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2022年深圳市人力资源和社会保障局部门预算
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2022 年深圳市人力资源和社会保障局
部门预算
目 录
一、文字部分
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
第八部分 其他需要说明情况
第九部分 名词解释
二、表格部分
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)基本支出总表
(五)项目支出总表
(六)政府预算拨款收支总表
(七)一般公共预算支出表(按功能分类)
(八)一般公共预算“三公”经费支出表
(九)政府性基金预算支出表
(十)国有资本经营预算支出表
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表
一、文字部分
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的
法律、法规和政策;拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规
划并组织实施,起草有关地方性法规、规章草案;统筹管理人力
资源及其市场、就业创业促进、职业能力建设、劳动关系协调、
区域劳务合作、专技人员管理、事业单位管理、人才引进和管理、
人力资源和社会保险政策拟定等工作。
二、机构设置情况
深圳市人力资源和社会保障局(以下简称市人力资源保障局)
系统包括市人力资源保障局本级、市劳动人事争议仲裁院、市公
共就业服务中心、市人事人才公共服务中心、深圳鹏城技师学院、
市职业技能培训指导中心、市人力资源和社会保障数据管理中心、
市考试院共8 家基层单位。系统行政编制总数170 人,实有在编
人数165 人;事业编制总数349 人,实有在编人数303 人;员额
编制总数2 人,实有在编人数2 人;离休2 人,退休236 人;从
基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)96 人;在校学生5,045
人。已实行公务用车改革,实有定编车辆27 辆。具体如下:
1.市人力资源保障局本级内设部门有:办公室、政策法规处、
计划财务处、就业促进与失业保险处、人才开发合作处、人力资
源市场处、职业能力建设处、专业技术人员管理处、事业处、劳
动关系处、工资福利处、养老保险处、工伤保险处、审批服务处、
审计监督处、执法监督处、信访处和机关党委(人事处)、市劳
动能力鉴定委员会办公室、市职业技能鉴定指导办公室。行政编
制数170 人,实有在编人数165 人;离休2 人,退休140 人;从
基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)24 人。已实行公务
用车改革,实有定编车辆4 辆。
2.市人力资源和社会保障数据管理中心内设部门有:综合部、
运行监测部、人力资源软件管理部、社会保障软件管理部、统筹
规划部、人事编制软件管理部。事业编制数38 人,实有在编人
数33 人;退休8 人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工
勤)1 人。已实行公务用车改革,实有定编车辆1 辆。
3.深圳鹏城技师学院内设部门有:党委办公室、校办公室(质
量管理办公室、发展和规划办公室)、人事处、教务处(技能竞
赛管理办公室、对外交流合作中心、校企合作办公室)、学生处、
招生就业处、财务处、总务处(校安全管理办公室)、教学督导
办公室(教科研管理办公室)、信息中心、校团委、创新创业学
院(创业孵化基地)、职业能力训练学院、先进制造学院、创意
文化商贸学院、健康管理学院、汽车技术学院、智能技术学院、
思想政治理论课教学部、公共课部。事业编制总数131 人,实有
在编人数113 人;退休26 人;从基本支出工资福利列支的雇员
(含老工勤)50 人;在校学生5,045 人。已实行公务用车改革,
实有定编车辆10 辆。
4.市劳动人事争议仲裁院内设部门有:办公室,立案调解庭,
综合业务室,审理一庭,审理二庭,审理三庭。事业编制数40
人,实有在编人数39 人;退休8 人;从基本支出工资福利列支
的雇员(含老工勤)9 人。已实行公务用车改革,实有定编车辆
1 辆。
5.市公共就业服务中心内设部门有:办公室、统筹发展部、
就业促进部、高校毕业生就业部、创业服务部、农民工就业与劳
务协作部、岗位开发与职业介绍部、信息统计部。事业编制数
60 人,实有在编人数57 人;退休人员42 人。已实行公务用车
改革,实有定编车辆5 辆。
6.市职业技能培训指导中心内设部门有:综合部、技能培训
部、技能人才服务部。事业编制数22 人,实有在编人数10 人,
退休2 人,从基本支出工资福利列支的雇员9 人。已实行公务用
车改革,实有定编车辆3 辆。
7.市考试院内设部门有:综合部、考务部、题务部、信息技
术部、测评与发展部、业务受理部。事业编制数32 人,实有在
编人数29 人;离休0 人,退休7 人;从基本支出工资福利列支
的雇员(含老工勤)3 人。已实行公务用车改革,实有定编车辆
2 辆。
8.市人事人才公共服务中心内设部门有:综合部、人才服务
部、人才开发部和发展研究部。事业编制数26 人,实有在编人
数22 人;员额编制数2 人,实有在编人数2 人;退休3 人。已
实行公务用车改革,实有定编车辆1 辆。
三、2022 年主要工作目标
深圳市人力资源和社会保障局 2022 年主要工作目标包括:
1.健全就业促进机制,夯实推进共同富裕的民生根基;
2.强化兜底保障功能,完善覆盖全民的社会保障体系;
3.突出市场评价,构建国际一流人才发展生态体系;
4.服务产业发展,全面提高技能人才队伍发展水平;
5.创新管理机制,持续优化事业单位人事管理制度;
6.坚持先行先试,提升劳动关系治理体系和治理能力现代化
水平;
7.提升数字赋能,创新人社管理与服务体系;8.突出深港合
作重点,支持来深港澳居民就业创业。
第二部分 部门预算收支总体情况
2022 年深圳市人力资源和社会保障局 部门预算收入
804,655 万元,比2021 年增加109,436 万元,增长16 %。2022
年部门预算支出804,655 万元,比2021 年增加109,436 万元,
增长16 %。
预算收支增加主要原因:1.因政策到期,职业技能提升行动
资金减少60,710 万元;2.因政策调整,产业发展与创新人才奖
增加100,000 万元 ;3.因高层次人才认定数量增加,高层次人
才奖励补贴增加3,7200 万元;4.职业培训补贴资金列支渠道重
新调整回市本级就业专项资金,职业培训补贴项目增加21,400
万元;5.深圳市杰出人才选拔工作每两年开展一次,2022 年新
增该项目预算6,640 万元;6.新增人才类专项经费5,634 万元。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、市人力资源保障局本级
市人力资源保障局本级预算120,854 万元,包括人员支出
8,175 万元、公用支出2,761 万元、对个人和家庭的补助支出
1,494 万元、项目支出108,424 万元。
(一)人员支出8,175 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出2,761 万元,主要包括公用综合定额经费、
水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出1,494 万元,主要是离退休人
员经费。
(四)项目支出108,424 万元,具体包括:
1.促进就业管理63 万元,主要包括:促进就业工作63 万元,
用于组织业务人员调研就业创业工作经验,召开就业和创业相关
会议和就业形势分析会议,开展就业创业工作相关课题调研,开
展对就业、创业和失业等方面的政策宣传。较2021 年预算减少
3 万元,减幅5%,主要原因是根据相关要求压减费用。
2.人力资源市场管理1,201 万元,主要包括:人力资源流动
管理业务工作经费734 万元,用于管理人才集体户口及整理移交
人才引进业务档案,举办人才高交会等;人力资源服务机构及产
业园发展467 万元,用于本市人力资源服务机构宣传及中国深圳
人力资源服务产业园运营管理,补贴新设立机构租赁自用办公用
房租金。较2021 年预算增加35 万元,增幅3%,主要原因是人
力资源服务机构场租补贴增加。
3.职业能力建设管理1,959 万元,主要包括:全市职业能力
建设和技工教育管理经费551 万元,用于管理各类技工学校、职
业技能培训和考核鉴定机构;技能人才评价管理工作352 万元,
用于开展技能人才评价管理工作;职业技能竞赛工作经费1,056
万元,用于统筹管理职业技能竞赛工作。较2021 年预算减少
47,291 万元,减幅96%,主要原因是职业技能提升行动资金减少。
4.劳动关系管理6,421 万元,主要包括:劳动关系管理工作
相关经费6,042 万元,用于构建和谐劳动关系示范区,开展调解
员、调解组织管理及欠薪保障基金相关工作;劳动监察执法工作
相关经费176 万元,用于开展劳动保障监察员培训、劳动保障监
察员业务素质提升、欠薪线索办理等工作;信访工作经费203 万
元,用于“网上信访”及免费法律咨询服务等工作。较2021 年
预算减少3,983 万元,减幅38%,主要原因是欠薪保障基金减少。
5.人才引进及管理 1,781 万元,主要包括:人才管理工作
相关经费476 万元,用于开展人才背景调查、专家评审及引进海
外人才、留学人员等相关工作;中国深圳海外创新人才大赛奖金
430 万元,用于发放中国深圳海外创新人才大赛国际赛奖金;专
业技术人员管理经费875 万元,用于综合管理职称工作,资助社
会组织开展职称评审,博士后管理工作等。较2021 年预算增加
238 万元,增幅15%,主要原因是增加人才管理项目经费。
6.公职人员管理209 万元,主要包括:事业单位招考经费
135 万元,用于事业单位公开招聘工作笔试其他考务费用;事业
单位人事及工资管理工作相关经费73 万元,用于组织开展市直
事业单位人事管理及工资福利政策培训和赴知名高校培训。较
2021 年预算增加81 万元,增幅64%,主要原因是增加事业单位
招考经费。
7.人力资源综合管理3,698 万元,主要包括:综合管理服务
2,754 万元,用于社会保险基金的监督和审计,全局宣传及公共
关系相关内容,开展法制建设、人力资源和社会保障统计、人事
党务管理、财务管理以及优化人才园的业务咨询及引导服务等工
作;安全生产管理咨询服务项目163 万元,用于开展行安全生产
隐患排查治理;窗口政务服务管理工作经费781 万元,用于本局
面向社会的行政审批服务事项业务流程的标准化工作及窗口政
务服务管理工作。较2021 年预算增加545 万元,增幅17%,主
要原因是局内统计调查项目合并。
8.社会保障管理560 万元,主要包括:社会保险管理工作经
费68 万元,用于养老保险政策研讨会及工伤预防项目辅助管理;
劳动能力鉴定工作经费491 万元,用于依法组织、管理、监督因
工和非因工劳动能力鉴定工作。较2021 年预算增加540 万元,
增幅2,700%,主要原因是调整二级项目分类。
9.严控类项目12 万元,主要用于公务接待业务。较2021 年
预算增加0 万元,增幅0%。
10.预算准备金1,954 万元,主要用于年中临时性、突发性
项目。较2021 年预算增加71 万元,增幅4%,主要原因是根据
实际工作开展需求增加预算经费。
11.财政专项资金(经费)项目90,387 万元,主要包括:人
才类经费76,117 万元,用于留学人员创业前期费用补贴、海外
高层次人才来深考察补贴、深圳市杰出人才选拔培养、博士后补
贴等;技能类经费14,270 万元,用于民办技工学校支持经费。
较2021 年预算增加13,684 万元,增幅18%,主要原因是新增人
才类专项经费及博士后补贴增加。
12.政府投资项目181 万元,主要用于深圳市人才一体化综
合服务平台项目、购买设备。较2021 年减少844 万元,减幅82%,
主要原因是政府投资项目按合同约定或项目实际建设情况申请
预算经费,2022 年度所需经费减少。
二、市人力资源和社会保障数据管理中心
市人力资源和社会保障数据管理中心预算4,670 万元,包括
人员支出1,364 万元、公用支出51 万元、对个人和家庭的补助
支出80 万元、项目支出3,175 万元。
(一)人员支出1,364 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出51 万元,主要包括公用综合定额经费、车
辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出80 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出3,175 万元,其中:
1.信息化运维项目1,270 万元,主要包括:大型软硬件系统
维护及信息化管理项目329 万元,零星软硬件系统维护及信息化
管理项目656 万元,用于实现对人事电子政务系统软件系统、人
事考评及公务员招考组织实施系统等系统的维护。较2021 年预
算增加1,270 万元,增幅--%(基数为0,不可比),主要原因
是2022 年部门预算编制方法不同,项目分类调整。
2.信息化新建项目(非政府投资项目)445 万元,主要包括:
办公设备购置115 万元,用于购置交换机、触控一体机等办公设
