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2017-09-18 10:27:22
Dapeng Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen 2016 Department Final Accounts
深圳市大鹏新区大鹏办事处2016年度部门决算
深圳市大鹏新区管理委员会
szdp
This document presents the 2016 final accounts (budget execution report) for the Dapeng Subdistrict Office in Shenzhen's Dapeng New District, detailing its income, expenditures, organizational structure, and staffing.
Document Text
3,998 characters
1<br>
深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度<br>
部门决算情况 <br>
目录 <br>
一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 <br>
(一)部门职责 <br>
(二)机构设置 <br>
二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算表 <br>
三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算情<br>
况说明 <br>
四、名词解释 <br>
2<br>
一、深圳市大鹏新区大鹏办事处概况 <br>
(一)部门职责 <br>
深圳市大鹏新区大鹏办事处主要职能:贯彻执行国家法<br>
律、法规、规章和市政府、新区管委会的决定、命令、指示、<br>
完成市、新区部署的各项任务。加强基层政权建设,领导社<br>
区工作站,指导社区居民委员会工作,促进居民自治;及时<br>
向上级政府反映居民的意见和要求,负责处理人民来信和来<br>
访。负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展人民<br>
调解和治安保卫工作;处置辖区突发事件,做好应急指挥和<br>
协调工作。加强社会主义精神文明建设,开展文化、体育等<br>
工作。维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法<br>
权益。参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项<br>
目的验收工作,参与城中村(旧村)改造工作,协助有关部<br>
门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理。负责城<br>
市管理工作和城管综合执法工作;按有关规定组织和协调辖<br>
区有关领域的执法工作;做好“三防”(防汛、防旱、防风)<br>
和抗灾救灾工作。负责劳动管理和安全生产监督工作。负责<br>
计划生育工作,加强人口管理和出租屋管理。开展拥军优属<br>
和拥政爱民等各项民政工作,做好人民武装工作;兴办社会<br>
福利事业,做好社会救助和其他社会保障工作。加强社区建<br>
设,开展便民、利民的社区服务。优化投资环境,做好为企<br>
业服务工作,规范、监管集体经济组织。 <br>
3<br>
(二)机构设置 <br>
深圳市大鹏新区大鹏办事处包括大鹏新区大鹏办事处<br>
本级、机关后勤服务中心、财务管理中心、公共事业服务中<br>
心、党群服务中心、社区网格管理服务中心、市政服务中心、<br>
城市更新和土地房屋征收事务中心、农林水务管理中心共9<br>
家基层单位。系统总编制数202 人,实有人数168 人,离休<br>
1 人,退休39 人。深圳市大鹏新区大鹏办事处已实行公务用<br>
车改革,办事处公务用车由后勤服务中心统一安排,实有车<br>
辆46 辆。具体如下: <br>
1. 深圳市大鹏新区大鹏办事处本级编制数111 人,实<br>
有人数86 人;离休1 人,退休17 人。 <br>
2.深圳市大鹏新区大鹏办事处机关后勤服务中心编制<br>
数10 人,实有人数10 人,退休3 人。 <br>
3. 深圳市大鹏新区大鹏办事处财务管理中心编制数9<br>
人,实有人数8 人,退休1 人。 <br>
4. 深圳市大鹏新区大鹏办事处市政服务中心编制数9<br>
人,实有人数9 人,退休3 人。 <br>
5. 深圳市大鹏新区大鹏办事处城市更新和土地房屋征<br>
收事务中心编制数9 人,实有人数7 人,退休1 人。 <br>
6.深圳市大鹏新区大鹏办事处社区网格管理服务中心<br>
编制数15 人,实有人数14 人,退休3 人。 <br>
7. 深圳市大鹏新区大鹏办事处农林水务管理中心编制<br>
4<br>
数15 人,实有人数14 人,退休1 人。 <br>
8.深圳市大鹏新区大鹏办事处公共事业服务中心编制<br>
数12 人,实有人数11 人,退休5 人。 <br>
9. 深圳市大鹏新区大鹏办事处党群服务中心编制数11<br>
人,实有人数10 人,退休5 人。 <br>
二、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表<br>
二、收入决算表 <br>
5<br>
6<br>
三、支出决算表 <br>
7<br>
8<br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
9<br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
10<br>
11<br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
12<br>
三、深圳市大鹏新区大鹏办事处2016 年度部门决算情<br>
况说明 <br>
(一)收入支出决算总体情况说明 <br>
2016年度年初结转和结余1,969.66万元,本年收入<br>
44,400.21万元,本年支出44,397.95万元,用事业基金弥补<br>
收支差额5.4万元,结余分配2.54万元,年末结转和结余<br>
1,974.78万元。 <br>
(二)收入决算情况说明 <br>
2016 年收入决算44,400.21 万元,比上年减少3,434.26<br>
万元。其中:财政拨款收入42,588.02 万元;上级补助收入<br>
893.18 万元,其他收入919.01 万元。 <br>
(三)支出决算情况说明 <br>
2016 年支出决算44,397.95 万元,比上年减少5,470.31<br>
万。其中基本支出7,389.66 万元,占16.65%;项目支出决<br>
算37,008.29 万元,占83.35%。 <br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br>
13<br>
2016 年度财政拨款收入42,588.02 万元,其中一般公共<br>
预算财政拨款38,632.1 万元,占比90.72%,政府性基金预<br>
算财政拨款3,955.91 万元,占比9.28%;2016 年度财政拨<br>
款支出42,588.02 万元,比年初预算增加10,244.71 万元,<br>
