← Back to document
深圳市水务局2019年度部门预算情况
Open original site →
Extracted Text
1
深圳市水务局2019 年度部门预算情况
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案
所列内容准确真实完整,依法接受市人民代表大会审查监督。
部门法人签字:
第一部分
部门概况
一、主要职能
贯彻执行国家、省、市有关水行政工作的法律、法规、规章和政策,起草我市水务有关
法规、规章和政策,拟订水务发展及专业规划;负责水资源保护工作,保障生活、生产经营
和生态用水,实施水资源统一监督管理;组织水功能区划分;监测河道、水库的水文水量,
检测水质;负责水库、供引水工程设施、河道、堤防等防洪设施、排水设施、水污染治理设
施等水务工程的建设管理和运行监管,负责水工程范围内建设项目审批;监管城市供水水质
安全,负责水质日常检测和管理工作;负责全市防汛防旱防风安全;负责防治水土流失,审
批并监督实施建设项目水土保持方案;负责节约用水相关工作,拟订节约用水政策及有关标
准;负责水政监察和水行政执法,调解水事纠纷;承担市水污染治理指挥部办公室、海绵城
市建设工作领导小组办公室、河(湖)长制办公室日常工作;负责水务企业的行业管理;负
责水务局承担的收费征收管理与相关运营费用核定等。
二、机构编制及交通工具情况
市水务局系统包括市水务局机关本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市河道管理中心、
市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源工程管理处、市北部水源工程管理
处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田•铜锣径水库管理处、市治理深圳河
办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务局财务管理中心、市水务工程建设管
理中心、市水政监察支队、市铁岗•石岩水库管理处、市公明供水调蓄工程管理处、市东部
水源管理中心、市水务科技信息中心共20 家基层预算单位。系统行政编制总数112 人,实
有在编人数106 人;事业编制总数683 人,实有在编人数628 人;离休5 人,退休340 人;
从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)48 人、无从基本支出工资福利列支的临聘员
2
额。具体如下:
1.市水务局本级行政编制数64 人,实有在编人数62 人;离休1 人,退休25 人;从基
本支出工资福利列支的雇员4 人。已实行公务用车改革,实有车辆5 台,均为定编车辆。
2.市防汛防旱防风指挥部办公室行政编制数11 人,实有在编人数10 人;退休4 人;从
基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)1 人。已实行公务用车改革,无车辆。
3.市河道管理中心事业编制数65 人,实有在编人数60 人;退休23 人。正开展公务用
车改革,实有车辆14 辆,包括定编车辆9 辆和非定编车辆5 辆;巡逻艇1 艘;巡河摩托车
1 辆。
4.市水务工程质量安全监督站事业编制数16 人,实有在编人数10 人;退休人员3 人。
正开展公务用车改革,实有车辆1 辆,为定编车辆。
5.市排水管理处行政编制数16 人,实有在编人数16 人;离休4 人,退休123 人;从基
本支出工资福利列支的雇员3 人。已实行公务用车改革,无车辆。
6.市东江水源工程管理处事业编制数90 人,实有在编人数85 人;退休8 人;从基本支
出工资福利列支的雇员10 人。正开展公务用车改革,实有车辆29 辆,包括定编车辆6 辆和
非定编车辆23 辆;船只8 艘,包括防汛船1 艘,橡皮艇3 艘,救生艇1 艘,机动艇1 艘,冲
锋船1 艘、三防指挥船1 艘。
7.市北部水源工程管理处事业编制数62 人,实有在编人数60 人;退休10 人;从基本
支出工资福利列支的雇员11 人。正开展公务用车改革,实有车辆12 辆,包括定编车辆4
辆和非定编车辆8 辆,水政巡逻船4 艘、巡逻摩托车9 辆。
8.市西丽水库管理处事业编制数37 人,实有在编人数36 人;退休20 人。正开展公务
用车改革,实有车辆7 辆,包括定编车辆2 辆和非定编车辆5 辆;水政巡逻船4 艘、摩托车
5 辆、电瓶车4 辆。
9.市梅林水库管理处事业编制数17 人,实有在编人数17 人;退休5 人。正开展公务用
车改革,实有车辆4 辆,均为定编车辆;水政巡逻船1 艘。
10.市三洲田·铜锣径水库管理处事业编制数36 人,实有在编人数33 人;退休26 人。
正开展公务用车改革,实有车辆3 辆,包括定编车辆2 辆和非定编车辆1 辆;水政巡逻船3
艘。
11.市治理深圳河办公室事业编制数25 人,实有人数22 人;退休6 人。正开展公务用
车改革,实有车辆4 辆,均为定编车辆;水政巡逻船1 艘。
12.市水文水质中心事业编制数21 人,实有在编人数16 人;退休1 人。正开展公务用
车改革,实有车辆7 辆,包括定编车3 辆和非定编车4 辆。
13.市节约用水办公室行政编制数7 人,实有在编人数5 人;无离、退休人员。已实行
3
公务用车改革,无车辆。
14.市水务局财务管理中心事业编制数12 人,实有在编人数11 人;退休人员1 人。正
开展公务用车改革,实有车辆2 辆,均为定编车辆。
15.市水务工程建设管理中心事业编制数50 人,实有在编人数43 人;退休人员1 人;
从基本支出工资福利列支的雇员4 人。正开展公务用车改革,实有车辆7 辆,包括定编车辆
6 辆和非定编车辆1 辆。
16.市水政监察支队行政编制数14 人,实有在编人数13 人;无离、退休人员;从基本
支出工资福利列支的雇员4 人。已实行公务用车改革,实有车辆2 辆,均为定编车辆。
17.市铁岗·石岩水库管理处事业编制数135 人,实有在编人数135 人;退休54 人。正
开展公务用车改革,实有车辆49 辆,包括定编车辆20 辆和非定编车辆29 辆;水政巡逻船
7 艘;巡库摩托车16 辆。
18.市公明供水调蓄工程管理处事业编制数25 人,实有在编人数19 人;退休人员14
人。正开展公务用车改革,实有车辆3 辆,均为非定编车辆。
19.市东部水源管理中心事业编制数76 人,实有在编人数71 人;退休16 人;从基本支
出工资福利列支的雇员(老工勤)11 人。正开展公务用车改革,实有车辆5 辆,包括定编
车辆2 辆和非定编车辆3 辆;船只13 艘;巡库摩托车25 辆。
20.市水务科技信息中心事业编制数16 人,实有在编人数10 人;无离退休人员。正开
展公务用车改革,目前暂无实有车辆。
三、2019 年主要工作目标
市水务局系统2019 年主要工作目标:以习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳
工作的重要批示精神统领深圳水务工作,按照市委市政府部署要求,全面对标全球最好最优
最先进,坚决打赢水污染防治攻坚战,全面消除黑臭水体,推进水资源、水环境、水安全、
水生态、水文化的协调发展、高质量发展,为深圳建设中国特色社会主义先行示范区,创建
社会主义现代化强国的城市范例贡献水务力量。2019 年,全市用水总量控制在20.8 亿立方
米以内,万元GDP 用水量下降4%;完成200 个以上居民小区优质饮用水入户工程,创建100
个优质饮用水达标小区,完成100 个社区供水管网改造工程;新建、扩建6 座水质净化厂,
新增处理能力40 万吨/日,总处理能力达到654.5 万吨/日;推进17 座水质净化厂提标拓能;
开展污水管查漏补缺,补齐管网空白片区,污水管网收集率达到95%以上;完成4,000 个以
上排水建筑与小区清源改造, 实现正本清源雨污分流全覆盖;新增海绵城市建设面积60 平
方公里;对标国际先进,编定《深圳水战略2035》,加快编制《深圳市防洪潮规划(2021-2035
年)》等水务顶层规划设计等工作。
4
第二部分
部门预算收支总体情况
2019 年市水务局部门预算收入892,288 万元,比2018 年年初预算增加129,360 万元,
增长17%。其中:财政预算拨款892,288 万元。
2019 年市水务局部门预算支出892,288 万元,比2018 年年初预算增加129,360 万元,
增长17%。其中:人员支出32,161 万元、公用支出3,113 万元、对个人和家庭的补助支出
2,934 万元、项目支出854,081 万元。
预算收支增加的主要原因:1.因加大分散式污水处理设施运行、深圳河清淤等水污染治
理、水源保障、防洪排涝项目资金投入力度,增加深汕特别合作区水务设施建设管理投入等,
水务发展专项资金项目预算较2018 年增加10.26 亿元;2.因部分新扩建污水处理厂及污泥
处理处置设施投入运营,污水处理运营服务支出预算比2018 年增加6.38 亿元;3.因行政事
业单位工资政策调整、医疗保险改革、基本养老保险改革及人员年度正常晋升等,相应增加
部分基本支出预算;4.因新增水务工程设施投入运行、全市供引水量增长及部分单位新增工
作任务,相应增加工程设施运行维护经费和有关单位履职项目经费预算。
第三部分
部门预算支出具体情况
一、市水务局本级
市水务局本级预算240,765 万元,包括人员支出2,699 万元、公用支出531 万元、对个
人和家庭的补助支出339 万元、项目支出237,196 万元。
(一)人员支出2,699 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出531 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出339 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出237,196 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理9,599 万元,主要用于开展水务综合业务、水务规划、水资源和供
水保障、水土保持、治水提质及水污染治理、水务工程建设与质量安全监管、防洪治涝、水
务技术评审、涉水事项监督审批及绩效考核等行业管理工作。
2.前期费1,418 万元,主要为龙华水质净化厂一期等10 座水质净化厂提标改造工程、
深圳市东部海堤重建共(三期)、公明水库—清林径水库连通工程等项目前期费。
3.待支付以前年度采购项目52 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购程
序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
5
4.严控类项目39 万元,主要用于公务接待及公务用车运行与维护支出。
5.预算准备金4,423 万元,主要用于解决全局各单位年中预算执行过程发生的部分临时
新增项目经费需求。
6.财政专项资金173,365 万元,主要用于龙岗区南湾街道布澜路与国芬路交汇路口内涝
综合整治工程、龙岗区龙岗街道先烈路内涝整治工程、宝安区新安街道海乐社区41 区内涝
整治工程、宝安区沙井河水质提升项目、龙华新区岗头河富士康段水毁修复工程、坪山区金
辉路排水管清淤工程、公明三大泵站围墙工程、南山区龙船塘街排水涵安全加固工程、深圳
市东部海堤重建工程管养(2019 年度)、沙井河泵站枢纽工程及潭头河水闸(2018-2019)
运维项目、深圳河支流(四河两库)运维管养项目、深圳河文锦渡桥~罗湖桥至上步立交~
上步码头河段清淤工程、观澜河口调蓄池初小雨水处理设施提标改造工程等已下达计划项目,
以及当年新申报安排项目和水务抢险抢修应急项目等经费支出。
7.政府投资项目建设48,300 万元,主要用于横岭污水处理厂一、二期提标改造、龙华
水质净化厂二期提标改造、观澜水质净化厂提标扩容工程-二期等工程项目。
二、市防汛防旱防风指挥部办公室
市防汛防旱防风指挥部办公室预算781 万元,包括人员支出411 万元、公用支出35 万
元、对个人和家庭的补助支出29 万元、项目支出306 万元。
(一)人员支出411 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出35 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出29 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出306 万元,均为防汛防旱防风业务支出,主要用于三防信息化系统维护
管理、三防业务管理及三防业务培训等。
三、市河道管理中心
市河道管理中心预算12,484 万元,包括人员支出2,358 万元、公用支出216 万元、对
个人和家庭的补助支出193 万元、项目支出9,718 万元。
(一)人员支出2,358 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出216 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出193 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出9,718 万元,具体包括:
1.防汛防旱防风业务79 万元,主要是根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国
防洪法》、《广东省防汛防旱防风工作若干规定》、《深圳市防洪防风规定》要求,储备防洪物
资,开展防洪抢险演练等。
6
2.水务工程运行与维护1,639 万元,主要用于管辖的泵站水闸日常维护与运行、泵站水
闸水电费、综合业务管理、河道管理、防洪设施自动化系统维护、安全生产等工作,具体包
括:沙井、龙岗河、双界河截污及双界河排涝等4 座泵站,沙井河、双界河、潭头、大和及
洋涌河等5 座水闸,观澜和龙华2 座调蓄池及沿河机电设施设备及附属物的日常维修、检修、
备品备件购置;茅洲河干流管养(箱涵清淤)、一河一档资料更新维护等河道管理业务;新
洲楼、茅洲河、观澜河、龙岗河、坪山河及双界河等计算机机房,会议系统、门禁系统、自
动化系统、视频系统等防洪设施自动化设备、系统维护;定期开展管辖范围安全隐患检查,
推进安全生产标准化建设;加强河道安全条例、三防知识及安全生产等宣传;委托法律咨询
及档案资料整编等工作。
3.前期费10 万元,主要为布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)建管费。
4.严控类项目12 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
5.财政专项资金2,754 万元,主要用于总长约84.3 公里的茅洲河、观澜河、龙岗河、
坪山河、双界河等5 条河道的日常维护与管理,开展日常清淤、河道巡查、四害消杀、白蚁
防治、堤坡维护、截污管涵及闸阀等河道附属设施维护、水毁工程及设施修复,河道及岸坡
绿化养护面积342 万平米,水域保洁面积43 万平米,陆域保洁164 万平米;开展总调蓄规
模24.5 万方/日,处理规模40 万方/日的观澜和龙华河2座调蓄池及其附属设施的日常管理
维护和调蓄池底清淤等。
6.政府投资项目建设5,223 万元,主要用于布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第
二阶段)等项目。
四、市水务工程质量安全监督站
市水务工程质量安全监督站2019 年预算2,767 万元,其中人员支出429 万元、公用支
出32 万元、对个人和家庭的补助支出20 万元、项目支出2,286 万元。
(一)人员支出429 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出32 万元,具体包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出20 万元,主要用于离退休人员经费等。
(四)项目支出2,286 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理2,150 万元,主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督、
专项监督抽检、安全监督飞行检测与专项检查;对地下管网的管材原材、内窥摄像、竣工测
量等进行监督抽检;对水务工程造价进行审计监督;对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务
工程进行监督检查等。
2.待支付以前年度采购项目136 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购
7
程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
五、市排水管理处
市排水管理处2019 年预算326,730 万元,包括人员支出640 万元、公用支出62 万元、
对个人和家庭的补助支出812 万元、项目支出325,216 万元。
(一)人员支出640 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出62 万元,主要包括公用经费定额经费、水电费、工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出812 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出325,216 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理4,124 万元,主要用于全市排水行业管理与监督,制定排水监督管
理政策、标准及有关规范;组织编制排水专业规划;开展全市污水处理费征收及核拨管理;
负责全市污水处理特许经营授权,监督考核排水设施运营企业日常运营维护服务质量;负责
特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批;负责全市污水处
理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收等业务。预计全年开展排水技术审查项目
150 个,城市排水许可检查监督项目约550 次;完成污水(污泥)处理在线监测系统112 个
站点的运营维护;对原特区内市政排水管网除虫灭害消杀5 次;巡查抽检全市16 个排水运
营片区市政排水管网及76 座市政排水泵站运行情况。
2.待支付以前年度政府采购项目606 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府
采购程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
3.财政专项资金540 万元,主要用于开展存量排水管网基础数据修补测和内窥抽检等,
通过对1500 公里管网详细探查、测量,复核管网坐标、标高、管径等数据,并与数据库成
果进行核对,更新数据库,并通过QV\CCTV 方式抽查管渠内部功能性和结构性问题,逐步完
成全市存量排水管网数据修补测,提高排水管网数据精确度,为排水管网运营维护及监督管
理提供数据支持和保障。
4.污水处理费319,947 万元,其中:污水处理费收入(政府性基金)资金渠道保障130,000
万元,一般财政预算拨款资金渠道保障189,947 万元,主要是根据《深圳市排水条例》第四
十五条污水处理费专项用于市政排水设施的运行、维护、改造和建设要求,用于支付全市污
水处理、污泥处理处置、排水管网运行及市政府确定的从污水处理费中列支的运营维护费用
等。截至2018 年12 月全市有32 座污水处理厂、1 座再生水厂和5 座临时处理设施投入运
行,污水处理能力近548.5 万吨/日,处理污水12.71 亿吨;全市统筹管理的市政污水处理
厂污泥生产量2841 吨/日。
六、市东江水源工程管理处
市东江水源工程管理处2019 年预算44,937 万元,包括人员支出4,069 万元、公用支出
8
152 万元、对个人和家庭的补助支出110 万元、项目支出40,607 万元。
(一)人员支出4,069 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出152 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等
公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出110 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出40,607 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护10,637 万元,主要用于(1)东江水源工程沿线东江泵站、永
湖泵站、西枝江泵站、獭湖泵站、沙湾泵站等5 座泵站和1 座中型水库--松子坑水库的日常
运行管理;(2)116 公里输水水工建筑设施,含2 个取水口、74 公里隧洞、16 公里箱涵、
13 公里管道、7 座渡槽、1 座倒虹吸管、25 座水闸及十大供水支线的故障排除、破损处理、
险情抢修,沿线道路、排水沟、边坡及绿地的日常维护,管理所厂房、生活及办公设施及绿
地日常维护、管养;(3)沿线5 座大型泵站,共30 台机组,总装机容量42,470KW 的水泵电
机及其附属设备、自控系统、通信系统、调度系统、消防系统、金属结构、流量计、大型发
电机等机电设备的耗材更换、故障抢修、油料更新及日常维修与养护;(4)沿线3 座110KV
专用变电站、40 余公里专用输电线路、三处10KV 备用电源系统,深圳境内10 余公里10KV
专用线路的耗材更换、日常维护与修缮及应急抢险抢修;(5)东江水源工程每年近一个月的
停水检修工作,对供水线路内部进行检查维修,包括抽水、清淤、除螺洗壁、修补隧洞裂缝、
加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等;(6)116
公里东江水源工程输水管线沿线,约1 万亩土地的土地保护管理、日常巡线巡察;(7)东江、
永湖、西枝江、秋长、獭湖、松子坑、布吉及特区管理所等8 个管理所和1 个水政执法队的
厂区设施后勤日常管理、厂区安全生产管理、安全保卫管理;(8)途经惠州2 个区6 个镇/
街道办、22 个行政村,深圳7 个区12 个街道办26 个行政村,十余个辖区派出所的供水线
路沿线协调及水政执法;(9)对口扶贫及盐田支线运维等。
2.水资源管理、节约与保护28,111 万元,主要用于按计划取水7.2 亿方而产生的东江
水源工程生产运行电费和水资源费,东江、西枝江取水口水文观测、航道航标维护,取水口
河床演变及断面淤积监测,东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等。
3.待支付以前年度政府采购项目60 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采
购程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
4.严控类项目171 万元,主要用于公务用车运行维护经费支出。
5.政府投资项目建设1,628 万元,主要用于市供水网络盐田支线等工程项目。
七、市北部水源工程管理处
市北部水源工程管理处预算36,327 万元,包括人员支出3,126 万元、公用支出230 万
9
元、对个人和家庭的补助支出128 万元、项目支出32,844 万元。
(一)人员支出3,126 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出230 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出128 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出32,844 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护4,561 万元,主要用于年均引水量和供水量约2.5 亿方,向平湖、
龙华、观澜、大浪、光明、石岩、坂雪岗片区等深圳西北部地区供水的北部水源工程的运行
管理与日常维修养护。主要包括:总长约30 公里、设计规模120 万方/日的北线引水工程,
总长约20 公里、设计规模33 万方/日的龙茜供水工程及设计规模52 万方/日的观澜河引水
工程的日常运维管理;北部水源工程沿线茜坑水库和鹅颈水库(扩建中)等2 座中型水库、
上埔及坂雪岗泵站、管道、隧洞以及闸门、阀门等输水水工建筑设施、输水机电设备、自动
监控系统的日常维修维护、沿线供引水、原水保护、工程运行安全管理等;开展白蚁防治、
水土保持,园林绿化养护;开展停水检修,对供水线路内部进行清淤、除螺洗壁、修补隧洞
裂缝、加固补强重点工程部位、开展引水工程变形监测和引水工程沿线隧洞缺陷检测等。
2.水资源管理、节约与保护26,393 万元,主要用于北线引水工程从上埔泵站在广东粤
港供水有限公司所属东深供水工程明渠(上埔)抽取原水,形成的原水费支出21,890 万元、
生产运行管理电费支出4,343 万元、上缴水资源费及其他水源管理与保护支出等。
3.待支付以前年度采购项目169 万元,主要用于支付上年度进入政府采购程序(已实施
招标)的政府采购项目待支付尾款。
4.严控类项目48 万元,主要用于公务用车运行维护经费支出。
5.财政专项资金220 万元,主要用于北线引水坂雪岗支线工程运行管理等项目。
6.政府投资项目建设1,453 万元,主要用于北线引水坂雪岗支线、鹅颈水库至光明水厂
输水等工程项目。
八、市西丽水库管理处
市西丽水库管理处预算5,741 万元,包括人员支出1,626 万元、公用支出137 万元、对
个人和家庭的补助支出175 万元、项目支出3,803 万元。
(一)人员支出1,626 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出137 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出175 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出3,803 万元,具体包括:
10
1.水务工程运行与维护2,067 万元,主要用于西丽水库、长岭皮水库和长(岭皮)西(丽)
引水渠等水利工程的运行管理维护,包括水工建筑物的维修维护、绿化管养、机电设备的维
修维护和其他设施维修维护;库区管理及长岭皮水库管护区垃圾清理和四害消杀;水务工程
设施应急抢险抢修等。
2.水资源管理、节约与保护1,709 万元,主要用于全年约2664 万方供水水资源费和电
费支出530 万元,西丽水库、长岭皮水库、长西引水渠等约40 平方公里的水源保护区保护
管理;西丽水库及长岭皮水库一级水源保护区围网修缮(2018 年新接收一级水源保护区3.62
平方公里);水库库面保洁,水质生物预警等,以保障西丽水库和长岭皮水库向铁岗水库、
南山区大冲水厂及龙华区红木山水厂等的供水水质。
3.严控类项目27 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
九、市梅林水库管理处
市梅林水库管理处预算1,990 万元,包括人员支出723 万元、公用支出104 万元、对个
人和家庭的补助支出44 万元、项目支出1,119 万元。
(一)人员支出723 万元,主要为在职人员工资福利支出。
(二)公用支出104 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出44 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出1,119 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护680 万元,主要用于超5 平方公里一级水源保护区和4 平方公里
森林面积的梅林水库库区的水务工程设施运行维护管理,包括水库运行管理,三防安全管理、
重要饮用水水源地管理、安全生产管理、库区绿化修复工程、水工建筑物日常维护、零星水
毁工程修复、水库大坝安全监测、库区视频监控系统的维护、库区环境整治、水工机电设备
维护、水源地生物预警体系、10 公里一级水源保护区围网修缮、库区水面保洁及左右岸交
通路维护、域外引水C 区日常维护、库区白蚁防治、三防物资和森林消防器材购置等。
2.水资源管理、节约与保护389 元,主要用于开展水源保护工作业务,包括水资源管理
及调度、水政执法管理和库区安保服务和水文化宣传等工作。
3.严控类项目2 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
4.财政专项资金48 万元,主要用于市(梅林水库)水情教育中心运行维护项目。
十、市三洲田·铜锣径水库管理处
市三洲田·铜锣径水库管理处预算3,458 万元,包括人员支出1,376 万元、公用支出
178 万元、对个人和家庭的补助支出159 万元、项目支出1,745 万元。
(一)人员支出1,376 万元,主要是在职人员工资福利支出。
11
(二)公用支出178 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出159 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出1,745 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护1,232 万元,主要用于水库运行管理,库区水务工程及机电设备
日常维护与修缮,确保水务设施正常运行,具体包括三洲田水库102 万平方米水库库面保洁,
约5 公里的巡库路及排水沟零星维修及保洁;水源保护区约484 万平方米范围的白蚁防治,
总面积约496 亩薇甘菊治理;5 台变压器及附属高压线路检测维护;增设码头防撞条;溢洪
道至3 号坝照明系统修复;机电工程、水质监测设施,大康泵站,水库启闭设备、闸门等设
备设施的日常维修维护管理;近5 公里供水管线管理维护;雨量计更换,水工建筑物抢修抢
险、三防物质储备及财务、法律咨询业务等。
2.水资源管理、节约与保护511 万元,主要用于按相关文件规定缴交1150 万方的水资
源费,水政执法管理、水资源保护等安保服务及补充执法装备器材,开展视频监控系统、政
务信息化系统日常运行与安全维护及水源保护宣传等业务。
3.严控类项目2 万元,主要用于公务用车运行和维护支出。
十一、市治理深圳河办公室
市治理深圳河办公室预算6,172 万元,包括人员支出859 万元、公用支出323 万元、对
个人和家庭的补助支出64 万元、项目支出4,927 万元。
(一)人员支出859 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出323 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出64 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出4,927 万元,具体包括:
1.防汛防旱防风业务27 万元,主要用于深圳河十余公里范围内6 座永久自动遥测水文
站的日常运行维护管理;水位、流量、雨量资料收集,水文资料整编存档;水位计、流量计、
雨量计、遥测仪和中心站等硬软件及土建设备检查、检测、校核及故障排除维修等。
2.水务工程运行与维护2,012 万元,主要用于深圳河河口延长段至平原河河口约14 公
里河面水域保洁及两座垃圾专用码头维修保养;深圳河河道和深圳湾地区河道、河道固定断
面的清淤测量;深圳河上游河段莲塘河至文锦渡桥段44 个涵洞(管)出口、2 座巡逻桥的
日常巡视检查,汛期全天防洪值班及相关设施等日常维护及年度保养;莲塘河上游河段(治
理深圳河第四期工程末端至梧桐山盘山路出口),约3 公里,2 万多平方米面积的绿化养护
及蚊虫消杀;深圳河管辖范围内的水务行政执法及河道管理等。
12
3.前期费38 万元,主要用于支付以前年度政府投资项目结转的前期费。
4.待支付以前年度采购项目113 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购
程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
5.财政专项资金1,939 万元,主要用于大沙河上游段运行管理维护、汇入深圳湾流域防
洪排涝泵站及水闸运行维护、深圳河定期连续水文测验及分析;笔架山河约6 公里河道两侧
围网范围内的日常管养及绿化养护;防洪光纤通信网络系统维护等项目。
6.政府投资项目建设798 万元,用于治理深圳河第四期、深圳河湾水安全监管中心等工
程项目。
十二、市水文水质中心
市水文水质中心预算3,458 万元,包括人员支出629 万元、公用支出73 万元、对个人
和家庭的补助支出17 万元、项目支出2,738 万元。
(一)人员支出629 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出73 万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费
和工会经费等公用支出。
(三)对个人和家庭补助支出17 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出2,738 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理2,498 万元,主要用于全市二次供水水质、城市供水水质督查、原
水水质和应急检测等采样;113 个城市供水水质在线监测设备的运行维护;东江、西枝江2
