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深圳市大鹏新区坝光开发署2020年度部门决算公开
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- 1 -
目录
一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市大鹏新区坝光开发署2020 年度部门决算表
三、深圳市大鹏新区坝光开发署2020 年度部门决算情
况说明
四、名词解释
- 2 -
一、深圳市大鹏新区坝光开发署概况
(一)部门职责
统筹落实指挥部的工作部署,承担指挥部的日常工作;
负责制定坝光片区开发建设计划;负责坝光片区市政基础设
施、公共服务设施规划、设计、建设的协调衔接;会同有关
部门编制坝光片区总体发展规划、法定图则规划调整、城市
规划、产业发展规划及其他专项规划并组织实施;负责坝光
片区土地开发的研究工作,协助制定土地出让计划;负责坝
光展示厅的日常管理工作,会同有关部门开展坝光片区的对
外宣传推介、对外交流合作、招商引资等工作;承担新区党
工委、管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
我署是一级预算单位,无下属二级单位,按照部门决算
编报要求,单独编制本部门决算。内设4 个机构:综合部、
发展规划部、项目策划部、工程建设部。
- 3 -
二、深圳市大鹏新区坝光开发署2020 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
收入
支出
项目
行
次
金额
项目
行
次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
3,805.86
一、一般公共服务支出
32
0.04
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
27.40
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
0.05
八、社会保障和就业支出
39
41.80
9
九、卫生健康支出
40
9.30
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
3,615.33
12
十二、农林水支出
43
15.00
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
- 4 -
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
151.83
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
3,833.30
本年支出合计
58
3,833.30
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
0.10
年末结转和结余
60
0.10
30
61
总计
31
3,833.40
总计
62
3,833.40
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
- 5 -
收入决算表
公开02 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
项目
本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助收
入
事业收入
经营收入
附属单位上
缴收入
其他收入
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3,833.30
3,833.26
0.05
201
一般公共服务支出
0.05
0.05
20104
发展与改革事务
0.05
0.05
2010450
事业运行
0.05
0.05
208
社会保障和就业支出
41.80
41.80
20805
行政事业单位养老支出
41.80
41.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.25
28.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.56
13.56
210
卫生健康支出
9.30
9.30
21007
计划生育事务
7.50
7.50
2100799
其他计划生育事务支出
7.50
7.50
21099
其他卫生健康支出
1.80
1.80
2109901
其他卫生健康支出
1.80
1.80
212
城乡社区支出
3,615.33
3,615.33
21201
城乡社区管理事务
921.77
921.77
- 6 -
2120101
行政运行
328.19
328.19
2120102
一般行政管理事务
593.58
593.58
21202
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
2120201
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
21203
城乡社区公共设施
545.15
545.15
2120303
小城镇基础设施建设
545.15
545.15
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
27.40
27.40
2120803
城市建设支出
27.40
27.40
21299
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
2129901
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
213
农林水支出
15.00
15.00
21305
扶贫
15.00
15.00
2130599
其他扶贫支出
15.00
15.00
221
住房保障支出
151.83
151.83
22102
住房改革支出
151.83
151.83
2210201
住房公积金
50.80
50.80
2210203
购房补贴
101.03
101.03
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
- 7 -
支出决算表
公开03 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
项目
本年支出合
计
基本支出
项目支出
上缴上级支
出
经营支出
对附属单位补助
支出
功能分
类科目
编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3,833.30
529.36
3,303.94
201
一般公共服务支出
0.04
0.04
20104
发展与改革事务
0.04
0.04
2010450
事业运行
0.04
0.04
208
社会保障和就业支出
41.80
41.80
20805
行政事业单位养老支出
41.80
41.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.25
28.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.56
13.56
210
卫生健康支出
9.30
7.50
1.80
21007
计划生育事务
7.50
7.50
2100799
其他计划生育事务支出
7.50
7.50
21099
其他卫生健康支出
1.80
1.80
2109901
其他卫生健康支出
1.80
1.80
212
城乡社区支出
3,615.33
328.19
3,287.14
21201
城乡社区管理事务
921.77
328.19
593.58
- 8 -
2120101
行政运行
328.19
328.19
2120102
一般行政管理事务
593.58
593.58
21202
