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深圳市社会保险基金管理局福田分局2020年度部门决算
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- 1 -
深圳市社会保险基金管理局福田分局
2020 年度部门决算
目录
一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部
门决算表
三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部
门决算情况说明
四、名词解释
- 2 -
一、深圳市社会保险基金管理局福田分局概况
(一)部门职责
深圳市
会
险
管理局福
分局
社
保
基金
田
的主要职责是:贯
执
计划
局
彻
行市社会保险基金管理
下达的工作任务及
。负责
办
经
辖区养老、
参保和费
工伤和失业等保险等社保基金的
用
收
征
、
遇
核
待
审
、支
和
作
付
服务工
;
属
医疗
的征收
家
统筹
费
相关险种项
待
的
以及
目
遇
审核、服务、管理
社会
和
关系转移
;对
执
遵
接续工作
辖区内用人单位和员工
守
行社会保险政
策、法规情况的监督检查,依法纠正和处理违规行为;
责
负
、
。
福田辖
会
险
面的
询
信
工
区社
保
方
咨
投诉和
访
作
(二)机构设置
门
部
没
下属单
我
有
位,
门
照部
决算编
要
按
报
求,单独编
本
门
。
制
部
决算
- 3 -
二、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部
门决算表
收
出决算总表
入支
公开01 表
门:
部
深圳市社会保险基金
理局福田分局
管
:
单位
万元
收入
支出
项
目
行次
决算数
项
目
行次
决算数
栏
次
1
栏
次
2
一、一
公共
算
政
收
般
预
财
拨款
入
1
7,548.74 一、一般公共
务
出
服
支
31
二、政
基
财政
府性
金预算
拨款收入
2
二、
交
出
外
支
32
三、
本
有资
财
款收入
国
经营预算
政拨
3
三、国防支出
33
、
四
上级补助收入
4
、
四
公共安
支出
全
34
、
五
事业收入
5
、
五
教育支出
35
3.84
六、经营收入
6
六、
术
科学技
支出
36
七、附属单位上缴收入
7
七、
体育
传
支
文化旅游
与
媒
出
37
八、
他
入
其
收
8
443.14 八、社会
障
就业
保
和
支出
38
6,486.26
9
九、卫
支出
生健康
39
174.39
10
十、
出
节能环保支
40
11
十一、
乡
区支
城
社
出
41
12
十二、
支
农林水
出
42
13
十三、
通运输支出
交
43
14
十
、
四
资源勘探工业信息等支出
44
15
十
、
五
业服务业等支出
商
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
19
十九、
障支
住房保
出
49
1,327.38
20
二十、粮
物
备
出
油
资储
支
50
21
二十一、
本
国有
经
预算
资
营
支出
51
- 4 -
22
二十二、灾
及应
害防治
急管理支
出
52
23
二十三、其
支
他
出
53
24
二十
、
本
四
债务还
支出
54
25
二十
、
五
付息支出
债务
55
26
二十六、抗疫特别国债安排的支
出
56
本
计
年收入合
27
7,991.87
本
计
年支出合
57
7,991.87
使用非财政拨款结余
28
结余分配
58
年初结转和结余
29
11.58
末
年
结转和结
余
59
11.58
计
总
30
8,003.46
计
总
60
8,003.46
:
注
1.本
门本
末
。
表反
部
度
收
和年
结
结
情况
映
年
的总
支
转
余
2.本
。
表
位转
在
数
差
套报
金额单
换时可能存
尾
误
- 5 -
- 6 -
- 7 -
- 8 -
- 9 -
- 10 -
- 11 -
- 12 -
- 13 -
三、深圳市社会保险基金管理局福田分局2020 年度部
门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020
度收
年
、
计
支总
8,003.46
,
元
与
万
2019 年度收、
支总计9,315.08 万元相比,减少1,323.21 万元,减少14.2%。
:
主要原因是
一是机构改革,