个重要取水口水文观测和泥沙观测分析、水文应急检测等水文测验;数字水务一期水文测站、
原特区内河道水文测站、深圳河水文测站、水文站网一期水文测站、潮位站等共计212 个水
文站点的运行维护和管理;实验室检测设备和水文站站房及设备设施等更新和维护;检测项
目能力验证考核、汛期水文信息中心值班、通讯光纤租赁和水文测报预报技术咨询服务等。
2.待支付以前年度采购项目228 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购
程序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
3.严控类项目13 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
十三、市节约用水办公室
市节约用水办公室预算5,138 万元,其中人员支出193 万元、公用支出20 万元、对个
人和家庭的补助支出3 万元、项目支出4,922 万元。
(一)人员支出193 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出20 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出3 万元,主要用于其他对个人和家庭补助支出。
(四)项目支出4,922 万元,具体包括:
13
1.水资源管理、节约与保护2,143 万元,主要用于节约用水管理和海绵城市建设管理相
关工作,具体包括:保障市海绵城市建设工作领导小组办公室的日常工作,履行全市海绵城
市建设工作的统筹协调、技术指导、监督考核等职责;对海绵城市方案设计进行事中事后抽
查核查;开展海绵城市奖励项目的受理、审核、评审、现场复核;海绵城市试点项目终期验
收资料整编;海绵城市建设项目库入库项目的巡查监管;对年计划用水量5 万方以上单位用
户的用水计划调整及超计划用水情况进行现场核实;年设计用水量在3 万方以上的新建、扩
建、改建建设项目的用水节水评估报告、用水节水设施竣工验收核查;计划用水管理信息系
统的管理和维护;水量平衡测试验收和现场检查;节水器具及新技术、新工艺推广;开展节
水载体创建;指导各区节水管理工作等。
2.待支付以前年度采购项目48 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购程
序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
3.财政专项资金2,731 万元,主要用于奖励节水型企业(单位)、节水型居民小区、节
水先进个人;开展青少年节水宣传、节水好家庭评选等活动;对公众、技术机构等开展海绵
城市建设和节约用水相关培训;选择部分公共机构进行节水器具示范改造;开展国家节水型
城市第二次复查迎检;做好“十三五”规划过渡衔接,开展《深圳市节约用水规划
(2021-2035)》编制;开展计划用水管理系统完善;进行深圳市车行道雨水径流污染特性及
控制技术研究。
十四、市水务局财务管理中心
市水务局财务管理中心预算1,226 万元,包括人员支出600 万元、公用支出25 万元、
对个人和家庭的补助支出27 万元、项目支出574 万元。
(一)人员支出600 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出25 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费等
公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出27 万元,主要用于离退休人员经费等。
(四)项目支出574 万元,均为水务行业业务管理项目支出,主要用于全局财务集中核
算管理,保障各单位一般性经费、政府投资水务基本建设、水务专项资金项目及污水处理费
等各类财政资金收支规范安全高效;组织全局20 家预算单位开展年度部门预算、非税收入
征收计划及中期财政规划编制;跟踪监控全局各单位各类资金预算执行,定期编制执行分析
报告;统筹全局一般性预算调整及预算准备金使用安排;跟踪开展预算资金使用绩效目标监
控、评价及内部财务稽核等工作;组织实施会计制度转换实施工作;牵头开展全局系统固定
资产清查盘点和处置管理等工作。
十五、市水务工程建设管理中心
14
市水务工程建设管理中心预算159,303 元,包括人员支出1,672 万元、公用支出201
万元、对个人和家庭的补助支出35 万元、项目支出157,395 万元。
(一)人员支出1,672 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出201 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出35 万元,主要用于离退休人员经费等。
(四)项目支出157,395 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理449 万元,主要用于组织开展在建水务项目风险评估及防控、安全
课题研究,风险点危险源排查及质量安全隐患排查考核,安全生产技术培训,安全生产月和
质量月活动,安全生产实践演练及三防应急演练,购置安全生产物资及防汛用品,聘请法律
顾问;办公场所、办公网络设备维修维护等。
2.前期费1,945 万元,主要用于沙湾河流域水环境综合整治、石岩河综合整治工程(一
期)、双界河水环境改善、坝光片区防洪(潮)排涝等工程项目。
3.待支付以前年度采购项目31 万元,主要用于支付2018 年及以前年度进入政府采购程
序(已实施招标)的政府采购项目待支付尾款。
4.严控类项目1 万元,主要用于公务用车运行与维护支出。
5.政府投资项目建设154,968 万元,主要用于大空港新城区截流河综合治理、深中通道
东人工岛建设涉及深圳机场片区防洪排涝(第一部分)、茅洲河流域水环境综合整治—中上
游段干流综合整治、沙湾河流域水环境综合整治、石岩河综合整治(一、二期)、赤石河应
急引水、坝光片区防洪(潮)排涝等工程项目。
十六、市水政监察支队
市水政监察支队预算1,075 万元,包括人员支出528 万元、公用支出74 万元、对个人
和家庭的补助支出9 万元、项目支出464 万元。
(一)人员支出528 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出74 万元,主要包括公用综合定额经费、物业管理费、车辆运行维护费
和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出9 万元,主要用于其他对个人和家庭补助支出。
(四)项目支出464 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理461 万元,主要用于开展水政执法专项行动和案件处理,执法设备
更新维护,执法监察系统运行维护、水政执法宣传及业务培训等。
2.严控类项目3 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
十七、市铁岗·石岩水库管理处
15
市铁岗·石岩水库管理处预算18,409 万元,包括人员支出5,859 万元、公用支出471
万元、对个人和家庭的补助支出466 万元、项目支出11,613 万元。
(一)人员支出5,859 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出471 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运
行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出466 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出11,613 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护4,117 万元,主要用于年供水近5 亿方的铁岗和石岩两大水库日
常生产运行管理;年提水量约1.5 亿方装机容量2500KW 的永久泵站5 台机组及约13 公里输
水管道的日常抽水运行管理;33 平方公里一级水源保护区内、穿越宝安区新安、西乡、福
永、沙井、石岩、松岗和光明新区光明、公明长26 公里输水管网范围内的相关工程及机电
设施运行维护;石岩截污工程运行维护;20,000 亩森林防火巡查及石松支线管道安保巡查;
铁岗、石岩水库库区长效保洁;年度停水检修等。
2.水资源管理、节约与保护7,168 万元,主要用于支付0.4 亿立方外调水的原水费、年
提水1.5 亿方的抽水电费、水资源费及33 平方公里的一级水源保护区水资源节约管理与保
护、水环境治理等相关业务等。
3.严控类项目106 万元,主要用于公务用车运行维护支出。
4.财政专项资金223 万元,主要用于九围河泵站、塘头河泵站及大官陂泵站等运行维护。
十八、市公明供水调蓄工程管理处
市公明供水调蓄工程管理处预算4,020 万元,包括人员支出781 万元、公用支出86 万
元、对个人和家庭的补助支出137 万元、项目支出3,016 万元。
(一)人员支出781 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出86 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经
费等。
(三)对个人和家庭补助支出137 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出3,016 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护2,998 万元,主要用于总库容1.39 亿方、集雨面积12 平方公里
的公明水库,4.66 公里连通隧洞、6 公里供水隧洞的水政执法及日常安全生产运行管理;38
万平方米面积绿化养护;白蚁、红火蚁及薇甘菊等各种动植物的危害防治业务;一级水源保
护区巡查及水资源保护;公明水库6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。
2.严控类项目18 万元,主要用于公务用车运行与维护支出。
十九、市东部水源管理中心
16
市东部水源管理中心预算14,675 万元,包括人员支出3,151 万元、公用支出150 万元、
对个人和家庭的补助支出162 万元、项目支出11,211 万元。
(一)人员支出3,151 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出150 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工
会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出162 万元,主要是离退休人员经费等。
(四)项目支出11,211 万元,具体包括:
1.水务工程运行与维护5,032 万元,主要用于开展相关供水管线、水库、泵站等日常运
行维护管理,包括:近8 公里的北通道供水管线、3 公里的猫仔岭供水支线、26 公里的大鹏
支线供水管线;集雨面积28 平方公里、扩建总库容近2 亿方的清林径水库,集雨面积15
平方公里、总库容1,811 万方的赤坳水库,集雨面积3 平方公里、总库容588 万方的洞梓水
库;总装机容量4,000KW、设计供水规模40 万方/天的沙湖泵站,总装机容量915KW、设计
规模10 万方/天的径心泵站及东涌水库已移交二、三、四、六标的运行管理与日常维护工作;
约11,300 平方米水源工程绿化养护及19,240 平方米的生产及办公楼的养护及维护、26 平
方公里一级水源保护区的水源保护工作;年度停水检修;水政执法管理等工作。
2.水资源管理、节约与保护1,757 万元,主要用于开展保障向往龙岗区、坪山新区、大
鹏新区三个区相关街道供水的抽水电费及水资源费。
3.前期费5 万元,主要为赤坳水库除险加固工程项目前期费。
4.严控类项目18 万元,主要用于公务用车运行与维护支出。
5.政府投资项目建设4,400 万元,主要用于东涌水库工程、赤坳水库除险加固工程、清
林径引水调蓄隔离保护完善工程等。
二十、市水务科技信息中心
市水务科技信息中心预算2,832 万元,包括人员支出432 万元、公用支出13 万元、对
个人和家庭的补助支出6 万元、项目支出2,381 万元。
(一)人员支出432 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出13 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出6 万元,主要是其他对个人和家庭补助支出。
(四)项目支出2,381 万元,具体包括:
1.水务行业业务管理1,367 万元,主要用于开展水务科技信息化和水务科技创新项目管
理、信息化及科研项目管理业务咨询、信息系统运维咨询服务、水务数据资源维护与共享、
水务信息采集应用及网络系统维护和三防应急指挥系统设备保障等行业业务管理工作。
2.严控类项目4 万元,主要用于公务用车运行与维护支出。
17
3.财政专项资金210 万元,主要用于局行政公文办公系统功能完善、行政审批系统升级
改造、效能督查系统建设、移动应用支撑平台建设、电子会议协调及会议改造等项目。
4.政府投资项目建设800 万元,主要为加强全市水资源精细化管理,建设全市16 座供
水水库的水量水质信息采集系统和全市水资源管理系统、涉水管网地理信息系统等。
第四部分
政府采购预算情况
市水务局政府采购项目纳入2019 年部门预算共计39,917 万元,其中包括2019 年当年
政府采购项目指标38,475 万元和2019 年待支付以前年度政府采购项目指标1,442 万元。
(待
支付以前年度政府采购项目主要用于2018 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购
项目)
第五部分
“三公”经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
市水务局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括
局本级和19个下属事业单位。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算751万元,同2018年“三公”经费财政拨款预算一致。
1.因公出国(境)费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,
我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态
调配使用,因此各单位2019年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实
调配。
⒉公务接待费。2019年预算数35万元,同2018年预算一致,主要用于重大水务建设工程
稽查与安全检查、在建水务工程防汛防风检查和应急处置、治水提质、海绵城市建设等方面
的专家咨询和学习交流及上级部门和市外相关部门来深检查指导、交流学习、专题研讨等接
待工作。
⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数716万元,均为公务用车运行维护支出,
同2018年预算数一致,主要用于市水务局、水政监察支队及局属14家事业单位154台公务用
车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出,具体包括:一是市水务局机关按照
车改政策规定,经审批保留5台公务用车;二是市水政监察支队按照车改政策规定,经审批
保留2台执法业务用车;三是市水务局直属14家生产单位为保障工程安全运行,对所管辖的
18
河道、水闸、水库、供引水工程管线、泵站、输配电等工程设施进行日常运行维护、巡查和
安保、工程抢险抢修、防汛防旱防风工作、建设工程质量监督检查及水质检测取样等147台
生产用车。纳入预算编制的车辆数较上年减少2台,主要原因是部分事业单位老旧车辆陆续
进入报废处置程序。
第六部分
部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
市水务局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:市水务局本级、市防汛防旱防风指挥
部办公室、市河道管理中心、市水务工程质量安全监督站、市排水管理处、市东江水源工程
管理处、市北部水源工程管理处、市西丽水库管理处、市梅林水库管理处、市三洲田•铜锣
径水库管理处、市治理深圳河办公室、市水文水质中心、市节约用水办公室、市水务局财务
管理中心、市水务工程建设管理中心、市水政监察支队、市铁岗•石岩水库管理处、市公明
供水调蓄工程管理处、市东部水源管理中心、市水务科技信息中心等20 家基层单位。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2019 年市水务局共93 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见
附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于次年3 月底前开展预算绩效自评
或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单
位实施重点绩效评价。
第七部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金,公共财政预算收入和政府性基金预算收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算
经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结
转和结余资金”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积
累的事业基金(事业单位当年收支相抵后分配用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年
度收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资
19
金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、教育支出:指单位各类专业技术及人员技能培训支出。
八、社会保障和就业:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
九、医疗卫生与计划生育支出:反映单位集中安排的基本医疗保险经费支出。
十、节能环保支出:主要为市财政对污水处理费收入不足以支付污水处理设施运营服务
费的补贴,主要用于全市污水处理厂、自有污泥处置设施及外运、再生水污水处理设施、排
水管网等排水设施运营维护费用等。
十一、城乡社区支出:主要反映城乡社区管理事务中行政运行、一般行政管理事务、其
他城乡社区管理事务支出和我市污水处理费及对应专项债务收入安排的支出等。
十二、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水务方面的支出,包括水务工程建
设、水务工程运行与维护、水资源节约与保护、水务行业业务管理、水务工程质量监督、水
质监测、三防应急抢险、涉水水务行政许可及监督管理等。
十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和
其他资金等安排的住房改革支出,包括按市人力资源和社会保障局、市财政委规定的基本工
资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金,及根据《国务院关于进一步深化城镇
住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)及深圳市相关规定向无房职工、住
房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常
公用经费。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入预决算管理的“三公经费”指财政拨款安排的因公出国(境)
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务
用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员管理的事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
及其他费用。
第八部分
其他需要说明情况
20
一、机关运行经费
2019年市水务局本级、市防汛防旱防风指挥部办公室、市排水管理处、市节约用水办公
室和市水政监察支队等5家行政及参照公务员管理单位机关运行经费财政拨款预算722万元,
较2018年度预算减少49万元,减少6%,主要原因是水源大厦物业管理项目招标下浮。
二、国有资产占有使用情况
截至2019 年1 月31 日,本部门所属预算单位共有车辆154 辆,其中:一般公务用车
123 辆、一般执法执勤用车3 辆、特种专业技术用车7 辆、其他用车21 辆。单位价值50 万
以上通用设备67 台(套),单位价值100 万以上专用设备11 台(套)。
2019 年部门预算安排购置一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术
用车0 辆、其他用车0 辆。安排购置价值50 万以上通用设备0 台(套),单位价值100 万以
上专用设备0 台(套)。
三、其他
1.市水务局2019年度无国有资本经费预算支出及上级转移支付等支出预算。
2.市水务局5家全额拨款事业单位及10 家经费自理事业单位正在开展公务用车改革,因
相关预算编报时相关工作尚未全部完成,暂按2018年实际占有使用车辆情况,编报相关车辆
运行维护支出。
3.2019年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示,可能存在部分数据相
加后不相等的情况。
21
表1
部门收支预算总表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
收
入
支
出
项目
2019 年预算数
项目
2019 年预算数
一、财政预算拨款
892,288
一、教育支出
291
公共财政预算拨款
762,288
进修及培训
291
一般性经费拨款
172,722
培训支出
291
财政专项资金拨款
371,997
二、社会保障和就业支出
5,408
政府投资项目拨款
217,570
行政事业单位离退休
5,315
政府性基金预算拨款
130,000
归口管理的行政单位离退休
416
国有资本经营预算拨款
0
事业单位离退休
564
财政专户拨款
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,118
二、事业收入
0
机关事业单位职业年金缴费支出
1,217
三、事业单位经营收入
0
财政对其他社会保险基金的补助
93
四、其他收入
0
其他财政对社会保险基金的补助
93
0
三、卫生健康支出
832
0
行政事业单位医疗
832
0
行政单位医疗
101
0
事业单位医疗
731
0
四、节能环保支出
259,195
0
污染防治
257,832
22
0
水体
257,832
0
其他节能环保支出
1,363
0
其他节能环保支出
1,363
0
五、城乡社区支出
139,287
0
城乡社区管理事务
5,691
0
行政运行
427
0
一般行政管理事务
291
0
其他城乡社区管理事务支出
4,974
0
城乡社区公共设施
3,595
0
小城镇基础设施建设
3,595
0
污水处理费安排的支出
130,000
0
污水处理设施建设和运营
130,000
0
六、农林水支出
477,798
0
农业
2,090
0
行政运行
2,090
0
水利
475,708
0
行政运行
500
0
机关服务
800
0
水利行业业务管理
27,180
0
水利工程建设
315,611
0
水利工程运行与维护
57,326
0
水资源节约管理与保护
71,101
0
水文测报
567
0
防汛
673
0
其他水利支出
1,950
23
0
七、住房保障支出
9,478
0
住房改革支出
9,478
0
住房公积金
2,860
0
购房补贴
6,618
0
0
本年收入合计
892,288
本年支出合计
892,288
附属单位上缴收入
0
对附属单位补助支出
0
上级补助收入
0
上缴上级支出
0
用事业基金弥补收支差额
0
结转下年
0
上年结余、结转
0
0
0
0
收
入
总
计
892,288
支
出
总
计
892,288
24
表2
部门收入预算总表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
单位名称
收入总
计
本年收入
上
级
补
助
收
入
附
属
单
位
上
缴
收
入
用事
业基
金弥
补收
支差
额
上年结
余、结
转
财政预算拨款
事
业
收
入
小
计
事
业
单
位
经
营
收
入
小
计
其
他
收
入
小计
一般公共预算拨款
政府性
基金预
算拨款
国有
资本
经营
预算
拨款
财
政
专
户
拨
款
小计
一般性
经费拨
款
财政专
项资金
拨款
政府投
资项目
市水务局
892,288
892,288
762,288
172,722
371,997
217,570
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务局(行政)
240,765
240,765
240,765
19,099
173,365
48,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市防汛防旱防风指挥部办公室
781
781
781
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市河道管理中心
12,484
12,484
12,484
4,507
2,754
5,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务工程质量安全监督站
2,767
2,767
2,767
2,767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市排水管理处
326,730
326,730
196,730
6,243
190,487
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市东江水源工程管理处
44,937
44,937
44,937
43,309
0
1,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
市北部水源工程管理处
36,327
36,327
36,327
34,655
220
1,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市西丽水库管理处
5,741
5,741
5,741
5,741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市梅林水库管理处
1,990
1,990
1,990
1,942
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市三洲田铜锣径水库管理处
3,458
3,458
3,458
3,458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市治理深圳河办公室
6,172
6,172
6,172
3,436
1,939
798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水文水质中心
3,458
3,458
3,458
3,439
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市节约用水办公室
5,138
5,138
5,138
2,407
2,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务局财务管理中心
1,226
1,226
1,226
1,226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务工程建设管理中心
159,303
159,303
159,303
4,335
0
154,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水政监察支队
1,075
1,075
1,075
1,075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市铁岗.石岩水库管理处
18,409
18,409
18,409
18,186
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市公明供水调蓄工程管理处
4,020
4,020
4,020
4,020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市东部水源管理中心
14,675
14,675
14,675
10,275
0
4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务科技信息中心
2,832
2,832
2,832
1,822
210
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
表3
部门支出预算总表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
单位名称
支出总计
基本支出
项目支出
其中:
2019 年政府
采购项目
待支付以前年度
采购项目
市水务局
892,288
38,208
854,081
38,475
1,442
市水务局(行政)
240,765
3,569
237,196
9,882
52
市防汛防旱防风指挥部办公室
781
475
306
9
0
市河道管理中心
12,484
2,767
9,718
2,827
0
市水务工程质量安全监督站
2,767
481
2,286
1,340
136
市排水管理处
326,730
1,514
325,217
4,149
606
市东江水源工程管理处
44,937
4,330
40,607
1,613
60
市北部水源工程管理处
36,327
3,484
32,844
2,091
169
市西丽水库管理处
5,741
1,938
3,803
1,857
0
市梅林水库管理处
1,990
871
1,119
254
0
市三洲田铜锣径水库管理处
3,458
1,713
1,745
363
0
27
市治理深圳河办公室
6,172
1,246
4,927
3,166
113
市水文水质中心
3,458
720
2,738
659
228
市节约用水办公室
5,138
216
4,922
2,495
48
市水务局财务管理中心
1,226
652
574
10
0
市水务工程建设管理中心
159,303
1,908
157,395
165
31
市水政监察支队
1,075
611
464
4
0
市铁岗.石岩水库管理处
18,409
6,796
11,613
2,252
0
市公明供水调蓄工程管理处
4,020
1,004
3,016
1,944
0
市东部水源管理中心
14,675
3,463
11,211
2,720
0
市水务科技信息中心
2,832
451
2,381
673
0
28
表4
基本支出预算表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
支出项目类别
总计
本年收入
上级
补助
收入
附属
单位
上缴
收入
用事
业基
金弥
补收
支差
额
上年
结余、
结转
财政预算拨款
事业
收入
小计
事业
单位
经营
收入
小计
其他
收入
小计
一般公共预算拨款
政府性
基金预
算拨款
财政
专户
拨款
小计
一般性
经费拨款
财政专
项资金
拨款
政府投
资项目
市水务局
38,208
38,208
38,208
38,208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务局(行政)
3,569
3,569
3,569
3,569
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
2,699
2,699
2,699
2,699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
1,472
1,472
1,472
1,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
546
546
546
546
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
251
251
251
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
82
82
82
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
247
247
247
