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深圳市大鹏新区经济服务局2016年度部门决算
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1
大鹏新区经济服务局2016 年度部门决算
目录
一、经济服务局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、经济服务局2016 年度部门决算表
三、经济服务局2016 年度部门决算情况说明
四、名词解释
2
一、经济服务局概况
(一)部门职责
贯彻执行国家、省、市有关工业、商贸、科技、信息化、
能源电力、旅游、农业、畜牧兽医业、海洋、渔业等工作的
方针、政策和法规,落实相关工作。负责招商引资、新区产
业整体形象宣传、旅游推广服务、产业发展规划、能源管理、
科技信息化、对口帮扶、创新创业扶持、海洋事务管理、动
植物检验检疫及疫情防控、农水产品质量安全监测等。
(二)机构设置
深圳市大鹏新区经济服务局系统包括大鹏新区经济服
务局本级(含:创新创业服务中心、经济发展服务中心、信
息中心,下同)、大鹏新区海洋生物产业服务中心。
二、经济服务局2016 年度部门决算表
3
收入支出决算批复表
财决批复01 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
23,358.58 一、一般公共服务支出
30
2,392.09
其中:政府性基金预算财政拨款
2
104.40 二、外交支出
31
0.00
二、上级补助收入
3
0.00 三、国防支出
32
0.00
三、事业收入
4
8.38 四、公共安全支出
33
0.00
四、经营收入
5
0.00 五、教育支出
34
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00 六、科学技术支出
35
1,210.93
六、其他收入
7
323.92 七、文化体育与传媒支出
36
0.00
8
八、社会保障和就业支出
37
18.22
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
5.99
10
十、节能环保支出
39
0.00
11
十一、城乡社区支出
40
970.39
12
十二、农林水支出
41
13,269.08
13
十三、交通运输支出
42
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
43
1,220.06
15
十五、商业服务业等支出
44
3,829.53
16
十六、金融支出
45
0.00
17
十七、援助其他地区支出
46
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
47
824.73
19
十九、住房保障支出
48
210.01
20
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
21
二十一、其他支出
50
0.00
本年收入合计
22
23,690.88
本年支出合计
51
23,951.03
用事业基金弥补收支差额
23
0.00 结余分配
52
0.00
年初结转和结余
24
2,640.34 其中:提取职工福利基金
53
0.00
其中:项目支出结转和结余
25
2,580.02 转入事业基金
54
0.00
26
年末结转和结余
55
2,380.18
27
其中:项目支出结转和结余
56
2,321.23
28
57
总计
29
26,331.22
总计
58
26,331.22
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
4
收入决算批复表
财决批复02 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
金额单位:万元
科目编码
科目名称
本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
23,690.88 23,358.58
0.00
8.38
0.00
0.00
323.92
201
一般公共服务支出
2,409.52
2,400.13
0.00
0.00
0.00
0.00
9.39
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
735.89
735.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
735.89
735.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1,673.13
1,664.25
0.00
0.00
0.00
0.00
8.89
2011301
行政运行
898.54
889.65
0.00
0.00
0.00
0.00
8.89
2011302
一般行政管理事务
435.31
435.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
144.16
144.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
195.12
195.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
2013299
其他组织事务支出
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.50
206
科学技术支出
990.70
988.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2.37
20604
技术研究与开发
105.92
105.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2060403
产业技术研究与开发
105.92
105.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
884.79
882.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2.37
2069999
其他科学技术支出
884.79
882.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2.37
208
社会保障和就业支出
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.99
5.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
5.99
5.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
5.99
5.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
970.39
876.13
0.00
0.00
0.00
0.00
94.26
21203
城乡社区公共设施
309.34
309.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
309.34
309.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出
86.45
86.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5
2120803
城市建设支出
86.45
86.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收
入安排的支出
17.95
17.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2121100
农业土地开发资金及对应专项债务
收入安排的支出
17.95
17.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
556.65
462.39
0.00
0.00
0.00
0.00
94.26
2129999
其他城乡社区支出
556.65
462.39
0.00
0.00
0.00
0.00
94.26
213
农林水支出
13,220.68 13,211.42
0.00
8.38
0.00