划
职能
转,根据“费随事转,
费随人转”的原则,2020
划
局
年
拨部分指标至医保
,使预算
少
减
收支
。二
受
情影
是
疫
响,根
政
据市财
局《
一
关
步加
于进
大力
一
压减
般
出调整优化
出
构
知
度
性支
支
结
的通
》
一
压减
般
。
开支
性
(二)收入决算情况说明
2020
计
年度收入合
7,991.87
,
:
万元
其中
财政拨款收
入7,548.74 万元,占94.5%;其他收入443.14 万元,占5.5%,
其他收入为
。
福田区财政拨款资金
(三)支出决算情况说明
2020
计
年度支出合
7,991.87
,
:
本
基
支
万元
其中
出
5,218.72 万元,占65.3%;项
支
目
出2,773.15 万元,占34.7%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020 年
拨
收
度财政
款
入7,548.74
,
一
元
全
为
般公
万
部
;
算财政拨款
入
共预
收
与2019 年
政拨款收
度财
入9,315.08
,
少
万元相比
减
1,766.34 万元,
少
减
19%。
2020 年度财政拨款支出7,548.74
,
一
为
万元
全部
般公
共预算财政拨款支出;与2019 年度财政拨款支出9,315.08
- 14 -
万元相比,
少
减
1,766.34 万元。
原因是
主要
:因2019 年机
,
构
革
单位
分
隶
深
医疗
险基金
改
我
部
人员转
至
圳市
保
管理
,
局
2020
少。
年人员经
及
目
相应减
费
项
经费
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财
拨款
政
支出决算总体情况。
2020
一
计
款
年度
般公共预算财政拨
支出合
7,548.74万
元,其中:本
基
支出5,218.72万元,项目支出2,330.02万元。
与2019
计
年度支出合
9,315.08
、
本
万元
基
支出6,482.07万
、
元
项目支出2,833.01
,
少
万
相
分别
元
比
减
1,766.34万元、
少
减
1,263.35
元
万
、
少
减
502.99万元。
要原
是
主
因
:因2019
年
改革
机构
,我单位
分
员
至医保
部
人
转隶
,根据“费随事转,
费随人转”的原则,2020年度
本
少
出
基
支出及项目支
相应减
。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020
一
拨款年初
年度
般公共预算财政
预算6,335.44万
元,
计
支
合
出
7,548.74万元,完
预
的
成年初
算
119.2%。主要
:
用于
下方面
以
教育(类)支出3.84万元,占0.1%;初
算
年
预
为30
元
万
,
完成年
预算
初
的12.8%。
小
:
决算数
于预算数的主要原因是
是
主要原因
年初因疫情影响,
训
无法开展培
以及根据市财政
局《
一
大力
一
性支出调
化
出
构
关于进
步加
度压减
般
整优
支
结
》,对
的
知
通
训
培
支出进
压
行
减。
(类)
会保
和就业
社
障
支出6,043.12
,
万元
占80.1%;
年初
算
预
为4,861.52万元,
成年初预
的
完
算
124.3%。决算数
大于预算数的主要原因是:年中增人增资,人员经费和项目
- 15 -
。
(
)
经费增加
行政事业单位离退休
款
支出774.3
,
万元
年
初预算为419.2万元,变动超过20%主
因
增加
休
要
为
退
人员项
本
目
费
员工
调整引
基
养老保险
费
出
经
及人
资
起的
缴
支
及职
。
业年金缴
支出
费
的增加
计划
(类)
医疗卫生与
生育
支出174.39
,
万元
占2.3%;
算
年初预
为125.4
,
万元
完成年初预算的139.1%。
大
决算数
于预算数的主要原因是:
引起医疗
缴
基
人员工资调整
保险
费
。
提高
数
(类)
房
出
住
保障
支
1,327.38
,
元
万
占17.6%。
初预
年
为
算
1,318.52万元,
年初预算的
完成
100.7%。
大
算
于
决
数
预
数的主要
因是
算
原
:人员正常晋级及工资调整引起住房公积
。
缴
金
费基数提高及房改住房补贴支出增加
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020
一
本
出数
年度
般公共预算财政拨款基
支