247
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
531
531
531
531
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
水费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
254
254
254
254
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
67
67
67
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
23
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
339
339
339
339
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
离休费
70
70
70
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
234
234
234
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
34
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市防汛防旱防风指挥部办
公室
475
475
475
475
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
411
411
411
411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
220
220
220
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
86
86
86
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
37
37
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
职业年金缴费
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
41
41
41
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
29
29
29
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市河道管理中心
2,767
2,767
2,767
2,767
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
2,358
2,358
2,358
2,358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
1,325
1,325
1,325
1,325
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
452
452
452
452
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
213
213
213
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
职业年金缴费
85
85
85
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
67
67
67
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
206
206
206
206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
216
216
216
216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
83
83
83
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
租赁费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
36
36
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
19
19
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
193
193
193
193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
160
160
160
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
33
33
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务工程质量安全监
督站
481
481
481
481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
429
429
429
429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
基本工资
226
226
226
226
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
99
99
99
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
39
39
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
36
36
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市排水管理处
1,514
1,514
1,514
1,514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
640
640
640
640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
340
340
340
340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
134
134
134
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
保险缴费
职业年金缴费
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
58
58
58
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
62
62
62
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
812
812
812
812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
离休费
78
78
78
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
724
724
724
724
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市东江水源工程管理处
4,330
4,330
4,330
4,330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
4,069
4,069
4,069
4,069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
2,284
2,284
2,284
2,284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
津贴补贴
654
654
654
654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
36
36
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
444
444
444
444
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
172
172
172
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
140
140
140
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
327
327
327
327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
152
152
152
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
19
19
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
110
110
110
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
59
59
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
51
51
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市北部水源工程管理处
3,484
3,484
3,484
3,484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
3,126
3,126
3,126
3,126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
1,847
1,847
1,847
1,847
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
津贴补贴
457
457
457
457
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
298
298
298
298
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
111
111
111
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
98
98
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
299
299
299
299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
230
230
230
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
11
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
11
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
89
89
89
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
23
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
128
128
128
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
88
88
88
88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市西丽水库管理处
1,938
1,938
1,938
1,938
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,626
1,626
1,626
1,626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
基本工资
902
902
902
902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
276
276
276
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
163
163
163
163
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
65
65
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
55
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
157
157
157
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
137
137
137
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
72
72
72
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
175
175
175
175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市梅林水库管理处
871
871
871
871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
工资福利支出
723
723
723
723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
419
419
419
419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
129
129
129
129
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
65
65
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
26
26
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
21
21
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
104
104
104
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
44
44
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
34
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
奖励金
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的补
助
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市三洲田铜锣径水库管
理处
1,713
1,713
1,713
1,713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,376
1,376
1,376
1,376
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
764
764
764
764
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
259
259
259
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
131
131
131
131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
41
41
41
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
123
123
123
123
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
178
178
178
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
53
53
53
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
福利费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
159
159
159
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
140
140
140
140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
19
19
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的补
助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市治理深圳河办公室
1,246
1,246
1,246
1,246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
859
859
859
859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
477
477
477
477
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
161
161
161
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
81
81
81
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
33
33
33
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
78
78
78
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
323
323
323
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
273
273
273
273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
租赁费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
64
64
64
64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水文水质中心
720
720
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
629
629
629
629
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
352
352
352
352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
125
125
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
57
57
57
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
23
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
19
19
19
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
73
73
73
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
租赁费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
11
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市节约用水办公室
216
216
216
216
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
193
193
193
193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
98
98
98
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
49
49
49
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务局财务管理中心
652
652
652
652
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
600
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
383
383
383
383
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
87
87
87
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
59
59
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
23
23
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
42
42
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
工会经费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
17
17
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的补
助
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务工程建设管理中
心
1,908
1,908
1,908
1,908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,672
1,672
1,672
1,672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
912
912
912
912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
363
363
363
363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
152
152
152
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
57
57
57
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
135
135
135
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
201
201
201
201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
物业管理费
65
65
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
24
24
24
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
35
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
26
26
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水政监察支队
611
611
611
611
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
528
528
528
528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
279
279
279
279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
115
115
115
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
46
46
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
21
21
21
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
49
49
49
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
74
74
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
物业管理费
22
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市铁岗.石岩水库管理
处
6,796
6,796
6,796
6,796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
5,859
5,859
5,859
5,859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
3,321
3,321
3,321
3,321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
950
950
950
950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
592
592
592
592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
237
237
237
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
177
177
177
177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
556
556
556
556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
471
471
471
471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
26
26
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
水费
40
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
26
26
26
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
170
170
170
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
9
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
32
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
44
44
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
80
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
20
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
466
466
466
466
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
375
375
375
375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
76
76
76
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的补
助
15
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市公明供水调蓄工程
管理处
1,004
1,004
1,004
1,004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
781
781
781
781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
448
448
448
448
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
143
143
143
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
74
74
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
其他社会保障缴费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
77
77
77
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
86
86
86
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
印刷费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
37
37
37
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
137
137
137
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
127
127
127
127
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市东部水源管理中心
3,463
3,463
3,463
3,463
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
3,151
3,151
3,151
3,151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
1,803
1,803
1,803
1,803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
578
578
578
578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
290
290
290
290
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
108
108
108
108
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
96
96
96
96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
其他社会保障缴费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
267
267
267
267
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
7
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
34
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
8
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
162
162
162
162
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
112
112
112
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
45
45
45
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的补
助
