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2022年深圳市社会保险基金管理局盐田分局部门预算
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2022 年深圳市社会保险基金管理局盐
田分局 部门预算
目 录
一、文字部分
第一部分 部门概况
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
第六部分 部门预算绩效管理情况
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
第八部分 其他需要说明情况
第九部分 名词解释
二、表格部分
(一)收支总表
(二)收入总表
(三)支出总表
(四)基本支出总表
(五)项目支出总表
(六)政府预算拨款收支总表
(七)一般公共预算支出表(按功能分类)
(八)一般公共预算“三公”经费支出表
(九)政府性基金预算支出表
(十)国有资本经营预算支出表
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表
一、文字部分
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行市社会保险基金管理局下达的工作任务及计划。拟
订辖区社会保险(含养老、工伤、失业及其补充保险,下同)工作
规划和年度计划,经批准后组织实施。负责社会保险和职业年金
的参保登记、扩面、个人权益记录,及相关待遇的审核支付和服
务管理等工作。承担区属机关事业单位工作人员因工伤亡认定、
待遇核准及丧葬费、抚恤金、遗属困难补助核准工作。承担行业
统筹企业人员、机关事业单位临聘人员、保险行业营销人员等特
殊人员社会保险的参保登记、个人权益记录,及相关待遇的审核
支付和服务管理等工作。负责对工伤保险定点机构进行监督管
理;负责辖区用人单位员工工伤康复、工伤预防管理工作;协助
做好参保单位因工受伤人员劳动能力和伤残等级评定工作。负责
享受社会保险待遇参保人及供养对象待遇领取资格认证。负责社
会保险方面的咨询、投诉和信访工作。完成上级部门交办的其他
任务。
二、机构设置情况
深圳市社会保险基金管理局盐田分局无下属单位,部门预算
为局本级预算。下设办公室(基金偿付科)、业务受理与社会保
险关系科、养老保险科、工伤与失业保险科、稽核科共5 个部门。
事业编制总数26 人,实有在编人数26 人;离休0 人,退休13
人。
三、2022 年主要工作目标
深圳市社会保险基金管理局盐田分局 2022 年主要工作目标
包括:
1.进一步提升社保服务工作质量。一是按时足额做好各项社
保待遇发放工作。二是优化服务大厅的办事环境,提供更为人性
化的社保经办服务;
2.深入推进全民参保计划。根据市局部署,积极落实各险种
参保缴费政策,加强与区税务、医保部门联动,扩大参保覆盖面,
推动应保尽保深入实施;
3.围绕“党建+业务”考核全面推进党建与业务工作相融相
促,积极发挥党建引领作用,促进党建与社保业务工作无缝对接、
深度融合、相互促进。
第二部分 部门预算收支总体情况
2022 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局 部门预算收入
1,833 万元,比2021 年增加301 万元,增长20 %。2022 年部门
预算支出1,833 万元,比2021 年增加301 万元,增长20 %。
预算收支增加 主要原因:一是因全局岗位调整,我分局增加
在职人员4 人,基本支出预算相应增加;二是根据上级通知要求,
新增社保志愿服务项目11 万,项目支出预算增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、深圳市社会保险基金管理局盐田分局
深圳市社会保险基金管理局盐田分局预算1,833 万元,包括
人员支出1,102 万元、公用支出157 万元、对个人和家庭的补助
支出125 万元、项目支出449 万元。
(一)人员支出1,102 万元,主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出157 万元,主要包括:公用经费定额、水电
费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出125 万元,主要是离退休人员
经费。
(四)项目支出449 万元,具体包括:
1.社会保险综合管理预算410 万元,主要包括:社保志愿服
务11 万元,用于开展社会保险志愿服务活动;零星购置费15 万
元,用于更新购置需要入固定资产的各类设备、办公家具等;零
星修缮15 万元,用于办公用房、业务大厅等日常维修维护;政
策法规宣传及调研论证9 万元,用于开展业务培训及印刷业务经
办表格、宣传折页、横幅制作、宣传栏更新版等;社保业务公众
服务经费282 万元,用于发放劳务派遣人员工资福利等及支付业
务大厅各项后勤保障费用。较2021 年预算增加74 万元,增长
22%,主要原因:一是调整一级项目范畴,增加社保业务公众服
务经费项目;二是新增一个二级项目社保志愿服务,相应增加
11 万元。
2.办公设备采购预算7 万元,主要用于更新空调设备。较
2021 年预算减少2 万元,下降22%,主要原因是电脑等政府集中
采购的办公设备减少。
3.社会保险业务管理预算16 万元,主要包括:档案整理费
5 万元,用于支付分局档案整理费用;追缴和案件调查取证费11
万元,用于外出调查产生的差旅费及业务公告送达产生的邮电
费。较2021 年预算减少35 万元,下降69%,主要原因:一是进
一步优化二级项目设置,删减租赁费、社保基金征收及偿付业务
两个二级项目;二是根据疫情防控要求,压减了追缴和案件调查
取证费项目。
4.预算准备金预算5 万元,主要用于年度预算执行中临时增
加工作所需开支。较2021 年预算保持不变。
5.区财政安排项目预算11 万元,主要用于开展区财政拨款
项目。区财政安排项目为2022 年新增一级项目,主要原因是本
年度将区财政安排项目纳入预算草案。
第四部分 政府采购预算情况
深圳市社会保险基金管理局盐田分局 政府采购项目纳入
2022 年部门预算共计7 万元,其中货物采购7 万元、工程采购0
万元、服务采购0 万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算
情况
2022 年“三公”经费预算4 万元,比2021 年预算减少4 万
元,减少50 %,主要是公务接待费1 万元,公务用车运行维护费
3 万元。预算减少的原因是:有1 辆公务用车已达强制报废年限
正在走处置程序,公务用车运行维护费相应减少 。
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,
在实际执行中根据计划据实调配 。
⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加0 万
元,主要是用于社保政策的研讨,上级及兄弟省市的社保业务交