0.00
0.88
21301
农业
1,806.38
1,797.13
0.00
8.38
0.00
0.00
0.88
2130101
行政运行
144.99
144.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130104
事业运行
3.09
1.16
0.00
1.05
0.00
0.00
0.88
2130109
农产品质量安全
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
794.31
794.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
848.99
841.67
0.00
7.32
0.00
0.00
0.00
21303
水利
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130316
农田水利
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
11,413.79 11,413.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
11,413.79 11,413.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
1,220.06
1,220.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
4.56
4.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150599
其他工业和信息产业监管支出
4.56
4.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企业发展和管理支出
1,215.50
1,215.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
1,215.50
1,215.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
3,829.53
3,829.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
433.51
433.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
433.51
433.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
3,396.02
3,396.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2169999
其他商业服务业等支出
3,396.02
3,396.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
824.73
624.73
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
22002
海洋管理事务
824.73
624.73
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
2200299
其他海洋管理事务支出
824.73
624.73
0.00
0.00
0.00
0.00
200.00
221
住房保障支出
201.06
184.04
0.00
0.00
0.00
0.00
17.02
22102
住房改革支出
201.06
184.04
0.00
0.00
0.00
0.00
17.02
2210201
住房公积金
45.19
45.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
155.86
138.84
0.00
0.00
0.00
0.00
17.02
6
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
7
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
单位:万元
项
目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出 经营支出
对附属单位补
助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
23,951.03
1,269.64
22,681.39
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
2,392.09
894.05
1,498.04
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅(室)及相关机构事务
735.89
0.00
735.89
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府办公厅(室)及相关机构
事务支出
735.89
0.00
735.89
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
1,655.70
894.05
761.65
0.00
0.00
0.00
2011301
行政运行
894.05
894.05
0.00
0.00
0.00
0.00
2011302
一般行政管理事务
422.36
0.00
422.36
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
144.16
0.00
144.16
0.00
0.00
0.00
2011399
其他商贸事务支出
195.13
0.00
195.13
0.00
0.00
0.00
20132
组织事务
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2013299
其他组织事务支出
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
206
科学技术支出
1,210.93
0.04
1,210.89
0.00
0.00
0.00
20604
技术研究与开发
292.53
0.00
292.53
0.00
0.00
0.00
2060403
产业技术研究与开发
292.53
0.00
292.53
0.00
0.00
0.00
20699
其他科学技术支出
918.40
0.04
918.36
0.00
0.00
0.00
2069999
其他科学技术支出
918.40
0.04
918.36
0.00
0.00
0.00
8
208
社会保障和就业支出
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
18.22
18.22
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
5.99
0.00
5.99
0.00
0.00
0.00
21007
计划生育事务
5.99
0.00
5.99
0.00
0.00
0.00
2100799
其他计划生育事务支出
5.99
0.00
5.99
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
970.39
0.00
970.39
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
309.34
0.00
309.34
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
309.34
0.00
309.34
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项
债务收入安排的支出
86.45
0.00
86.45
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支出
86.45
0.00
86.45
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发资金及对应专项债务收
入安排的支出
17.95
0.00
17.95
0.00
0.00
0.00
2121100
农业土地开发资金及对应专项债务