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务科技信息中心
451
451
451
451
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
432
432
432
432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
231
231
231
231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
89
89
89
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养老
保险缴费
46
46
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
职业年金缴费
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴费
14
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
34
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
6
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
表5
项目支出预算表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
支出项目类别
总计
本年收入
上级补
助收入
附属
单位
上缴
收入
用事
业基
金弥
补收
支差
额
上年
结
余、
结转
财政预算拨款
事业
收入
小计
事业单
位经营
收入小
计
其
他
收
入
小计
一般公共预算拨款
政府性
基金预
算拨款
财政专
户拨款
小计
一般性经
费拨款
财政专项
资金拨款
政府投
资项目
市水务局
854,081
854,081
724,081
134,514
371,997
217,570
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
市水务局(行政)
237,196
237,196
237,196
15,530
173,365
48,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
9,599
9,599
9,599
9,599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水利行业业务管理
9,599
9,599
9,599
9,599
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
1,418
1,418
1,418
1,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
1,418
1,418
1,418
1,418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
52
52
52
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
39
39
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待
34
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算准备金
4,423
4,423
4,423
4,423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算准备金
4,423
4,423
4,423
4,423
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
财政专项资金
173,365
173,365
173,365
0
173,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
173,365
173,365
173,365
0
173,365
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
48,300
48,300
48,300
0
0
48,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
48,300
48,300
48,300
0
0
48,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市防汛防旱防风指挥部办
公室
306
306
306
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
防汛防旱防风业务
306
306
306
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
三防一般事务管理
306
306
306
306
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市河道管理中心
9,718
9,718
9,718
1,741
2,754
5,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
防汛防旱防风业务
79
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
三防应急业务
79
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
1,639
1,639
1,639
1,639
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
30
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
1,609
1,609
1,609
1,609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
10
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
12
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
2,754
2,754
2,754
0
2,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
2,754
2,754
2,754
0
2,754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
5,223
5,223
5,223
0
0
5,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
5,223
5,223
5,223
0
0
5,223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务工程质量安全监
督站
2,286
2,286
2,286
2,286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
2,150
2,150
2,150
2,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
工程质量与安全监督
2,150
2,150
2,150
2,150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
136
136
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
136
136
136
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市排水管理处
325,217
325,217
195,217
4,730
190,487
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
4,124
4,124
4,124
4,124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
排水业务管理
4,124
4,124
4,124
4,124
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
606
606
606
606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
606
606
606
606
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
540
540
540
0
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
540
540
540
0
540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
污水处理费
319,947
319,947
189,947
0
189,947
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
政府性基金
130,000
130,000
0
0
0
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
政府性基金
130,000
130,000
0
0
0
0
130,000
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
189,947
189,947
189,947
0
189,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
189,947
189,947
189,947
0
189,947
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市东江水源工程管理处
40,607
40,607
40,607
38,979
0
1,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
10,637
10,637
10,637
10,637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
4,944
4,944
4,944
4,944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
5,693
5,693
5,693
5,693
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
28,111
28,111
28,111
28,111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
28,111
28,111
28,111
28,111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
60
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
目
严控类项目
171
171
171
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
171
171
171
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
1,628
1,628
1,628
0
0
1,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
1,628
1,628
1,628
0
0
1,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市北部水源工程管理处
32,844
32,844
32,844
31,171
220
1,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
4,561
4,561
4,561
4,561
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
3,017
3,017
3,017
3,017
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
1,545
1,545
1,545
1,545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
26,393
26,393
26,393
26,393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
26,393
26,393
26,393
26,393
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
169
169
169
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
169
169
169
169
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
220
220
220
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
220
220
220
0
220
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
1,453
1,453
1,453
0
0
1,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
1,453
1,453
1,453
0
0
1,453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市西丽水库管理处
3,803
3,803
3,803
3,803
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
2,067
2,067
2,067
2,067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
1,126
1,126
1,126
1,126
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
941
941
941
941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
1,709
1,709
1,709
1,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
水资源管理与保护
1,709
1,709
1,709
1,709
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市梅林水库管理处
1,119
1,119
1,119
1,071
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
680
680
680
680
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
502
502
502
502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
178
178
178
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
389
389
389
389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
389
389
389
389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
48
48
48
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
48
48
48
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市三洲田铜锣径水库管
理处
1,745
1,745
1,745
1,745
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
1,232
1,232
1,232
1,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
55
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
1,177
1,177
1,177
1,177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
511
511
511
511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
511
511
511
511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市治理深圳河办公室
4,927
4,927
4,927
2,190
1,939
798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
防汛防旱防风业务
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
三防应急业务
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
水务工程运行与维护
2,012
2,012
2,012
2,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
896
896
896
896
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
1,116
1,116
1,116
1,116
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
38
38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
38
38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
113
113
113
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
113
113
113
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
1,939
1,939
1,939
0
1,939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
1,939
1,939
1,939
0
1,939
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
798
798
798
0
0
798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
798
798
798
0
0
798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水文水质中心
2,738
2,738
2,738
2,739
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
2,498
2,498
2,498
2,498
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水利行业业务管理
604
604
604
604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水质监测与检测
1,893
1,893
1,893
1,893
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
228
228
228
228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
228
228
228
228
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
13
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市节约用水办公室
4,922
4,922
4,922
2,191
2,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
2,143
2,143
2,143
2,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
节约用水业务管理
968
968
968
968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
1,175
1,175
1,175
1,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
待支付以前年度采购项目
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
48
48
48
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
2,731
2,731
2,731
0
2,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
2,731
2,731
2,731
0
2,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务局财务管理中心
574
574
574
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
574
574
574
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财务资产管理
574
574
574
574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务工程建设管理中
心
157,395
157,395
157,395
2,427
0
154,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
449
449
449
449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工程建设管理
371
371
371
371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工程质量与安全监督
79
79
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
1,945
1,945
1,945
1,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
1,945
1,945
1,945
1,945
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项目
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
待支付以前年度采购项
目
31
31
31
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
154,968
154,968
154,968
0
0
154,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
154,968
154,968
154,968
0
0
154,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水政监察支队
464
464
464
464
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
461
461
461
461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水政执法监督
461
461
461
461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
严控类项目
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市铁岗.石岩水库管理
处
11,613
11,613
11,613
11,390
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
4,117
4,117
4,117
4,117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
1,038
1,038
1,038
1,038
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
3,078
3,078
3,078
3,078
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
7,168
7,168
7,168
7,168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
7,168
7,168
7,168
7,168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
106
106
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
106
106
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
223
223
223
0
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
223
223
223
0
223
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市公明供水调蓄工程管
理处
3,016
3,016
3,016
3,016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
2,998
2,998
2,998
2,998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
2,998
2,998
2,998
2,998
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市东部水源管理中心
11,211
11,211
11,211
6,811
0
4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程运行与维护
5,032
5,032
5,032
5,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施维护
777
777
777
777
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务工程设施运行
4,255
4,255
4,255
4,255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理、节约与保护
1,757
1,757
1,757
1,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水资源管理与保护
1,757
1,757
1,757
1,757
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
前期费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
前期费
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
18
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
4,400
4,400
4,400
0
0
4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
4,400
4,400
4,400
0
0
4,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市水务科技信息中心
2,381
2,381
2,381
1,371
210
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水务行业业务管理
1,367
1,367
1,367
1,367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水利行业业务管理
1,367
1,367
1,367
1,367
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
严控类项目
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车购置及运行
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
210
210
210
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
财政专项资金
210
210
210
0
210
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
800
800
800
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目建设
800
800
800
0
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
表6
财政拨款收支总体情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
收
入
支
出
项目
2019 预算数
项目
2019 年预算数
一、一般公共预算拨款
762,288
一、教育支出
291
一般性经费拨款
172,722
进修及培训
291
财政专项资金拨款
371,997
培训支出
291
政府投资项目拨款
217,570
二、社会保障和就业支出
5,408
二、政府性基金预算拨款
130,000
行政事业单位离退休
5,315
三、国有资本经营预算拨款
0
归口管理的行政单位离退休
416
四、财政专户拨款
0
事业单位离退休
564
0
机关事业单位基本养老保险缴费支出
3,118
0
机关事业单位职业年金缴费支出
1,217
0
财政对其他社会保险基金的补助
93
0
其他财政对社会保险基金的补助
93
0
三、卫生健康支出
832
0
行政事业单位医疗
832
0
行政单位医疗
101
0
事业单位医疗
731
0
四、节能环保支出
259,195
0
污染防治
257,832
60
0
水体
257,832
0
其他节能环保支出
1,363
0
其他节能环保支出
1,363
0
五、城乡社区支出
139,287
0
城乡社区管理事务
5,691
0
行政运行
427
0
一般行政管理事务
291
0
其他城乡社区管理事务支出
4,974
0
城乡社区公共设施
3,595
0
小城镇基础设施建设
3,595
0
污水处理费安排的支出
130,000
0
污水处理设施建设和运营
130,000
0
六、农林水支出
477,798
0
农业
2,090
0
行政运行
2,090
0
水利
475,708
0
行政运行
500
0
机关服务
800
0
水利行业业务管理
27,180
0
水利工程建设
315,611
0
水利工程运行与维护
57,326
0
水资源节约管理与保护
71,101
0
水文测报
567
0
防汛
673
0
其他水利支出
1,950
61
0
七、住房保障支出
9,478
0
住房改革支出
9,478
0
住房公积金
2,860
0
购房补贴
6,618
0
0
本年收入合计
892,288
本年支出合计
892,288
上年结余、结转
0
结转下年
0
0
0
0
0
收
入
总
计
892,288
支
出
总
计
892,288
62
表7
一般公共预算支出情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