流,各业务部门下基层、参保企业单位开展检查、督导、稽核 。
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数3 万元,其中:
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增
加0 万元,主要是无新增购置需求 ;
公务用车运行维护费2022 年预算数3 万元,比2021 年预算
数减少4 万元,主要是根据深化车改精神,2021 年我单位持有2
辆公务用车,公务用车运行维护费共7 万元/年,现有1 辆公务
用车已达强制报废年限正在走处置程序,因此2022 年公务用车
运行维护费为3 万元 。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
深圳市社会保险基金管理局盐田分局实施部门预算绩效管
理的单位范围即盐田分局本单位,已编制整体支出绩效目标,按
要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报
送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整
个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2022 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局所有项目支出
预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金449 万元,设置并编
报5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)
编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要
求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门
评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市
财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。
第七部分 重点项目预算绩效情况说明
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目名称
预算数(万元)
绩效目标
区财政安排项目
11
完成区财政拨款项目,更好的
开展档案整理工作及党建工
作。
预算准备金
5
应对预算执行过程中临时性
急需开支等。
办公设备采购
7
完成年度采购计划,保证分局
窗口及服务正常运转,及时更
新设备。
社会保险综合管理
410
1、开展社保志愿服务,更好
地发挥志愿服务在社会保险
经办服务的积极作用,满足市
民群众对社保公共服务的需
求。2、更新办公家具,满足
分局日常运营需要。3、维修
维护办公用房、业务大厅等,
为参保人提供良好的等候和
经办环境,确保办公物业符合
安全、节能等方面的要求。4、
按计划完成年度社保政策宣
传工作及分局内部培训工作,
提高群众对社保政策的知晓
率及员工的业务工作水平。5、
按时按标准及时支付劳务派
遣人员工资,支付内部系统维
护及业务大厅、后勤保障的相
关费用,保证良好的办公服
务。
社会保险业务管理
16
1、按档案管理办法整理、归
档分局档案,以实现档案可快
速查找、调取的目标,为业务
工作提供及时、准确的参考信
息,提高工作效率。2、根据
工作需要完成社保案件调查,
确保社保案件真实合法;如无
法找到当事人或企业,通过法
定媒体刊登法律文书,保证社
保经办案件有序开展及结案。
备注:无。
第八部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2022 年深圳市社会保险基金管理局盐田分局机关运行经费
财政拨款预算157 万元,比2021 年预算增加16 万元,增长11 %。
主要是在职人员增加导致的工会经费、车改补贴经费支出增加 。
二、国有资产占用情况
截至2021 年10 月,深圳市社会保险基金管理局盐田分局 共
有车辆2 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100
万元以上专用设备0 台(套)。
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
三、其他
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上
级专项转移支付支出预算。
第九部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公
共预算资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规
定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事
业发展目标所发生的支出。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、表格部分
表1
收支总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
一、政府预算拨款
1,822 一、教育支出
6
1.一般公共预算拨款
1,822 进修及培训
6
2.政府性基金预算拨款
0 培训支出
6
3.国有资本经营预算拨款
0 二、社会保障和就业支出
1,409
二、财政专户管理资金
0 人力资源和社会保障管理事务
1,266
三、单位资金
11 社会保险经办机构
1,266
1.事业收入
0 行政事业单位养老支出
143
2.事业单位经营收入
0 事业单位离退休
21
3.上级补助收入
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出
82
4.附属单位上缴收入
0 机关事业单位职业年金缴费支出
40
5.其他收入
11 三、卫生健康支出
35
表1
收支总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
收 入
支 出
项 目
2022 年预算数
项 目
2022 年预算数
行政事业单位医疗
35
事业单位医疗
35
四、住房保障支出
383
住房改革支出
383
住房公积金
120
购房补贴
263
本年收入合计
1,833 本年支出合计
1,833
上年结余、结转
0 结转下年
0
收入总计
1,833 支出总计
1,833
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2
收入总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
收入总计
本年收入
上年结
余、结
转
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