5,218.72
万元,与2019 年度
出
支
数6,482.07 万元
比
相
,减少1,263.35
万元,
少
减
19.5%,
要
是
主
原因
:2019 年
构改革
机
,2020 年
度较2019 年度
少
在编人
数
员
减
,
少
人
费及公用
费减
员经
经
。
本
类
来
:
从基
支出
别
看
人员经费4,643.62
,
万元
主要
本
资
包括基
工
、津贴补贴、奖金、
本
机关事业单位基
养老保
险缴费、职业年金缴费、
本
保险缴费
职工基
医疗
、
社
其他
会
保
缴费
障
、
他
利
出
其
工资福
支
、
费
退休
、奖
金
励
;公用经费
575.1
,
办
、
、
、
、
万元
主要包
公
印
水费
电费
电
括
费
刷费
邮
费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、
训
培
费、委托业
费
务
、工会经费、福利费、
车
公务用
运行维护费、其他交通
- 16 -
、
、办
。
出
公设备
费用
其他商品和服务支
购置
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况说明
1.“三公”
。
费
政拨
支
总
情
明
经
财
款
出决算
体
况说
2020年度“三公”经费
拨款决算数
财政
为8.52万元,较
2019年度
算数
决
9.61万元,
少
减
1.09
,
少
万元
减
11.3%;较
2020年度预算数11
少
万元减
2.48
,
少
万元
减
22.5%。2020年
度“三公”
小
出
经费支
决算数
于预算数的主要原因是:我分
落
八
厉行节约
局认真贯彻
实中央
项规定精神和
要求,
一
进
步
从
控制
严
“三公”经费开支。2020年度“三公”
财政
经费
拨
少
款支出
数比上年度
出
减
要原因是
决算
支
数
的主
:2020
度
年
无因公出国出(境)
车
经费及公务用
购置费,
车运
公务用
行
少。
费减
2.“三公”
。
经费财政拨款支出决算具体情况说明
(1)因公出国(境)
。
费
2020年度
(
)
公出国出
费
出
因
境
经
支
0
,
元
我
因
万
市
公
出国(境)
费
基预
原则编
经
按零
算
制,
度中根据市
公
国
年
因
出
计划
议
计划
会
审定
动
调配
预审
态
使用,因此因公出国(境)经
费年初预算数为零。与2019年度决算数0万元相比,无变化。
:
主要原因是
2020年度无因公
(
)
出国
境
费用支出。
(2)
车
。
公务用
购
运
费
置及
行
2020年度
车
公
用
运
费
务
购置及
行
支出8.52万元,较2020
度预算
年
数10.5
少了
元减
万
1.98
,
万元
与2019年度
算
决
数
- 17 -
9.61
,
少
元相比
减
万
1.09
,
少
元
减
万
11.3%。
:
主要原因是
年初因疫情影响,
少
数
公务出行的次
减
,
车
公务
使用频次降
。
低
1
车
。
公务用
运行维护费
2020年度公务用车运行维护费8.52万元,主要是按规定
车
料
保
的
务用
燃
留
公
的
费、
费
维修
、
桥
费
过
过路
、保
费等
险
支出。较2020
度预算数
年
10.5
少了
万
减
元
1.98
元
万
,与2019
年度决算数9.61
,
少
元相
万
比
减
1.09
,
少
万元
减
11.3%,主
要原因是:年初因疫情影响,
少
务
公
出行的次数减
,
车
公务
。
使用频次降低
2
车
。
公务用
购置费
2020年度
车
际支出
公务用
购置费实
0
,
万元
年
算
当
预
数
为0。与2019年度决算数0万
相
变化
元
比无
。要原因
主
是:2020
车
度无公务用
置
预
年
购
费
算。2020
度深圳市
会保
年
社
险基金
车
管理局福田分局公务用
保有量为3
。
辆
(3)
。
公务接待费
2020年度公务接待费支出0 万元,未发生公务接待支出。
较2020 年度预算数0.5
少了
元减
万
0.5 万元,与2019 年度
算
决
数0 万元
比
相
,无变化。主
原
要
因是:2020 年度
公务
无
接
支出
待费
。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
明
本单位2020年
无
府
金预算财
拨款
度
政
性基
政
收入支出。
- 18 -
(九)国有资本经营预算财政拨款支出
本单位2020
本
。
支
年度无国有资
经营预算收入
出
(十)预算绩效情况说明
1.
