善试点项目建设230.4 万元,海洋生物产业服务
中心经费1,085.66 万元。
8.资源勘探信息等支出14.6 万元,主要包括:2017 年
省级企业情况综合工作专项经费4.6 万元;安全生产专项资
金10 万元。
9.商业服务业等支出1849.21 万元,主要用于新区产业
发展专项资金1,819.74 万元,因公出国(境)费用29.47
万元。
10.国土海洋气象等支出2,193.62 万元,主要包括:海
洋事务管理经费411.83 万元;珊瑚保育专项经费41.05 万
元;减船转产工作经费1740.74 万元。
11.住房保障支出552.05 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金210.8 万元;购房补贴341.24 万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共服务支出7,312.82 万元,主要包括:人员经
费1,197.04 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务
接待费、综合管理工作经费、购买服务经费、交通费、公用
经费、工会费等703.9 万元;开展产业发展规划及专项规划
研究、重大供电项目推进及新区供电保障、节能减排等经费
218.66 万元;投资推介、外资外贸工作、社区动物防疫员、
- 32 -
应急物资储备等费用326.77 万元;大鹏新区协同办公系统
升级改造项目1.3 万元、电子政务应用支撑平台和统一门户
158.95 万元,大鹏新区公共信息资源共享平台281.52 万元,
大鹏新区政务云平台和大数据中心基础工程建设项目42.3
万元,深圳国际生物谷生命科学产业园A5 栋网络建设项目
96.84 万元,大鹏新区智慧旅游项目584.81 万元,大鹏公
共WLAN 无线覆盖二期239.52 万元,大鹏新区空间地理综
合服务平台工程6 万元、深圳国际生物谷生命科学产业园公
共技术服务平台3,167.64 万元。
2.公共安全支出101.84 万元,主要用于大鹏新区2017
年网络与信息安全加固项目。
3.科学技术支出1508.15 万元,主要包括:创新创业相
关项目155.98 万元;科普宣传、信息化项目建设、地下电
力、通讯管线普查、新区政府网站建设经费、人才专项资金
等费用1,352.16 元。
4.社会保障和就业支出319.98 万元,用于支付退休人
员经费、基本养老保险补缴、职业年金补缴。
5.医疗卫生与计划生育支出5.49 万元,主要用于对干部
职工的计划生育奖励。
6.城乡社区支出244.54 万元,主要包括:智慧大鹏公
共WLAN 无线覆盖134.03 万元;东涌应急配套码头工程、
西涌应急配套码头工程、杨梅坑应急配套码头工程工共
24.15 万元;深圳国际生物谷生命科学产业园公共技术服务
平台项目68.66 万元,大鹏新区海洋生物产业园配套工程
- 33 -
17.7 万元。
7.农林水支出5,575.88 万元,主要包括:渔民减船转产
补贴经费2,495.18 万元;2015 年度国内渔船渔业油价补助
资金11.33 万元;2016 年渔业油价补助资金640.7 万元;
对口帮扶资金2,198.28 万元;扶持贫困家庭婴幼儿营养改
善试点项目建设230.4 万元。
8.资源勘探信息等支出14.6 万元,主要包括:2017 年
省级企业情况综合工作专项经费4.6 万元;安全生产专项资
金10 万元。
9.商业服务业等支出1, 849.21 万元,主要用于新区产
业发展专项资金1, 819.74 万元,因公出国(境)费用29.47
万元。
10.国土海洋气象等支出2,193.62 万元,主要包括:海
洋事务管理经费411.83 万元;珊瑚保育专项经费41.05 万
元;减船转产工作经费1740.74 万元。
11.住房保障支出488.21 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金197.44 万元;购房补贴290.77 万元。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.工资福利支出1,885.31 万元,主要用于财政供养人员
的工资福利支出。
2.商品和服务支出84.73 万元,主要用于办公支出、公
务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。
3.对个人和家庭的补助支出363.49 万元,主要用于退休
费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职
- 34 -
业年金缴费支出。
4.其他资本性支出6.07 万元,主要用于政府采购的办公
设备支出。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2017 年我局三公经费年初预算数40 万元,实际发生数
51.14 万元,2017 年因公出国(境)经费年初预算0 万元
(为进一步规范因公出国(境)经费管理,新区因公出国(境)
经费完全按零基预算的原则,根据因公出国计划动态调配使
用),2017 年因公出国(境)经费决算支出29.47 万元,比
2016 年增加29.47 万元,原因是2016 年因政务安排未能
参加由市组织的出国招商推介,2016 年因公出国(境)决
算为0,2017 年共5 批次出国投资推介及经贸交流,因公
出国(境)6 人次;2017 年公务用车运行维护费年初预算
20 万元,决算支出19.88 万元,其中公务用车购置费0 万
元,比2016 减少4.02 万元,减少16.82%,原因是2017
年我局实有车辆比2016 年减少1 辆,另外,我局奉行厉行
节约,单台车辆的运行维护费用有所降低;公务接待费用年
初预算20 万元,决算支出1.8 万元,比2016 年决算支出增
加1.26%,原因是随着新区的发展,招商引资任务日益繁重,
我局承担的公务接待日益增加,但我局严格执行中央八项规
定,根据“厉行节约”原则,严格控制增长幅度。
各项经费使用明细为:因公出国(境)经费29.47 万元。
我局2017 年度因公出国(境)累计5 批次,6 人次。公务
- 35 -
接待费1.61 万元,我局2017 年度共招待16 批次,共招待
106 人次,平均每人次约169.81 元;车辆运行维护费,年
末车辆保有量为6 辆。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
政府性基金财政拨款收入及支出共12.6 万元,主要包
括大鹏新区南澳旅游专用口岸建设“十三五”规划项目9.3
万元,大鹏新区2015 年基本农田建设和维护项目工程造价