收入安排的支出
17.95
0.00
17.95
0.00
0.00
0.00
21299
其他城乡社区支出
556.65
0.00
556.65
0.00
0.00
0.00
2129999
其他城乡社区支出
556.65
0.00
556.65
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
13,269.08
147.31
13,121.77
0.00
0.00
0.00
21301
农业
1,854.79
147.31
1,707.47
0.00
0.00
0.00
2130101
行政运行
144.99
144.99
0.00
0.00
0.00
0.00
9
2130104
事业运行
2.32
2.32
0.00
0.00
0.00
0.00
2130109
农产品质量安全
15.00
0.00
15.00
0.00
0.00
0.00
2130148
成品油价格改革对渔业的补贴
794.31
0.00
794.31
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业支出
898.16
0.00
898.16
0.00
0.00
0.00
21303
水利
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
2130316
农田水利
0.50
0.00
0.50
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
11,413.79
0.00
11,413.79
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
11,413.79
0.00
11,413.79
0.00
0.00
0.00
215
资源勘探信息等支出
1,220.06
0.00
1,220.06
0.00
0.00
0.00
21505
工业和信息产业监管
4.56
0.00
4.56
0.00
0.00
0.00
2150599
其他工业和信息产业监管支出
4.56
0.00
4.56
0.00
0.00
0.00
21508
支持中小企业发展和管理支出
1,215.50
0.00
1,215.50
0.00
0.00
0.00
2150899
其他支持中小企业发展和管理支出
1,215.50
0.00
1,215.50
0.00
0.00
0.00
216
商业服务业等支出
3,829.53
0.00
3,829.53
0.00
0.00
0.00
21605
旅游业管理与服务支出
433.51
0.00
433.51
0.00
0.00
0.00
2160599
其他旅游业管理与服务支出
433.51
0.00
433.51
0.00
0.00
0.00
21699
其他商业服务业等支出
3,396.02
0.00
3,396.02
0.00
0.00
0.00
2169999
其他商业服务业等支出
3,396.02
0.00
3,396.02
0.00
0.00
0.00
220
国土海洋气象等支出
824.73
0.00
824.73
0.00
0.00
0.00
22002
海洋管理事务
824.73
0.00
824.73
0.00
0.00
0.00
10
2200299
其他海洋管理事务支出
824.73
0.00
824.73
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
210.01
210.01
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
210.01
210.01
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
52.47
52.47
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
157.54
157.54
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04 表)进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
11
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
单位:万元
收入
支出
项
目
行次
金额
项
目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
23,254.19 一、一般公共服务支出
28
2,387.19
2,387.19
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
104.40 二、外交支出
29
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
30
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
31
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
32
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
33
988.34
988.34
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
35
18.22
18.22
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
5.99
5.99
0.00
10
十、节能环保支出
37
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
38
876.13
771.73
104.40
12
十二、农林水支出
39
13,211.42
13,211.42
0.00
13
十三、交通运输支出
40
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
41
1,220.06
1,220.06
0.00
15
十五、商业服务业等支出
42
3,829.53
3,829.53
0.00
16
十六、金融支出
43
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
44
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
45
624.73
624.73
0.00
19
十九、住房保障支出
46
184.04
184.04
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
48
0.00
0.00
0.00
12
本年收入合计
22
23,358.58
本年支出合计
49
23,345.64
23,241.24
104.40
年初财政拨款结转和结余
23
0.00 年末财政拨款结转和结余
50
12.95
12.95
0.00
一般公共预算财政拨款
24
0.00
51
政府性基金预算财政拨款
25
0.00
52
26
53
总计
27
23,358.58
总计
54
23,358.58
23,254.19
104.40
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1 表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
13
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局 金额单位:万元
编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计 基本支
出结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本
支出
结转
项目支出结转
和结余
项目支
出结转
项目支
出结余
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
30.00
0.00
30.00 14,423.02 2,277.87 12,145.15 14,423.02 2,277.87 12,145.15 30.00 0.00 30.00 0.00
201
一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