市水务局
762,288
38,208
724,081
深圳市水务局(行政)
240,765
3,569
237,196
2210203
购房补贴
662
662
0
2210201
住房公积金
247
247
0
2130101
行政运行
2,090
2,090
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
136
136
0
2101101
行政单位医疗
82
82
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
251
251
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
100
100
0
2130305
水利工程建设
170,034
0
170,034
2130304
水利行业业务管理
17,837
0
17,837
2130399
其他水利支出
162
0
162
2110302
水体
49,056
0
49,056
2050803
培训支出
106
0
106
63
深圳市防汛防旱防风指挥部办公
室
781
475
306
2130314
防汛
269
269
0
2210203
购房补贴
94
94
0
2210201
住房公积金
41
41
0
2080502
事业单位离退休
7
7
0
2101102
事业单位医疗
12
12
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37
37
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
15
15
0
2130314
防汛
298
0
298
2050803
培训支出
8
0
8
深圳市河道管理中心
12,484
2,767
9,718
2130306
水利工程运行与维护
1,625
1,625
0
2210203
购房补贴
507
507
0
2210201
住房公积金
206
206
0
2080502
事业单位离退休
53
53
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
10
10
0
2101102
事业单位医疗
67
67
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
213
213
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
85
85
0
64
2130306
水利工程运行与维护
4,360
0
4,360
2130305
水利工程建设
4,000
0
4,000
2130314
防汛
79
0
79
2110302
水体
10
0
10
2120303
小城镇基础设施建设
1
0
1
2119901
其他节能环保支出
1,222
0
1,222
2050803
培训支出
46
0
46
深圳市水务工程质量安全监督站
2,767
481
2,286
2130399
其他水利支出
273
273
0
2210203
购房补贴
101
101
0
2210201
住房公积金
36
36
0
2080502
事业单位离退休
3
3
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
2
2
0
2101102
事业单位医疗
12
12
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
39
39
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
15
15
0
2130304
水利行业业务管理
2,286
0
2,286
深圳市排水管理处
196,730
1,514
195,217
2210203
购房补贴
643
643
0
2210201
住房公积金
58
58
0
65
2120101
行政运行
427
427
0
2080501
归口管理的行政单位离退休
279
279
0
2101101
行政单位医疗
18
18
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
1
1
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
64
64
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
24
24
0
2120199
其他城乡社区管理事务支出
4,974
0
4,974
2120102
一般行政管理事务
291
0
291
2050803
培训支出
5
0
5
2110302
水体
189,947
0
189,947
深圳市东江水源工程管理处
44,937
4,330
40,607
2130306
水利工程运行与维护
2,759
2,759
0
2210203
购房补贴
622
622
0
2210201
住房公积金
327
327
0
2080502
事业单位离退休
8
8
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
444
444
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
172
172
0
2130306
水利工程运行与维护
10,868
0
10,868
2130305
水利工程建设
1,600
0
1,600
2130311
水资源节约管理与保护
28,111
0
28,111
66
2130399
其他水利支出
0
0
0
2110302
水体
27
0
27
2120303
小城镇基础设施建设
1
0
1
深圳市北部水源工程管理处
36,327
3,484
32,844
2130306
水利工程运行与维护
2,167
2,167
0
2210203
购房补贴
451
451
0
2210201
住房公积金
299
299
0
2080502
事业单位离退休
43
43
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
16
16
0
2101102
事业单位医疗
98
98
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
298
298
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
111
111
0
2130306
水利工程运行与维护
4,983
0
4,983
2130305
水利工程建设
1,453
0
1,453
2130311
水资源节约管理与保护
26,393
0
26,393
2050803
培训支出
15
0
15
深圳市西丽水库管理处
5,741
1,938
3,803
2130306
水利工程运行与维护
1,096
1,096
0
2210203
购房补贴
351
351
0
2210201
住房公积金
157
157
0
67
2080502
事业单位离退休
43
43
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
8
8
0
2101102
事业单位医疗
55
55
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
163
163
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
65
65
0
2130306
水利工程运行与维护
2,084
0
2,084
2130311
水资源节约管理与保护
1,709
0
1,709
2050803
培训支出
10
0
10
深圳市梅林水库管理处
1,990
871
1,119
2130306
水利工程运行与维护
546
546
0
2210203
购房补贴
141
141
0
2210201
住房公积金
60
60
0
2080502
事业单位离退休
9
9
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
3
3
0
2101102
事业单位医疗
21
21
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
65
65
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
26
26
0
2130306
水利工程运行与维护
682
0
682
2130311
水资源节约管理与保护
434
0
434
2050803
培训支出
3
0
3
68
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
3,458
1,713
1,745
2130306
水利工程运行与维护
991
991
0
2210203
购房补贴
306
306
0
2210201
住房公积金
123
123
0
2080502
事业单位离退休
63
63
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
6
6
0
2101102
事业单位医疗
41
41
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
131
131
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
52
52
0
2130306
水利工程运行与维护
1,311
0
1,311
2130311
水资源节约管理与保护
431
0
431
2050803
培训支出
3
0
3
深圳市治理深圳河办公室
6,172
1,246
4,927
2130306
水利工程运行与维护
830
830
0
2210203
购房补贴
175
175
0
2210201
住房公积金
78
78
0
2080502
事业单位离退休
18
18
0
2101102
事业单位医疗
30
30
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
81
81
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
33
33
0
69
2130306
水利工程运行与维护
4,102
0
4,102
2130305
水利工程建设
798
0
798
2130314
防汛
27
0
27
深圳市水文水质中心
3,458
720
2,738
2130399
其他水利支出
449
449
0
2210203
购房补贴
117
117
0
2210201
住房公积金
52
52
0
2080502
事业单位离退休
1
1
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
2
2
0
2101102
事业单位医疗
19
19
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
57
57
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23
23
0
2130313
水文测报
567
0
567
2130304
水利行业业务管理
2,143
0
2,143
2050803
培训支出
28
0
28
深圳市节约用水办公室
5,138
216
4,922
2130301
行政运行
125
125
0
2210203
购房补贴
44
44
0
2210201
住房公积金
17
17
0
2101102
事业单位医疗
6
6
0
70
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
17
17
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7
7
0
2130311
水资源节约管理与保护
4,920
0
4,920
2050803
培训支出
2
0
2
深圳市水务局财务管理中心
1,226
652
574
2130304
水利行业业务管理
424
424
0
2210203
购房补贴
88
88
0
2210201
住房公积金
42
42
0
2080502
事业单位离退休
10
10
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
1
1
0
2101102
事业单位医疗
6
6
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
59
59
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23
23
0
2130304
水利行业业务管理
564
0
564
2050803
培训支出
10
0
10
深圳市水务工程建设管理中心
159,303
1,908
157,395
2130304
水利行业业务管理
1,173
1,173
0
2210203
购房补贴
335
335
0
2210201
住房公积金
135
135
0
2080502
事业单位离退休
2
2
0
71
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
5
5
0
2101102
事业单位医疗
48
48
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
152
152
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
57
57
0
2130305
水利工程建设
133,322
0
133,322
2130304
水利行业业务管理
482
0
482
2130399
其他水利支出
1,066
0
1,066
2110302
水体
18,791
0
18,791
2120303
小城镇基础设施建设
3,594
0
3,594
2119901
其他节能环保支出
141
0
141
深圳市水政监察支队
1,075
611
464
2130301
行政运行
375
375
0
2210203
购房补贴
104
104
0
2210201
住房公积金
49
49
0
2101102
事业单位医疗
21
21
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
46
46
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
16
16
0
2130304
水利行业业务管理
464
0
464
深圳市铁岗.石岩水库管理处
18,409
6,796
11,613
2130306
水利工程运行与维护
3,990
3,990
0
72
2210203
购房补贴
1,026
1,026
0
2210201
住房公积金
556
556
0
2080502
事业单位离退休
192
192
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
27
27
0
2101102
事业单位医疗
177
177
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
592
592
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
237
237
0
2130306
水利工程运行与维护
4,440
0
4,440
2130311
水资源节约管理与保护
7,168
0
7,168
2050803
培训支出
5
0
5
深圳市公明供水调蓄工程管理处
4,020
1,004
3,016
2130306
水利工程运行与维护
561
561
0
2210203
购房补贴
189
189
0
2210201
住房公积金
77
77
0
2080502
事业单位离退休
65
65
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
1
1
0
2101102
事业单位医疗
7
7
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
74
74
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
30
30
0
2130306
水利工程运行与维护
2,831
0
2,831
73
2130311
水资源节约管理与保护
179
0
179
2050803
培训支出
6
0
6
深圳市东部水源管理中心
14,675
3,463
11,211
2130306
水利工程运行与维护
2,063
2,063
0
2210203
购房补贴
582
582
0
2210201
住房公积金
267
267
0
2080502
事业单位离退休
47
47
0
2082799
其他财政对社会保险基金的补助
10
10
0
2101102
事业单位医疗
96
96
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
290
290
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
108
108
0
2130306
水利工程运行与维护
5,037
0
5,037
2130305
水利工程建设
4,405
0
4,405
2130311
水资源节约管理与保护
1,757
0
1,757
2050803
培训支出
13
0
13
深圳市水务科技信息中心
2,832
451
2,381
2130304
水利行业业务管理
258
258
0
2210203
购房补贴
80
80
0
2210201
住房公积金
34
34
0
2101102
事业单位医疗
14
14
0
74
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
46
46
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18
18
0
2130304
水利行业业务管理
1,549
0
1,549
2130303
机关服务
800
0
800
2050803
培训支出
32
0
32
表8
政府性基金预算支出情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
单位名称
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
130,000
0
130,000
深圳市排水管理处(污水处理费)
130,000
0
130,000
2121401
污水处理设施建设和运营
130,000
0
130,000
75
表9
国有资本经营预算支出情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
市水务局
0
0
0
表10
上级专项转移支付支出预算表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
项目名称
项目金额
市水务局
0
76
表11
政府采购项目支出预算表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
单位名称
采购品目编码
采购品目名称
金额
市水务局
38,475
市水务局(行政)
9,882
A
货物类
38
A03
一般设备
38
C
服务类
9,844
C1000
物业管理
254
C9900
其他服务
9,590
市防汛防旱防风指挥部办公室
9
A
货物类
9
A03
一般设备
9
市河道管理中心
2,827
A
货物类
25
A03
一般设备
25
C
服务类
2,802
C1000
物业管理
83
C9900
其他服务
2,719
市水务工程质量安全监督站
1,340
A
货物类
24
A03
一般设备
14
A10
专用设备
10
77
C
服务类
1,316
C9900
其他服务
1,316
市排水管理处
4,149
A
货物类
10
A03
一般设备
10
C
服务类
4,139
C9900
其他服务
4,139
市东江水源工程管理处
1,613
A
货物类
105
A03
一般设备
93
A10
专用设备
12
B
工程类
966
B04
水利、防洪工程
265
B9900
其他种类工程
701
C
服务类
542
C9900
其他服务
542
市北部水源工程管理处
2,091
A
货物类
17
A03
一般设备
11
A10
专用设备
6
B
工程类
105
B04
水利、防洪工程
105
C
服务类
1,969
C1000
物业管理
89
C1600
保安服务
279
78
C9900
其他服务
1,601
市西丽水库管理处
1,857
A
货物类
12
A03
一般设备
10
A10
专用设备
2
C
服务类
1,845
C1000
物业管理
72
C1600
保安服务
423
C9900
其他服务
1,350
市梅林水库管理处
254
A
货物类
4
A03
一般设备
4
C
服务类
250
C1400
绿地管养
40
C9900
其他服务
210
市三洲田铜锣径水库管理处
363
A
货物类
9
A03
一般设备
9
B
工程类
68
B9900
其他种类工程
68
C
服务类
286
C1000
物业管理
53
C1400
绿地管养
48
C1600
保安服务
185
市治理深圳河办公室
3,166
79
A
货物类
11
A03
一般设备
11
C
服务类
3,155
C04
维修
161
C1000
物业管理
273
C9900
其他服务
2,720
市水文水质中心
659
A
货物类
111
A03
一般设备
14
A10
专用设备
97
C
服务类
548
C1000
物业管理
40
C9900
其他服务
508
市节约用水办公室
2,495
A
货物类
7
A03
一般设备
7
C
服务类
2,488
C9900
其他服务
2,488
市水务局财务管理中心
10
A
货物类
10
A03
一般设备
10
市水务工程建设管理中心
165
A
货物类
22
A03
一般设备
22
C
服务类
144
80
C1000
物业管理
65
C9900
其他服务
79
市水政监察支队
4
A
货物类
4
A03
一般设备
4
市铁岗.石岩水库管理处
2,252
A
货物类
50
A03
一般设备
41
A10
专用设备
9
C
服务类
2,202
C1000
物业管理
170
C1600
保安服务
445
C9900
其他服务
1,588
市公明供水调蓄工程管理处
1,944
A
货物类
8
A03
一般设备
8
C
服务类
1,936
C1000
物业管理
37
C1600
保安服务
447
C9900
其他服务
1,452
市东部水源管理中心
2,720
A
货物类
33
A03
一般设备
15
A9900
其他货物
18
C
服务类
2,687
81
C1000
物业管理
249
C1600
保安服务
817
C9900
其他服务
1,621
市水务科技信息中心
673
C
服务类
673
C9900
其他服务
673
82
表12
“三公”经费财政拨款预算情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
预算单位
年度
“三公”经费财政
拨款预算总额
因公出国
(境)费
公务接待费
公务用车运行维护费
小计
公务用车购置
费
公务用车
运行维护费
市水务局
2018
751
0
35
716
0
716
2019
751
0
35
716
0
716
市水务局(行政)
2018
53
0
35
18
0
18
2019
58
0
35
23
0
23
市防汛防旱防风指挥部办公室
2018
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
市河道管理中心
2018
48
0
0
48
0
48
2019
48
0
0
48
0
48
市水务工程质量安全监督站
2018
4
0
0
4
0
4
2019
4
0
0
4
0
4
市排水管理处
2018
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
市东江水源工程管理处
2018
195
0
0
195
0
195
2019
195
0
0
195
0
195
市北部水源工程管理处
2018
64
0
0
64
0
64
83
2019
64
0
0
64
0
64
市西丽水库管理处
2018
35
0
0
35
0
35
2019
35
0
0
35
0
35
市梅林水库管理处
2018
18
0
0
18
0
18
2019
18
0
0
18
0
18
市三洲田铜锣径水库管理处
2018
14
0
0
14
0
14
2019
14
0
0
14
0
14
市治理深圳河办公室
2018
13
0
0
13
0
13
2019
13
0
0
13
0
13
市水文水质中心
2018
25
0
0
25
0
25
2019
25
0
0
25
0
25
市节约用水办公室
2018
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
市水务局财务管理中心
2018
8
0
0
8
0
8
2019
8
0
0
8
0
8
市水务工程建设管理中心
2018
25
0
0
25
0
25
2019
25
0
0
25
0
25
市水政监察支队
2018
12
0
0
12
0
12
2019
10
0
0
10
0
10
市铁岗.石岩水库管理处
2018
193
0
0
193
0
193
2019
186
0
0
186
0
186
市公明供水调蓄工程管理处
2018
18
0
0
18
0
18
84
2019
18
0
0
18
0
18
市东部水源管理中心
2018
26
0
0
26
0
26
2019
26
0
0
26
0
26
市水务科技信息中心
2018
0
0
0
0
0
0
2019
4
0
0
4
0
4
注:为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,
因此各单位2019 年因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调配。
85
表13
部门预算绩效管理项目情况表
单位名称:深圳市水务局
单位:万元
实施单位
项目名称
预算金额
预算执行时间
合计
一般公
共预算
拨款
其他资
金
深圳市水务局(行政)
2017—2018 政府投资项目计划结转(水体)
700
700
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
2019 年政府投资项目计划(水体)
47,600
47,600
2019-12-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
水务行业业务管理
9,599
9,599
2019-01-01--2019-12-30
深圳市水务局(行政)
前期费
1,418
1,418
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
待支付以前年度采购项目
52
52
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
严控类项目
39
39
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
预算准备金
4,423
4,423
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局(行政)
财政专项资金
173,365
173,365
2019-01-01--2019-12-31
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室
防汛防旱防风业务
306
306
2019-01-01--2019-12-15
深圳市河道管理中心
2017 年政府投资项目结转纳入2019 年预算(布吉河特区内水环境
综合整治工程第二阶段)
1,222
1,222
2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心
2017 年政府投资项目结转纳入2019 年预算(深圳市管排涝泵站及
水闸更新改造工程)
1
1
2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心
2019 年政府投资项目(布吉河特区内水环境综合整治工程第二阶
4,000
4,000
2019-01-01--2019-12-31
86
段)
深圳市河道管理中心
防汛防旱防风业务
79
79
2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心
水务工程运行与维护
1,639
1,639
2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心
前期费
10
10
2019-01-01--2019-12-31
深圳市河道管理中心
严控类项目
12
12
2019-01-01--2019-12-30
深圳市河道管理中心
财政专项资金
2,754
2,754
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程质量安全监督站
水务行业业务管理
2,150
2,150
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程质量安全监督站
待支付以前年度采购项目
136
136
2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处
水务行业业务管理
4,124
4,124
2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处
待支付以前年度采购项目
606
606
2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处
财政专项资金
540
540
2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处(污水处理费)
污水处理运营服务费(2)
130,000
130,000
2019-01-01--2019-12-31
深圳市排水管理处(污水处理费)
财政专项资金
189,947
189,947
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
2019 年政府投资项目计划
1,600
1,600
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
2017-2018 年政府投资项目结转(水体)
27
27
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
2017-2018 年政府投资项目计划结转(小城镇基础设施建设)
1
1
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
2017-2018 年政府投资项目结转(其他水利支出)
0
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
水务工程运行与维护
10,637
10,637
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
水资源管理、节约与保护
28,111
28,111
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
待支付以前年度采购项目
60
60
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东江水源工程管理处
严控类项目
171
171
2019-01-01--2019-12-31
87
深圳市北部水源工程管理处
2019 年政府投资项目计划
1,280
1,280
2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处
鹅颈水库至光明水厂输水工程2019 年计划结转资金
173
173
2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处
水务工程运行与维护
4,561
4,561
2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处
水资源管理、节约与保护
26,393
26,393
2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处
待支付以前年度采购项目
169
169
2019-01-01--2018-04-30
深圳市北部水源工程管理处
严控类项目
48
48
2019-01-01--2019-12-31
深圳市北部水源工程管理处
财政专项资金
220
220
2019-01-01--2019-07-31
深圳市西丽水库管理处
水务工程运行与维护
2,067
2,067
2019-01-01--2019-12-31
深圳市西丽水库管理处
水资源管理、节约与保护
1,709
1,709
2019-01-01--2019-12-31