。
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,
险基金管
福
深圳市社会保
理局
分
田
局
,
落
已按
求
体
出
目标
围绕政
要
编制整
支
绩效
并
策
实、
计划
年度
实施、
大
重
工
任
重
项目开
以及
点
作
务和
展
资金管理
使用等情况,
评
开展整体支出绩效自
。(
门
部
整体绩效评价
报告,详见附件1:2020
门
年度部
整体绩效自评报告)
对
组织
2020
一
公共预算
支
全
开展
效
年度
般
项目
出
面
绩
,
,一
中
项
自评
其
级
目0
,二级项
个
目16
,
个
共涉
政
及财
资金2,330.02 万元,一般
共
项目支出
额的
占
公
预算
总
100%。
2.
门
。
部
决算中项目绩效自评结果
险
深圳市社会保
基金管理局福田分局在2020
门
年度部
决算中反映“
采
待支付以前年度政府
购”等16 个项目绩效
,
评
果
体各
目
评
自
结
具
项
支出自
表,详
件
见附
2:2020 年度
项目支
效自评表
出绩
。
(1)
采
:
待
付
前
政府
购绩
自评
支
以
年度
效
综述
根据年
,
初设定的目标
项目自评得分99
。项
分
目全年预算数5.9
万元,执行数5.9 万元,
执
预算
行率100%。项目绩效目标完
成情况:2020 年1 月,
一
大
时启用刚
完
的
北侧
及
装修
成
楼
厅,
作为咨询、取
和
区
号
等候
,在
情期间
疫
,
了办
分散
事人
有效
- 19 -
群,2020 年9
对
月
项
工程进行
收合
该
装修
验
格,办理竣工结
算,
了
按照合同规定支付
工程尾款。发现的主要问题及原因:
无。
一
:
下
步改进措施
无。
(2)
:根据年初
的
社保志愿服务绩效自评综述
设定
目
,
标
目自
得
项
评
分93.8
。
目
年
数
分
项
全
预算
34.56
,
万元
执行数32.35
,
执
万
算
行率
元
预
93.6%。项目
效
标
绩
目
完成
情况:通过
项目
该
的实施,招募社保志愿者,进驻社保业务
大厅,
大
驻
常
业务
厅的志愿者人数维持在8 人,
办
为
事群众
提供取号指引、
指引等志
务
自助终端操作
愿服
,
办
便
群
方
事
众,
了
大
高
务
服
平
提
社保业
厅
务水
。发
的主要
及原因
现
问题
:
无。
一
:
下
改
措
步
进
施
无。
(3)少儿
办
:
医保协
费
增绩
新
效自评综述
根据年初设
,
得
定的目标
项目自评
分87
。
分
项目全年预算数15 万元,
执行数1.43
,
执
万元
预算
行率9.5%。项目绩效目标完成情
况:
少儿
按照
医保
人
参保
数,每生3 元的
准
标
,对
办少儿
代
、
大
办
医
的
足额
放代
费
学生
保
学校
发
。
类
各级各
学校
督促
(含
)
办
幼
机
照职责及
为在
托
构
依
时
校学生
理参保登记及缴费,
保
尽量做到应保尽
,保障学生人身健康与安全,减轻学校和
家庭负担,促进社会和谐稳定。
计
据参保人
根
数统
,2020 年
少儿
参
度
加
、大学生
保
为
医
单位数
249 家,
办
应
代
费
发放
金
额为64.11
。
:
万
现的主要问
及
因
元
发
题
原
2020
共
年度
为
176
办
家学
发放
校
代
费55.3 万元,发放覆盖率为86%,小于
- 20 -
预期的90%
,
要
的目标
主
因为福田区2020 年度大
儿
批幼
园、
小
办
办
学民
转公
或更名,人员变动,未
补
及时申请该项经费
贴。
少儿
该项
考
到
保参
人
造
的
经费
目为
虑
医
保
数增加
成
项目
口申请
增经费
缺
的新
,少儿医保、大
办
生
保
项目不
学
医
协
费
足
付部
支
分由该项目支出,
执
较
因此项目
行率
低。
一
下
步改
措
进
施:坚持细化预算编制,提高预算编制的准确性,进而