备;小型电子政务项目330 万元,用于人力资源服务机构监管等
系统建设,对接市统一申办平台和市政务服务一体机项目,开展
灵活就业人员参保扩面改造,养老保险等关系转移业务改造等。
较2021 年预算增加445 万元,增幅--%(基数为0,不可比),
主要原因是2022 年部门预算编制方法不同,项目分类调整。
3.人力资源综合管理1,272 万元,主要包括:员额工作人员
工作经费等666 万元,用于单位员额工作人员经费和信息化技术
人员项目经费的发放,保障单位信息化管理工作有效开展;金融
社保卡制卡及发行420 万元,用于全市参保人的新制卡、补换卡
及社保卡服务项目的正常运行。较2021 年预算增加1,272 万元,
增幅--%(基数为0,不可比),主要原因是2022 年部门预算编
制方法不同,项目分类调整。
4.信息化系统运行维护188 万元,主要包括:系统建设项目
合同尾款188 万元,用于完成深圳市劳动人事争议调解-仲裁信
息系统建设项目、深圳市人事考评综合管理信息系统建设项目等
项目维保期评价工作。较2021 年预算减少2,636 万元,减幅93%,
主要原因是项目分类调整。
三、深圳鹏城技师学院
深圳鹏城技师学院预算30,199 万元,包括人员支出7,001
万元、公用支出1,283 万元、对个人和家庭的补助支出317 万元、
项目支出21,597 万元。
(一)人员支出7,001 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出1,283 万元,主要包括公用综合定额经费、
水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出317 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出21,597 万元,具体包括:
1.技工教育管理11,297 万元,主要包括:全日制教学管理
9,986 万元,用于开展学生日常综合管理业务、开展教务工作以
及校级科研项目工作、全日制教学管理;学生国家助学金项目
211 万元,用于发放学生国家助学金;社会化培训、技能鉴定业
务1,100 万元,用于社会化培训、技能鉴定业务成本支出。较
2021 年预算增加760 万元,增幅7%,主要原因是生均标准提高。
2.教育费附加9,676 万元,主要包括:学生校外实习工作
650 万元,用于学生校外实习补贴以及校外实习基地补贴业务;
实训室建设5,012 万元,用于实训室建设项目以及相关设备购置;
技能竞赛和教职工素质提升专项904 万元,用于各类技能竞赛相
关工作及教师培训;校园基础设施功能改造1,305 万元,用于学
校两校区基础设施功能性改造支出;结转项目1,805 万元,用于
上年度采购项目的结转。较2021 年预算增加3,960 万元,增幅
69%,主要原因一是2022 年度新增结转项目;二是加大了对实训
室建设的投入;三是增加两校区基础设施功能改造投入。
3.上级转移支付624 万元,主要包括:职业教育素质提升
105 万元,用于专业教师培训;结转项目519 万元,用于国家级
高技能人才实训基地建设、改善实训室建设条件。较2021 年预
算增加624 万元,主要原因是2022 年新增该项目经费。
四、市劳动人事争议仲裁院
市劳动人事争议仲裁院预算4,422 万元,包括人员支出
1,927 万元、公用支出144 万元、对个人和家庭的补助支出103
万元、项目支出2,248 万元。
(一)人员支出1,927 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出144 万元,主要包括公用综合定额经费、车
辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出103 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出2,244 万元,其中:
1.劳动关系协调管理2,244 万元,主要包括:专兼职人员经
费1,622 万元,用于按期处理劳动仲裁调解业务,支付兼职仲裁
员办案补助;调解仲裁业务经费472 万元,用于开展全市及市本
级调解仲裁业务。较2021 年预算增幅6.9%,主要是工作经费增
加。
2.政府投资项目4 万元,主要用于购买设备。较2021 年预
算增加4 万元,增幅--%(基数为0,不可比),主要原因是按
实际建设情况申请预算经费。
五、市公共就业服务中心
市公共就业服务中心预算10,482 万元,包括人员支出2,596
万元、公用支出600 万元、对个人和家庭的补助支出316 万元、
项目支出6,970 万元。
(一)人员支出2,596 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出601 万元,主要包括公用综合定额经费、水
电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出316 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出6,970 万元,具体包括:
1.促进就业管理5,719 万元,主要包括:创业服务经费4,414
万元,用于创业担保贷款贴息、小微企业创业担保贷款担保费、
逐梦杯创新创意大赛、珠三角自主项目推介会、创业孵化基地评
审等方面;就业服务综合管理经费566 万元,用于就业服务调研
学习、设备维护等方面;岗位开发与职业介绍经费188 万元,用
于职业测评、职业指导、媒体宣传及信息发布、日常招聘会及专
场招聘会等方面;农民工工作经费180 万元,用于青工文体节、
农民工专项劳务合作等方面;高校毕业生工作经费370 万元,用
于高校毕业生双选会、校园招聘会等方面。较2021 年预算增加
1,958 万元,增幅52%,主要原因是由于小微企业创业担保贷款
担保费的增加。
2.市本级就业专项资金1,252 万元,主要包括:上年结转创
业培训20 万元,用于开展2021 年度创业能力提升培训;创业大
赛获奖项目资助360 万元,用于发放2021 年度逐梦杯创新创意
大赛奖金;就业创业指导服务站补助260 万元,用于发放2022
年度就业创业指导服务站补贴;创业孵化基地补贴250 万元,用
于发放2022 年度市级孵化基地补贴和市级示范性孵化基地补贴;
公共就业服务岗位补贴52 万元,用于组织基层就业创业岗位招
聘,发放2022 年度公共就业服务岗位补贴;港澳青年创新创业
基地奖补250 万元,用于发放2022 年度港澳青年创新创业基地
奖补;特色创业实训项目补贴 60 万元,用于开展2022 年度特
色创业项目。较2021 年预算减少90 万元,减幅7%,主要原因
是由于创业孵化基地补贴的减少。
六、市职业技能培训指导中心
市职业技能培训指导中心预算26,140 万元,包括人员支出
726 万元、公用支出605 万元、对个人和家庭的补助支出41 万
元、项目支出24,768 万元。
(一)人员支出726 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出605 万元,主要包括公用综合定额经费、水
电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出41 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出24,768 万元,具体包括:
1.职业能力建设管理项目2,814 万元,主要包括:技能人才
培养工作2,621 万元,用于开展技能人才培训管理及职业技能竞
赛工作,监管审核技能提升补贴预算,保障中心各培训服务事项
工作顺利开展;教研教改工作193 万元,用于开展高技能人才培
养有关内容的研究、项目论证、建设方案编制等,开发职业技能
培训试验班,修订完善技能人才培养相关内容。较2021 年预算
减少14,024 万元,减幅83%,主要原因是职业技能提升行动项
目于2021 年结束,2022 年不再安排。
2.人才类专项经费350 万元,主要包括:技能菁英和鹏城工
匠资助350 万元,用于组织开展“鹏城工匠”评选活动,每年评
选“鹏城工匠”10 名。较2021 年预算减少350 万元,减幅50%,
主要原因是政策预计调整。
3.市本级就业专项资金21,600 万元,主要包括:职业培训
补贴21,600 万元,用于技能等级证书、特种作业及设备证书、
专项能力证书、市外国家职业资格证书、专项职业能力考核补贴
和公益性职业技能培训,为我市战略性支柱产业和战略性新兴产
业提供坚实的技能人才支撑。较2021 年预算增加19,580 万元,
增幅969%,主要原因一是2022 年职业培训补贴资金列支渠道重
新调整回市本级就业专项资金,职业培训补贴项目增加;二是三
项基地建设资助因政策调整减少。
4.政府投资项目4 万元,主要用于购买设备。较2021 年减
少45 万元,减幅90.91%,主要原因是政府投资项目按实际建设
情况申请预算经费,2022 年度所需经费减少。
七、市考试院
市考试院预算12,108 万元,包括人员支出1,673 万元、公
用支出72 万元、对个人和家庭的补助支出407 万元、项目支出
9,956 万元。
(一)人员支出1,673 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出72 万元,主要包括公用综合定额经费、车
辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出407 万元,主要是离退休人员
经费等。
(四)项目支出9,956 万元,具体包括:
1.人事考试管理9,783 万元,主要包括:职位(岗位)考试
项目6,452 万元,用于开展公务员、职员等各类公职人员考务工
作;专技考试项目3,331 万元,用于开展卫生、建筑师等专技考
试考务工作。较2021 年预算增加119 万元,增幅1%,主要原因
是考试人数增加。
2.信息化系统运行维护168 万元,主要包括:信息化综合技
术服务168 万元,用于信息安全运维,网络设备购买,保证门户
网站的信息安全。较2021 年预算增加42 万元,增幅33%,主要
原因是增加购买网络设备支出。
3.政府投资项目预算4 万元,主要包括:用于购买办公所需
机器设备等费用等。较2021 年预算增加4 万元,增幅--%(基数
为0,不可比),主要原因是按实际建设情况申请预算经费,2022
年度所需经费是4 万元。
八、市人事人才公共服务中心
市人事人才公共服务中心预算595,781 万元,包括人员支出
924 万元、公用支出38 万元、对个人和家庭的补助支出44 万元、
项目支出594,774 万元。
(一)人员支出924 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出38 万元,主要包括公用综合定额经费、交
通费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出44 万元,主要是奖励金和离
退休人员经费。
(四)项目支出594,774 万元,具体包括:
1.人力资源市场管理3,600 万元,主要包括:流动人员人事
档案管理3,600 万元,根据工作安排,用于流动人员人事档案管
理。较2021 年预算减少396 万元,减幅10%,主要原因是市级
流动人员人事档案保管服务项目为跨年服务项目,减少金额调整
至下年支付。
2.人才引进及管理643 万元,主要包括:人才综合服务471
万元,用于为高层次人才举办交流活动、开展高层次人才综合服
务及员额工作人员辅助工作服务;专项资金第三方审计监督服务
和背景调查项目174 万元,用于专项资金背景调查和审计服务。
较2021 年预算增加342 万元,增幅113%,主要原因是人才综合
服务支出增加。
3.严控类项目1 万元,主要用于公务接待支出。与2021 年
预算持平,无增减变化。
4.人才类专项经费590,300 万元,主要包括:产业发展与创
新人才奖300,000 万元,用于产业发展与创新人才奖支出;高层
次人才奖励补贴260,300 万元,用于高层次人才奖励补贴支出;
新引进人才租房补贴30,000 万元,用于向符合条件的全日制本
科以上新引进人才发放租房和生活补贴。较2021 年预算增加
132,200 万元,增幅29%,主要原因为产业发展与创新人才奖奖
励规模增加及高层次人才认定数量增加。
5.上级下达资金225 万元,主要用于上级下达资金支付。较
2021 年预算减少1,275 万元,减幅85%,主要原因是该项目根据
有关通知规模下达预算,本年度该项目支出金额少。
6.政府投资项目4 万元,主要用于通用设备采购。较2021
年预算减少36 万元,减幅90%,主要原因是政府投资项目按实
际建设情况申请预算经费,2022 年度所需经费减少。
第四部分 政府采购预算情况
深圳市人力资源和社会保障局 政府采购项目纳入2022 年部
门预算共计29,535 万元,其中货物采购5,230 万元、工程采购
1,815 万元、服务采购22,487 万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算
情况
2022 年“三公”经费预算123 万元,比2021 年预算增加16
万元,增长15 %,主要是公务用车购置和运行维护费增加 。
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,
在实际执行中根据计划据实调配 。
⒉公务接待费。2022 年预算数26 万元,比2021 年增加0 万
元,主要是用于局本级和7 个二级预算单位接待上级工作检查指