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
2120201
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
21203
城乡社区公共设施
545.15
545.15
2120303
小城镇基础设施建设
545.15
545.15
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
27.40
27.40
2120803
城市建设支出
27.40
27.40
21299
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
2129901
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
213
农林水支出
15.00
15.00
21305
扶贫
15.00
15.00
2130599
其他扶贫支出
15.00
15.00
221
住房保障支出
151.83
151.83
22102
住房改革支出
151.83
151.83
2210201
住房公积金
50.80
50.80
2210203
购房补贴
101.03
101.03
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
- 9 -
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金预算
财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3,805.86
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
27.40
二、外交支出
34
三、国有资本经营财政拨款
3
三、国防支出
35
4
四、公共安全支出
36
5
五、教育支出
37
6
六、科学技术支出
38
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
8
八、社会保障和就业支出
40
41.80
41.80
9
九、卫生健康支出
41
9.30
9.30
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
3,615.33
3,587.93
27.40
12
十二、农林水支出
44
15.00
15.00
13
十三、交通运输支出
45
- 10 -
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
15
十五、商业服务业等支出
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援助其他地区支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
19
十九、住房保障支出
51
151.83
151.83
20
二十、粮油物资储备支出
52
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十四、债务还本支出
56
25
二十五、债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本年收入合计
27
3,833.26
本年支出合计
59
3,833.26
3,805.86
27.40
年初财政拨款结转和结余
28
年末财政拨款结转和结余
60
一般公共预算财政拨款
29
61
政府性基金预算财政拨款
30
62
国有资本经营预算财政拨款
31
63
总计
32
3,833.26
总计
64
3,833.26
3,805.86
27.40
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
- 11 -
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
项
目
本年支出
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
3,805.86
529.32
3,276.54
208
社会保障和就业支出
41.80
41.80
20805
行政事业单位养老支出
41.80
41.80
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
28.25
28.25
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
13.56
13.56
210
卫生健康支出
9.30
7.50
1.80
21007
计划生育事务
7.50
7.50
2100799
其他计划生育事务支出
7.50
7.50
21099
其他卫生健康支出
1.80
1.80
- 12 -
2109901
其他卫生健康支出
1.80
1.80
212
城乡社区支出
3,587.93
328.19
3,259.74
21201
城乡社区管理事务
921.77
328.19
593.58
2120101
行政运行
328.19
328.19
2120102
一般行政管理事务
593.58
593.58
21202
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
2120201
城乡社区规划与管理
494.92
494.92
21203
城乡社区公共设施
545.15
545.15
2120303
小城镇基础设施建设
545.15
545.15
21299
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
2129901
其他城乡社区支出
1,626.09
1,626.09
213
农林水支出
15.00
15.00
21305
扶贫
15.00
15.00
2130599
其他扶贫支出
15.00
15.00
221
住房保障支出
151.83
151.83
22102
住房改革支出
151.83
151.83
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
- 13 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
495.72
302
商品和服务支出
24.96
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
51.13
30201
办公费
14.37
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
257.33
30202
印刷费
0.09
30702
国外债务付息
30103
奖金
4.48
30203
咨询费
310
资本性支出
1.10
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
54.26
30205
水费
31002
办公设备购置
1.10
30108
机关事业单位基本养老保
险缴费
34.50
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
17.13
30207
邮电费
2.65
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
14.50
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
0.09
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房公积金
51.03
30212
因公出国(境)
费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
11.27
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