执
提高全年预算
行率。
(4)预算准备金
效
评
述
绩
自
综
:根
年
的
标
据
初设定
目
,
自评
分
项目
得
98.5
。
分
项
年预算数
目全
15.72
,执
万
行
元
数14.88 万元,
执
算
行率
预
94.6%。项
绩效
目
目标完成情况:
2020 年度因新冠疫情的影响,
局
我分
预算准备金用于购买口
罩,消毒水,体温检测设备等防疫物资,
我分局应
有效保障
目
常
行
急项
正
运
,应
项
率
急
目完成
达100%。发
主要
题
现的
问
:
及原因
无。
一
:
下
步改进措施
无。
(5)
:
保
公众服务
费绩
社
业务
经
效自评综述
根据年初
设定的目标,
得
项目自评
分96.5 分。项目全年预算数285.3
万元,执行数285.3 万元,
执
预算
行率100%。项目绩效目标
完成情况:
本
通过
项目
展
的开
,
劳
公司
请
遣
向
务
聘
劳务派
员
工24
三
及向
方购买
人以
第
5
,
员用于社保
询
务
名人
咨
服
在
一
程度上缓
我分
定
解
局人手不足的问题。
力
但因人
资源市场
本
工
整体用
成
上涨,对临聘人员工资进行调整,临聘人员年
度薪资整体上涨14%。
对
,
人员相
稳
员
动
劳务派遣
定
人
变
不
- 21 -
大,人员
动
流
性为8.3%,对
较
务
熟
业
为
练,
员年
考核合
人
度
达
格率
100%,
对
参保服务
满
度
象
意
为92%。
现的主要
题
发
问
:
及原因
无。
一
:
下
步改进措施
无。
(6)
:
,
述
租赁费绩效自评综
根据年初设定的目标
项
目自评得分94.9
。
分
项目全年预算数210
,执
万元
行数
208.78
,
执
预算
行率
万元
99.4%。
绩
目
完成
况
项目
效
标
情
:
米
平
按照每
方
100
大
二
元
格租
海天
厦
的价
赁
、三
南边
楼中
共
2281.54
米办
,
,
平方
用
按
支付租金
年共
公
房
季度
全
支付
273.78
,
,
万元
因租金上涨
申请新增拨款65
(
目
万元
项
名
:
(
))
。
称
租赁费
新增
用于租金支付
通过该项目的实施,
了
办
场地
保障
分局的正常
公
,
本
成
控
好
制良
,
办
赁
场所
租
公
部
全
在用,
作
员
度达
工
人
满意
95%。
现的主
题及原因
发
要问
:
因
情
响
疫
影
,
长
假期延
春节
,办
少
计
公
所实
场
际开放天数
于
划开放天数,
办
略
租赁
公场所使用率
低于预期。
一
下
步改进
:
措施
,
对
加强绩效监控的应用
及时
绩效目标进行调整。
(7)
:
,
零星修缮
自
综
根据
初
目
绩效
评
述
年
设定的
标
项
评得
目自
分99.7
。
分
项目
预算数
全年
40
,执
万元
行数
38.98
,
执
元
行率
万
预算
97.5%。
:
项目
效目
绩
标完成情况
通过向专业的公司购买服务,对
脑
电
、打印机、网络设备等
办公设备进行驻点维修维护,
本
了
办
基
覆盖
分局的全部
公设
备,能及时
维
需
响应
护
求;对办公场
及
套
施
所
公共配
设
维修
维护,
修验收
率达
维
合格
100%,
了
大
保障
业
厅
备
运
务
设
正常
- 22 -
转,
了
大
改善
田分
福
局业务
厅的工作服务环境。发现的主要
:
及
问题
原因
无。
一
:
下
步改进措施
无。
(8)文书邮寄费绩效自评综述:
标
根据年初设定的目
,
项目自
分
评得
89.1
。项
全年
算
分
目
预
数24
,执行
万元
数
20.83
,
执
万
算
行
元
预
率86.8%。
:
项目绩
标完成情况
效目
2020 年度
寄
数量
邮
邮件
1.26
,
万份
预期
占
数量的79%。其
中:
大
的
养老待遇决定书
部分通过邮寄
方式送达,约占整个
邮寄数量的30%,
,
了
。