同比增长31.67%,主要是增加生态保护资金、城乡社区支出。 <br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
2016 年度一般公共预算财政拨款支出38,632.1 万元,<br>
其中:基本支出7,389.63 万元,占比19.13%;项目支出<br>
31,242.47 万元,占比80.87%。 <br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出7,389.63 万<br>
元,其中:工资福利支出3,997.59 万元,占比54.10%,商<br>
品和服务支出2,029.19 万元,占比27.46%,对个人和家庭<br>
的补助1,361.02 万元,占比18.42%,其他资本性支出1.83<br>
万元,占比0.03% <br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>
况说明 <br>
2016 年“三公”经费财政拨款支出共160.03 万元,比<br>
年初预算数减少79.97 万元,同比下降33.32%,比2015 年<br>
减少21.32 万元,同比下降11.78%。 <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元,年初预算为0 万元,<br>
与上年持平。 <br>
14<br>
2.公务用车购置和运行维护费159.65 万元,公务用车<br>
保有量为46 台,其中:公务用车购置费0 万元,年初预算<br>
数0 万元,与上年持平;公务用车运行维护费159.65 万元,<br>
比年初预算数减少70.35 万元,同比下降30.58%,比2015<br>
年减少19.24 万元,同比下降10.76%,经费减少原因是车辆<br>
改革后,各单位车辆减少,同时我办事处严格执行用车标准,<br>
并对业务用车的保险、维修、加油等按照政府采购程序实行<br>
定点管理,所以公务用车运行维护费减少; <br>
3.公务接待费支出0.38 万元,比年初预算数减少9.62<br>
万元,同比下降96.20%,比2015 年减少2.08 万元,同比下<br>
降84.56%,经费减少的原因是减少了接待批次。主要是用于<br>
接待来我单位交流学习、专题研讨、检查指导工作的公务人<br>
员,共接待5 批次,13 个人。 <br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br>
2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0<br>
万元,本年收入3,955.91 万元,本年支出3,955.91 万元,<br>
年末结转和结余0 万元。其中:城乡社区支出3,853.94,占<br>
比97.43%;其他支出101.98 万元,占比2.57%。 <br>
(九)其他重要事项情况说明 <br>
1.机关运行经费支出情况说明。2016 年度机关运行经<br>
费支出6,416.77 万元,比 2015 年减少1,124.73 万元,降<br>
低14.92%。主要原因是:我单位厉行节约,严控三公经费及<br>
15<br>
日常行政运行支出。 <br>
2.政府采购支出情况说明。2016 年度政府采购支出总<br>
额 92.77 万元,其中:政府采购货物支出 92.77 万元。授<br>
予中小企业合同金额92.77 万元,占政府采购支出总额的<br>
100%, <br>
3.2016 年度预算绩效情况说明。无。 <br>
四、名词解释 <br>
(一)收入科目 <br>
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 <br>
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得<br>
的非财政补助收入。 <br>
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动<br>
取得的收入。 <br>
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助<br>
收入”、“事业收入”等以外的收入。 <br>
5. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本<br>
年仍按原来规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生<br>
的结余资金。 <br>
(二)支出科目 <br>
1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的人员支出和公用支出。 <br>
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和<br>
16<br>
事业发展目标所发生的支出。 <br>
3.年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年或<br>
以后年度继续使用的资金。 <br>
4.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管<br>
理的事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,具体<br>
包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、<br>
维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳<br>
务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。 <br>
(三)“三公”经费 <br>
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及<br>
运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位<br>
工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、<br>
杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公<br>
务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保<br>
险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支<br>
的各类公务接待(含外宾接待)支出。
Topics
public finance
local government
budget transparency
Metadata
| Publisher | 深圳市大鹏新区管理委员会 |
| Site | szdp |
| Date | 2017-09-18 10:27:22 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 部门财政预决算 |
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