- 14 -
303
对个人和家庭的补助
7.53
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职(役)费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
5.67
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
7.53
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众
性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行
维护费
2.04
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费
用
30299
其他商品和服
务支出
0.13
人员经费合计
503.26
公用经费合计
26.06
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
- 15 -
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
预算数
决算数
合计
合计
因公出国
(境)费
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务用车购
置及运行费
公务接待费
公务用
车购置
及运行
费
合计
公务接待费
因公出国
(境)费
合计
因公出国
(境)费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车运
行费
小计
公务用车
购置费
公务用车运
行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.05
2.05
2.05
2.04
2.04
2.04
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
- 16 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
项
目
年初结转和
结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本
支出
项目支
出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
27.40
27.40
27.40
212
城乡社区支出
27.40
27.40
27.40
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
27.40
27.40
27.40
2120803
城市建设支出
27.40
27.40
27.40
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
- 17 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09 表
部门:深圳市大鹏新区坝光开发署
单位:万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
合计
- 18 -
三、深圳市大鹏新区坝光开发署2020 年度部门决算情
况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020 年度年初结转和结余0.1 万元,本年收入3,833.3
万元,本年支出3,833.3 万元,用事业基金弥补收支差额0
万元,结余分配0 万元,年末结转和结余0.1 万元。
本年收入3,833.3 万元,比2019 年度减少了1,704.38
万元,减少了30.78%。
本年支出3,833.3 万元,比2019 年度减少了1,704.41
万元,减少了30.78%。主要原因是:深圳国际生物谷坝光核
心启动区展示厅工程基本建设完成,进入试运营阶段,工程
费用减少。
(二)收入决算情况说明
2020 年度收入决算3,833.3 万元,其中:财政拨款收入
3,833.26 万元,占比100.00%;上级补助收入0 万元,占
比0%;事业收入0 万元,占比0%;经营收入0 万元,占
比0%;附属单位上缴收入0 万元,占比0%;其他收入0.05
万元,占比0%。
(三)支出决算情况说明
2020 年度支出决算3,833.3 万元,其中:基本支出
529.36 万元,占比13.81%;项目支出3,303.94 万元,占比
86.19%;上缴上级支出0 万元,占比0%;经营支出0 万元,
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占比0%;对附属单位补助支出0 万元,占比0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年度财政拨款收入总计3,833.26 万元,其中:一
般公共预算财政拨款3,805.86 万元,政府性基金预算财政
拨款27.4 万元。与2019 年度相比,本年度财政拨款收入减
少了1,704.38 万元,减少了30.78%。
2020 年度财政拨款支出总计3,833.26 万元,其中:社
会保障和就业支出41.8 万元,卫生健康支出9.3 万元,城
乡社区支出3,615.33 万元,农林水支出15.00 万元,住房
保障支出151.83 万元。
与2019 年度相比,本年度财政拨款支出减少了1,704.38
万元,减少了30.78%,主要原因是:1.一般公共服务支出减
少403.71 万元,2020 年减少“十四五”规划前期研究和专
项规划编制项目预算,基本支出从“一般公共服务支出”调
整为“城乡社区管理事务——行政运行”;2.城乡社区支出
减少1,312.94 万元,减少深圳国际生物谷坝光核心启动区
展示厅工程项目支出。
与2020 年度预算数3,649.19 万元相比,2020 年度财政
拨款支出增加184.11 万元,主要原因是:1. 2020 年预算数
批复不包括深圳国际生物谷坝光核心启动区展示厅项目经
费以及年中新增的坝光核心启动区坝光展示厅景观及夜景
照明工程项目经费;2.年中新入职2 名在编职员,基本支出
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中人员经费相对应增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算3,805.86 万
元,其中基本支出529.32 万元,项目支出3,276.54 万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算529.32
万元,其中工资福利支出495.72 万元,对个人和家庭的补
助7.53 万元,商品和服务支出24.96 万元,资本性支出1.1
万元。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算
为7.2 万元,其中,因公出国(境)经费0 万元,公务用车
运行费4.5 万元,公务接待费2.7 万元。经预算调整后,公
务用车运行费2.05 万元,公务接待费0 万元。2020 年度一
般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算2.04 万元,占
年初预算数99.51%,比2019 年度“三公”经费4.14 万元减
少了2.1 万元,同比减少了50.72%。减少的原因是贯彻落实
中央、省、市关于过“紧日子”的文件要求,严格按照《关
于贯彻落实“树立过紧日子思想严控一般性支出”有关事
项的通知》和《大鹏新区增收节支过“紧日子”三年行动方
案(2019-2021)》任务要求,以目标为导向,严控“三公”
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经费支出。
1.因公出国(境)费支出0 万元,与2020 年度年初预