导和专题调研,接待兄弟省、市人力资源社会保障系统来深学习
考察和业务交流 。
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数97 万元,其
中:
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增
加0 万元,主要是用于公务用车购置,2022 年无公务用车购置计
划 ;
公务用车运行维护费2022 年预算数97 万元,比2021 年预
算数增加16 万元,主要是深圳鹏城技师学院原不属于公务用车
管理的4 辆大巴车,经车改后一并列入公务用车管理范围。现有
车辆30 辆,其中定编车辆为27 辆,主要用于机要文件交换、市
内因公出行以及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
市人力资源保障局实施部门预算绩效管理的单位范围包括:
市人力资源保障局本级、市人力资源和社会保障数据管理中心、
深圳鹏城技师学院、市劳动人事争议仲裁院、市公共就业服务中
心、市职业技能培训指导中心、市考试院、市人事人才公共服务
中心共8 家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展
部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报市送财政
部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的
部门整体支出实施重点绩效评价。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2022 年市人力资源保障局系统所有项目支出预算纳入部门
预算绩效管理,涉及预算资金771,913 万元,设置并编报42 个
项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报绩
效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开展
绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价,
经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部
门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目名称
预算数(万元)
绩效目标
一、市人力资源保障局本级
人力资源综合管理
3,698
推进全局业务办理的线上线
下融合,优化人才园的业务咨
询及配套服务,并开展相关宣
传活动。本年度计划开展监管
企业(机构)排查及复查数量
≥1,221 家,头条文章单篇平
均点击次数≥3 万人次等。
人才引进及管理
1,781
开展我市人才管理工作,制定
并执行本市引进海外人才智
力的政策,强化我市人才梯队
建设。本年度专业技术职称评
审申报人数不少于1.2 万人,
出国留学人员创业前期费用
补贴书面评审聘请专家人数
不少于50 人等。
劳动关系管理
6,421
实施劳动关系规范政策、开展
劳动争议调解相关工作,构建
和谐劳动关系示范区。本年度
计划开展专项执法活动4 次,
劳动监察案件结案率达96%
等。
社会保障管理
560
赴其他省市开展养老保险及
工伤保险政策调研工作,不断
提升我市社会保障能力。本年
度计划企业养老保险政策研
讨会参会人数不少于35 人;
非因工及未参保劳动能力鉴
定专家人次不少于851 人次。
民办技校补助-民办技校从
教津贴
270
针对民办技工学校发放教师
从教津贴,提升教学教研积极
性。本年度计划深圳市民办技
校从教津贴发放人数不少于
190 人,深圳市民办技校从教
津贴支付及时率100%等。
民办技校补助-民办技校学
生补助
12,000
针对民办技工学校发放免学
费、国家助学金补助,提升学
生积极性。本年度计划中职国
家助学金和免学费补助资金
支付准确率达90%以上,支付
及时率达100%。
人才类专项经费-高层次人
才专项经费
76,117
向符合标准的人才发放相应
补贴,进一步鼓励高端人才来
深创业,促进人才强市战略的
落实。本年度计划新引进博士
后数量超过1,800 人;接收出
站博士后来(留)深超过900
人等。
人力资源市场管理
1,201
开展人才高交会,人才集体户
管理工作,促进人力资源市场
健全发展。本年度计划产业园
服务用人单位数量达30 万家
次,人力资源服务机构场租补
贴机构数量不少于10 家等。
公职人员管理
209
组织开展事业单位公开招聘
人员管理工作、人事干部业务
培训和业务研讨工作,提高公
职人员的职业能力和工作水
平。本年度计划组织深圳市
(深圳考区)事业单位公开招
聘笔试场次不少于2 场,事业
单位人事管理业务培训人数
不少于250 人等。
公务接待(非公用经费部分)
12
开展人社部、各省市人社系统
等来我局业务考察相关人员
接待工作。本年度计划公务接
待占比率达80%以上;接待延
误率小于10%等。
教育费附加
2,000
发放深圳市民办技校学生顶
岗实习补助,提高学生顶岗实
习的积极性。全年计划实习生
补贴人数不少于963 人次,选
手、指导教师、教职员工培训
人次不少于200 人次。
职业能力建设管理
1,959
对技工学校进行补贴发放和
教研工作指导,加强对职业培
训机构规管、鉴定机构备案等
政策法规的研究。本年度计划
资助市级一类职业竞赛项目
不少于25 项;职业资格与专
项职业能力报考工作服务人
次不少于2 万人。
预算准备金
1,954
保障应急和处理紧急状况能
力,保障单位其他工作顺利开
展。本年度计划预算准备金调
剂次数不超过25 次,预算准
备金使用程序规范率100%。
政府投资
176
建设人才一体化等综合信息
平台,保障我局人才服务领域
相关业务工作的开展。本年度
计划建设深圳市人才一体化
综合服务平台1 套,深圳市人
才一体化综合服务平台项目
验收合格率100%。
促进就业管理
63
组织召开全市就业形势分析
总结会以及开展就业课题研
究并形成报告,健全公共就业
服务体系。本年度计划印刷政
策汇编册数不少于1,000 册,
开展就业创业课题调研4 次
等。
二、市人力资源和社会保障
数据管理中心
信息化运维项目
1,270
1.实现对人事电子政务系统
软件系统、人事考评及公务员
招考组织实施系统等系统的
维护。2.按计划完成漏洞扫
描、新上线系统或重点应用系
统渗透测试、信息系统等级保
护、信息安全风险评估、信息
系统上线前安全检测、信息系
统应急响应方案制订及演练、
信息安全培训等工作,以实现
本年度无信息安全事件发生。
3.对机房空调、UPS、网络安
全设备进行维保服务。
信息化新建项目(非政府投
资项目)
445
1.完成回流人才管理模块、人
才引进历史业务档案整理模
块、中小学教师职称信息登记
模块、中小学职称评聘方案备
案模块等系统建设。实现鹏城
优才卡的人才管理、咨询服务
管理以及政务服务的进展管
理,同时提供人才信息验证服
务。 实现人力资源服务机构
双随机抽查及监管。
2.开展灵活就业人员参保扩
面改造、社会保障卡即时发卡
优化改造、养老保险等关系转
移业务改造等
3.对接市统一申办平台和市
政务服务一体机项目提升群
众服务渠道的便捷性和公共
服务办事效率。
人力资源综合管理
1,272
1.完成单位员额工作人员经
费和信息化技术人员项目经
费的发放,保障单位信息化管
理工作有效开展;2.通过预算
资金投入,保证全市参保人的
新制卡、补换卡及社保卡服务
项目的正常运行。
信息化系统运行维护
188
1.完成深圳市劳动人事争议
调解-仲裁信息系统建设项
目、深圳市人事考评综合管理
信息系统建设项目、社保系统
升级改造项目等项目维保期
评价工作。2.完成存储、服务
器等多台设备维护,保障存
储、服务器设备正常稳定运
行,为我局7*24 小时不间断
政务服务提供支撑。
三、深圳鹏城技师学院
技工教育管理
11,297
完成学校全日制教学和社会
化培训鉴定任务,创建全国知
名技工院校。
教育费附加
9,676
一是满足各专业课程教学使
用实训设备,提升教学效果;
二是提升和完善学校的办学
功能,保障学生正常学习和生
活安全需要、使老师学生满意
度提高及促进学校的发展;三
是推动学院课程建设、教学改
革及师资培养,学生动手能力
不断加强,人才质量不断提
高,学校的社会影响不断扩
大;四是促进我市职业教育快
速发展,创新技术技能人才培
养模式等。
上级转移支付项目
624
完成1 个国家级高技能人才
实训基地建设、改善实训室以
及专业教师职业教育质量提
升培训。
四、市劳动人事争议仲裁院
劳动关系管理
2,244
解决仲裁院案多人少的现状,
减少累计未结案件量,提高仲
裁院累计结案率,提高受理案
件处理的及时性和高效性。
五、市公共就业服务中心
促进就业管理
5,719
开展促进就业创业服务相关
工作,完成高校毕业生工作经
费、农民工工作经费、岗位开
发与职业介绍费项目等共10
个履职项目,促进高校毕业
生、农民工、其他特殊群体等
就业创业。计划举办珠三角创
业项目展示推介会1 次,组织
约650 家企业参与秋季双选
会,举办5 场高校毕业生校园
招聘会,组织1,000 家企业参
与网络双选会,开展约10 场
劳务协作活动,为约5,000
人提供职业测评服务,开展
100 场现场招聘会,50 场网络
招聘会,为1,000 家小微企业
提供创业担保等。
市本级就业专项资金-市本
级就业专项资金
1,252
开展促进就业创业相关工作,
完成港澳青年创新创业基地
奖补、创业孵化基地补贴、就
业创业指导服务站补助等7
个就业专项资金项目,提升创
业就业服务。计划补助约13
所设立就业创业指导服务站
的高校,资助约28 个大学生
创业大赛项目,奖补约8 个市
级孵化基地、3 个市级示范性
孵化基地、约5 家市级港澳青
年创新创业基地等,促进年度
相关高校就业率达90%以上,
提升创业孵化基地服务,促进
市级港澳青年创新创业基地
运营管理提升等。
六、市职业技能培训指导中
心
职业能力建设管理
2,814
1.依托高训基地开展高技能
人才公共训练服务,包括技能
训练、技能评价、技能竞赛等,
提升人才技能水;
2.负责全程实训教学管理和
监督,完成培训人员审核,培
训班备案,培训过程监管,审
核发放培训补贴等,完成实训
设备更新和专用设备采购;
3.实施技能菁英工程、组织赴
国(境)外开展技艺技能研修
培训、技能技艺交流等竞赛;
保障高训中心各培训补贴服
务事项工作顺利开展,引进第
三方机构对失业保险技能提
升补贴预算进行业务监管审
核,确保专项资金的安全发
放,完成职业技能培训监管服
务;
4.对高训大厦本体及信息化
建设进行必要的维护和修缮,
以保证师生的安全和训练的
正常进行;
5.开展对高训基地实训室的
设备维护管理服务工作,保障
深圳市高技能人才公共训练
基地的正常运转。
人才类专项经费
350
1.发放“2022 年度鹏城工匠”
奖励金200 万元;
2.组织2020-2021 年度“技能
菁英”赴国(境)内外研修培
训4 批次。
市本级就业专项资金
21,600
1.通过预算资金投入,进行职
业技能培训补贴;
2.开展公益性职业技能培训
和家政服务培训示范基地回
炉培训,提升参训人员职业技
能水平。
七、市考试院
人事考试管理
9,783
按照年度预算规划顺利组织
公务员,建筑师等各项考试,
保证全年考试项目的顺利实
施。
信息化系统运行维护
168
聘请专业技术服务公司提供
有效的考试管理信息化手段,
信息系统运行按预算要求顺
利完成。通过信息安全运维外
包服务和购买办公所需网络
设备等方式保证我院办公局
域网、门户网站的信息安全,
保障各项工作的顺利进行。
八、市人事人才公共服务中
心
人力资源市场管理
3,600
为预计90 万份在档流动人员
人事档案提供管理服务,同时
完成2022 年流动人员人事档
案接收、转递、归档、整理等
22 项综合管理服务工作,档
案管理成本控制在预算内。
人才引进及管理
643
为专项经费支出提供审计监
督和背景调查工作;2 名员额
工作人员协助完成专项和辅
助工作;举办创新创业人才学
术交流活动1-2 次;2 名员额
工作人员协助完成专项和辅
助工作;为专项经费支出提供
审计监督和背景调查工作。
人才类专项经费-新引进人
才租房补贴
30,000
向符合条件的新引进人才发
放有关补贴,强化青年人才的
生活保障。其中计划补贴发放
人数不低于10,000 人,补贴
发放总规模控制在预算内。
人才类专项经费——高层次
人才奖励补贴
260,300
向符合条件的高层次人才发
放奖励补贴,缓解人才在深生
活压力,充分发挥政策激励作
用,营造更具竞争力的人才营
商环境。
人才类专项经费-产业发展
与创新人才奖
300,000
完成2021 年度产创奖奖励资
金发放,完成2022 年度产创
奖业务申报和审核工作。其中
计划向不少于2.5 万人发放
产创奖30 亿元。
备注:涉密项目按要求不予公开。
第八部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2022 年本部门本级和市劳动人事争议仲裁院机关运行经费
财政拨款预算2,905 万元,比2021 年预算增加30 万元,增长1 %。
主要是物业管理费按新标准执行,费用相应增加 。
二、国有资产占用情况
截至2021 年10 月,深圳市人力资源和社会保障局 共有车辆
30 辆;单价50 万元以上通用设备29 台(套),单价100 万元以
上专用设备1 台(套)。
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