2,400.13
889.65
1,510.48
2,387.19 889.65
1,497.53
12.95 0.00 12.95 0.00
20103
政府办公厅(室)及相关
机构事务
0.00
0.00
0.00
735.89
0.00
735.89
735.89
0.00
735.89
0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)
及相关机构事务支出
0.00
0.00
0.00
735.89
0.00
735.89
735.89
0.00
735.89
0.00 0.00 0.00 0.00
20113
商贸事务
0.00
0.00
0.00
1,664.25
889.65
774.59
1,651.30 889.65
761.65
12.95 0.00 12.95 0.00
2011301 行政运行
0.00
0.00
0.00
889.65
889.65
0.00
889.65
889.65
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2011302 一般行政管理事务
0.00
0.00
0.00
435.31
0.00
435.31
422.36
0.00
422.36
12.95 0.00 12.95 0.00
2011308 招商引资
0.00
0.00
0.00
144.16
0.00
144.16
144.16
0.00
144.16
0.00 0.00 0.00 0.00
2011399 其他商贸事务支出
0.00
0.00
0.00
195.12
0.00
195.12
195.12
0.00
195.12
0.00 0.00 0.00 0.00
206
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
988.34
0.00
988.34
988.34
0.00
988.34
0.00 0.00 0.00 0.00
20604
技术研究与开发
0.00
0.00
0.00
105.92
0.00
105.92
105.92
0.00
105.92
0.00 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 0.00
0.00
0.00
105.92
0.00
105.92
105.92
0.00
105.92
0.00 0.00 0.00 0.00
20699
其他科学技术支出
0.00
0.00
0.00
882.42
0.00
882.42
882.42
0.00
882.42
0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出
0.00
0.00
0.00
882.42
0.00
882.42
882.42
0.00
882.42
0.00 0.00 0.00 0.00
208
社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
18.22
18.22
0.00
18.22
18.22
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
20805
行政事业单位离退休
0.00
0.00
0.00
18.22
18.22
0.00
18.22
18.22
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位
离退休
0.00
0.00
0.00
18.22
18.22
0.00
18.22
18.22
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
210
医疗卫生与计划生育支
出
0.00
0.00
0.00
5.99
0.00
5.99
5.99
0.00
5.99
0.00 0.00 0.00 0.00
14
21007
计划生育事务
0.00
0.00
0.00
5.99
0.00
5.99
5.99
0.00
5.99
0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支
出
0.00
0.00
0.00
5.99
0.00
5.99
5.99
0.00
5.99
0.00 0.00 0.00 0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
771.73
0.00
771.73
771.73
0.00
771.73
0.00 0.00 0.00 0.00
21203
城乡社区公共设施
0.00
0.00
0.00
309.34
0.00
309.34
309.34
0.00
309.34
0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设
施支出
0.00
0.00
0.00
309.34
0.00
309.34
309.34
0.00
309.34
0.00 0.00 0.00 0.00
21299
其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
462.39
0.00
462.39
462.39
0.00
462.39
0.00 0.00 0.00 0.00
2129999 其他城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
462.39
0.00
462.39
462.39
0.00
462.39
0.00 0.00 0.00 0.00
213
农林水支出
0.00
0.00
0.00
13,211.42 146.15
13,065.27 13,211.42 146.15
13,065.27 0.00 0.00 0.00 0.00
21301
农业
0.00
0.00
0.00
1,797.13
146.15
1,650.98
1,797.13 146.15
1,650.98
0.00 0.00 0.00 0.00
2130101 行政运行
0.00
0.00
0.00
144.99
144.99
0.00
144.99
144.99
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行
0.00
0.00
0.00
1.16
1.16
0.00
1.16
1.16
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2130109 农产品质量安全
0.00
0.00
0.00
15.00
0.00
15.00
15.00
0.00
15.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2130148 成品油价格改革对渔
业的补贴
0.00
0.00
0.00
794.31
0.00
794.31
794.31
0.00
794.31
0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出
0.00
0.00
0.00
841.67
0.00
841.67
841.67
0.00
841.67
0.00 0.00 0.00 0.00
21303
水利
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利
0.00
0.00
0.00
0.50
0.00
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00 0.00 0.00 0.00
21305
扶贫
0.00
0.00
0.00
11,413.79 0.00
11,413.79 11,413.79 0.00
11,413.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出
0.00
0.00
0.00
11,413.79 0.00
11,413.79 11,413.79 0.00
11,413.79 0.00 0.00 0.00 0.00
215
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
1,220.06
0.00
1,220.06
1,220.06 0.00
1,220.06
0.00 0.00 0.00 0.00
21505
工业和信息产业监管
0.00
0.00
0.00
4.56
0.00
4.56