深圳市西丽水库管理处
严控类项目
27
27
2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处
水务工程运行与维护
680
680
2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处
水资源管理、节约与保护
389
389
2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处
严控类项目
2
2
2019-01-01--2019-12-31
深圳市梅林水库管理处
财政专项资金
48
48
2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
水务工程运行与维护
1,232
1,232
2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
水资源管理、节约与保护
511
511
2019-01-01--2019-12-31
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
严控类项目
2
2
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
治理深圳河第四期工程
400
400
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
2017 年政府投资项目结转纳入2019 年预算
397
397
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
2017-2018 年政府投资项目结转纳入2019 年预算
1
1
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
防汛防旱防风业务
27
27
2019-01-01--2019-12-31
88
深圳市治理深圳河办公室
水务工程运行与维护
2,012
2,012
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
前期费
38
38
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
待支付以前年度采购项目
113
113
2019-01-01--2019-12-31
深圳市治理深圳河办公室
财政专项资金
1,939
1,939
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心
水务行业业务管理
2,498
2,498
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心
严控类项目
13
13
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水文水质中心
待支付以前年度采购项目
228
228
2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室
水资源管理、节约与保护
2,143
2,143
2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室
待支付以前年度采购项目
48
48
2019-01-01--2019-12-31
深圳市节约用水办公室
财政专项资金
2,731
2,731
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务局财务管理中心
水务行业业务管理
574
574
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2019 年政府投资项目计划(水利工程建设)
133,040
133,040
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2019 年政府投资项目计划(水体)
2,800
2,800
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2017-2018 政府投资项目计划结转2019(其他节能环保支出)
141
141
2018-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2017-2018 政府投资项目计划结转2019(小城镇基础设施建设)
3,494
3,494
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2017-2018 政府投资项目计划结转2019(水体)
14,156
14,156
2018-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2017-2018 政府投资项目计划结转2019(水利工程建设)
282
282
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
2017-2018 政府投资项目计划结转2019(其他水利支出)
1,055
1,055
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
水务行业业务管理
449
449
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
前期费
1,945
1,945
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务工程建设管理中心
待支付以前年度采购项目
31
31
0
2019-01-01--2019-12-31
89
深圳市水务工程建设管理中心
严控类项目
1
1
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水政监察支队
水务行业业务管理
461
461
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水政监察支队
严控类项目
3
3
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处
水务工程运行与维护
4,117
4,117
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处
水资源管理、节约与保护
7,168
7,168
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处
严控类项目
106
106
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市铁岗.石岩水库管理处
财政专项资金
223
223
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处
水务工程运行与维护
2,998
2,998
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市公明供水调蓄工程管理处
严控类项目
18
18
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
2017-2018 年政府投资项目计划结转
160
160
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
2019 年政府投资项目计划
4,240
4,240
2018-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
水务工程运行与维护
5,032
5,032
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
水资源管理、节约与保护
1,757
1,757
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
前期费
5
5
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市东部水源管理中心
严控类项目
18
18
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心
2019 年政府投资项目计划(机关服务)
800
800
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心
水务行业业务管理
1,367
1,367
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心
严控类项目
4
4
0
2019-01-01--2019-12-31
深圳市水务科技信息中心
财政专项资金
210
210
0
2019-01-01--2019-12-31
90
表14 -1
深圳市水务局(行政)财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:深圳市水务局(行政)
单位:元
实施单位:
深圳市水务局(行政)
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
财政专项资金
项目类型:
一般性项目支出□
专项性项目支出√政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类□政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设√信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
李喆
负责人联系电话:
83072638
联
系
人:
张明
联系人电话:
83071594
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
1733654999
本年度项目金额:
1733654999
财政拨款资金:
1733654999
其他资金:
0
91
项目概况
一、项目背景。根据《深圳市水务发展专项资金管理办法》和《深圳市水务发展专项资金2019-2020 年度
项目申报指南》明确的水务发展专项资金使用范围和重点支持方向,市水务局根据《深圳市人民政府办公
厅关于印发2019 年市本级预算和2019-2021 年中期财政规划编制方案的通知》(深府〔2018〕128 号)相
关精神和要求,组织全市各区、街道水务管理部门编制水务发展专项资金预算。
二、项目内容。本项目旨在履行《深圳市水务发展专项资金管理办法》等工作职责。
三、项目范围。本项目覆盖深圳市各区和街道。
四、组织架构。本项目实施主要涉及各区(新区)环保水务局,深汕特别合作区农林水务和环境保护局,
市水务局机关各处室、市水务局属各单位等。其中,市水务主管部门是专项资金的资金主管部门,市财政
部门是专项资金的监管部门。市发改、经信、规划、环保、建设、审计、监察及其他有关部门按其职责对
专项资金的使用及管理活动依法依规进行监督。各区(新区)水务主管部门负责统筹和监督区级及以下水
务部门组织实施项目的进展和资金使用情况。
项目用途
主要用于深圳市公益性为主的水务建设项目,包括防洪防旱、水资源配置与综合利用、水环境保护与改善、
水务能力建设等约539 个项目。
项目总(中期)目
标
提高城市防洪防旱能力,改善水环境质量,消除黑臭水体,提高市民幸福感和获得感。
年度绩效目标
数量目标:完成水务发展专项资金2019 年度预算投资17.33 亿元。
质量目标:一是通过设置污水处理设施、清淤等措施,改善茅洲河、深圳河、观澜河干流水质状况,确保
水质稳定达标;二是设置沙福河、沙井河、排涝河等水质提升项目,确保实现全面消除黑臭目标;三是对
坪山河、茅洲河、观澜河以及龙岗河干流进行管养,确保行洪安全、岸绿水清;四是实施防洪排涝项目,
解决龙岗、宝安、光明、坪山以及大鹏新区管辖内30 个社区(片区)约30 万平方公里,近500 万人的防
洪排涝及下雨期间的出行问题。五是大力支持深汕合作区建设,提升合作区水务基础设施和水务管理水平。
六是结合市编办新增水文职能,加大水文设施投入,提升水文观测管理水平。
92
目标内容
二级目标*
指标内容*
指标目标值*
目标值来源*
产出目标
数量
办理水务发展专项资金审核支付
17.33 亿元
2019 年度部门预
算
数量
完成年度预算支付任务
预算执行率100%
2019 年度部门预
算
质量
日常运行管养
河道岸绿水清
干流河道管养方
案
质量
支流水质提升
支流全面消除黑臭
2019 年年度工作
计划
时效
项目付款审核时限
≤5 工作日
水务发展专项资
金管理办法
效果目标
经济效益
不断提升资金使用绩效,有效避免资金沉淀,
提高资金使用效率。
逐年提升
2019 年年度工作
计划
社会效益
解决(片区)的防洪排涝及雨天出行问题,改
善水库水利设施的运行条件;改善相关区域水
体黑臭现状;提高深圳市总体规划及防洪度汛
能力,为深圳市水务工作的发展提供必要的决
策数据及指导参考等。
解决低洼地区洪涝、水
环境质量明显改善,设
施安全运行、水务高标
准规划
2019 年年度工作
计划
满意度
设置水质提升项目的河道公众满意度调查
不低于90%
2019 年年度工作
计划
93
表14-2
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:深圳市防汛防旱防风指挥部办公室
单位:元
实施单位:
深圳市防汛防旱防风指挥部办公室
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
防汛防旱防风业务
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
韩刚
负责人联系电话:
83072813
联
系
人:
刘凡
联系人电话:
83072136
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-15
项目总金额:
3056200
本年度项目金额:
3056200
财政拨款资金:
3056200
其他资金:
0
94
项目概况
一、项目背景:根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《广东省防汛防旱防风
条例》《深圳市防洪防风规定》《深圳市台风暴雨灾害防御规定》等规定要求,开展防汛、防旱、防
风(简称“三防”)业务,贯彻执行“安全第一,常备不懈,以防为主、全力抢险”的防汛工作方针,
保障人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
二、主要项目内容:
(1)召开全市三防工作会议,检查落实三防工作责任制,组织开展汛前、汛中、汛后三防督导检查。
(2)开展三防日常值班值守及台风暴雨防御三防联合值班工作。
(3) 发布防汛防风应急响应,检查落实防汛防风各项防御措施,召开全市防御台风、暴雨工作会议。
(4) 拟定全市防御洪水方案及防汛、防风预案,组织三防应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、
三防业务培训。
(5) 认定三防专业抢险队伍,三防物资仓库日常管理、抢险设备维护。
(6)发布三防抢险指令和重要信息,收集、报告险情、灾情及抢险救灾情况,开展三防灾害影响、
损失情况及抢险救灾工作成效分析评估。
(7) 开展防灾减灾、台风暴雨防御动态、三防公益广告,三防知识宣传。
(8)完善和保障三防信息系统、防汛防风应急通讯、三防指挥决策平台应用。
三、主要项目范围:
(1)三防工作会议:覆盖全市政府部门,通讯、电力、供水等企事业单位,涉及人员350 人。
(2)三防知识宣传:主要在公共媒体、地铁、交通站台设立宣传海报,制作宣传片、发放宣传册等
形式,项目覆盖全市范围。
(3)三防业务培训:各区三防办、各街道三防部门行政负责人和三防技术负责人,涉及人员300 人。
(4)三防信息化系统维护项目:市三防办三防信息系统平台、三防指挥部会商系统,确保与省防办、
市应急办、市气象部门、各区三防办等单位的信息互联互通;实现水雨情、风情数据采集,内涝点监
测数据完整准确。
四、组织架构:综合科负责全市三防工作会议、三防值班值守、三防知识宣传、三防业务培训、三防
物资仓库管理。业务科负责三防信息平台数据维护、三防会商系统维护、三防无线对讲系统维护、
三防信息安全测评、办公自动化设备采购。
95
项目用途
(1)召开全市三防工作会议,检查落实三防工作责任制,组织开展汛前、汛中、汛后三防督导检查。
(2)开展三防日常值班值守及台风暴雨防御三防联合值班工作。
(3) 发布防汛防风应急响应,检查落实防汛防风各项防御措施,召开全市防御台风、暴雨工作会议。
(4) 拟定全市防御洪水方案及防汛、防风预案,组织三防应急抢险工作经验交流、防汛抢险演练、
三防业务培训。
(5) 认定三防专业抢险队伍,三防物资仓库日常管理、抢险设备维护。
(6)发布三防抢险指令和重要信息,收集、报告险情、灾情及抢险救灾情况,开展三防灾害影响、
损失情况及抢险救灾工作成效分析评估。
(7)开展防灾减灾、台风暴雨防御动态、三防公益广告,三防知识宣传。
(8)完善和保障三防信息系统、防汛防风应急通讯、三防指挥决策平台应用。
项目总(中期)目
标
通过三防预算项目的实施,提高我市防汛防风应急管理水平,减少人员伤亡和财产损失,不断提升我
市防灾减灾能力,保障我市社会稳定和经济快速发展。
年度绩效目标
1、按照《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛防旱防风指挥部汛期值班工作方案》相关要求,
落实汛期24 小值班值守工作制度,确保完成全年值班任务,三防值班值守出勤率目标值≥98%;2、
按照《广东省防汛防旱防风总指挥部关于抓好责任人履责常态化工作的通知》要求,通过组织开展三
防责任人培训工作,完成三防业务培训人员覆盖率达到≥90%,三防业务培训人员通过率≥95%;3、
根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防洪防风规定》相关要求,利用公共媒体向市民宣传防
汛防风防灾减灾知识,做到家喻户晓,实现三防知识宣传覆盖人次≥300 万人次;4、按照《广东省
防汛防旱防风条例》、粤防办[2013]40 号文,广东省防汛防旱防风总指挥部关于落实三防信息系统
相关运行费用的通知,通过三防信息化系统维护项目,保障三防信息网络系统正常运行,实现三防信
息系统数据采集准确率≥95%;5、按照《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防洪防风规定》要求,
及时组织全市汛前三防安全大检查(4 月15 日前完成),排查防汛防风安全隐患,并提出整改要求;
6、根据《深圳市三防物资管理暂行办法》要求,落实三防物资管理各项工作,保障三防抢险物资、
抢险设备及时调运,有效应对三防抢险需要;7、根据《广东省防汛防旱防风条例》、《深圳市防汛
预安》、《深圳市防风预案》,及时启动防汛防风应急响应,并向社会发布,组织开展各项防御工作。
96
8.加强防汛防风知识宣传,提高市民防灾避险意识和自救互救能力,效果良好。9.三防值班值班守电
话咨询、灾情受理及时,市民满意度达到90%以上。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标
值
目标值来源
产出目标
数量
防汛值班出勤率
≥98%
《广东省防汛防旱防风条例》
第十六、十八条。《深圳市防
汛防旱防风指挥部汛期值班
工作方案》第一条。
数量
三防培训人员覆盖率
≥90%
广东省防汛防旱防风总指挥
部
关于抓好责任人履责常态化
工作的通知
数量
三防知识宣传覆盖人次
≥
3000000
《广东省防汛防旱防风条例》
第五十九条
质量
三防信息系统数据采集准确率
≥95%
广东省防汛防旱防风条例》第
六十五条,粤防办[2013]40
号文,广东省防汛防旱防风总
指挥部关于落实三防信息系
统相关运行费用的通知。
质量
三防业务培训人员通过率
≥95%
广东省防汛防旱防风总指挥
部
关于抓好责任人履责常态化
工作的通知
97
时效
汛前三防大检查
及时
广东省防汛防旱防风条例》第
二十一条,《深圳市防洪防风
规定》第五条
时效
防汛抢险物资调拨时效性
及时
《深圳市三防物资管理暂行
办法》第十七条第(4)小条;
第十八条第(3)小条
时效
防汛防风应急响应发布时效性
及时
《广东省防汛防旱防风条例》
第二十六条,《深圳市防汛预
安》、《深圳市防风预案》
效果目标
社会效益
加强防汛防风知识宣传,提高市民防灾避险
意识和自救互救能力
效果良好
《深圳市防洪防风规定》,
《深
圳市台风暴雨预警信息发布
若干规定》,《深圳市台风暴
雨灾害防御规定》,《深圳市
台风暴雨灾害公众防御指引》。
满意度
社会满意度
90%
深圳市防汛防旱防风指挥部
汛期值班工作方案。
98
表14-3
深圳市河道管理中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市河道管理中心
单位:元
实施单位:
深圳市河道管理中心
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
财政专项资金
项目类型:
一般性项目支出□
专项性项目支出√政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√
政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
严由生
负责人联系电话:
83803232
联
系
人:
蒋敏
联系人电话:
83816085
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
27543804.7
本年度项目金额:
27543804.7
财政拨款资金:
27543804.7
其他资金:
0
99
项目概况
一、项目设立背景:根据国家和广东省、深圳市及水务局相关管理工作的方针政策和法律法规、市编办批
复的本单位机构职能文件以及《深圳市水务局关于研究部署深圳河湾全流域管理工作事宜的会议纪要》,
编制本项目。
二、项目内容:履行河道日常维护与管理等工作职责,落实以下工作内容:
(1)原关外四河干流管养,主要是对观澜河、龙岗河、茅洲河及坪山河进行绿化养护(河道及岸坡)、四
害消杀、白蚁防治、堤坡维护、截污管涵及闸阀等河道附属设施维护、水毁工程及设施修复、日常清淤、
河道巡查。
(2)观澜及龙华河调蓄池运行维护服务,主要对观澜调蓄池、龙华河调蓄池的构筑物、设备及绿化、园
建等附属设施的管理维护(含池底清淤),2 座调蓄池总调蓄规模24.5 万方/日,处理规模40 万方/日。
三、项目范围:覆盖龙华区、龙岗区、宝安区、光明新区、坪山区。
四、组织架构:本项目实施涉及水工技术部、机电信息部、计划财务部、观澜河管理所、龙岗河管理所、
茅洲河管理所及坪山河管理所。其中,水工部主要负责河道、湿地、蓄滞洪区、生产性用房等水工设施的
技术管理工作,水工类项目的前期工作及后期验收工作,河道水文水质管理工作;机电信息部主要负责泵
站、水闸、水质净化等设备及信息化系统的技术管理工作,负责机电、信息化项目的前期工作及后期验收
工作;计划财务部负责组织预(结、决)算及政府采购,财务管理、合同管理、固定资产账务管理、非税
收入汇缴;观澜河管理所负责观澜河干流、调蓄池、清湖人工湿地、大和水闸等已建防洪水利设施和水环
境设施的日常管理工作;龙岗河管理所责龙岗河干流、龙岗河湿地等已建防洪水利设施和水环境设施的日
常管理工作;茅洲河管理所负责茅洲河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作;坪山河管
理所负责坪山河干流等已建防洪水利设施和水环境设施的日常管理工作。
项目用途
实施本项目有利于保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生
态环境,同时,调蓄池调蓄初小雨时观澜河干流截污箱涵中污水厂未能处理的污水,待污水峰值过后泵送
至观澜应急厂或经干流箱涵输送至观澜河口调蓄池进行处理。
项目总(中期)目
标
保障观澜河、龙岗河、茅洲河、坪山河干流河道行洪通畅、设施完好及保持河道良好生态环境;对观澜、
龙华河两座调蓄池所有设施设备进行日程维修养护、定期检修,确保观澜、龙华河调蓄池安全运行、区域
整洁、绿化达标。
100
年度绩效目标
1.维护养护项目完成率达到100%,清单项目完成率达到100%,设施设备正常运行,运行维护程序规范性
达到良好,清单项目验收合格率达到100%。
2.保障河道行洪安全,有效减免洪涝灾害损失;完善安全设施,确保公共空间安全;恢复生态平衡及美化
河道两岸生态环境。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
维护养护项目完成率
=100%
2019 年工作计划
数量
清单项目完成率
=100%
2019 年工作计划
质量
运行维护的程序规范性
良好
2019 年工作计划
质量
清单项目验收合格率
=100%
2019 年工作计划
时效
维护养护项目完成及时性
及时
2019 年工作计划
时效
清单项目完成及时性
及时
2019 年工作计划
时效
日常维护养护巡查及时性
及时
2019 年工作计划
效果目标
社会效益
河道行洪通畅、水域清洁、景观优美
良好
达到《河道管养技术标准》
(SZDB/Z 155—2015)第7
条及合同的有关要求
生态效益
生态环境
良好
达到《河道管养技术标准》
(SZDB/Z155—2015)第7
条及合同的有关要求
满意度
市民投诉率、新闻曝光率等
比上年减少或
持平
达到《河道管养技术标准》
(SZDB/Z 155—2015)第7
条及合同的有关要求
101
表14-4
深圳市水务工程质量安全监督站财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:深圳市水务工程质量安全监督站
单位:元
实施单位:
深圳市水务工程质量安全监督站
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
周水林
负责人联系电话:
86301806
联
系
人:
戴新梅
联系人电话:
86301330
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
21497086
本年度项目金额:
21497086
财政拨款资金:
21497086
其他资金:
0
102
项目概况
项目设立背景:根据《水利工程质量管理规定》(1997 年12 月21 日水利部发布)、《水利工程质量监督
管理规定》(1997 年8 月25 日,水利部水建【1997】339 号)、市编办批复的本单位机构职能文件及市
水务局有关制度,设置本项目。
项目范围和内容:为提高深圳市水务工程施工水平,确保工程质量与安全,对全市受监的水务工程参建单
位的质量与安全管理行为及履职情况进行监督检查,对工程实体、使用的特种机械进行监督抽检和安全
检查,为水务工程的质量安全监督检查工作提供有力佐证。
项目组织架构:项目实施涉及内设机构为质量安全监督部和综合造价管理部,其中综合造价管理部负责部
门预算编制审核、统筹审核项目调整,推进预算执行,并牵头单位内部管理和保障行政运行相关工作。质
量安全监督部负责全市受监水务工程的日常质量安全监督与抽检、专项质量安全大检查,并协助开展预算
编制和执行等相关工作。
项目用途
本项目主要用于组织开展全市在建水务工程的日常质量监督检查,日常安全监督飞行检查,质量安全专
项应急监督检查,对特种设备、深基坑、隧洞等重要水务工程进行监督检查;专项监督抽检,治水提质管
网类项目管材、内窥摄像、竣工测量、回填土检测等飞行检测,特种设备、重要构配件检测检验等;对水
务工程造价进行审计监督;组织水务工程质量安全监督、造价管理培训等。具体包括工程质量检测与技术
服务、工程安全监督检查与技术服务、水务工程造价审计管理、工程施工安全监督业务、工程质量监督管
理业务等项目。
项目总(中期)目
标
促进全市水务工程质量水平提高、安全管理状况改善,达到治水提质计划实施的总目标,充分发挥水务工
程的生态效益。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:
1.达到的产出目标,包括质量安全监督检查次数>1300 次,下发预警通知大于等于120 份、下发整改通知
大于等于90 份,一次性验收通过率大于等于98%、质量安全监督抽检、检查任务及时完成率大于等于95%。
2.达成的效果目标,受监的水务工程发生重大安全事故次数为零次。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
103
产出目标
数量
质量安全监督检查次数
≥1300 次
年度工作计划、
总结
数量
下发预警通知
≥120 份
年度工作计划、
总结
数量
下发整改通知
≥90 份
年度工作计划、
总结
质量
一次验收通过率
≥98%
年度工作计划、
总结
时效
质量安全监督抽检、检查任务及时完成率
≥95%
年度工作计划、
总结
效果目标
社会效益
受监的水务工程发生重大安全事故次数
0
年度工作计划与
总结
104
表14-5
深圳市排水管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:深圳市排水管理处
单位:元
实施单位:
深圳市排水管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
吕锐
负责人联系电话:
83169625
联
系
人:
杨彩葵
联系人电话:
83168536
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
41240671
本年度项目金额:
41240671
财政拨款资金:
41240671
其他资金:
0
105
项目概况
项目设立背景:根据国家有关法律法规和《城镇排水与污水处理条例》、《污水处理费征收使用管理办法》
(财税〔2014〕151 号)、《深圳市排水条例》、市编办批复的关于明确我市各级排水管理机构之间的事
权划分及加强机构编制建设的通知及深圳市相关制度,设置本项目;
项目内容: 履行全市排水管理职责,加强我市排水监管能力建设。负责制定全市排水监督管理方面的政策、
标准及有关规范;组织编制排水专业规划;负责全市污水处理费的征收管理工作,制定运营服务费的支付
标准;负责全市污水处理的特许经营授权,监督管理全市排水设施运营企业,并对其日常运营维护服务质
量进行考核;负责特区内排水设施验收、建设项目施工方案审批、拆迁或移动排水设施审批工作;负责全
市污水处理厂实时监测系统基站设计方案审批及基站验收工作;指导、协调、监督各区排水管理工作。
项目范围:全市排水设施运营单位及各区排水管理部门。
项目组织架构:项目实施涉及综合科、规划建设科和运营监管科。规划建设科负责建设项目排水审批、城
市排水许可、市政排水设施改造工程方案审批、排水设施验收,市政排水管网运营监管等工作。运营监管
科负责污水厂运营监管、运营服务费拨付;污水处理费征收、减免及拨付;污泥运营监管、污泥调度、污
泥单位招标;污水处理设施委托运营项目招标及其更新改造工作;市政污水处理厂在线监测系统运维监管。
综合科负责人事、党务、财务、部门预算管理和执行相关工作;收发文登记及督办;固定资产管理;归档
及档案管理;老干部管理工作;办公设备及用品采购工作;排水管网消杀工作;后勤服务等工作。
项目用途
(一)主要用于排水设施运营监管工作,包括污水污泥处理设施运营质量考核、污水(污泥)处理在线监测
系统运营维护、排水技术审查、污水处理费拨付使用管理、污水处理厂调价项目、市政排水管网除虫灭害、
市政排管网运营维护质量监管等项目,组织相关人员对第三方单位进行验收考核,保证排水设施正常运营。
(二)开展处里日常工作,档案整理、法律顾问、会计等委托业务,办公设备、家具及耗材购置及其他后
勤服务保障。
(三)开展排水行业相关工作会议,组织人员开会传达通知和行业相关文件精神,培训业务交流。
项目总(中期)目
标
为进一步加强我市排水监管能力建设,保障全市排水设施生产安全,做好全市排水行业管理及监督管理服
务,保证排水管理各项工作顺利实施。
106
年度绩效目标
1.数量目标:完成污水(污泥)处理在线监测系统运营维护,在线监测站点的维护≥112 个,在线监测站
点的数据比对≥1,800 次;完成原特区内市政排水管网3633 公里除虫灭害工作,每年5 次消杀;全年QV
或CCTV 检测管网长度不低于28.8 公里,巡查抽检全市16 个排水运营片区市政排水管网及76 座市政排水
泵站,对每年新增约500 公里设施量数据的整理和入库;排水技术审查150 项,城市排水许可监督550 次,
20 个水样。2.质量目标:市政排水设施运营监管全覆盖,对巡查中发现的问题100%处理,新增管网基础数
据及时整理入库;市政排水设施运营监管全覆盖,对巡查中发现的问题100%处理,新增管网基础数据及时
整理入库;在线监测站点的维护准点率≥100%,数据比对上传完整性≥98%,现场记录及上交报告完整性≥
100%。3.工作时效:按要求提交月报和专项检查报告,投诉100%处理,各项工作及时性及完成率≥95%。
4.满意度:实现服务对象满意度达95%以上,全市市政排水设施正常运行,保障排水安全。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
在线监测站点的维护数
≥112 个
2019 年工作计划
数量
在线监测站点的数据比对次数
≥1800 次
2019 年工作计划
数量
管网消杀次数
=5 次
2019 年工作计划
数量
排水技术审查项目数量
≥150 项
2019 年工作计划
数量
排水许可监督次数
≥550 次
2019 年工作计划