三、其他
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
第九部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公
共预算资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、
结转中填报。
二、表格部分
表1
收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
一、政府预算拨款
786,951 一、教育支出
41,713
1.一般公共预算拨款
786,951 职业教育
31,950
2.政府性基金预算拨款
0 技校教育
31,950
3.国有资本经营预算拨款
0 进修及培训
87
二、财政专户管理资金
8,050 培训支出
87
三、单位资金
5,785 教育费附加安排的支出
9,676
1.事业收入
5,785 其他教育费附加安排的支出
9,676
2.事业单位经营收入
0 二、科学技术支出
300,225
3.上级补助收入
0 社会科学
225
4.附属单位上缴收入
0 其他社会科学支出
225
5.其他收入
0 其他科学技术支出
300,000
表1
收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
其他科学技术支出
300,000
三、社会保障和就业支出
456,205
人力资源和社会保障管理事务
428,395
行政运行
9,269
综合业务管理
4,508
劳动保障监察
171
就业管理事务
613
社会保险业务管理事务
600
劳动关系和维权
6,239
公共就业服务和职业技能鉴定机构
6,952
劳动人事争议调解仲裁
2,244
资助留学回国人员
3,000
博士后日常经费
59,810
表1
收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
引进人才费用
306,063
事业运行
6,240
其他人力资源和社会保障管理事务支出
22,687
行政事业单位养老支出
4,458
行政单位离退休
1,408
事业单位离退休
621
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,619
机关事业单位职业年金缴费支出
809
就业补助
23,352
就业创业服务补贴
500
职业培训补贴
21,600
其他就业补助支出
1,252
四、卫生健康支出
713
表1
收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
行政事业单位医疗
713
行政单位医疗
282
事业单位医疗
431
五、农林水支出
10
普惠金融发展支出
10
创业担保贷款贴息及奖补
10
六、住房保障支出
5,790
住房改革支出
5,790
住房公积金
2,197
购房补贴
3,593
本年收入合计
800,786 本年支出合计
804,655
上年结余、结转
3,869 结转下年
0
收入总计
804,655 支出总计
804,655
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
收入总计
本年收入
上年结
余、结
转
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
一般公共预算拨款
政府性
基金预
算拨款
国有资
本经营
预算拨
款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他收
入
小计
基本支
出拨款
履职类
项目拨
款
财政专
项资金
拨款
政府投
资项目
拨款
深圳市人力资源和社会保障局
804,655
786,951
31,451
43,584 711,739
176
0
0
8,050
5,785
0
0
0
0
3,869
深圳市人力资源和社会保障局
本级
120,854
114,849
12,430
11,856
90,387
176
0
0
6,000
0
0
0
0
0
4
深圳市人力资源和社会保障数
据管理中心
4,670
4,588
1,495
3,093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
深圳鹏城技师学院
30,199
23,304
8,601
6,832
7,871
0
0
0
2,050
1,100
0
0
0
0
3,745
深圳市劳动人事争议仲裁院
4,422
4,418
2,174
2,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
深圳市公共就业服务中心
10,482
10,462
3,512
5,719
1,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
深圳市职业技能培训指导中心
26,140
26,135
1,371
2,814
21,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
深圳市考试院
12,108
7,418
861
6,557
0
0
0
0
0
4,685
0
0
0
0
4
深圳市人事人才公共服务中心
595,780
595,776
1,006
4,470 590,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
表3
支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
2022 年政府采购项目
小计
其中:面向中小企业政府采购项目
其中:面向小型、
微型企业政府采购项目
深圳市人力资源和社会保障局
804,655
32,742
771,913
29,535
6,024
2,819
深圳市人力资源和社会保障局本级
120,854
12,430
108,424
4,912
0
0
深圳市人力资源和社会保障数据管理中
心
4,670
1,495
3,175
1,002
188
0
深圳鹏城技师学院
30,199
8,601
21,597
7,552
4,426
2,548
深圳市劳动人事争议仲裁院
4,422
2,174
2,248
4
0
0
深圳市公共就业服务中心
10,482
3,512
6,970
5,213
450
0
深圳市职业技能培训指导中心
26,140
1,371
24,768
6,858
960
271
深圳市考试院
12,108
2,152
9,956
4
0
0
深圳市人事人才公共服务中心
595,780
1,006
594,774
3,990
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
深圳市人力资源和社会保障局
32,742
31,451
31,451
0
0
0
1,290
0
0
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障局本
级
12,430
12,430
12,430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
8,175
8,175
8,175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
1,411
1,411
1,411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
4,559
4,559
4,559
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
69
69
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
557
557
557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
278
278
278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
235
235
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
住房公积金
821
821
821
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
241
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
2,761
2,761
2,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
120
120
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
印刷费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
手续费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
687
687
687
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
90
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
1,304
1,304
1,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
会议费
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
劳务费
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
委托业务费
55
55
55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
57
57
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
171
171
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
97
97
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
1,494
1,494
1,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
离休费
101
101
101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
退休费
1,207
1,207
1,207
0
0
0
0
0
0
0
0
0
生活补助
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
184
184
184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障数据
管理中心
1,495
1,495
1,495
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,364
1,364
1,364
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
240
240
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
625
625
625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
151
151
151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
91
91
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
职业年金缴费
46
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
39
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
135
135
135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
51
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
13
13
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
公务用车运行维护费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
80
80
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
49
49
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳鹏城技师学院
8,601
8,601
8,601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
7,001
7,001
7,001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