算数及全年预算数一致,与2019 年度决算数一致,同比无
增加无减少。原因是2020 年度没有因公出国(境)计划或
者参加其他单位组织的出国交流活动。同时2020 年度初预
算数为0 万元,大鹏新区因公出国(境)经费完全按零基预
算的原则,在实际执行中根据计划动态调配使用,报财政部
门审批后再行调剂列支。2020 年度我署未产生因公出国(境)
费用,全年使用财政拨款参加其他单位组织的出国(境)团
组0 个,0 人次。
2.公务用车运行费支出2.04 万元,与2020 年度全年调
整后的预算数基本一致,比年初预算减少2.46 万元,比2019
年度支出决算减少2.1 万元,减少的主要原因是我署强化公
务用车管理,节约了公务用车运行维护费开支。公务用车购
置费支出0 万元,与2020 年度年初预算数及全年预算数一
致,购置数量为0。我署公车实际保有量为1 辆,为定编车
辆。
3.公务接待费支出0 万元,与2020 年度全年调整后的
预算数一致,比年初预算减少2.7 万元,与2019 年度决算
数一致,同比无增加无减少。原因是认真落实中央八项规定
精神,严格控制接待人数和接待规模。全年共接待0 批次,
0 人次。
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(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余
0.00 万元,本年收入27.40 万元,本年支出27.40 万元,年
末结转和结余0.00 万元。其中项目支出为27.40 万元,是
政府投资项目支出,用于城乡社区支出。
(九)国有资本经营预算财政拨款支出
无。
(十)预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我署已按要求编制整体支出绩
效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和
重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体支出绩效
自评,部门整体绩效评价报告,详见附件1。
组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效
自评,其中,一级项目5 个,二级项目16 个,共涉及财政
资金3,833.40 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对大鹏新区重点片区项目数字影像采集测绘项目
开展部门评价,共涉及1 个项目,涉及财政资金27.4 万元。
该项目由我署自行开展绩效评价,评价结果表明该项目立项
依据充分、资金安排合理、工作完成率较好、成本控制显著,
达到年初设定的各项工作目标。总体来说,大鹏新区重点片
区项目数字影像采集测绘项目实施虽取得了较为显著的成
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效,但仍需要进一步加强项目过程管理,提高项目实施效果。
2.项目绩效自评结果。
我署在2020 年度部门决算中反映“一般管理事务”“其
他城乡社区事务”“财政专项资金”“政府性基金”“政府投
资项目”等5 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,
详见附件2。
(1)一般管理事务绩效自评综述:根据年初设定的目
标,项目自评得分100 分。项目全年预算数593.59 万元,
执行数593.58 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成
情况:项目按照计划有序开展,项目管理得到有效监督,资
金使用规范,项目绩效目标完成情况良好。
(2)其他城乡社区事务绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数2,105.25
万元,执行数2,104.99 万元,预算执行率99.99%。项目绩
效目标完成情况:项目按照计划有序开展,项目管理得到有
效监督,资金使用规范,项目绩效目标完成情况良好。
(3)财政专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定
的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数15 万元,
执行数15 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:
项目按照计划有序开展,项目管理得到有效监督,资金使用
规范,项目绩效目标完成情况良好。
(4)政府性基金项目绩效自评综述:根据年初设定的
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目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数27.4 万元,
执行数27.4 万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情
况:项目按照计划有序开展,项目管理得到有效监督,资金
使用规范,项目绩效目标完成情况良好。
(5)政府投资项目绩效自评综述:项目全年预算数
545.8 万元,执行数545.15 万元,预算执行率99.88%。项
目绩效目标完成情况:本年度按照年初确定的建设目标和计
划工期完成年度项目任务,整体项目实施(完成)的工作效
率、工程质量、安全文明施工等情况良好。
3.部门评价项目绩效评价结果
《大鹏新区重点片区项目数字影像采集测绘项目支出
部门评价报告》, 详见附件3。
(十一)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明。
我署属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。
2.政府采购支出情况说明。
我署2020 年度政府采购支出总额1,409.49 万元,其中:
政府采购货物支出177.92 万元、政府采购工程支出0 万元、
政府采购服务支出1,231.57 万元。授予小微企业合同金额
533.24 万元,占政府采购支出总额的37.83%。
3.国有资产占用情况说明。
截至2020 年12 月31 日,我署实有1 辆公车,暂未录
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入资产系统,实为定编车辆;无单价50 万元以上通用设备,
无单价100 万元以上专用设备。
4.部门需要说明的其他特殊事项。
无。
四、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收
入”、“事业收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的
结余资金。
(二)支出科目
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以
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后年度继续使用的资金。
4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事
业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出,包括
办公费、水电费、物业管理费、租赁费、培训费、公务用车
运行维护费等。
(三)“三公”经费
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作
人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置
费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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