数量
市政排水设施运营监管覆盖率
=100%
2019 年工作计划
质量
在线监测站点的维护准点率
≥100%
2019 年工作计划
质量
数据比对上传完整性
≥98%
2019 年工作计划
质量
现场记录及上交报告完整性
≥100%
2019 年工作计划
107
时效
新增管网基础数据整理入库及时性
及时
2019 年工作计划
时效
交月报专项检查报告及时性
及时
2019 年工作计划
时效
投诉处理及时性
及时
2019 年工作计划
效果目标
经济效益
不断加强市政排水设施运行监管,提高资金使
用效益
绩效良好
工作计划总结
社会效益
为全市市政排水设施正常运行提供保障,保障
排水生产安全
有效保障
相关工作计划总
结和项目组织验
收
生态效益
发挥污水处理厂和市政排水管网的作用,提高
污水收集及处理率
效果显著
相关工作计划总
结和项目组织验
收
满意度
政府部门及市民对市政排水设施运行满意
≥95%
工作计划总结
108
表14-6
深圳市东江水源工程管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市东江水源工程管理处
单位:元
实施单位:
深圳市东江水源工程管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水资源管理、节约与保护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
曾思远
负责人联系电话:
83072588
联
系
人:
陈晓丹
联系人电话:
83072302
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
281112298
本年度项目金额:
281112298
财政拨款资金:
281112298
其他资金:
0
109
项目概况
1.项目背景:
1996 年,为长远解决深圳水源短缺问题,经国家计委和广东省人民政府正式批准立项,深圳市人民政府投
资建设的大型跨流域调水工程深圳市东江水源工程动工,并于2001 年12 月建成。它东起惠州市水口街道
办廉福地的东江左岸和马安镇老二山的西枝江左岸,西至深圳市宝安区,干线全长106 公里,以“长藤结
瓜”的形式横穿深惠两地。十几年来,东江水源工程累计为深圳境外引水60 多亿立方米,满足了全市近一
半人口的用水需求,被市民誉为“深圳市生命线工程”。
2.项目内容:
本项目包含以下工作内容:
(1)电费:工程的生产运行需消耗巨额的电量,目前管理处是惠州市第二大用电客户,电力的供应对东江
水源工程的正常运行起着最为关键的作用。
(2)水资源费:根据广东省水资源管理条例,按照实际取水量,我处每年需向东江流域管理局缴交水资源
费。
(3)水质管理、水源保护与宣传:在东江、永湖和西枝江三个泵站安装水质在线监测系统,实现24 小时
实施监测;开展取水口水文观测、航道航标维护、取水口河床演变及断面淤积监测、取水口抽沙、漂浮物
清污清运、水源保护宣传等相关业务。
3.项目范围:
为东江水源工程所覆盖的惠州市、深圳市。
4.组织架构:
机电技术部负责每月按时缴纳电费,供水调度部负责每月缴纳水资源费及水质管理工作,行政部负责水源
宣传,水工技术部负责开展水源保护工作。
项目用途
主要用于按计划取水7.2 亿方而产生的东江水源工程生产运行电费,水资源费,东江、西枝江取水口水文
观测、航道航标维护,取水口河床演变及断面淤积监测,东江、西枝江取水口和永湖泵站在线水质监测等
业务。
110
项目总(中期)目
标
按照市水务局下达的取水计划,按时按量向供电部门支付生产电费,及向东江流域管理局支付水资源费,
为深圳市各区居民生活用水、工业用水及各项经济建设用水提供水源保障。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:
1.保证东江泵站、西枝江泵站、永湖泵站设备站用电、备用电安全正常供应,完成2019 年为深圳市供应
7.2 亿立方米原水任务。
供应原水:365 天
电费、水资源费单缴费:每月1 次
抽水完成时间:2019.01-2019.12;泵站供电时间:2019.01-2019.12
2.保障供应7.2 亿立方米原水供应,经济社会得到持续、快速的发展,促进供水范围内的GDP 可持续增长,
改善了深圳市的缺水情况,保证供水水质的安全,让供水范围内的人民对于供水服务达到满意。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
项目完成率
=100%
2019 年工作计划
数量
抽水量
=7.2 亿方
按2019 年水务局
年度规划要求
质量
供水稳定率
≥95%
按2019 年水务局
年度规划要求
时效
相关项目完成及时率
≥95%
2019 年工作计划
效果目标
经济效益
原水费非税收入
≥32006.16 万元
根据2019 年市水
务局调度计划
社会效益
供水保障率
≥95%
根据2019 年水务
局调度计划
111
社会效益
水源保护宣传情况
良好
根据2019 年工作
计划
生态效益
水质水资源保护情况
良好
根据2019 年工作
计划
生态效益
万元GDP 用耗水量
下降
深圳市绩效评估
指标相关文件
满意度
用水户满意度
≥90%
根据2019 年政策
目标计划
112
表14-7
深圳市北部水源工程管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市北部水源工程管理处
单位:元
实施单位:
深圳市北部水源工程管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水资源管理、节约与保护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
罗复忠
负责人联系电话:
23013996
联
系
人:
彭琳
联系人电话:
23065032
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
263927483.2
本年度项目金额:
263927483.2
财政拨款资金:
263927483.2
其他资金:
0
113
项目概况
1、项目背景:根据本单位承担为深圳西北部地区提供原水职责,开展本项目。
2、项目内容:
(1)在广东粤港供水有限公司所属东深供水工程明渠(上埔)抽取原水2.6 亿方;
(2)上埔泵站、坂雪岗泵站机电设备运行与生产管理电费;
(3)茜坑水库自产水缴纳水资源费;
(4)茜坑水库、鹅颈水库一级水源保护区生态监测及巡查,水源涵养林巡查监控,保护区管理边界复核
及土地管理,水质采样及送检,哨所点驻守巡查。
3、项目范围:覆盖茜坑水库、鹅颈水库、上埔泵站、坂雪岗泵站,涉及单位6 个部门人员。
4、组织架构:计财部负责计划资金管理工作,运行管理部负责供引水费确认收缴、水资源费上缴工作,上
埔所负责引水电费确认和缴纳工作,坂雪岗所负责坂雪岗泵站水电费确认收缴工作,茜坑所、鹅颈所负责
属地一级水源保护区管理的具体工作。
项目用途
按照年初确定的年度供引水调度计划,保障供水用户的日常用水需求与引水管线工程检修期间的储备用水
需求,完成2019 年度全年原水输送和供应任务,为当地居民生活与企事业单位生产用水提供支持,促进区
域社会经济持续发展。
项目总(中期)目
标
完成年度供引水2.6 亿方,满足西北部全年的原水供应,保证当地三百多万居民的生产生活用水,原水水
质达到地表三类水质标准,保证了区域经济的稳定增长,促进供水片区经济社会发展,为改善生态环境创
造了良好条件。
年度绩效目标
满足深圳西北部当地三百多万居民的生产生活用水,完成或超额完成年供水2.6 亿方,供水保障率100%,
原水地表三类水质达标率100%,用水单位满意度100%,市民零投诉,保证区域经济的稳定增长,促进供水
片区经济社会发展。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
年度供水2.6 亿方
≥2.6 亿方
2019 年工作计
划
114
质量
原水水质达到地表三类
达标
2019 年工作计
划
一级水源管理保护区管理
达标
2019 年工作计
划
时效
项目及时支付率
=100%
2019 年工作计
划
效果目标
经济效益
供水收入
≥25440 万元
2019 年工作计
划
社会效益
保证当地300多万居民和企事业单位生产生
活用水,促进当地社会经济持续发展
达标
2019 年工作计
划
生态效益
原水水质安全
达标
2019 年工作计
划
满意度
用水单位需求满足率
≥100%
2019 年工作计
划
115
表14-8
深圳市西丽水库管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市西丽水库管理处
单位:元
实施单位:
深圳市西丽水库管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务工程运行与维护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
吴树鸿
负责人联系电话:
86301096
联
系
人:
钟磊
联系人电话:
86301215
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
20671660
本年度项目金额:
20671660
财政拨款资金:
20671660
其他资金:
0
116
项目概况
1.项目背景:根据本单位水资源保护与水库运行管理职责,开展本项目。
2.项目内容:
本项目旨在履行水资源保护与水库运行管理职责,落实以下工作内容:
(1)设置大坝巡视检查、变形、渗流、压力和水文气象监测项目;
(2)对库区内的绿化进行管养,对公共设施进行维护,对公共场所进行日常的清洁保洁;
(3)建立并完善管理处的综合信息系统,包括水雨情检测系统,计算机机房,网络、办公用计算机系统
和数据库系统等;
(4)设备日常巡查,淤泥定期清理,确保长西引水渠的畅通;
(5)管理西丽水库前置库范围内的建设项目巡查、污染源排查、水质检测与入库河流水文情况。
3.项目范围:本项目覆盖西丽水库与长岭皮水库,涉及管理处所有人员。
4.组织架构:
本项目实施涉及行政财务部、工程技术部、水库管理部和水源保护部,其中,行政财务部负责生产运行,
水工设施维修维护等工作;工程技术部负责信息系统管理维护工作;水库管理部负责西丽水库前置库管理,
长西引水渠改造工程运行维护与安全生产管理等工作;水源保护部负责土地管理工作。
项目用途
本项目主要用于水库运行管理,具体包括水利工程运行用电、西丽水库日常维护、库区零星维修、综合信
息系统日常运行维护、西丽水库前置库管理、长岭皮水库绿化管养等项目。
项目总(中期)目
标
通过实施本项目,加强西丽水库与长岭皮水库的水库安全运行管理,履行管理处职能。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:
1.完成维修养护项目完成率95%以上;水库防汛值班出勤率100%;维护项目验收合格率95%以上;运行维
护的程序规范性良好;工程运行故障发生0 次;工程运行事故下降率100%;设备设施完好率90%以上;维
护项目完成及时有效性良好;故障排除平均用时2 小时.
2.供水保障率达97%以上;防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况良好,社会满意度达95%以上;信访投
诉处理完成率达100%。
117
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
维修养护项目完成率
≥95%
2019 年工作计划
数量
水库防汛值班出勤率
=100%
2019 年工作计划
数量
三防工程项目完成率(%)
≥95%
2019 年工作计划
质量
维护项目验收合格率
≥95%
2019 年工作计划
质量
运行维护的程序规范性
良好
2019 年工作计划
质量
工程运行故障发生次数(次)
=0
2019 年工作计划
质量
设备设施完好率
≥90%
2019 年工作计划
时效
维护项目完成及时有效性
良好
2019 年工作计划
时效
故障排除平均用时(小时)
≤2 小时
2019 年工作计划
效果目标
社会效益
供水保障率
≥97%
根据年度工作规
划
社会效益
防洪防涝能力提升及防汛安全保障情况
良好
根据年度工作规
划
满意度
社会满意度
≥95%
根据年度工作规
划
满意度
信访投诉处理完成率
=100%
根据年度工作规
划
118
表14-9
深圳市梅林水库管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市梅林水库管理处
单位:元
实施单位:
深圳市梅林水库管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务工程运行与维护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护
□
负
责
人:
付奇峰
负责人联系电话:
13600170625
联
系
人:
邓健萍
联系人电话:
13422864176
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
6800309
本年度项目金额:
6800309
财政拨款资金:
6800309
其他资金:
0
119
项目概况
1.项目背景:梅林水库一级饮用水水源保护区面积5.28 平方公里,库区目前实行半开放模式,根据
本单位水库运行管理职责,开展本项目。
2.项目内容:本项目旨在履行水库运行管理职责,落实以下工作内容:
(1)对梅林水库大坝进行安全监测的及日常安全生产管理,保障水库安全运行。
(2)水工建筑物及水工机电设备日常维护,做好水工设施的养护维修工作。
(3)梅林水库三防安全管理,在汛前、汛期、洵后进行各项检查修复工作,采购防汛物资,保障水
库安全度汛。
(4)对梅林水库库区范围内内的绿化进行养护和修复,库区的卫生保洁以及环境整治。
(5)水库的日常管理,包括办公设备及网络维修维护,业务咨询,物资采购等;
3.项目范围:深圳市梅林水库管理处
4.组织架构:
本项目实施涉及行政综合组、工程技术组、原水保护组、水文化管理组,其中,行政综合组负责综
合管理等工作;工程技术部负责三防防汛,水工建筑物、机电设备、视频监控设备等工作;原水保
护组负责库区安全,水源管理等工作;水文化管理组负责深圳市水情教育展厅管理、仙湖苏铁自然
保护区管理等工作。
项目用途
本项目主要用于水库运行管理、安全生产管理、大坝安全监测系统维护、三防安全管理、水工建筑
物日常维护、水工机电设备维修维护、库区绿化修复及库区环境整治等项目。
项目总(中期)目
标
保障梅林水库正常生产运行,提高工程建筑物的安全程度,确保汛期安全,及时排除各种安全隐患,
做到无安全生产事故,并保证库区环境整洁。
年度绩效目标
通过实施此项目,达到一下产出目标和效果目标:1、数量:保障水库一级水源保护区5.28 平方公
里范围内安全运行,库区整洁干净,无安全生产事故。2、质量:绿地保洁合格率100%,工程验收
合格率100%,水闸质量合格率及附属设施完好率达到100%,坝后坡草坪栽种修复与养护达到二级管
养标准。3、时效:及时完成日常巡查及维修养护。4、效果目标:道路整洁、绿地无杂物、库区无
垃圾堆积、环境良好;无各类安全事故数,完成大坝监测保证安全,达到因洪涝灾害造成经济损失
同比下降的效果;改善库区景观环境状况良好,市民满意度达到100%。
120
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
清扫道路面清扫道路面积
≥4.5 万平方
米
根据2019 年工作计划
数量
绿地保洁面积
≥3.8 万平方
米
根据2019 年工作计划
数量
隐患排查次数
≥12 次
新《安全生产法》中第
38 条
数量
应急演练
>1 次
《生产安全事故应急预
案管理办法》第33 条
数量
水库大坝坝后坡草坪栽种修复与养护
≥1270 平方米
根据2019 年工作计划
质量
绿地保洁合格率
=100%
参考《深圳市公共区域
环境卫生质量和管理要
求》(SZJG27-2008)中第
14 条规定
质量
工程验收合格率
=100%
根据《深圳市小型水务
工程验收暂行办法》中
第十六条规定
质量
水闸质量合格率
=100%
根据《广东省水资源管
理条例》
质量
附属设施完好率
=100%
根据《广东省水资源管
理条例》
质量
坝后坡草坪栽种修复与养护达到管养标准
二级
《深圳市农业地方标准
——园林绿化管养规
范》第5 条
时效
巡视检查及时性
及时
《土石坝安全监测技术
121
规范》SL551-2012 第3
条
时效
维修养护及时性
及时
根据《广东省水资源管
理条例》
效果目标
社会效益
道路整洁、绿地无杂物、库区无垃圾堆积
良好
达到环境整洁,垃圾日
产日消要求,参考《深
圳市公共区域环境卫生
质量和管理要求》
(SZJG27-2008)
社会效益
各类安全事故数
=0 次
相关工作计划、总结
社会效益
大坝监测保证安全
安全
《土石坝安全监测技术
规范》SL551-2012
社会效益
堤防护岸完好率
=100%
根据2019 年政策目标
和年度规划
生态效益
改善库区景观环境
良好
相关工作计划、总结
满意度
市民满意度
=100%
相关工作计划、总结
122
表14-10
深圳市三洲田铜锣径水库管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
单位:元
实施单位:
深圳市三洲田铜锣径水库管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水资源管理、节约与保护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
黄伟浩
负责人联系电话:
84629472
联
系
人:
林潼
联系人电话:
84629596
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
5105525.81
本年度项目金额:
5105525.81
财政拨款资金:
5105525.81
其他资金:
0
123
项目概况
1.项目背景:根据本单位水资源保护与水库运行管理职责,开展本项目。
2.项目内容:本项目旨在履行水资源保护与水库运行管理职责,落实以下工作内容:;
(1)上缴水资源费用180 万元;
(2)保障执法设备维修保养与运行,购买水政执法用品与服务;
(3)维护一级水源保护区管理哨所;
(4)聘请有资质的保安在两座水库的水源保护范围内设置8 个水政检查执勤点与库面水域巡逻岗进行定点
定岗巡逻检查。
3.项目范围:本项目覆盖三洲田水库与铜锣径水库,涉及管理处所有人员。
4.组织架构:
本项目实施涉及工程技术组、三洲田水库管理组、铜锣径水库管理组和原水保护组,其中,工程技术组负
责水资源费;三洲田水库管理组、铜锣径水库管组及原水保护组三洲田水库、铜锣径水库一级水源保护区
管理水源管理与三洲田水库及铜锣径水库一级水源保护区新接收土地管理、三洲田水库及铜锣径水库一级
水源保护区隔离围网维修维护和保安服务工作。
项目用途
1.三洲田及铜锣径水库供水产生的水资源费
2.保障供水安全的保安服务
3.水政执法所需的警示牌、对讲机等设备
项目总(中期)目
标
通过实施本项目,加强三洲田水库与铜锣径水库的水资源保护与水库安全运行管理,履行管理处职能。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:
1.完成项目完成率85%以上;水质监测覆盖率100%;突发水源污染事件0 次;水质合格率97%;水法宣传
效果良好;受污染水体净化率97%以上;相关项目完成及时;突发事件和群众投诉处理及时。
2.保证上缴水资源费900 万元;节水和水资源保护文化建设情况良好;辖区内自然保护区内生物多样性的
保持良好;社会满意度达95%以上;信访投诉处理完成率达100%。
124
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
项目完成率
>85%
根据年度工作计划
数量
水质监测覆盖率
=100%
根据年度工作计划
数量
突发水源污染事件次数
=0
根据年度工作计划
质量
水质合格率
≥97%
根据年度工作计划
质量
节水宣传效果
良好
根据年度工作计划
质量
受污染水体净化率
≥97%
根据年度工作计划
质量
突然水质安全事故降低率
=100%
根据年度工作计划
时效
相关项目完成及时性
及时
根据年度工作计划
时效
突发事件及群众投诉处理时效性
及时
根据年度工作计划
效果目标
经济效益
原水费等非税收入
≥900 万元
根据年度工作计划
社会效益
节水和水资源保护文化建设情况
良好
根据年度工作计划
满意度
社会满意度
≥95
根据年度工作计划
满意度
信访投诉处理完成率
=100%
根据年度工作计划
125
表14-11
深圳市治理深圳河办公室财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市治理深圳河办公室
单位:元
实施单位:
深圳市治理深圳河办公室
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
财政专项资金
项目类型:
一般性项目支出□
专项性项目支出√政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√
政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□
信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
杨智敏
负责人联系电话:
0755-83591910
联
系
人:
李莉
联系人电话:
0755-83591815
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
19386060.5
本年度项目金额:
19386060.5
财政拨款资金:
19386060.5
其他资金:
0
126
项目概况
一、项目背景:根据专项资金的管理办法按预算安排专项资金为主的水务工程建设、修缮、运行管理
维护项目,落实项目实施条件和配套资金。
二、项目内容:深圳河定期连续水文测验及分析任务(2018~2020 年度)工作的管理,笔架山河维护
管理,大沙河运维、机电设备运行维护。
三、项目范围:笔架山河、深圳河、深圳河湾流域所有河道及其附属设施运行维护的统筹管理,其管
养范围为笔架山金湖下库泄水箱涵末端至嘉宾桥段约5.8km 河道。其中明渠段长0.528km,管养范围为
河道两侧围网范围内的堤防护岸、河床、水域、绿化及相关的附属设施。
四、组织架构:根据我办内部工作职责的分工由涉港项目部负责水文测验分析任务工作,该项目为深
港联合项目,为了完善深圳河水文资料的系统性和连续性,全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认
识。河道部负责,工作内容为监控箱涵段的堤防安全隐患,及时发现安全隐患,及时临时处置安全隐
患,向河道整治单位(部门)提交安全隐患检测报告,供整治单位(部门)使用。机电信息部负责泵
站水闸机电设备运行维护管理工作。
项目用途
在深圳河干流、主要支流、河口及深圳湾布设临时水文站和潮位站进行连续水文观测工作。并结合10
多年来深圳河定期连续水文测验及分析任务观测成果,收集深圳河流域其他相关资料,建立和完善满
足防洪测报要求的水雨情信息网站,开发水文数据查询APP 系统展示功能及水文数据查询系统展示功
能。笔架山河、大沙河等日常管理维护。负责9 个泵站、4 个水闸的运行维护及年度检修工作,具体内
容包括水泵机组、闸门、液压系统、控制系统、相关阀门、管道、支架等配套设备、高低压设备、变
压器、发电机、PLC 设备(仅大小坑截污泵站)、应急柴油机系统、通风系统、消防系统、泵站建筑物、
相关水工建筑物及泵站管辖范围内的绿化、消杀、卫生和安全(包括人员及设备)。
1、河道管养:美化河道周边环境,确保河道无垃圾及漂浮物,维护河道的安全。
2、自然循环:保证河道内的水质。
127
项目总(中期)目
标
(1)有效遏制非法侵占河道的趋势;(2)切实保障河道安全健康地运行;(3)改善河道生态景观及
环境卫生;(4)增强河道综合效能及联动作用;(5)提升河道社会效益和环境效益保证布设保证在
罗湖区、福田区、南山区9 个泵站、4 个水闸的正常运行,解决这些地区的防洪排涝灾害问题,保证安
全度汛,无内涝发生。
维护管养好大沙河上游段河道河道内水面保洁、陆域保洁、绿化管养维护、堤防工程维修、白蚁防治、
四害消杀、附属设施维修、河道安保巡查、水毁工程及设施修复等;做好大沙河上游自然循环污水处
理设施运行维护运行维护(包括菌种养护、净化、清淤及机电设备的备品配件)等。
年度绩效目标
1.完成2018 年水文资料整编成果,并实施开展2019 年测验工作,天数达全年365 天;保证观测业务
的开展及资料整编符合国家有关规范的要求。
2.实现完善深圳河水文资料的系统性和连续性,全面提高对深圳河及深圳湾水沙特性认识,为深圳河
水质研究及运行管理积累水文资料,提供科学数据。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
完成2018 年水文资料整编成果
≥1 份
2019 年工作计划
数量
开展2019 年测验工作天数
=365 天
2019 年工作计划
质量
观测业务开展符合国家有关规范要求
达标
按国家有关规范要求
质量
资料整编符合国家有关规范要求
达标
按国家有关规范要求
时效
提交2018 年水文资料整编
2019 年3 月
2019 年工作计划
时效
完成2019 年度水文观测工作
2019 年12 月
2019 年工作计划
效果目标
社会效益
完善深圳河水文资料的系统性和连续性,全
面提高对深圳河及深圳湾水沙特性的认识
效果良好
2019 年度工作计划
社会效益
为深圳河的水质研究及运行管理积累水文资
料,提供科学数据
效果良好
2019 年度工作计划
128
表14-12
深圳市水文水质中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市水文水质中心
单位:元
实施单位:
深圳市水文水质中心
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
王丽
负责人联系电话:
13544231270
联
系
人:
王亚晶
联系人电话:
18617025303
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
24777100
本年度项目金额:
24777100
财政拨款资金:
24777100
其他资金:
0
129
项目概况
1.项目背景:
为贯彻落实国家对生活饮用水和其他各类水质的标准要求,保证城市供水水质、水源地水质、城镇污水处
理厂水质达标以及贯彻执行《中华人民共和国水文条例》、《广东省水文条例》等法律法规及政策,设置
本项目。
2.项目内容:
本项目旨在履行各类水质监测、水文测验、水文情报预报、水文测站运维等相关工作职责,落实以下工作
内容:
(1)开展原水、城市供水(含二次供水)、污水处理厂进厂、出厂水质和水质应急检测工作。
(2)开展东江、西枝江取水口水文测验和泥沙测验。
(3)开展水雨情信息的收集及处理,水文数据库维护和水文情报的报送。
(4)开展水文测站运行及维护,包括数字水务一期水文测站、原特区内河道水文测站、深圳河水文测站、
水文站网一期水文测站、重要感潮河段水位站。
3.项目范围:
本项目对深圳全市范围城市供水水质、17 个中型以上水库水质,深圳市39 个污水处理厂水质进行监测;
对深圳市主要河道、水库、内涝积水点进行水雨情监测,对东江、西枝江取水口进行水文监测,为深圳市
防汛防风、取水安全等工作提供基础数据和技术支撑。
4.组织架构:
本项目实施涉及中心内设3 个部门即水质部、水文部和综合部。其中,水质部负责各类水质检测工作;水
文部负责水文测验、水文情报预报和水文测站运维及其相关工作;综合部负责安全生产、人事、财务、政
府采购、后勤保障工作。
项目用途
1.用于各类水质监测和采样、检测设备采购和管理、实验室质量体系的运行、在线监测设备运维。
2.用于深圳市水文测验及水文应急测验、深圳市水文情报预报能力提高和深圳市水文测站的正常运行及仪
器设备的更新维护。
130
项目总(中期)目
标
1.通过实施本项目,保证各类水质数据的科学性和准确性,为水资源保护、水污染防治和水环境综合治理
提供依据,保障市民饮水安全和城市水环境安全;
2.通过实施本项目,不断推进深圳市水文事业建设,实现水文测验工作的正常开展,为水文资料整汇编工
作打好基础;不断提升水文应急测验能力以和水文情报预报能力,为三防等决策部门提供数据与技术支撑。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下绩效目标:
1.数量目标:完成各类型水质检测22310 样次,流量观测48 次,泥沙观测24 次。
2.质量目标:检测报告合格率达98%,水情信息准确率达95%,站点通畅率达95%。
3.时效目标:截至2019 年12 月完成水质采样和检测全部任务,测站运维月报准时送达率达90%。
通过实施本项目,旨在实现以下效果目标:
1.经济效益:实现二次供水水质检测非税收入160 万元。
2.社会效益:准确掌握水质状况,为深圳市民饮用水水质安全提供技术保障;为三防部门提供水文数据,
配合三防部门及时发布预警信息。
3.满意度:水质检测服务对象用户满意度达98%。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
原水、城市供水(含二次供水)及污水处理厂
进厂、出厂水水质检测样品量
≥22310 样次
深水源〔2018〕230 号、深
水源〔2018〕155 号、深水
排〔2018〕18 号
数量
流量观测次数
≥48 次
《深圳市水文监测运维服
务考核细则》
数量
泥沙观测次数
≥24 次
《深圳市水文监测运维服
务考核细则》
质量
检测报告合格率
≥98%
《深圳市水文水质中心质
量手册》
131
质量
水情信息准确率
≥95%
《深圳市水文监测运维服
务考核细则》
质量
站点畅通率
≥95%
《深圳市水文监测运维服
务考核细则》
时效
水质检测完成及时性
2019 年12 月
深水源〔2018〕230 号、深
水源〔2018〕155 号、深水
排〔2018〕18 号
时效
测站运维月报准时送达率
2019 年12 月
《深圳市水文监测运维服
务考核细则》
效果目标
经济效益
二次供水水质检测费收入
≥160 万
深价管函[2002]10 号、2019
年非税收入征收预测表
社会效益
准确掌握水质状况,为深圳市民饮用水水质安
全提供技术保障
良好
政策目标和年度规划
社会效益
为三防部门提供水文数据,配合三防部门及时
发布预警信息
良好
政策目标和年度规划
满意度
水质检测服务对象满意度
≥95%
年度规划
132
表14-13
深圳市节约用水办公室财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市节约用水办公室
单位:元
实施单位:
深圳市节约用水办公室
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
财政专项资金
项目类型:
一般性项目支出□
专项性项目支出√政府投资项目支出□政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
陈霞
负责人联系电话:
0755-83072587
联
系
人:
肖荣辉
联系人电话:
0755-83071124
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
27313500
本年度项目金额:
27313500
财政拨款资金:
27313500
其他资金:
0
133
项目概况
1.项目背景:本项目是市节水办(市海绵办)履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责的节水专项资金项目。
该项目根据国家关于开展“全民节水行动计划”、“国家节水型城市”建设、“第二批海绵城市试点区域建设”,
省关于开展“最严格水资源管理”、“县域节水型社会建设”等节约用水、海绵城市建设工作政策及考核要求,
结合工作实际制定。
2.项目内容:本项目旨在履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责,主要包括以下工作内容:
(1)深圳市节约用水规划(2021-2035)。启动新一轮深圳市(含深汕特别合作区)节约用水规划编制工作,对
标国际先进城市和一流标准,确定深圳市未来15-20 年节水工作方向和目标,助力我市经济社会可持续发展及率
先建成社会主义现代化先行区。该项目是国家节水型城市考核的基本要求,2010 年,我市编制完成了《深圳市节
约用水中长期规划》,规划期到2020 年。
(2)国家节水型城市复查有关工作。委托第三方机构提供国家节水型城市复查技术服务,主要包括:一是针对“国
家节水型城市”25 项复查考核指标进行原始佐证资料、台账等数据收集、分析计算、汇总整编,并邀请专家预审
把关;二是制作节水型城市创建工作宣传片;三是指导45 家节水载体做好现场检查准备,并组织专家初验;四是
做好迎接考核各项工作,确保顺利通过“国家节水型城市”复查考核验收工作。
(3)公共机构节水型示范项目。选择1-5 家典型的公共机构,进行节水型器具改造(包括节水器具的采购及安装),
进一步加大节水器具的推广力度,树立公共机构节水型单位示范标杆。该项目为经常性项目,自2012 年起,已累
计完成79 家公共机构的节水器具改造、推广工作。
(4)深圳市计划用水管理系统完善。对原深圳市计划用水管理系统(2007 年投入使用)进行完善,主要内容包
括:数据库建设、数据共享及接口开发、后台数据计算整编模块开发、计划用水预警信息发布模块开发、计划用