698
698
698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
2,236
2,236
2,236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
46
46
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
绩效工资
1,395
1,395
1,395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
419
419
419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
209
209
209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
185
185
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
504
504
504
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
1,288
1,288
1,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
1,283
1,283
1,283
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
43
43
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
印刷费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
咨询费
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
水费
72
72
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
252
252
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
725
725
725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
委托业务费
54
54
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
66
66
66
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
317
317
317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
177
177
177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
奖励金
139
139
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市劳动人事争议仲裁院
2,174
2,174
2,174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,927
1,927
1,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
971
971
971
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
352
352
352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
119
119
119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
59
59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
47
47
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
住房公积金
176
176
176
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
185
185
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
141
141
141
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
42
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
印刷费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
劳务费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
委托业务费
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
工会经费
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
103
103
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
65
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
39
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
资本性支出
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公设备购置
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市公共就业服务中心
3,512
3,512
3,512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
2,596
2,596
2,596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
基本工资
506
506
506
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
1,188
1,188
1,188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
276
276
276
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
189
189
189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
95
95
95
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
73
73
73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
241
241
241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
601
601
601
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
印刷费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
咨询费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
手续费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
330
330
330
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
租赁费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
劳务费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
委托业务费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
316
316
316
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
263
263
263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
生活补助
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
51
51
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市职业技能培训指导中心
1,371
1,371
1,371
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
工资福利支出
726
726
726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
112
112
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
205
205
205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
57
57
57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
32
32
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
18
18
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
47
47
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
234
234
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
商品和服务支出
605
605
605
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
185
185
185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
368
368
368
0
0
0
0
0
0
0
0
0
租赁费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
对个人和家庭的补助
41
41
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市考试院
2,152
861
861
0
0
0
1,290
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,673
811
811
0
0
0
862
0
0
0
0
0
基本工资
174
174
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
248
0
0
0
0
0
248
0
0
0
0
0
奖金
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
790
351
351
0
0
0
439
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
137
85
85
0
0
0
52
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
职业年金缴费
65
33
33
0
0
0
33
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
75
38
38
0
0
0
38
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
6
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
住房公积金
167
117
117
0
0
0
50
0
0
0
0
0
商品和服务支出
72
50
50
0
0
0
21
0
0
0
0
0
办公费
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
手续费
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
邮电费
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
会议费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
公务接待费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
20
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