4.56
0.00
4.56
0.00 0.00 0.00 0.00
2150599 其他工业和信息产业
监管支出
0.00
0.00
0.00
4.56
0.00
4.56
4.56
0.00
4.56
0.00 0.00 0.00 0.00
21508
支持中小企业发展和管
理支出
0.00
0.00
0.00
1,215.50
0.00
1,215.50
1,215.50 0.00
1,215.50
0.00 0.00 0.00 0.00
2150899 其他支持中小企业发
展和管理支出
0.00
0.00
0.00
1,215.50
0.00
1,215.50
1,215.50 0.00
1,215.50
0.00 0.00 0.00 0.00
216
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
3,829.53
0.00
3,829.53
3,829.53 0.00
3,829.53
0.00 0.00 0.00 0.00
21605
旅游业管理与服务支出 0.00
0.00
0.00
433.51
0.00
433.51
433.51
0.00
433.51
0.00 0.00 0.00 0.00
15
2160599 其他旅游业管理与服
务支出
0.00
0.00
0.00
433.51
0.00
433.51
433.51
0.00
433.51
0.00 0.00 0.00 0.00
21699
其他商业服务业等支出 0.00
0.00
0.00
3,396.02
0.00
3,396.02
3,396.02 0.00
3,396.02
0.00 0.00 0.00 0.00
2169999 其他商业服务业等支
出
0.00
0.00
0.00
3,396.02
0.00
3,396.02
3,396.02 0.00
3,396.02
0.00 0.00 0.00 0.00
220
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
624.73
0.00
624.73
624.73
0.00
624.73
0.00 0.00 0.00 0.00
22002
海洋管理事务
0.00
0.00
0.00
624.73
0.00
624.73
624.73
0.00
624.73
0.00 0.00 0.00 0.00
2200299 其他海洋管理事务支
出
0.00
0.00
0.00
624.73
0.00
624.73
624.73
0.00
624.73
0.00 0.00 0.00 0.00
221
住房保障支出
0.00
0.00
0.00
184.04
184.04
0.00
184.04
184.04
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
22102
住房改革支出
0.00
0.00
0.00
184.04
184.04
0.00
184.04
184.04
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金
0.00
0.00
0.00
45.19
45.19
0.00
45.19
45.19
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴
0.00
0.00
0.00
138.84
138.84
0.00
138.84
138.84
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07 表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
16
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
财决批复06 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局 金额单位:万元
人员经费
公用经费
科目编
码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
908.43 302
商品和服务支出
99.28 310
其他资本性支出
3.72
30101
基本工资
135.00 30201
办公费
18.25 31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
481.90 30202
印刷费
0.41 31002
办公设备购置
3.19
30103
奖金
55.52 30203
咨询费
0.85 31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障
缴费
72.61 30204
手续费
0.04 31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00 30205
水费
0.00 31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
118.84 30206
电费
0.00 31007
信息网络及软件购置
更新
0.00
30108
机关事业单位
基本养老保险缴
费
0.00 30207
邮电费
4.47 31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
0.00 30208
取暖费
0.00 31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利
支出
44.56 30209
物业管理费
1.08 31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的
补助
226.64 30211
差旅费
0.00 31011
地上附着物和青苗补
偿
0.00
30301
离休费
0.00 30212
因公出国(境)费
用
0.00 31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
18.22 30213
维修(护)费
17.71 31013
公务用车购置
0.00
30303
退职(役)费
0.00 30214
租赁费
0.17 31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00 30215
会议费
0.00 31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00 30216
培训费
4.71 31099
其他资本性支出
0.53
30306
救济费
0.00 30217
公务接待费
0.00 304
对企事业单位的补贴
0.00
17
30307
医疗费
0.00 30218
专用材料费
0.00 30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00 30224
被装购置费
0.00 30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.29 30225
专用燃料费
0.00 30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00 30226
劳务费
4.36 30499
其他对企事业单位的
补贴
0.00
30311
住房公积金
55.47 30227
委托业务费
0.28 307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00 30228
工会经费
9.16 30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
152.65 30229
福利费
0.05 30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00 30231
公务用车运行维
护费
23.90 399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00 30239
其他交通费用
11.95 39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和
家庭的补助支出
0.00 30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务
支出
1.90
人员经费合计