通过邮件的寄送
节约
参保人的时间
一
,
少
疑难案件
发
取
的方
减
调
的
些
通过
函
证
式
的实地
查
次
数,工作
员满意
人
度达95%。发现的主要
题
原
问
及
因:因2020
年度疫情
响
影
,社保“不见面”办理,
较
长
邮寄费用
上年增
较多,
算
调增项目预
4 万元,但由于省外邮寄数量占比增加,
本
较
平均单位邮寄成
上升
预期上涨32%。
一
:
步改进措
下
施
,
持
化
算编
提
编
的
性
坚
细
预
制
高预算
制
准确
。
(9)
采
:
,
政
购绩效
综述
根据年
设
的
府
自评
初
定
目标
项目自评
分
得
96.7 分。项目全年预算数26.9 万元,执行数
24.3 万元,
执
预算
行率90.3%。
目
项
绩效目标完成情况:完
成30 台台式电脑,12 台交换机,10
采
台高拍仪的
购,更新
了
办公设备
员工的
。采购
验
合
率达
设备
收
格
100%,采
设
购
备
率
使用
达90%,设
用人
满意度
备使
员
达95%。
现的主要问
发
:
计划采
及
因
题
原
原
购12
,
台激光打
机
但
印
因报废流程尚
执
在
行中,
数
我分局人均打印机台
超标,采
计划未
购
获批准。
- 23 -
一
下
步改进措施:对固定资产加强管理,提高固定资产利用
,对
办
。
率
达到报
限
固
资产
时
手
效
废年
的
定
及
理报废
续
(10)员
费
额经
(新增)绩效自
述
评综
:根据年初
定
设
,
目
目自评得
的
标
项
分93.4
。
分
项目全年预算数36.04 万
,执
元
行数28.51
,
执
万元
预算
行率79.1%。
绩
项目
效目标
完成情况:优化员额人员队伍管理,对分局临聘人员进行薪
,
长
调整
年均
增
为
资待遇
待遇
率
14%,对
持临
人
保
聘
员的稳
定性,
了较
提
员专
素质起
的作用
高人
业
到
好
,临聘
员
动
人
流
性为8.33%,年度考核
格率
合
为100%。发现的主要问题及原
:
因
无。
一
:
下
步改进措施
无。
(11)少儿医保、大
办
学生医保协
费绩效自评综述:根
,
据年初设定的目标
项目自评得分95.9
。
分
项目全
算
年预
数55.4
,执
万
行数
元
55.3
,
执
元
率
万
预算
行
99.8%。
目
项
目标
成情况
绩效
完
:
少儿医保参保人
按照
数,每生3 元的标
准,对
办少儿
代
、大
办
学生
保的
医
学校足额发放代
费。督促
类
各级各
学校(
机
含幼托
构)
办
依照职责及时为在校学生
理
参保登记及缴费,尽量做到应保尽保,
障学生人
康
保
身健
与
安全,减轻
校
负
学
和家庭
担,促
会和
稳定
进社
谐
。根
保
据参
计
人数统
,2020
少儿
年
参
度
加
、大学
保单位数
生医
为249 家,
办
应发放代
费金额为64.11 万元,2020 年度共为176 家学校
办
代
发放
费55.3 万元,发放覆盖率为86%,其中:少儿医保、
大
办
学生医保协
费项目支付55.29 万元,少儿
办
新
医保协
费
- 24 -
增项目支付1.43
。
:
万
发
的主
问
因
要
元
现
要
题及原
主
因为
福田区2020 年度大
儿
、小
办
办
,
批
学民
转公
或
名
幼
园
更
人
员变动,未及时申请
项经
该
费补贴。
一
下
步改进措施:因征
划
收职能
转至税务,根据“费随事转”原则,2021 年度不再
申请该项目经费。
(12)
效自评综
社保政策法规宣传业务绩
述:
据
初
根
年
定的
标
设
目
,
评
分
项目自
得
98.8 分。
目全
预算数
项
年
10 万
元,执行数8.81 万元,
执
预
行
算
率88.1%。项
效目标完
目绩
:
情况
成
完成20
、
、
、
万份养老
工伤
失业
征收等政策宣传
料
资
、折页、申报表等的印刷,
料
宣传资
印刷合格率达100%,
料