福利费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
407
0
0
0
0
0
407
0
0
0
0
0
退休费
92
0
0
0
0
0
92
0
0
0
0
0
奖励金
315
0
0
0
0
0
315
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市人事人才公共服务中心
1,006
1,006
1,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
924
924
924
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
基本工资
139
139
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
427
427
427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
8
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
绩效工资
97
97
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
74
74
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
39
39
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
106
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
商品和服务支出
38
38
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
邮电费
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
委托业务费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务用车运行维护费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
44
44
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
深圳市人力资源和社会保障
局
771,913
755,500
43,584
711,739
176
0
0
8,050
4,494
0
0
0
0
3,869
深圳市人力资源和社
会保障局本级
108,424
102,420
11,856
90,387
176
0
0
6,000
0
0
0
0
0
4
教育费附加
2,000
2,000
0
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民办技校补助-
民办技校从教津贴
270
270
0
270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才类专项经
费-高层次人才专项经费
76,117
76,117
0
76,117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目
181
176
0
0
176
0
0
0
0
0
0
0
0
4
促进就业管理
63
63
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源市场管
理
1,201
1,201
1,201
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
职业能力建设管
理
1,959
1,959
1,959
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
劳动关系管理
6,421
421
421
0
0
0
0
6,000
0
0
0
0
0
0
公职人员管理
209
209
209
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源综合管
理
3,698
3,698
3,698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
社会保障管理
560
560
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待(非公
用经费部分)
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算准备金
1,954
1,954
1,954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
民办技校补助-
民办技校学生补助
12,000
12,000
0
12,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才引进及管理
1,781
1,781
1,781
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
深圳市人力资源和社
会保障数据管理中心
3,175
3,093
3,093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
信息化运维项目
1,270
1,270
1,270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
信息化新建项目
(非政府投资项目)
445
445
445
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人力资源综合管
理
1,272
1,272
1,272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
信息化系统运行
维护
188
106
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
深圳鹏城技师学院
21,597
14,703
6,832
7,871
0
0
0
2,050
1,100
0
0
0
0
3,745
上级转移支付项
目
624
105
105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
519
教育费附加
9,676
7,871
0
7,871
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,805
技工教育管理
11,297
6,726
6,726
0
0
0
0
2,050
1,100
0
0
0
0
1,420
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
深圳市劳动人事争议
仲裁院
2,248
2,244
2,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
政府投资项目
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
劳动关系管理
2,244
2,244
2,244
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市公共就业服务
中心
6,970
6,950
5,719
1,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
促进就业管理
5,719
5,719
5,719
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市本级就业专项
资金-市本级就业专项资金
1,252
1,232
0
1,232
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
深圳市职业技能培训
指导中心
24,768
24,764
2,814
21,950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
人才类专项经费
-高层次人才专项经费
350
350
0
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
政府投资项目
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
职业能力建设管
理
2,814
2,814
2,814
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
市本级就业专项
资金-市本级就业专项资金
21,600
21,600
0
21,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
深圳市考试院
9,956
6,557
6,557
0
0
0
0
0
3,394
0
0
0
0
4
政府投资项目
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
信息化系统运行
维护
168
114
114
0
0
0
0
0
54
0
0
0
0
0
人事考试管理
9,783
6,443
6,443
0
0
0
0
0
3,340
0
0
0
0
0
深圳市人事人才公共
服务中心
594,774
594,770
4,470
590,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
上级下达资金
225
225
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才类专项经费
-新引进人才租房补贴
30,000
30,000
0
30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
政府投资项目
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
人力资源市场管
理
3,600
3,600
3,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待(非公
用经费部分)
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才类专项经费
——高层次人才奖励补贴
260,300
260,300
0
260,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才类专项经费
-产业发展与创新人才奖
300,000
300,000
0
300,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
人才引进及管理
643
643
643
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表6
政府预算拨款收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收入
支出
项目
2022 年预算数
项目
2022 年预算数
政府预算拨款
786,951 一、教育支出
37,443
一般公共预算拨款
786,951 职业教育
27,693
政府性基金预算拨款
0 技校教育
27,693
国有资本经营预算拨款
0 进修及培训
73
培训支出
73
教育费附加安排的支出
9,676
其他教育费附加安排的支出
9,676
二、科学技术支出
300,225
社会科学
225
其他社会科学支出
225
其他科学技术支出
300,000
其他科学技术支出
300,000
三、社会保障和就业支出
445,832
人力资源和社会保障管理事务
418,199
行政运行
9,269
综合业务管理
4,508
表6
政府预算拨款收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收入
支出
项目
2022 年预算数
项目
2022 年预算数
劳动保障监察
171
就业管理事务
613
社会保险业务管理事务
600
劳动关系和维权
239
公共就业服务和职业技能鉴定机构
6,952
劳动人事争议调解仲裁
2,244
资助留学回国人员
3,000
博士后日常经费
59,810
引进人才费用
306,063
事业运行
5,438
其他人力资源和社会保障管理事务支出
19,293
行政事业单位养老支出
4,281
行政单位离退休
1,408
事业单位离退休
529
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,567
机关事业单位职业年金缴费支出
777
就业补助
23,352
表6
政府预算拨款收支总表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
收入
支出
项目
2022 年预算数
项目
2022 年预算数
就业创业服务补贴
500
职业培训补贴
21,600
其他就业补助支出
1,252
四、卫生健康支出
676
行政事业单位医疗
676
行政单位医疗
282
事业单位医疗
394
五、农林水支出
10
普惠金融发展支出
10