咨询3.3 万元。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017 年本部门机关运行经费支出84.73 万元,比2016
年减少14.55 万元,减少14.65%。主要原因是:办公费及
维修(护)费支出比2016 年减少14.89 万元,减少41.41%;
2017 年公务车辆运行维护费19.88 万元,比2016 年减少
4.02 万元,减少16.82%。
2.政府采购支出情况
2017 年经济服务局政府采购支出总额5,691.79 万元,
其中,政府采购货物支出13.89 万元、政府采购服务支出
5,677.9 万元。
货物支出主要包括:采购9 批次办公复印纸1.34 万元,
采购1 台信息安全管理专用笔记本电脑7 万元,采购7 台台
式电脑(联想启天M410-D027)4.2 万元,采购1 台针式
打印机0.16 万元,采购4 台海尔空调1.19 万元
采购服务支出主要包括:大鹏新区互联网主路由出口带
- 36 -
宽租用服务项目144 万元、大鹏新区互联网次路由出口带宽
租用服务项目96 万元、大鹏新区城中村和二线插花380V
及以上地下电力和通信管线普查项目285 万元、大鹏新区信
息化综合运维服务项目72.97 万元、大鹏新区织网工程裸光
纤建设项目79.8 万元、大鹏公共WLAN 无线覆盖二期
239.52 万元、大鹏新区2017 年网络与信息安全加固项目
93.84 万元、大鹏新区公共信息资源共享平台143.89 万元、
大鹏新区智慧旅游项目530.45 万元、电子政务应用支撑平
台和统一门户155.21 万元、深圳国际生物谷生命科学产业
园A5 栋网络建设项目95.67 万元、深圳国际生物谷生命科
学产业园公共技术服务平台3,607.53 万元、智慧大鹏公共
WLAN 无线覆盖134.02 等13 个项目。
政府采购支出中授予中小企业合同5,677.9 万元、占政
府采购支出总额99.76%,授予微小企业合同13.89 万元、
占政府采购支出总额0.24%。
3.2017 年度预算绩效情况说明。
2017 年10 月,党的十九大报告明确提出:“建立全面
规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效
管理”。我局2017 年预算的编制时间为2016 年10 月,因
此未将绩效目标融入预算编制。同时,从政府绩效到预算绩
效的改革推进属于新事物,需要经验积累。
1.党的十七届二中全会在加强依法行政和制度建设中提
出:推行政府绩效管理和行政问责制服。
2.党的十八大在深化行政体制改革中提出:推进政府绩
- 37 -
效管理。
3.党的十九大提出:加快建立现代财政制度,建立权责
清晰、财力协调、区域平衡的中央和地方财政关系。建立全
面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩
效管理。
根据财政预算管理要求,我局今年6-7 月开展组织开展
部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出20,817.06
万元。从自评情况来看:
1.资金管理情况,2017 年预算执行情况良好,预算执行
率98.66%。
2.财政资金结余结转情况,2017 年度年末结转结余
14.51 万元,比上年1,482.63 万元(主要是存量项目:2012、
2013 年市产业转型升级重大专项扶持资金),下降99.02%。
3.财务合规性情况,2017 年,我局根据内控建设工作方
案,梳理了六大经济业务制度及流程,建立了较为完备、贴
切的内部控制制度及流程图,资金使用规范得到深化细化,
汇编内控推进建设成果《资金使用工作指引》并下发各部门。
4.预决算信息公开情况,我局预决算信息公开均按规定
时间公开,2017 年预算公开及2016 年决算公开分别于2
月17 日及9 月18 日在大鹏新区政府在线以及深圳政府在线
公开。
预算绩效管理工作是一项新工作,我局主要做法是核查
2017 年大鹏新区党工委、管委会重点工作落实情况,对照
查找年度工作目标与落实情况及2017 年全年预算支出情
- 38 -
况。组织对2017 年度9 个履职项目(扶贫工作、重大项目
引进及经贸外资、海洋事务管理、2017 船舶报废拆除和船
型标准化补贴(渔民减船转产)专项资金、科技及信息化管
理、产业转型及能源管理工作、创新创业服务、经济发展服
务、新区网络及系统建设)进行绩效目标自评,共涉及财政
资金6,173.03 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效
情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项工作目标。
4.国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产
账(资产管理信息系统)一一对应,做到财务账、资产账要
一致、做到账账相符,夯实数据基础。截至2017 年12 月
31 日,本部门共有车辆6 辆,其中领导干部用车0 辆、一
般公务用车4 辆、一般执法执勤用车2 辆;单价50 万元以
上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
5.部门需要说明的其他特殊事项。
无。
四、名词解释
大鹏新区产业发展专项资金是纳入新区年度财政预算
的资金,主要用于扶持在新区从事战略性新兴产业、现代服
务业、高新技术产业、科技创新、总部经济、旅游产业等重
点行业和领域的企业、事业单位、社会机构及其它组织,以
达到推动新区转型升级、产业发展的目的。
对口帮扶资金是指根据《中共深圳市委、深圳市人民政
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府印发〈关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案
(2016-2018 年)〉的通知》(深发〔2016〕11 号)和《深
圳市新时期精准扶贫精准脱贫专项资金管理办法》(深对办
〔2016〕151 号)拨付的专项资金。
财政供养人员指在编人员,包括公务员和职员。
“三公”经费指因公出国(境)经费、公务接待费、公
务用车购置及运行维护费总和。
机关运行经费反映一般公共预算财政拨款安排的基本支
出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、委
托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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