1,135.07
公用经费合计
103.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1 表)进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
18
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局
单位:万元
2016 年度预算数
2016 年度决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
45
0
25
0
25
20
25.49
0
23.9
0
23.9
1.59
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共
预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
19
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门:深圳市大鹏新区经济服务局 单位:万元
科目编码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本
支出
结转
项目支
出结转
和结余
合计
基本支
出
项目支
出
合计
基本
支出
项目支
出
合计
基本支
出结转
项目支出结转和
结余
项目支
出结转
项目
支出
结余
类 款 项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
0.00
0.00
0.00
104.40
0.00
104.40
104.40 0.00
104.40
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
104.40
0.00
104.40
104.40 0.00
104.40
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用
权出让收入及
对应专项债务
收入安排的支
出
0.00
0.00
0.00
86.45
0.00
86.45
86.45 0.00
86.45
0.00
0.00
0.00
0.00
2120803
城市建设支
出
0.00
0.00
0.00
86.45
0.00
86.45
86.45 0.00
86.45
0.00
0.00
0.00
0.00
21211
农业土地开发
资金及对应专
项债务收入安
排的支出
0.00
0.00
0.00
17.95
0.00
17.95
17.95 0.00
17.95
0.00
0.00
0.00
0.00
2121100
农业土地开
发资金及对应
专项债务收入
安排的支出
0.00
0.00
0.00
17.95
0.00
17.95
17.95 0.00
17.95
0.00
0.00
0.00
0.00
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09 表)进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
20
三、经济服务局2016 年度部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明
1.2016 年经济服务局部门收入23,690.88 万元,比上年
增加3,623.24 万元,增长18.06%。收入比上年主要增减了
以下经费:
(1)2016 年对口帮扶资金11,413.79 万元,比2015
年增加了9,007.29 万元,主要包括新区对口帮扶共建园区
资金10,000 万元,新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对
贫困村专项帮扶资金750 万元,2016 年其他对口帮扶资金
663.79 万元;
(2)2016 年新增生命科学产业园空置厂房租金补贴及
拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元;
(3)市下拨2014、2015 年度国内渔船渔业油价补助资
金794.31 万元,比2015 年减少了2,526.84 万元;
(4)2016 年市级部门无下拨产业转型升级重大专项扶
持资金,相比2015 年减少市下拨2012、2013 年市产业转型
升级重大专项扶持资金,减少收入资金3,750.6 万元。
2.2016 年经济服务局部门支出23,951.03 万元,比上
年增加5,062.77 万元,增长26.8%,支出比上年主要增减了
以下经费:
(1)2016 年对口帮扶资金11,413.79 万元,比2015
年增加了9,007.29 万元,主要包括新区对口帮扶共建园区
资金10,000 万元,新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对
21
贫困村专项帮扶资金750 万元,2016 年其他对口帮扶资金
663.79 万元;
(2)2016 年新增生命科学产业园空置厂房租金补贴及
拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元;
(3)2014、2015 年度国内渔船渔业油价补助资金支出
比2015 年减少了2,526.84 万元;
(4)2016 年市级部门无下拨产业转型升级重大专项扶
持资金,相比2015 年减少市下拨2012、2013 年市产业转型
升级重大专项扶持资金,减少支出资金2,327.06 万元。
(二) 收入决算情况说明
1.一般公共服务收入2,409.52 万元,主要是人员经费
898.54 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接待费、
综合管理工作经费、购买服务经费等435.31 万元;开展产
业发展规划及专项规划研究、重大供电项目推进及新区供电
保障、节能减排等经费144.16 万元;投资推介、外资外贸
工作、社区动物防疫员、应急物资储备等费用195.12 万元;
电子政务应用支撑平台和统一门户、大鹏新区公共信息资源
共享平台、大鹏新区无线办公网络建设项目、大鹏新区协同
办公系统升级改造项目等费用735.89 万元;党组织活动经
费0.5 万元。
2.科学技术支出990.7 万元,主要包括创新创业相关项
目105.92 万元;科普宣传、信息化项目建设等费用884.79
元。
3.社会保障和就业支出18.22 万元,用于支付退休人员
22
经费。
4.医疗卫生与计划生育支出5.99 万元,主要用于对干
部职工的计划生育奖励。
5.城乡社区支出970.39 万元,主要包括深圳国际生物
谷生命科学产业园公共技术服务平台项目309.34 万元;海
洋生物产业园中试基地工程29.77 万元;大鹏公共WLAN 无
线覆盖二期服务项目319.36 万元;智慧大鹏公共WLAN 无线
覆盖项目新区公共区域免费WIFI 租用服务费134.02 万元;
海监执法艇购置(尾款)64.49 万元;东涌、西涌、杨梅坑
应急配套码头工程9 万元;大鹏新区“智慧大鹏”规划项目
63.2 万元;大鹏新区南澳旅游专用口岸建设“十三五”规划
编制23.25 万元;大鹏新区2015 年基本农田各片区地块建
设和维护项目17.95 万元。
6.农林水支出13,220.68 万元,主要包括2015 年国内
渔船渔业油价补助资金607.66 万元;2014 年缓发的国内渔
船渔业油价补助资金186.65 万元;大鹏新区基本农田标志
牌及界桩设立工程0.5 万元;海洋生物产业服务中心经费
1,060.47 万元;新区对口帮扶共建园区资金10,000 万元;
新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对贫困村专项帮扶资
金750 万元;2016 年其他对口帮扶资金663.79 万元。
7.资源勘探信息等支出1,220.06 万元,主要包括企业
数据采集服务费4.56 万元;生命科学产业园空置厂房租金
补贴及拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元。
8.商业服务业等支出3,829.53 万元,主要包括大鹏国
23
际户外嘉年华、旅游管理与推广等工作433.51 万元;2016
年大鹏新区产业发展专项扶持资金3,396.02 万元。
9.国土海洋气象等支出824.73 万元,主要包括海洋事
务管理经费624.73 万元;补贴海洋生物产业园空置厂房租
金200 万元。