及时更新宣传资
,
办
对
了
保知识的
程
有
使
事群众
社
知晓
度
一
的提
定
高。发
要
题
因
现的主
问
及原
:无。
一步改进
下
措施:
无。
(13)租赁费(新增)绩
自
述
效
评综
:根据年
设定
初
的
目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数65
元
万
,执行
数65
,
执
万元
预算
行率100%。
:
项目绩效目标完成情况
及
办
时续租
公场所,
额支付海
版
租
费用
按合同金
天出
社
金
,保
办
障
的
常
公场所
正
使用。发现
主要问
原因
的
题及
:无。
一
下
:
步
进
施
改
措
无。
(14)
件调查取
费绩
案
证
效自评综述:根据年初设定的
,
得
目标
项目自评
分81.1
。
分
项目全年预算数39.2 万元,
执行数9.36 万元,
执
预算
行率23.9%。项目绩效目标完成情
- 25 -
况:2020 年度完成养老、征收、工伤、稽核
疑
调
等
难案件
查
取
社保
遇的追
件调查
证及
待
偿案
9 宗,全
外
调
件均
部
出
查案
完成
查目
调
的,调查工作质量达标率100%。发现的主要问题
原
及
因:受疫情影响,
本
未
上半年基
上
外出调查,
对
我分局
小
讨
疑难案件主要通过
组
论,
来
函的形式
发
完成,实
外
际
出
小
计
调查
案
于
的
数
的
件宗数
预
案件
,
执
较
项
预算
行
目
率
低。
一
下
步改进措施:坚
细
算编制
持
化预
,提
预算
高
编制的准确
性,对
的
于确实因客观原因无法完成
,
对
及时
项目进行调整
调剂。
(15)
:
档案整理费绩效自评综述
根据年初设定的目
标,项目自
分
评得
99.9 分。项
全年
算
目
预
数20 万元,执行
数19.88 万元,
执
算
行
预
率99.4%。项目绩
标完成情况
效目
:
2020
度
整
案
年
共
理档
48
。
料
,
万页
档
材
完
案
整率达标
档案
,
本
整理及时
单页档案整理成
为0.42
,
元
低于预期的0.5
本
元每页的整理成
,
本
通过
项目的开展,
了
实现
档案可快速
找
查
、
的目标
调取
,为
工
提
及时
业务
作
供
、
确
信
准
的参考
息,
项
理人
满意度
目管
员
达95%。
:
现的主要问
及
因
发
题
原
无。
一
:
步改进措
下
施
无。
(16)
:
员额经费绩效自评综述
根据年初设定的目标,
项目自评得分90
。
分
项目全年预算数58.71
,执
万元
行数
58.71 万元,
执
预算
行率100%。
完成情况
项目绩效目标
:向
三方
买
务人
第
购
服
员5 人,
一
度
缓
分局
手不
在
定程
上
解我
人
- 26 -
足
题
的问
。该项服务
履
评
结果为合
的
约
价的
格,工作人员满
意度达95%。发现的主要问题及原因:无。
一步
下
改进措施:
无。
(十一)其他重要事项情况说明
1.
。
机关运行经费支出情况说明
本单位2020 年度机关运行经费支出575.1 万元,比上
算
年决
数
少
减
125.2
,
元
降
万
低17.9%。
:
主
是
要原因
一是
少
在
员数
减
编人
量
,
少
公用
支出减
经费
;二是我
局
照
分
按
市
政局要求
财
,
立过
树
“
子
苦日
”的思想,
一
一
进
步压减
般性
。
经费开支
2.
采
。
支
政府
购
出情况说明
本单位2020
采
年度政府
购支出总额217.8 万元,其中:
采
政府
购货物支出24.3
、
采
政府
购工
出
万元
程支
0
、
元
万
采
府
购
务
政
服
支出193.5
。
小
元
予
业合
金额
万
授
中
企
同
217.8 万元,
采
政府
购支出
额
占
总
的100%,其中:
小
予
微
授
企业
同金
合
额217.8
,
采
万元
占政府
购支出总额的100%。
3.