创业担保贷款贴息及奖补
10
六、住房保障支出
5,515
住房改革支出
5,515
住房公积金
2,147
购房补贴
3,368
本年收入合计
786,951 本年支出合计
789,700
上年结余、结转
2,749 结转下年
0
收入总计
789,700 支出总计
789,700
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市人力资源和社会保障局
789,700
31,451
758,249
深圳市人力资源和社会保障局本级
114,854
12,430
102,424
205
教育支出
14,343
0
14,343
20503
职业教育
14,270
0
14,270
2050303
技校教育
14,270
0
14,270
20508
进修及培训
73
0
73
2050803
培训支出
73
0
73
208
社会保障和就业支出
98,043
9,962
88,081
20801
人力资源和社会保障管理事务
95,866
7,785
88,081
2080101
行政运行
7,785
7,785
0
2080104
综合业务管理
4,508
0
4,508
2080105
劳动保障监察
171
0
171
2080106
就业管理事务
613
0
613
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2080107
社会保险业务管理事务
600
0
600
2080110
劳动关系和维权
239
0
239
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
1,408
0
1,408
2080114
资助留学回国人员
3,000
0
3,000
2080115
博士后日常经费
59,810
0
59,810
2080116
引进人才费用
15,413
0
15,413
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2,319
0
2,319
20805
行政事业单位养老支出
2,177
2,177
0
2080501
行政单位离退休
1,342
1,342
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
557
557
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
278
278
0
210
卫生健康支出
235
235
0
21011
行政事业单位医疗
235
235
0
2101101
行政单位医疗
235
235
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
221
住房保障支出
2,232
2,232
0
22102
住房改革支出
2,232
2,232
0
2210201
住房公积金
821
821
0
2210203
购房补贴
1,411
1,411
0
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心
4,670
1,495
3,175
208
社会保障和就业支出
4,242
1,066
3,175
20801
人力资源和社会保障管理事务
4,054
879
3,175
2080150
事业运行
879
879
0
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
3,175
0
3,175
20805
行政事业单位养老支出
187
187
0
2080502
事业单位离退休
51
51
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
91
91
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
46
46
0
210
卫生健康支出
39
39
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
21011
行政事业单位医疗
39
39
0
2101102
事业单位医疗
39
39
0
221
住房保障支出
390
390
0
22102
住房改革支出
390
390
0
2210201
住房公积金
135
135
0
2210203
购房补贴
255
255
0
深圳鹏城技师学院
25,929
8,601
17,327
205
教育支出
23,099
6,272
16,827
20503
职业教育
13,423
6,272
7,151
2050303
技校教育
13,423
6,272
7,151
20509
教育费附加安排的支出
9,676
0
9,676
2050999
其他教育费附加安排的支出
9,676
0
9,676
208
社会保障和就业支出
1,313
813
500
20805
行政事业单位养老支出
813
813
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2080502
事业单位离退休
185
185
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
419
419
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
209
209
0
20807
就业补助
500
0
500
2080701
就业创业服务补贴
500
0
500
210
卫生健康支出
185
185
0
21011
行政事业单位医疗
185
185
0
2101102
事业单位医疗
185
185
0
221
住房保障支出
1,332
1,332
0
22102
住房改革支出
1,332
1,332
0
2210201
住房公积金
504
504
0
2210203
购房补贴
828
828
0
深圳市劳动人事争议仲裁院
4,422
2,174
2,248
208
社会保障和就业支出
3,977
1,729
2,248
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
20801
人力资源和社会保障管理事务
3,732
1,484
2,248
2080101
行政运行
1,484
1,484
0
2080112
劳动人事争议调解仲裁
2,244
0
2,244
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4
0
4
20805
行政事业单位养老支出
245
245
0
2080501
行政单位离退休
67
67
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
119
119
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
59
59
0
210
卫生健康支出
47
47
0
21011
行政事业单位医疗
47
47
0
2101101
行政单位医疗
47
47
0
221
住房保障支出
398
398
0
22102
住房改革支出
398
398
0
2210201
住房公积金
176
176
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2210203
购房补贴
222
222
0
深圳市公共就业服务中心
10,482
3,512
6,970
208
社会保障和就业支出
9,766
2,805
6,961
20801
人力资源和社会保障管理事务
7,977
2,268
5,709
2080111
公共就业服务和职业技能鉴定机构
5,544
0
5,544
2080150
事业运行
2,268
2,268
0
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
165
0
165
20805
行政事业单位养老支出
537
537
0
2080502
事业单位离退休
253
253
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
189
189
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
95
95
0
20807
就业补助
1,252
0
1,252
2080799
其他就业补助支出
1,252
0
1,252
210
卫生健康支出
84
84
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
21011
行政事业单位医疗
84
84
0
2101102
事业单位医疗
84
84
0
213
农林水支出
10
0
10
21308
普惠金融发展支出
10
0
10
2130804
创业担保贷款贴息及奖补
10
0
10
221
住房保障支出
623
623
0
22102
住房改革支出
623
623
0
2210201
住房公积金
241
241
0
2210203
购房补贴
382
382
0
深圳市职业技能培训指导中心
26,140
1,371
24,768
208
社会保障和就业支出
26,003
1,235
24,768
20801
人力资源和社会保障管理事务
4,337
1,168
3,168
2080116
引进人才费用
350
0
350
2080150
事业运行
1,168
1,168
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
2,818
0
2,818
20805
行政事业单位养老支出
66
66
0
2080502
事业单位离退休
16
16
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
32
32
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18
18
0
20807
就业补助
21,600
0
21,600
2080702
职业培训补贴
21,600
0
21,600
210
卫生健康支出
15
15
0
21011
行政事业单位医疗
15
15
0
2101102
事业单位医疗
15
15
0
221
住房保障支出
122
122
0
22102
住房改革支出
122
122
0
2210201
住房公积金
47
47
0
2210203
购房补贴
75
75
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市考试院
7,423
861
6,562
208
社会保障和就业支出
7,269
707
6,562
20801
人力资源和社会保障管理事务
7,148
587
6,562
2080150
事业运行
587
587
0
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
6,562
0
6,562
20805
行政事业单位养老支出
120
120
0
2080502
事业单位离退休
2
2
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
85
85
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
33
33
0
210
卫生健康支出
38
38
0
21011
行政事业单位医疗
38
38
0
2101102
事业单位医疗
38
38
0
221
住房保障支出
117
117
0
22102
住房改革支出
117
117
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2210201
住房公积金
117
117
0
深圳市人事人才公共服务中心
595,780
1,006
594,774
206
科学技术支出
300,225
0
300,225
20606
社会科学
225
0
225
2060699
其他社会科学支出
225
0
225
20699
其他科学技术支出
300,000
0
300,000
2069999
其他科学技术支出
300,000
0
300,000
208
社会保障和就业支出
295,220
671
294,549
20801
人力资源和社会保障管理事务
295,084
535
294,549
2080116
引进人才费用
290,300
0
290,300
2080150
事业运行
535
535
0
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
4,249
0
4,249
20805
行政事业单位养老支出
136
136
0
2080502
事业单位离退休
23
23
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
74
74
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
39
39
0
210
卫生健康支出
34
34
0
21011
行政事业单位医疗
34
34
0
2101102
事业单位医疗
34
34
0
221
住房保障支出
301
301
0
22102
住房改革支出
301
301
0
2210201
住房公积金
106
106
0
2210203
购房补贴
195
195
0
表8