10.住房保障支出201.06 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金45.19 万元;购房补贴155.86 万元。
(三) 支出决算情况说明
1.一般公共服务支出2,392.09 万元,主要是人员经费
894.05 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接待费、
综合管理工作经费、购买服务经费等422.36 万元;开展产
业发展规划及专项规划研究、重大供电项目推进及新区供电
保障、节能减排等经费144.16 万元;投资推介、外资外贸
工作、社区动物防疫员、应急物资储备等费用195.13 万元;
电子政务应用支撑平台和统一门户、大鹏新区公共信息资源
共享平台、大鹏新区无线办公网络建设项目、大鹏新区协同
办公系统升级改造项目等费用735.89 万元;党组织活动经
费0.5 万元。
2.科学技术支出1,210.93 万元,主要包括创新创业相
关项目292.53 万元;科普宣传、信息化项目建设等费用918.4
元。
3.社会保障和就业支出18.22 万元,用于支付退休人员
经费。
4.医疗卫生与计划生育支出5.99 万元,主要用于对干
24
部职工的计划生育奖励。
5.城乡社区支出970.39 万元,主要包括深圳国际生物
谷生命科学产业园公共技术服务平台项目309.34 万元;海
洋生物产业园中试基地工程29.77 万元;大鹏公共WLAN 无
线覆盖二期服务项目319.36 万元;智慧大鹏公共WLAN 无线
覆盖项目新区公共区域免费WIFI 租用服务费134.02 万元;
海监执法艇购置(尾款)64.49 万元,东涌、西涌、杨梅坑
应急配套码头工程9 万元;大鹏新区“智慧大鹏”规划项目
63.2 万元;大鹏新区南澳旅游专用口岸建设“十三五”规划
编制23.25 万元;大鹏新区2015 年基本农田各片区地块建
设和维护项目17.95 万元。
6.农林水支出13,269.08 万元,主要包括2015 年国内
渔船渔业油价补助资金607.66 万元;2014 年缓发的国内渔
船渔业油价补助资金186.65 万元;大鹏新区基本农田标志
牌及界桩设立工程0.5 万元;海洋生物产业服务中心经费
1,060.47 万元;新区对口帮扶共建园区资金10,000 万元;
新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对贫困村专项帮扶资
金750 万元;2016 年其他对口帮扶资金663.79 万元。
7.资源勘探信息等支出1,220.06 万元,主要包括企业
数据采集服务费4.56 万元;生命科学产业园空置厂房租金
补贴及拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元。
8.商业服务业等支出3,829.53 万元,主要包括大鹏国
际户外嘉年华、旅游管理与推广等工作433.51 万元;2016
年大鹏新区产业发展专项扶持资金3,396.02 万元。
25
9.国土海洋气象等支出824.73 万元,主要包括海洋事
务管理经费624.73 万元;补贴海洋生物产业园空置厂房租
金200 万元。
10.住房保障支出210.01 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金52.47 万元;购房补贴157.54 万元。
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.一般公共预算财政拨款23,254.19 万元,主要包括年
初部门预算项目资金13,067 万元,新区对口帮扶共建园区
资金8,000 万元,新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对贫
困村专项帮扶资金450 万元,2016 年新增生命科学产业园空
置厂房租金补贴及拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元。
2.政府性基金财政拨款104.4 万元,主要包括大鹏新区
“智慧大鹏”规划项目63.2 万元、大鹏新区南澳旅游专用
口岸建设“十三五”规划编制23.25 万元、大鹏新区2015
年基本农田各片区地块建设和维护项目17.95 万元。
3.一般公共服务收入2,387.19 万元,主要是人员经费
889.65 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接待费、
综合管理工作经费、购买服务经费等422.36 万元;开展产
业发展规划及专项规划研究、重大供电项目推进及新区供电
保障、节能减排等经费144.16 万元、投资推介、外资外贸
工作、社区动物防疫员、应急物资储备等费用195.12 万元;
电子政务应用支撑平台和统一门户、大鹏新区公共信息资源
共享平台、大鹏新区无线办公网络建设项目、大鹏新区协同
办公系统升级改造项目等费用735.89 万元;党组织活动经
26
费0.5 万元。
4.科学技术支出988.34 万元,主要包括创新创业相关
项目105.92 万元,科普宣传、信息化项目建设等费用882.42
元。
5.社会保障和就业支出18.22 万元,用于支付退休人员
经费。
6.医疗卫生与计划生育支出5.99 万元,主要用于对干
部职工的计划生育奖励。
7.城乡社区支出771.73 万元,主要包括深圳国际生物
谷生命科学产业园公共技术服务平台项目309.34 万元;海
洋生物产业园中试基地工程29.77 万元;大鹏公共WLAN 无
线覆盖二期服务项目319.36 万元;智慧大鹏公共WLAN 无线
覆盖项目新区公共区域免费WIFI 租用服务费134.02 万元;
海监执法艇购置(尾款)64.49 万元;东涌、西涌、杨梅坑
应急配套码头工程9 万元。
8.农林水支出13,211.42 万元,主要包括2015 年国内
渔船渔业油价补助资金607.66 万元,2014 年缓发的国内渔
船渔业油价补助资金186.65 万元,大鹏新区基本农田标志
牌及界桩设立工程0.5 万元,海洋生物产业服务中心经费
1,002.82 万元,新区对口帮扶共建园区资金10,000 万元,
新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对贫困村专项帮扶资
金750 万元,2016 年其他对口帮扶资金663.79 万元。
9.资源勘探信息等支出1,220.06 万元,主要包括企业
数据采集服务费4.56 万元、生命科学产业园空置厂房租金
27
补贴及拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元。
10.商业服务业等支出 3,829.53 万元,主要包括大鹏国
际户外嘉年华、旅游管理与推广等工作433.51 万元,2016
年大鹏新区产业发展专项扶持资金3,396.02 万元。
11.国土海洋气象等支出624.73 万元,主要是海洋事务
管理经费624.73 万元。
12.住房保障支出184.04 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金45.19 万元和购房补贴138.84 万元。
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共服务收入2,387.19 万元,主要是人员经费
889.65 万元;扶贫工作经费、办公设备购置费、公务接待费、
综合管理工作经费、购买服务经费等422.36 万元;开展产
业发展规划及专项规划研究、重大供电项目推进及新区供电
保障、节能减排等经费144.16 万元、投资推介、外资外贸
工作、社区动物防疫员、应急物资储备等费用195.12 万元;
电子政务应用支撑平台和统一门户、大鹏新区公共信息资源
共享平台、大鹏新区无线办公网络建设项目、大鹏新区协同
办公系统升级改造项目等费用735.89 万元;党组织活动经
费0.5 万元。
2.科学技术支出988.34 万元,主要包括创新创业相关
项目105.92 万元,科普宣传、信息化项目建设等费用882.42
元。
3.社会保障和就业支出18.22 万元,用于支付退休人员
经费。
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4.医疗卫生与计划生育支出5.99 万元,主要用于对干
部职工的计划生育奖励。
5.城乡社区支出771.73 万元,主要包括深圳国际生物
谷生命科学产业园公共技术服务平台项目309.34 万元;海
洋生物产业园中试基地工程29.77 万元;大鹏公共WLAN 无