水移动查询系统开发,为全面实施超计划加价水费制度,提升计划用水管理工作水平提供技术支撑。
(5)深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究。联合市交通运输委开展该项目,主要内容包括:选定三种
常见等级道路建设道路面源污染控制设施,对车行道污染物迁徙、转移规律及分布进行研究,对不同控制设施的
污染削减进行分析研究,提出深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标,为《深圳市海绵型道路建设技术指
引》提出修订意见,指导全市海绵型道路设计;形成道路类径流总量控制率与污染物削减率的关系图,满足国家
试点考核要求。
(6)节水宣传。组织开展“节水好家庭” 宣传活动、面向60 余所中小学、高校开展青少年节水系列宣传活动。
通过系列节水宣传活动,促进市民形成爱水、惜水的节水观念。该项目为上年延续项目,近年来对营造节约用水
134
氛围、提高市民节约用水意识起到促进作用。
(7)节水与海绵城市培训。一是组织节约用水培训。面向单位企业组织开展节水技术和节水型载体创建及相关标
准等培训。二是组织海绵城市建设培训。面向各类管理、设计、建设、施工企业单位开展海绵城市建设政策和技
术培训。全年约培训2000 人次。该项目为上年延续项目,近年来对加强节水管理、海绵城市建设专业人才的培育、
储备起到促进作用。
(8)节约用水奖励。根据《深圳市节约用水奖励办法》,对2018 年按照国家节水型城市考核和深圳市“十三五”
公共机构节水型单位创建专项工作要求创建的节水型居民小区、节水型单位以及先进节水管理人员进行奖励。该
项目是上年延续项目,对我市节水载体创建工作起到积极推动作用。
3.项目范围:
本项目为深圳市行政辖区(含深汕特别合作区)范围节水相关管理部门、重点用水单位用户以及海绵城市建设参
与主体提供节水、海绵城市建设服务。
4.组织架构:
节约用水管理有关项目主要由我办组织实施。我办内部未分设科室,按照内部分工由相关责任人具体执行。
海绵城市建设有关项目由我办内设的督查一组、督查二组和综合组,按照分工要求推动落实。
以上项目涉及聘请第三方机构的,由第三方机构按要求配备相应专业团队提供技术服务。
项目用途
本项目主要用于履行节约用水管理、海绵城市建设工作职责,具体包括:编制深圳市节约用水规划(2021-2035);
开展国家节水型城市复查有关工作;创建公共机构节水型示范项目;完善深圳市计划用水管理系统;研究深圳市
车行道雨水径流污染特性及控制技术;开展节水宣传、节水与海绵培训工作;节约用水奖励。
135
项目总(中期)目
标
通过实施以上项目,进一步加强节约用水管理、海绵城市建设有关工作。一是节水管理方面。启动新一轮深圳市
(含深汕特别合作区)节约用水规划编制工作,确定深圳市未来15-20 年节水工作方向和目标;创建1-5 家公共
机构节水型示范项目,树立公共机构节水型单位示范标杆;完善深圳市计划用水管理系统,为全面实施超计划加
价水费制度提供技术支撑;组织开展“节水好家庭”宣传活动、青少年节水系列宣传活动、“青年科技人才”专
项宣传活动等,提高市民节约用水意识;开展节水、海绵系列培训,加强专业人才的培育、储备;完成2018 年节
水载体创建奖励,以奖促创,不断提升节水载体覆盖率;按照国家节水型城市考核要求,做好各项迎检准备工作,
确保顺利通过2019 年住房城乡建设部、国家发展改革委对我市开展的“国家节水型城市”复查考核验收。二是海
绵城市建设方面。联合市交通运输委开展深圳市车行道雨水径流污染特性及控制技术研究,提出深圳市车行道雨
水径流污染控制关键技术指标,指导全市海绵型道路设计,助力我市顺利通过第二批国家海绵城市试点考核验收。
年度绩效目标
1.完成1-5 家公共机构节水型示范项目创建任务。
2.完成60 所中小学、高校的节水宣传及2000 人次的专项培训。
3.完成超150 个节水型居民小区、节水型企业(单位),超200 人次节水先进个人的奖励。
4.形成深圳市车行道雨水径流污染控制关键技术指标等研究成果。
5.顺利通过国家节水型城市复查。
6.顺利通过国家海绵城市建设试点考核验收。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
公共机构节水型示范项目创建任务
1-5 个
根据部门预算管理
数量
中小学、高校的节水宣传
60 所
根据部门预算管理
数量
专项培训
2000 人次
根据部门预算管理
数量
节水奖励
超150 个节水型居民小区、
节水型企业(单位),超
200 人次节水先进个人
根据部门预算管理
质量
研究深圳市车行道雨水径流污染控制关键技
术指标完成率
100%
根据部门预算管理
136
时效
相关项目完成及时性
及时完成
根据部门预算管理
效果目标
社会效益
创建公共机构节水型示范项目
营造良好公共机构节水意
识与氛围
根据年度工作计划
社会效益
节水宣传
加强节水管理、海绵城市建
设专业人才的培育、储备
根据年度工作计划
社会效益
节水与海绵城市培训
加强节水管理、海绵城市建
设专业人才的培育、储备
根据年度工作计划
137
表14-14
深圳市水务局财务管理中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市水务局财务管理中心
单位:元
实施单位:
深圳市水务局财务管理中心
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
张顺
负责人联系电话:
83071109
联
系
人:
杨曼
联系人电话:
83072692
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
5740000
本年度项目金额:
5740000
财政拨款资金:
5740000
其他资金:
0
138
项目概况
项目设立背景:根据国家有关法律法规和财务会计制度、市财政预算管理及资产管理有关政策法规文件、
市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局财务集中核算有关制度,设置本项目。
项目内容:本项目旨在履行财务集中核算,部门预算管理,资产管理等相关工作职责。
项目范围:对全局20 家预算单位实施财务集中核算、部门预算管理及资产管理工作。
项目组织架构:项目实施涉及内设机构综合部和会计部,其中:综合部负责全局部门预算编制审核、及时
统筹审核申报项目调整、统筹预算准备金使用、推进预算执行及规范全局资产处置管理工作,并牵头单位
内部管理和保障行政运行相关工作;会计部负责局系统20 家预算单位的账务核算、有关经费收支审核,贯
彻执行财务会计制度及有关政策法规,并协助开展预算管理和资产管理相关工作。
项目用途
(一)一般性预算项目编制审核及执行管理咨询,预算执行内部审计、内控建设与绩效管理委托业务,组
织开展全局系统预算管理培训交流及其他相关业务工作;
(二)办公自动化系统及财务核算系统维护,会计档案管理、法律顾问、政府会计制度转换等委托业务,
办公设备、家具、软件及耗材购置及其他后勤服务保障;
(三)全局固定资产盘点及年度资产报表编审等资产管理专项业务,组织开展全局系统资产管理业务培训
交流及其他相关业务。
项目总(中期)目
标
为市水务系统各单位提供财务集中核算相关服务保障,不断提升一般性预算资金使用绩效,保障水务资金
和国有资产使用管理安全,提高财政性资金使用效益。
年度绩效目标
1.数量目标:核算全局资金规模超75 亿元、财务核算账套21 个、全局资产规模超260 亿元;2.质量目标:
财政资金集中核算覆盖率达100%、财务会计制度转换工作及时完成,集中核算系统运行维护安全;3.工作
时效:会计档案及时归档及日常借阅管理安全规范及时有效、3 个工作日内办理财务支出审核;4.满意度:
实现服务对象满意率达95%以上;不断提高财政资金使用社会效益。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
全年核算全局资金规模
≥75 亿元
年度工作计划
139
数量
核算全局项目账套
≥21 个
年度工作计划
数量
管理全局资产总规模
≥260 亿元
年度工作计划
质量
财政资金财务集中核算覆盖率
≥100%
年度工作计划
质量
财务集中核算系统运行维护安全高效
安全正常运行
年度工作计划
时效
办理财务支出审核3 个工作日内
≤3 工作日
历史数据
时效
会计档案及时归档及日常借阅管理
安全规范、及时有效
年度工作计划
效果目标
经济效益
不断提升一般性预算资金使用绩效,提高财政
性资金使用效益
绩效良好,逐年提升
绩效评价报告及
相关工作计划、总
结
社会效益
为全局各单位工作履职提供财务服务保障,保
障水务资金和资产使用安全
保障有效,安全规范
相关工作计划、总
结
满意度
财务集中核算单位服务满意率
≥95%
相关调查问卷历
史经验值
140
表14-15
深圳市水务工程建设管理中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市水务工程建设管理中心
单位:元
实施单位:
深圳市水务工程建设管理中心
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
荆晖
负责人联系电
话:
83586560
联
系
人:
孙维
联系人电话:
83585624
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
4493740
本年度项目金
额:
4493740
财政拨款资金:
4493740
其他资金:
0
141
项目概况
项目背景:根据本单位主要是负责市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理的工作规划,开展水务
工程建设项目。
项目内容:本项目旨在履行市政府投资水务工程项目的组织实施和监督管理等工作职责。
(1)工程组织实施与监督:工程组织实施含前期工作、征地拆迁工作、招投标工作、建设管理、项目评
审、工程档案、运行管理,特聘请了律师办理相关纠纷事务;委托第三方机构进行档案整理、印刷资料、
绩效评价服务、离任审计、内控、党务宣传、党课、固定资产审计等;员工劳务费、福利费及食堂费用;
定期进行办公场所的维修及办公设备的维修维护,软件更新等;各学会会费等;
(2)、防汛抗旱:我单位贯彻执行有关“三防”工作的法规、政策;加强监督、检查、协调中心工程建
设的“三防”工作;安排人员二十四小时防汛值班,储备防汛抢险所需器具(雨衣、水鞋、雨伞,应急药
品、防汛照明器材及其他防汛应急物品);
(3)安全生产:建立事故隐患排查治理长效机制,加强事故隐患的监督管理,防止、预防和减少事故的
发生,保障员工生命财产的安全。储备安全生产所需物资(消防器具、防尘口罩、安全帽、安全警示带等),
委托第三方机构印刷安全宣传手册;
(4)工程安全管理:主要用于开展在水务项目进行行业风险源评估和防控。对在建水务项目开展风险源
评估和防控调查研究,项目范围位于深圳全市约20 个形成风险源评估和防控研究报告。开展在建水务项
目质量安全隐患排查、安全管理制度标准化建设,对中心现有的安全管理制度进行修改完善。
项目范围:本项目覆盖我单位承接的所有工程项目及我单位所有工作人员。
项目组织架构:
行政部负责人事工作、政务及文秘、宣传管理、部门预算和建管费等行政费用的管理、档案管理、后
勤管理、绩效管理、督办管理、信息管理、稽察工作、党务和群团工作。合同财务部负责计划资金管理、
合同管理、工程造价管理、设计变更管理、中心财务管理、政府采购管理。前期部负责前期工作介入、
前期工作接收、技术管理工作、业务协调、招标管理、业务协调、负责质量监督、安全监督、“三防”工
作、信用信息评价工作。工程一、二、三部参与工程建设前期工作、负责工程建设过程管理和工程收尾工
作。
项目用途
单位履职需要,保障中心各部门工作正常运行,保障中心项目建设的安全排查及风险源评估和防控。
142
项目总(中期)目
标
保障中心各部门开展的工作能正常运行。
年度绩效目标
为认真贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,强化安全生产意识,保证风险源评估和防控工作的
顺利开展,提高在建水务工程项目安全隐患排查整改覆盖率;保障水务建设项顺利实施。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
完成风险源评估和防控报告份数
≥1 份
年度工作计划
数量
完善安全生产与质量管理制度汇编份数
≥1 份
年度工作计划
数量
开展水务在建项目的安全检查台账形成报告
份数
≥4 份
年度工作计划
数量
安全生产技术培训学习人员的人次
≥100 人次
年度工作计划
数量
安全生产月和质量月活动次数
≥1 次
年度工作计划
数量
安全生产月和质量月应急演练次数
≥1 次
年度工作计划
质量
开展在建水务项目质量安全隐患排查整改覆
盖率
≥98%
年度工作计划
质量
在建水务工程项目安全生产事故发生率
0
年度工作计划
时效
项目计划完成时间
2019 年12 月
年度工作计划
效果目标
社会效益
水务建设项目建设工作正常推进
有效保障水务建设项目安全
生产,降低安全生产事故
年度计划
143
表14-16
深圳市水政监察支队财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市水政监察支队
单位:元
实施单位:
深圳市水政监察支队
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
郑雅元
负责人联系电话:
83143155
联
系
人:
连婉真
联系人电话:
83143129
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
4611900
本年度项目金额:
4611900
财政拨款资金:
4611900
其他资金:
0
144
项目概况
项目设立背景:根据市编办批复的本单位机构职能文件、国家法律法规和财务会计制度、市财政预算管理
等相关政策法规文件。项目内容:组织协调并负责处理全市重大、统一的行政执法活动;指导协调、监督
检查各区水务行政执法工作;负责市政府交办的其他执法工作。项目范围:统筹指导、监督协调全市水政
执法工作。项目组织架构:项目实施涉及本单位内部各科室,监察科室负责专项执法行动;办理重大、跨
区域等水政执法案件;监督、协调、指导各区水务行政执法工作。案审宣教科负责履行案审业务、执法协
调、文秘综合、后勤保障、人事财务及其他行政事务。
项目用途
水政监察业务项目:主要用于执法工作预算支出,主要包括开展专项执法行动、执法宣传、执法培训、队
伍规范化建设以及法律咨询等内容;运行保障业务项目:主要用于支队日常所需,保障支队各项工作正常
运行及聘用人员工资发放。
项目总(中期)目
标
加强项目资金监管工作以及财政内部管理,对项目资金实施专项管理,编制细化项目预算,保障各项资金
有效使用,取得预期效果。
年度绩效目标
1.数量目标:案件办理不少于30 宗;执法人员培训不少于260 人次;执法宣传不少于10 次;河道、水资
源、水土保持、供水、节水等专项执法行动以及服务式执法活动8 次。2.质量目标:进一步加大水政执法
力度;进一步实现水政执法规范化;进一步提升水政执法影响力;进一步推动水政执法信息化。3.工作时
效目标:在限定时间内完成各项工作任务。4.效果目标:培训人员满意度≥90%;依法行政,高效清廉,严
格执法;通过广播、报纸等各平台广泛宣传提升群众爱水、护水意识。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
组织开展水资源、河道、水土保持、供水、排
水、节水等专项执法行动,以及服务式执法活
动次数
=8 次
工作计划
数量
处理重大、复杂、跨区域水事违法案件
≥30 宗
工作计划
145
数量
执法人员培训
人员数量
≥260 人
工作计划
数量
执法宣传
次数
≥10 次
工作计划
质量
经行政复议或行政诉讼,行政处罚决定被撤销
或变更的水事违法案件数
=0 件
工作计划
质量
新进执法人员岗前培训通过率
=100%
工作计划
时效
水政监察业务
及时完成
工作计划
时效
运行保障业务
及时完成
工作计划
效果目标
社会效益
依法行政,高效清廉,严格执法
无相关投诉举报
相关投诉举报、举
报记录
社会效益
通过广播、报纸等各平台广泛宣传提升群众爱
水、护水意识
执法宣传效果良好
工作计划与工作
总结
满意度
岗前培训通过率
≥90%
岗前培训及执法
证件申领情况
146
表14-17
深圳市铁岗.石岩水库管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市铁岗.石岩水库管理处
单位:元
实施单位:
深圳市铁岗.石岩水库管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水资源管理、节约与保护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
何德善
负责人联系电话:
27858416
联
系
人:
王晓嘉
联系人电话:
27857455
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
71676400
本年度项目金额:
71676400
财政拨款资金:
71676400
其他资金:
0
147
项目概况
项目设立背景:根据国家和广东省、深圳市及水务局有关水行政管理工作的方针政策和法律法规、市编办
批复的本单位机构职能文件以及水务局的供水计划,编制本项目。
项目内容:本项目旨在履行铁岗水库、石岩水库、铁石泵站等工程的水资源保护,重点在供水保障、水生
态治理等工作职责,落实以下内容:1.购买原水、泵站抽水电费及其他水利工程设施运行电费、缴纳水资
源费;2.对一级水源保护区实行封闭管理,确保水库工程安全运行,安排森林防火设施维护,薇甘菊防控
治理,红火蚁防治,进库水质检测等相关工作。
项目范围:1、向粤港购买原水,泵站抽水电费及其他水利工程设施运行产生的电费,支付水资源费;
2、负担铁岗、石岩水库周边面积达33 平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。
项目组织架构:项目实施涉及内设机构计划财务部、供水调度部、水源保护部、铁岗水库管理所、铁石泵
站管理所,其中:其中:计划财务部负责管理处预(结、决)算管理、财务管理、政府采购、合同审查、
综合统计、固定资产账务管理、非税收入汇缴、各项资金支付工作。供水调度部负责管理处供水调度、供
水保障、“三防”管理、水质安全、水费收缴、安全生产管理等工作。水源保护部负责管理处范围水土资
源、森林资源、水质的保护以及水政执法工作。铁岗水库管理所负责铁岗水库的管理工作,管理范围包括
铁岗水库工程及其附属建(构)筑物、入库小流域河口治理工程、铁岗水库水源保护区。铁石泵站管理所
负责铁石泵站和临时泵站,管理范围包括铁石泵站和临时泵站工程及其附属建(构)筑物。
项目用途
本项目主要为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗以及光明区等提供量足质优的原水,同
时负担铁岗、石岩水库周边面积达33 平方公里的一级水源保护区的水资源保护、水环境治理等工作。具体
包括购买原水、泵站抽水电费和其他水利工程设施运行电费、缴纳水资源费、一级水源保护区管理等。
项目总(中期)目
标
通过实施本项目,加强库区水资源管理,实现足额提供优质的原水。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:1、购水量达到4000 万立方米,抽水量达到1.5 亿
立方米,水库水质达到或优于国家地表水Ⅲ类。2、为深圳市宝安区新安、西乡、福永、石岩、沙井、松岗
以及光明区等提供量足质优的原水,非税收入完成率、供水保障率达到95%及以上、市民信访投诉处理结
果满意度达到90%及以上。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
148
产出目标
数量
购水量
≥4000 万立方米
2019 年部门预算
数量
供水量
≥4.9 亿立方米
2019 年部门预算
数量
抽水量
≥1.5 亿立方米
年度工作计划
数量
日常巡查
≥730 次
年度工作计划
数量
维护工作完成率
≥95%
年度工作计划
质量
水库水质
≥3 类国家地表水
年度工作计划
质量
维护工作合格率
≥95%
年度工作计划
时效
相关项目完成及时性
2019 年12 月
年度工作计划
效果目标
经济效益
原水收入
≥5.19 亿元
年度部门预算
经济效益
非税收入完成率
≥95%
年度部门预算
社会效益
供水保障率
≥95%
年度部门预算
满意度
市民信访投诉处理结果满意度
≥90%
年度部门预算
149
表14-18
深圳市公明供水调蓄工程管理处财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市公明供水调蓄工程管理处
单位:元
实施单位:
深圳市公明供水调蓄工程管理处
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水务工程运行与维护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
朱增祥
负责人联系电话:
88891330
联
系
人:
段晖
联系人电话:
83089799
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
29980529
本年度项目金额:
29980529
财政拨款资金:
29980529
其他资金:
0
150
项目概况
1.项目设立背景:根据国家有关法律法规、条例和水利部颁布的水利工程有关的技术规范与标准等政策法
规文件、市编办批复的本单位机构职能文件及深圳市水务局加强水资源和水库大坝安全管理等相关制度,
设置本项目;
2.项目内容:本项目旨在履行公明供水调蓄工程的日常管理、运行和维护等相关工作职责;
3.项目范围:公明供水调蓄工程总库容为1.39 亿立方米,一级水源保护区面积为10.47 平方公里位于新湖、
光明街道办事处和石岩街道办事处辖区,是全市供水水源的应急储备中心之一,在全市供水水源网络具有
极为重要的战略地位,将全市供水保障期从15 天大幅提升到3 个月,为深圳西部光明区、宝安区、龙华区
的发展提供坚实保证;
4.项目组织架构:项目实施涉及内设机构为综合部、生产管理部和建设管理部,其中:综合部负责管理处
部门预算编制审核、及时统筹审核申报项目调整、推进预算执行及规范资产处置管理工作,并牵头单位内
部管理和保障行政、人事、财务、党群、后勤、水政监察运行相关工作;生产管理部负责公明供水调蓄工
程生产运行管理工作、水资源的调度管理、工程管理范围土地管理、三防和安全生产等工作,并协助开展
预算管理和资产管理相关工作;建设管理部负责管理处实施的政府投资项目(含水务发展专项资金项目)
的的前期立项、工程报建、规划设计、工程招标、合同管理、施工管理(质量、安全、进度、投资)、工
程验收及移交、工程资料的收集整理归档、工程预(结、决)算等工作,并协助开展预算管理等。
项目用途
主要用于总库容1.39 亿平方米、集雨面积12 平方公里的迳口水库、横江水库、石头湖水库等三座水库,
4.66 公里联通隧洞等相关水库工程的安全生产管理、水政执法管理;38 万平方米面积绿化养护,开展白蚁
防治及薇甘菊、红火蚁等各种动植物的危害防治业务;库区污染治理;高压线路维护;工程运行、建设、
安全检查;公明水库6 条大坝的维护管理及日常办公设备、耗材购置等。
项目总(中期)目
标
公明供水调蓄工程建成后的日常管理、运行和维护工作。包括水源保护区内的土地、水源、环境、安全等
多方面的管理及维护,水库设施的维护,保证水库正常运行的工程维护,库区的日常维护及管理,保障库
区安全的安保工作。
151
年度绩效目标
计划在本年内,完成工程运行与养护项目完成率95%以上;水库防汛值班出勤率100%;工程项目验收合格
率95%以上;运行维护的程序规范性良好;工程运行故障发生0 次;突发事件处理及时;故障排除平均用
时2 小时以内。
从而达成,水库自产水量不少于150 万立方米;水质达到Ⅲ类水以上;居民群众对水库生态环境的满意度
达95%以上的目标。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
工程运行与养护项目完成率
≥95%
年度工作计划
数量
水库防汛值班出勤率
≥100%
三防工作手册
质量
工程项目验收合格率
≥95%
年度工作计划
质量
运行维护的程序规范性
良好
工作计划及考核
质量
工程运行故障发生次数(次)
≤0 次
年度工作计划
时效
突发事件处理相应及时性
及时
内部管理制度
时效
故障排除平均用时(小时)
≤2 小时
内部管理规定
效果目标
社会效益
水质
到达Ⅲ类水以上
工作计划
生态效益
水库自产水量
≥150 万立方米
工作计划
满意度
民众对水库生态环境的满意度
≥95%
工作计划
152
表14-19
深圳市东部水源管理中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市东部水源管理中心
单位:元
实施单位:
深圳市东部水源管理中心
主
管
单位:
深圳市水务局
项目名称:
水资源管理、节约与保护
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
熊侃群
负责人联系电
话:
28900338
联
系
人:
梁文宇
联系人电话:
28378662
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
17565169
本年度项目金
额:
17565169
财政拨款资金:
17565169
其他资金:
0
153
项目概况
一、项目背景:根据深圳市供电局《深圳市电价价目表》(2015 年2 月1 日起执行)及<<关于调整水资源
费征收标准的通知>>(粤发改价格[2015] 847 号)文件要求设置本项目为龙岗区、坪山新区、大鹏新区提
供优质水源。
二、项目内容:本项目旨在落实以下工作内容:
1、保障我中心办公及生产运行电量的正常使用;
2、为保障东部水源工程沿线水体的水质安全,我中心一方面选取洞梓水库、赤坳水库、清林径水库三个取
样点定期进行水体取样水质检测;另一方面,通过生物预警方法来动态监测水库的水质,确保水体良性循
环。
3、进行水源、土地、防火、治安及抢险等方面的服务。
三、项目范围:本项目覆盖龙岗区、坪山区和大鹏新区,开展区域间的供水调度,并为上述区域提供水源
水质检测和巡查服务,确保水源水质安全。
四、组织架构:本项目涉及调度运行部、水源保护部、清林径水库管理所、坪山水源管理所、大鹏水源管
理所;其中,调度运行部主要负责电费及水资源费,坪山管理所、清林径管理所主要负责水质监测情况,
水源保护部主要负责水源相关安保工作
项目用途
此项目主要用于保障定时定量为各相关区域提供优质水源,同时保护水源区生态。
项目总(中期)目
标
完成全年供水任务1920 万立方米,为龙岗区、坪山新区及大鹏新区提供优质水源。
年度绩效目标
通过实施本项目,旨在实现以下产出目标和效果目标:
1.项目完成情况良好、水质检测至少每月进行一次、供水量达到1920 万平方米;水质合格率达到100%;
项目及时有效完成。
2.实现原水费非税收入达到1392 万元;不断提高节水和水资源保护文化建设的社会效益的目标。
154
目标内容
二级目标
指标内容
指标目
标值
目标值来源
产出目标
数量
项目完成率
≥99%
年度计划;广东省水利厅下发《关于印发
广东省“互联网+现代水利”行动计划的通
知》,根据《深圳市人民政府关于调整深
圳市饮用水水源保护区的通知》(深府
(2015)74 号)等文件的要求。
数量
水质检测次数(次)
≥12 次
年度计划;《地表水环境质量标准》Ⅱ类
标准限值的要求,根据《深圳市人民政府
关于调整深圳市饮用水水源保护区的通
知》(深府(2015)74 号)等文件的要求
数量
完成供水量
≥1920
万方
年度供水计划
质量
水质检测合格率
≥100%
《地表水环境质量标准》Ⅱ类标准限值要
求
时效
项目完成及时率
≥100%
年度工作计划
效果目标
经济效益
原水费按计划进行非税收入
≥1392
万元
非税收入征缴计划
社会效益
节水和水资源保护文化建设情况
良好
年度工作计划
155
表14-20
深圳市水务科技信息中心财政支出项目绩效目标申报表
(2019 年)
申报单位名称:
深圳市水务科技信息中心
单位:元
实施单位:
深圳市水务科技信息中心
主
管
单
位:
深圳市水务局
项目名称:
水务行业业务管理
项目类型:
一般性项目支出√
专项性项目支出□
政府投资项目支出□
政府性基金项目支出□
资金用途:
业务类√政策类(转移性支出)□工程及维护类□基本建设□信息化工程□设备购置及维护□
负
责
人:
汪燕
负责人联系电
话:
0755-83072019
联
系
人:
蔡楚如
联系人电话:
0755-83070999
计划开始日期:
2019-01-01
计划完成日期:
2019-12-31
项目总金额:
13672469
本年度项目金
额:
13672469
财政拨款资金:
13672469
其他资金:
0
156
项目概况
项目设立背景:为贯彻执行国家、省、市有关水务科技、智慧水务的总体方案,信息化发展规划,顶层
设计等(水务信息化、电子政务)工作的法律法规、规章制度和方针政策、市编办批复的本单位机构职
能文件及深圳市水务局制定的水务科技、水务信息化发展战略与规划申请此项目。
项目内容:本项目旨在履行水务科技、水务信息化相关具体工作,提高我中心科技和信息化规划能力和
建设水平,加强对信息化和科技项目的技术审查和审核,落实水务资源维护与共享管理;水务科技创新
项目管理;信息化及科研项目管理业务咨询;信息系统运维咨询服务;水务信息化运维管理;水务局三
楼指挥中心运行保障;水务信息采集应用及网络系统维护;三防应急指挥系统设备保障;水务科技信息
化管理;深圳水务网运维及信息管理等项目。
项目范围:本项目覆盖全市局系统范围内的水务科技及水务信息化相关工作,涉及全市局系统各级水务
部门及相关科研机构。为全市局系统水务科技及水务信息化工作提供技术支持、专业意见及审核咨询等
各种服务。
项目组织架构:本项目实施涉及内设机构为综合研究部、计划建设部和信息运管部。其中,综合研究部
负责水务科技管理、服务、合同管理等相关工作;计划建设部负责智慧水务建设;信息运管部负责信息
化系统的建设与运维管理、信息安全、网站考核等工作。
项目用途
提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平,加强对信息化和科技项目的技术审查和审核,保障我局
的信息化平台以及三楼指挥中心的正常运行和维护管理工作。
项目总(中期)目
标
提高我中心科技和信息化规划能力和建设水平,加强对信息化和科技项目的前期审核、技术审查和审核,
方案评审、概算初审等推动信息化和科技项目精细化管理;保障我局的信息化平台以及三楼指挥中心的
正常运行和维护管理工作。
年度绩效目标
1.90%以上的项目评审达到及格以上。
2.保障市水务局内网两套网络系统正常运行,多个信息系统正常运行,约200 台办公电脑终端正常运行。
保证网络的日常运行及信息安全管理。
目标内容
二级目标
指标内容
指标目标值
目标值来源
产出目标
数量
申报指南
1 份
年度工作计划
157
数量
水务科技类项目评审数
10 项
年度工作计划
数量
科技项目管理细则
1 份
年度工作计划
数量
市水务局机关的信息系统正常运行率
>98%
根据市水务科技信息中心目前
系统维护的基本要求
数量
市水务局党政机关内外网网络系统正常运
行率
>98%
根据市水务局实际使用网络环
境的基本需求
数量
市水务局机关全部办公电脑终端正常运行
率
>98%
根据市水务局实际办公人数及
其使用的办公电脑正常运行需
求
数量
保障多个信息化项目建设咨询与评审工作
正常进行
25
根据市水务科技信息中心目前
信息化建设工作的实际需要
质量
保障各系统正常运行
运行良好
保证系统正常运行属于系统运
行维护的基本要求
质量
保证网络的日常运行及信息安全管理
运行良好安
全管理到位
保证网络的正常运行属于系统
运行维护的基本要求,保障网
络的相关信息安全及是网络管
理的必要要求
质量
项目合同法律咨询率
100%
年度工作计划
质量
保障各个信息化项目建设咨询与评审工作
完成度
100%
年度工作计划
质量
调研报告通过率
100%
年度工作计划
时效
科技项目管理细则制定及时性
10 月31 日前
制定完成
年度工作计划
时效
项目合同法律咨询及时性
提交咨询合
年度工作计划
158
同后1 周内
时效
调研报告及时性
2019 年10 月
31 日前完成
年度工作计划
时效
处理一般性本地故障
当天完成
根据各系统实际使用的用户业
务需求。
时效
处理一般性异地故障
48 小时内完
成
根据各系统实际使用的用户业
务需求,并结合考虑异地设备
维护的必要时间。
时效
按照各评审项目合同要求,在规定的时间内
完成评审工作
安全规范、及
时有效
年度工作计划
效果目标
社会效益
组织并保障评审工作按要求完成,协助各单
位高效实施其社会管理职能
良好
年度工作计划
社会效益
为市水务局、市三防办提供信息化技术支
撑,以保证高效、准确、精细化地实施其社
会管理职能。
良好
年度工作计划
社会效益
推进及推广我市水务科研工作完成的情况
完成良好
年度工作计划
社会效益
通过信息一体化、行业资源共享及业务协
同,保障内部信息资源高效、及时的流转,
从而提高水务系统的履职效率及社会服务
质量。
效果良好
年度工作计划
社会效益
推进市水务局、市三防办信息化项目建设工
作稳步有效进行
良好
年度工作计划
满意度
行业资源共享和业务协同满意度
100%
年度工作计划
满意度
各类用户对网络和系统的使用满意度
100%
年度工作计划
Archived Raw HTML