。
情
国有资产占用
况说明
截至2020 年12 月31
,本
车
日
单位共有
辆3
,
辆
其中
副部(省)
车
级及以上领导用
0 辆、一
车
务用
般公
3 辆、一
执
执
车
般
用
法
勤
0
、
术
车
特
专业
用
辆
种
技
0
、
车
用
辆
其他
0
;
辆
单价50
元以
通用设
万
上
备0
(
),
套
单价
台
100 万元
上
用
以
专
设备0
(
)。
台
套
- 27 -
4.
门(
)
。
部
单
需要
位
说明的其他特殊事项
。
无
- 28 -
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
取
指当年从市级财政
得的公共预
。
算财政拨款
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅
,
。
得的收入
不
括
育收
资
助活动取
资金
包
教
费
金
(三)经营收入:
业
位
业业务
动及其
指事
单
在专
活
辅助
。
活动之外开
非
立
经营活动
得的
展
独
核算
取
收入资金
(四)其他收入:
拨
指除行政事业单位取得的除财政
款
收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位
,
的各项收
金
经营收入以外
入资
要
区财
拨
主
是
政
款收入。
(五)上年结转和结余:指
前
支出
算因客
以
年度
预
观条
未执
件变化
行完毕、
本
结
到
按规定用
继续
转
年度
途
使用的资
金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营
。
收入和其他收入的结转和结余
(六)教育(类)支出:指政府教育事务支出。我局主要
力
划
训
。
职
能
和培
务
用于
业
规
业
支出
(七)社会保障和就业(类)支出:
政
在
保障
指
府
社会
与
就业方
支出
面的
。包括社
保
与
管理事务
会
障
就业
、
政管
民
理
事务、
对
财政
社会保险基金补助、
位
行政事业单
离退休、企
业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾
人事业、
市居民最
活
障
城
低生
保
、
然灾
生
自
害
活救助、
十
红
会
等
字
事务
。我
主要是
行政机关开
的
退
员经
局
用于
支
离
休人
。
费
- 29 -
(八)医疗卫生与计划生育(类)支出:主
反映
要
政府
。
。
医
医疗卫生方面的支出
我局主要是用于
疗保险缴费等
(九)住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。
包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城
社
住宅
乡
区
支
出等。
主
用
照国
政策规
职工发放住
公
我局
要
于按
家
定向
房
积
、
、
。
金
补贴
购房
贴等
提租
补
(十)年末结转和结余资金:
本
是指
年度或以前年度预
算安排、
计划
发
因客观条件
生变化无法按原
实施,需要延迟
,
政拨款的
和
到以后年度继续使用的资金
既包括财
结转
结
,也
、
余
括事
收
收
和
收入
结转和
包
业
入
经营
入
其他
的
结余。
(十一)基本支出:是指为保障
构
常
机
正
运转、完成日
。
常
作任
工
务而发生的人员支出和公用支出
(十二)项目支出:
本支
是指在基
出之外为完成特定的
。
行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
(十三)经营支出:
事业单位
业业
活
及其
指
在专
务
动
辅
。
助
外
展
立核
经营活
生的支出
活动之
开
非独
算
动发
(十四)机关运行经费:指
保
行
位
为
障
政单
(含参照公
务员法管理的事业单位)
务
运行用于购买货物和服
的各项资
金,
办
包括
公及印刷费、邮电费、差旅费、
议
会
费、福利费、
日常维修费、
料
一
用材
及
般
购
费
专
设备
置
、办
用房
电
公
水
费、
办
、
车
房
业
费
公
用
运行
费以及其他
用
公用
物
管理
务
维护
费
。
(十五)“三公”经费:
门
部
政拨款安
的因
指
用财
排
公
出国(境)
、
车
。
待
费
公务用
购置及运行费和公务接
费
其中,
因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、
- 30 -
费
国际旅
、国外城
交
费
市间
通
、
食补
费
伙
助
、
训
培
费、
杂
公
;
车
车
费
支
务用
置及运
反映单位公
用
置
等
出
公
购
行费
务
购
费、
用费
租
、
料
燃
费、
修费
维
、过路过桥费、保险费等支出;
类
单
公务接待费反映
位按规定开支的各
公务接待(含外宾接
待)
。
支出
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