线覆盖二期服务项目319.36 万元;智慧大鹏公共WLAN 无线
覆盖项目新区公共区域免费WIFI 租用服务费134.02 万元;
海监执法艇购置(尾款)64.49 万元;东涌、西涌、杨梅坑
应急配套码头工程9 万元。
6.农林水支出13,211.42 万元,主要包括2015 年国内
渔船渔业油价补助资金607.66 万元,2014 年缓发的国内渔
船渔业油价补助资金186.65 万元,大鹏新区基本农田标志
牌及界桩设立工程0.5 万元,海洋生物产业服务中心经费
1,002.82 万元,新区对口帮扶共建园区资金10,000 万元,
新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚相对贫困村专项帮扶资
金750 万元,2016 年其他对口帮扶资金663.79 万元。
7.资源勘探信息等支出1,220.06 万元,主要包括企业
数据采集服务费4.56 万元、生命科学产业园空置厂房租金
补贴及拆除临时建(构)筑物费用1,215.5 万元。
8.商业服务业等支出3,829.53 万元,主要包括大鹏国
际户外嘉年华、旅游管理与推广等工作433.51 万元,2016
年大鹏新区产业发展专项扶持资金3,396.02 万元。
9.国土海洋气象等支出624.73 万元,主要是海洋事务
管理经费624.73 万元。
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10.住房保障支出184.04 万元,主要包括财政供养人员
的住房公积金45.19 万元和购房补贴138.84 万元。
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
1.工资福利支出908.43 万元,主要用于财政供养人员的
工资福利支出。
2.商品和服务支出99.78 万元,主要用于办公支出、公
务用车运行维护费、公务交通补贴、雇员和聘用人员经费等
支出。
3.对个人和家庭的补助支出226.64 万元,主要用于退休
费、财政供养人员住房公积金和购房补贴支出。
4.其他资本性支出3.72 万元,主要用于政府采购的办公
设备支出。
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2016 年我局三公经费年初预算数45 万元,实际发生数
25.49 万元,因公出国(境)年初预算0 万元,决算支出0
万元,比2015 年减少14.99 万元,原因是2016 年因政务安
排未能参加由市组织的出国招商推介,2016 年因公出国(境)
决算为0;公务用车运行维护费年初预算25 万元,决算支出
23.9 万元,其中公务用车购置费0 万元,与2014 年持平,
公务用车运行费23.9 万元,比2014 年减少13.76%,原因是
2016 年我局奉行厉行节约,单台车辆的运行维护费用有所降
低;公务接待费用年初预算20 万元,决算支出1.59 万元,
比2015 年增加28.66%,原因是随着新区的发展,招商引资
30
任务日益繁重,我局承担的公务接待日益增加,但我局严格
执行中央八项规定,根据“厉行节约”原则,严格控制增长
幅度。
各项经费使用明细为:因公出国(境)经费0 万元。我
局2016 年度因公出国(境)累计0 人次。公务接待费,我
局2016 年度共招待11 批次,共招待约109 人次,平均每人
次约145.68 元;车辆运行维护费,年末车辆保有量为6 辆。
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明
政府性基金预算财政拨款104.4 万元,主要用于大鹏新
区“智慧大鹏”规划项目63.2 万元、大鹏新区南澳旅游专
用口岸建设“十三五”规划编制23.25 万元、大鹏新区2015
年基本农田各片区地块建设和维护项目17.95 万元。
(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016 年本部门机关运行经费支出99.28 万元,比2015
年减少740.85 万元,减少88.18%。主要原因是:雇员及聘
用人员经费列入购买服务经费,机关运行经费减少192.34
万元;其他交通费用车补支出比2015 年减少164.11 万元,
2016 年公务车辆运行维护费23.9 万元,比2015 年减少18.14
万元,减少43.15%。
2.政府采购支出情况
2016 年经济服务局政府采购支出总额2,502.15 万元,
其中,政府采购货物支出183.99 万元、政府采购服务支出
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2,319.16 万元。
货物支出主要包括办公设备:购置惠普(M202dw)黑白
激光打印机1 台1,939.03 元、购置科密碎纸机(S-A3000)
1 台2,910 元、购置格力2 匹变频冷暖分体空调(KFR-50GW
50557)1 台5,907 元、购置华为M2 10.0 平板电脑2 台5,576
元、购置格力KFR-50TW 定频冷暖天花机1 台7,263.36 元、
购置华为M2 10.0 平板电脑4 台11,108 元、购置碎纸机(碎
乐10)1 台2,460 元。大鹏新区公共信息资源共享平台项目
硬件部分179.27 万元。
采购服务支出主要包括:大鹏新区2016 年网办系统升级
及运维服务项目69.8 万元、大鹏新区电子政务应用支撑平
台和统一门户项目448.98 万元、大鹏新区互联网主路由出
口带宽第二期租用服务项目144 万元、大鹏新区互联网次路
由出口带宽第二期租用服务项目96 万元、2016 年大鹏新区
政府网站绩效评估咨询及拓展优化项目113.6 万元、大鹏新
区协同办公系统升级改造项目123.6 万元、大鹏新区公共信
息资源共享平台项目软件部分419.89 万元、无线办公网络
建设项目104.88 万元、智慧大鹏公共WLAN 无线覆盖二期项
目(2016-2018 年)798.408 万元等9 个项目
政府采购支出中授予中小企业合同2,498.43 万元、占政
府采购支出总额99.85%,授予微小企业合同3.72 万元、占
政府采购支出总额0.15%。
3.2016 年度预算绩效情况说明
2016 年,新区旅游产业发展专项扶持资金是我局重点支
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出项目,涉及一般公共预算当年财政拨款3,423.11 万元,
占2016 年决算支出14.29%。
我局负责的专项资金是利用财政资金杠杆的产业导向
和激励作用,扶持在新区从事战略性新兴产业、现代服务业、
高新技术产业、科技创新、总部经济、旅游产业等重点行业
和领域的企业、事业单位、社会机构及其它组织,以达到推
动转型升级、产业发展的目的。财政资金的杠杆效应存在周
期性和时滞性的特征,且专项资金涉及科技创新部分的项目
周期均在2 年左右,故应在专项资金项目完成后再做资金的
绩效评价才客观准确。目前,我局正委托第三方机构开展
2014 年度产业发展专项资金的绩效评价工作。
总体上看,该项目2016 年预算执行的各项工作完成情
况良好,达到了预期效果。
4.部门需要说明的其他特殊事项
无。
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四、名词解释
大鹏新区产业发展专项资金是纳入新区年度财政预算
的资金,主要用于扶持在新区从事战略性新兴产业、现代服
务业、高新技术产业、科技创新、总部经济、旅游产业等重
点行业和领域的企业、事业单位、社会机构及其它组织,以
达到推动新区转型升级、产业发展的目的。
对口帮扶资金是指根据《中共深圳市委、深圳市人民政
府印发<关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案
(2016-2018 年)>的通知》(深发〔2016〕11 号)和《深
圳市新时期精准扶贫精准脱贫专项资金管理办法》(深对办
〔2016〕151 号)拨付的专项资金。
财政供养人员指在编人员,包括公务员和职员。
“三公”经费指因公出国(境)经费、公务接待费、公
务用车购置及运行维护费总和。
机关运行经费反映一般公共预算财政拨款安排的基本支
出中的日常公用经费,具体包括办公费、印刷费、水费、电
费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、委
托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
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