一般公共预算拨款
政府性
基金预
算拨款
国有资
本经营
预算拨
款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他收
入
小计
基本支
出拨款
履职类
项目拨
款
财政专
项资金
拨款
政府投
资项目
拨款
深圳市社会保险基金管理局盐田分
局
1,833
1,822
1,384
438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
表3
支出总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
支出总计
基本支出
项目支出
2022 年政府采购项目
小计
其中:面向中小企业政府采购项目
其中:面向小型、
微型企业政府采购项目
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
1,833
1,384
449
7
2
1
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
1,384
1,384
1,384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工资福利支出
1,102
1,102
1,102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
基本工资
600
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
津贴补贴
202
202
202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖金
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
机关事业单位基本养
老保险缴费
82
82
82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职业年金缴费
40
40
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
职工基本医疗保险缴
费
35
35
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他社会保障缴费
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
住房公积金
120
120
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他工资福利支出
11
11
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
商品和服务支出
157
157
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公费
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
水费
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
电费
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
邮电费
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
物业管理费
53
53
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
差旅费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
维修(护)费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
培训费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
公务接待费
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
工会经费
10
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
福利费
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表4
基本支出总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
支出项目类别
总计
政府预算拨款
财政专
户管理
资金
单位资金
上年结
余、结转
小计
一般公共
预算拨款
政府性基金预
算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单
位经营
收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入
公务用车运行维护费
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他交通费用
20
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他商品和服务支出
14
14
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
对个人和家庭的补助
125
125
125
0
0
0
0
0
0
0
0
0
退休费
103
103
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奖励金
22
22
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
其他对个人和家庭的
补助
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
表5
项目支出总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
支出项目类别
2022 年预算
总计
政府预算拨款
财政专户
管理资金
单位资金
上年结余、
结转
一般公共预算拨款
政府性基金
预算拨款
国有资本经
营预算拨款
事业收
入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单位上
缴收入
其他收
入
小计
履职类项
目拨款
财政专项
资金拨款
政府投资
项目拨款
深圳市社会保险基金管理局
盐田分局
449
438
438
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
社会保险综合管
理
410
410
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
办公设备采购
7