一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
年度
总计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
深圳市人力资源和社会保障局本级
2021 年
33
0
19
14
0
14
2022 年
33
0
19
14
0
14
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心
2021 年
5
0
1
4
0
4
2022 年
5
0
1
4
0
4
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
深圳鹏城技师学院
2021 年
25
0
1
24
0
24
2022 年
41
0
1
40
0
40
增减变化金额
16
0
0
16
0
16
深圳市劳动人事争议仲裁院
2021 年
5
0
1
4
0
4
2022 年
5
0
1
4
0
4
增减变化金额
0
0
0
1
0
1
表8
一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
年度
总计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
深圳市公共就业服务中心
2021 年
14
0
2
12
0
12
2022 年
14
0
2
12
0
12
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
深圳市职业技能培训指导中心
2021 年
12
0
1
11
0
11
2022 年
12
0
1
11
0
11
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
深圳市考试院
2021 年
8
0
0
8
0
8
2022 年
8
0
0
8
0
8
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
深圳市人事人才公共服务中心
2021 年
5
0
1
4
0
4
2022 年
5
0
1
4
0
4
增减变化金额
0
0
0
0
0
0
注:无。
表9
政府性基金预算支出表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市人力资源和社会保障局
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障局本级
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心
0
0
0
深圳鹏城技师学院
0
0
0
深圳市劳动人事争议仲裁院
0
0
0
深圳市公共就业服务中心
0
0
0
深圳市职业技能培训指导中心
0
0
0
深圳市考试院
0
0
0
深圳市人事人才公共服务中心
0
0
0
注:本表本年无发生额。
表10
国有资本经营预算支出表
部门名称: 深圳市人力资源和社会保障局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市人力资源和社会保障局
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障局本级
0
0
0
深圳市人力资源和社会保障数据管理中心
0
0
0
深圳鹏城技师学院
0
0
0
深圳市劳动人事争议仲裁院
0
0
0
深圳市公共就业服务中心
0
0
0
深圳市职业技能培训指导中心
0
0
0
深圳市考试院
0
0
0
深圳市人事人才公共服务中心
0
0
0
注:本表本年无发生额。
表11
部门(单位)整体支出绩效目标表
2022 年度
单位:万元
部门(单位)名称
深圳市人力资源和社会保障局
主管部门
深圳市人力资源和社会保障局
年度主要任务
任务名称
主要内容
预算金额(万元)
总额
其中:财政拨款
其中:其他资金
基本支出
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等
32,741
31,451
1,290
年度主要任务
综合管理
开展安全隐患排查复查工作,组织安全生产培训,组织
安全生产月宣传教育活动,建立健全安全生产工作台账,
落实安全生产相关工作,保障应急和处理紧急状况能力;
进一步加强宣传工作的开展,专业化、规划范化建设新
媒体平台,提高宣传工作的实效;监测社会舆情,及时
反馈,快速处置;聘用大厅窗口服务人员,保障窗口政
务服务工作的有序开展,开展人力资源和社会保障局窗
口好差评平板项目,增强办事群众窗口办理业务的体验
感和获得感;进一步开展人才园的业务咨询及引导服务、
独立弱电设备维护维修服务以及其他服务等,完成人才
园设备设施的维修保养工作,保障园区各设备的正常运
转;保障报废设备正常更新,采购相关工作设备,提高
办公效率;开展财务人员培训工作,提升资金管理绩效;
开展基金监督检查、离任审计检查工作;开展各项政策
法规相关工作,包括开展条例修订研讨会、企业人力资
源干部培训及用人单位培训、劳动保障法律法规宣传活
动等,保障政策法规合理性和正常运转;组织完成全年
人力资源和社会保障统计工作,出具人力资源社会保障
统计季报;全面建成深圳市人才基础信息库以及面向全
市人才和用人单位提供人才一体化服务的综合信息化平
台,完成深圳市人才一体化综合服务平台项目建设。
8,266
8,266
0
年度主要任务
职业能力建设管理
举办多项职业技能竞赛,完善技能竞赛体系,通过竞争
选拔和评价技能人才。发放深圳市民办技校学生顶岗实
习补助,通过减免学费、发放助学金等方式等方式提高
学生顶岗实习的积极性;发放从教津贴,提高教师工作
积极性;完成“企业新型学徒制”等技能人才辅助性培
训,开展职业能力建设机构规范研究及法律服务研究,
组织“粤菜师傅”工程宣传工作,组织开展职业技能鉴
定相关工作;组织开展职业技能鉴定相关工作;提升劳
动者技能水平,促进高质量就业;劳动者个人参加职业
技能培训、技能鉴定、职业技能竞赛、特种作业培训考
核等活动,职业技能水平得到有效提升;通过购买服务
和基地认定形式确定培训机构,并向全社会提供公益性
职业技能培训。
40,997
40,997
0
社会保障管理
开展劳动能力鉴定,完成非因工和病退人员劳动能力鉴
定,保障劳动能力鉴定工作有序开展;赴外地学习兄弟
城市在建立三支柱养老保险的先进经验,开展机关事业
单位养老保险政策指导,做好修订《深圳经济特区社会
养老保险条例》实施细则的调研论证工作;组织工伤预
防项目申报、初审、评审,组织开展工伤预防项目过程
管理和绩效考核,促进工伤预防工作依法依规运行。
560
560
0
年度主要任务
人才引进及管理
开展博士后引进工作,为博士后提供专项资金补贴资助,
实现博士后平台和在站博士后人数稳步增长;开展市政
府杰出人才培养专项工作,遴选重点培养对象;引进两
院院士、优秀人才团队以及其他类杰出人才;加大对我
市留学人员创业园建设支持力度,举办中国深圳海外创
新人才大赛,,吸引更多海外人才来深创业、工作;开
展年度职称评审工作、人才项目选拔工作、职称专业知
识考试、组织参与年度职称工作业务培训;开展经批准
认定的国家级人力资源服务产业园补贴工作、人力资源
服务机构补贴工作,开展经批准认定的国家级人力资源
服务产业园补贴工作,开展人力资源宣传推介工作,加
快人力资源服务业发展;开展人才引进档案整理、扫描
工作、赴市外招聘工作,开展人力资源市场调研工作、
人才引进调研工作,开展人力资源产业园运营管理服务
工作,提高人力资源市场管理水平;向新引进人才、高
层次人才,创新人才奖励申报人员等各类人才提供材料
受理、政策咨询等服务,并及时发放奖励补贴。
673,872
673,872
0
年度主要任务
劳动关系协调
组织开展全市性专项执法工作,牵头协调跨区、重大、
复杂案件的查处;调查、处理涉及人力资源和社会保障
的重大突发应急事件和群体性事件,切实维护劳动者合
法权益;开展劳动监察培训,提高全市劳动监察员业务
素质,增强行政执法能力;做好全国根治欠薪线索反映
平台欠薪线索办理工作,确保我市全部分欠薪线索得到
及时有效分派、转办、督办,维护劳动者的工资权益;
开展构建和谐劳动关系示范区相关工作项目及劳动争议
调解行政管理服务项目。持续开展免费法律、社会工作
咨询服务,宣传信访条例法律法规政策,引导群众依法
信访;加强知识库维护管理工作,构建全方位的统一咨
询平台。开展调解仲裁业务相关工作。
8,670
8,670
0
公职人员管理
保障广东省和深圳市事业单位公开招聘工作的顺利开
展,组织事业单位人事管理业务、工资福利业务培训;
完成事业单位工资福利政策汇编印制工作举办全市人事
干部专题研讨;组织赴外地对口单位调研考察;举办党
建专题培训和邀请专家开展讲座,提升党务纪检专兼职
人员业务能力。
962
962
0
促进就业管理
组织召开全市就业形势分析总结会;开展就业、创业和
失业工作有关的课题研究,为制定相关政策提供决策参
考。负责全市公共就业、创业服务工作并提供资源、技
术和服务保障,开展高校毕业生就业创业服务、农民工
公共就业服务工作,开展公益性职业指导、职业介绍服
务,实施创业担保贷款工作,开展区域间劳务协作等。
7,033
7,033
0
年度主要任务
技校教育
开展实训室建设更新工作、实训设备采购工作,确保教
学及研发项目有序推进;聘请专业教师、专家,开展技
能(教学)竞赛赛务培训和教师专业能提升培训活动,
推动学院课程建设、教学改革及师资培养;保障三校区日
常后勤工作,确保全校学生的日常教学工作进行。
21,597
17,327
4,270
人事考试管理
开展各类公职人员以及各类专业技术人员考试组织工
作,防止发生重大考试安全事故,提高考试服务社会满
意度;考试管理信息化建设工作,保证考试相关信息系
统正常运转,提升信息安全性,保障各项工作的顺利进
行。
9,957
6,563
3,394
金额合计
804,654
795,699
8,954
年度总体目标
1.健全就业促进机制,夯实推进共同富裕的民生根基;2.强化兜底保障功能,完善覆盖全民的社会保障体系;3.突出市场评价,构建国际一流人才发展生态体系;4.服务产业发
展,全面提高技能人才队伍发展水平;5.创新管理机制,持续优化事业单位人事管理制度;6.坚持先行先试,提升劳动关系治理体系和治理能力现代化水平;7.提升数字赋能,
创新人社管理与服务体系;8.突出深港合作重点,支持来深港澳居民就业创业。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
产出指标
数量指标
印刷政策汇编册数
≥1,000 册
知识库问答处理数量
≥2.8 万条
新引进博士后数量
≥1,800 人
非因工和未参保劳动能力鉴定专家人次
≥851 人次
开展市级一类职业技能竞赛项目数
≥27 项
全年设计制作微信推文数
≥260 篇
年度绩效指标
产出指标
数量指标
当期立案受理案件总数
≥12,000 件
职业测评服务受测人数
≥5,000 人
新增实训室个数
=5 个
ICT 实训中心培训总学时
≥30,000 人*学时
质量指标
就业创业工作相关课题成果验收合格率
100%
事业单位人事管理业务培训学员出勤率
≥90%
劳动监察案件结案率
≥96%
留学人员创业前期费用补贴发放准确率
100%
非因工和未参保劳动能力鉴定更改率
<2%
中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率
≥90%
人力资源和社会保障基本情况调查工作季报验收合格率
100%
人才引进增长率
≥2%
质量指标
非编教师年度考核合格率
≥98%
秋季双选会企业提供平均岗位数
≥20 个
时效指标
就业创业工作相关课题成果验收合格率
100%
事业单位人事管理业务培训学员出勤率
≥90%
劳动监察案件结案率
≥96%
留学人员创业前期费用补贴发放准确率
100%
年度绩效指标
产出指标
时效指标
非因工和未参保劳动能力鉴定更改率
<2%
秋季双选会完成时间
10 月底前举办
案件平均结案时间
≤45 天
社保系统升级改造项目维保期故障响应及时性
≤2 小时
中职国家助学金和免学费补助资金支付准确率
≥90%
人力资源和社会保障基本情况调查工作季报验收合格率
100%
成本指标
成本控制率
≤100%
中职国家助学金和免学费补助资金成本控制率
≤95%
来深考察会议人均费用
≤650 元/人/天
市考考生费用
≤130 元/科
每所高校就业创业指导服务补助额发放额
=20 万/所
效益指标
社会效益指标
就业创业政策知晓度提升
有所提升
劳动争议调解行政管理工作水平
有效提高
吸引更多海外高层次人才、团队及项目落户我市
有效吸引
博士后科研成果产出及转化增长率(含论文发表、项目申
报、基金申报、专利申报等)
≥10%
有效保障留学人才来深创业
有效保障
技工学校安全生产事故发生数
0 次
年度绩效指标
效益指标
社会效益指标
保障职业资格考试顺利开展
有效保障
被拖欠工资员工的合法权益保障情况
有效保障
高校毕业生校园招聘会每场初步达成就业意向率
≥20%
提升我市高精尖缺人才服务效能
有效提升
完成各项考试,保障考试公平公正
有效保障
可持续影响指标
促进农民工及高校毕业生就业情况
有效促进
劳动关系协调工作组织保障健全性
健全
满意度指标
服务对象满意度指标
参加招聘的事业单位组织满意度
≥85%
省治欠办满意度
≥90%
国际赛总决赛选手满意度
≥90%
机关事业单位养老保险政策研讨会参会人员满意率
≥90%
市民办技工学校教师有效投诉率
≤5%
涉及调解仲裁工作人员投诉率
≤3%
考试服务满意度
>90%
Archived Raw HTML