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
社会保险业务管
理
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算准备金
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
区财政安排项目
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
表6
政府预算拨款收支总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
收入
支出
项目
2022 年预算数
项目
2022 年预算数
政府预算拨款
1,822 一、教育支出
6
一般公共预算拨款
1,822 进修及培训
6
政府性基金预算拨款
0 培训支出
6
国有资本经营预算拨款
0 二、社会保障和就业支出
1,398
人力资源和社会保障管理事务
1,255
社会保险经办机构
1,255
行政事业单位养老支出
143
事业单位离退休
21
机关事业单位基本养老保险缴费支出
82
机关事业单位职业年金缴费支出
40
三、卫生健康支出
35
行政事业单位医疗
35
事业单位医疗
35
四、住房保障支出
383
住房改革支出
383
住房公积金
120
表6
政府预算拨款收支总表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
收入
支出
项目
2022 年预算数
项目
2022 年预算数
购房补贴
263
本年收入合计
1,822 本年支出合计
1,822
上年结余、结转
0 结转下年
0
收入总计
1,822 支出总计
1,822
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
1,822
1,384
438
205
教育支出
6
2
4
20508
进修及培训
6
2
4
2050803
培训支出
6
2
4
208
社会保障和就业支出
1,398
964
434
20801
人力资源和社会保障管理事务
1,255
821
434
2080109
社会保险经办机构
1,255
821
434
20805
行政事业单位养老支出
143
143
0
2080502
事业单位离退休
21
21
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
82
82
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
40
40
0
210
卫生健康支出
35
35
0
21011
行政事业单位医疗
35
35
0
表7
一般公共预算支出表(按功能分类)
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
2101102
事业单位医疗
35
35
0
221
住房保障支出
383
383
0
22102
住房改革支出
383
383
0
2210201
住房公积金
120
120
0
2210203
购房补贴
263
263
0
表8
一般公共预算“三公”经费支出表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
年度
总计
因公出国(境)费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行维护费
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
2021 年
8
0
1
7
0
7
2022 年
4
0
1
3
0
3
增减变化金额
-4
0
0
-4
0
-4
注:无。
表9
政府性基金预算支出表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
0
0
0
注:本表本年无发生额。
表10
国有资本经营预算支出表
部门名称: 深圳市社会保险基金管理局盐田分局
单位:万元
预算单位
科目编码
科目名称
支出总计
基本支出
项目支出
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
0
0
0
注:本表本年无发生额。
表11
部门(单位)整体支出绩效目标表
2022 年度
单位:万元
部门(单位)名称
深圳市社会保险基金管理局盐田分局
主管部门
深圳市社会保险基金管理局
年度主要任务
任务名称
主要内容
预算金额(万元)
总额
其中:财政拨款
其中:其他资金
基本支出
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。
1,384
1,384
0
社会保险业务管理
支付开展档案相关工作产生的劳务费及办公费;外出开展调查取证业务
及业务公告、送达等费用。
16
16
0
社会保险综合管理
支付劳务派遣人员工资等福利待遇;做好业务大厅后勤保障工作;对业
务系统、办公产所进行维修维护;设备购置;业务培训及宣传;社保志
愿服务等。
410
410
0
综合行政管理
为分局日常业务运转购置或更新设备;应对预算执行过程中临时性急需
开支等。
12
12
0
区财政安排项目
主要用于开展开盐田区区属工作。包含“档案整理费”及“区直机关工
委有关党支部预算工作经费”两个项目。
11
0
11
金额合计
1,833
1,822
11
年度总体目标
2022 年,我分局将深入贯彻落实习近平总书记关于完善覆盖全民的社会保障体系的重要论述,坚持稳中求进工作总基调,立足盐田工作实际,通过加大社保宣传、宣讲力度,进一步提高辖区群众参
保率;通过开展业务知识培训、交流会,进一步提高员工业务经办技能,更好地服务辖区参保群众;通过优化业务大厅进一步改善参保人经办环境;继续坚持执行各项疫情防控措施,维护办公设施
设备稳定,保证机构正常运转率达到100%。第三方监督评测分数达到绩效目标要求,群众满意度有了进一步提升。
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
目标值
产出指标
数量指标
社保志愿服务志愿者人数
2 人
采购设备数量
8 台
聘请劳务派遣人员数量
18 人
文书送达次数
≥10 次
组织开展党建活动次数
≥4 次
质量指标
志愿者服务岗位到岗率
100%
采购设备合格率
100%
发放工资待遇完成率
100%
零星修缮验收合格率
100%
时效指标
发放劳务派遣人员工资待遇及时性
及时
零星修缮完成及时性
及时
案件调查开展及时性
及时
党建活动开展及时性
及时
成本指标
成本控制率
≤100%
是否按标准发放劳务派遣人员工资
是
效益指标
社会效益指标
社保服务大厅秩序
良好
机构正常运转率
100%
可持续影响指标
不适用
满意度指标
服务对象满意度指标
市社保局委托第三方机构年度监督评测结果
≥90 分
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