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2018-10-19 21:14:52
Shenzhen Longgang District Pingdi Subdistrict Office 2017 Department Final Accounts
深圳市龙岗区坪地街道办事处2017年度部门决算情况
This document presents the 2017 final accounts (budget execution report) for the Pingdi Subdistrict Office in Longgang District, Shenzhen, detailing its income, expenditures by functional category, and organizational structure.
Document Text
29,320 characters
1 <br>
深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
2017 年度部门决算 <br>
目录 <br>
一、坪地街道办事处概况 <br>
(一)部门职责 <br>
(二)机构设置 <br>
二、坪地街道办事处2017 年度部门决算表 <br>
三、坪地街道办事处2017 年度部门决算情况说明 <br>
四、名词解释 <br>
2 <br>
一、坪地街道办事处概况 <br>
(一)部门职责 <br>
1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工<br>
作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。 <br>
2.负责做好城市管理、社会管理和公共服务等工作,贯彻执行<br>
党和国家有关计划生育的方针、政策和法规,同时抓好社区文化建<br>
设。 <br>
3.负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。 <br>
4.配合上级部门做好安全生产工作以及“三防”工作。 <br>
5.负责城市更新项目,完善城市功能和配套设施,为经济发展<br>
创造良好的市场环境。 <br>
6.承办区委、区政府交办的其他工作。 <br>
(二)机构设置 <br>
龙岗区坪地街道办事处部门预算单位包括: 街道办本级(包<br>
括下述单位之外的行政事业单位及社区工作站)、机关后勤服务中<br>
心、老干部活动中心、农林水管理中心、人力资源服务中心、投资<br>
服务中心、文体服务中心、动物防疫监督所、计划生育服务中心、<br>
流动人口和出租屋管理所、市政服务中心、财务管理中心、法律援<br>
助站、征收事务中心共14 个基层单位。与2017 年预算单位数量持<br>
平。 <br>
龙岗区坪地街道办事处2017 年总编制数227 人,编内实有人<br>
数221 人,离退休人员63 人。 <br>
3 <br>
二、坪地街道办事处2017 年度部门决算表 <br>
收入支出决算总表 <br>
公开01 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
栏次 <br>
1 <br>
栏次 <br>
2 <br>
一、财政拨款收入 <br>
1 <br>
109,485.82 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
13,909.36 <br>
二、上级补助收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
三、事业收入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
四、经营收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
31 <br>
671.25 <br>
五、附属单位上缴收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
32 <br>
0.95 <br>
六、其他收入 <br>
6 <br>
6,132.74 六、科学技术支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化体育与传媒支出 <br>
34 <br>
3,054.92 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
4,440.61 <br>
9 <br>
九、医疗卫生与计划生育支出 <br>
36 <br>
836.78 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
205.64 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
72,577.41 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
8,506.53 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
2,534.89 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
52.98 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、国土海洋气象等支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
1,563.96 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、其他支出 <br>
48 <br>
7,342.67 <br>
22 <br>
49 <br>
本年收入合计 <br>
23 115,618.56 <br>
本年支出合计 <br>
50 <br>
115,697.96 <br>
用事业基金弥补收支差额 <br>
24 <br>
0.00 结余分配 <br>
51 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
25 <br>
746.85 年末结转和结余 <br>
52 <br>
667.44 <br>
26 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 116,365.41 <br>
总计 <br>
54 <br>
116,365.41 <br>
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br>
4 <br>
收入决算表 <br>
公开02 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入 <br>
合计 <br>
财政拨款 <br>
收入 <br>
上级补助<br>
收入 <br>
事业收<br>
入 <br>
经营<br>
收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
115,618.56 109,485.82 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
6,132.74 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
13,909.36 <br>
13,625.16 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
284.20 <br>
20106 <br>
财政事务 <br>
383.13 <br>
383.13 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010699 <br>
其他财政事务支<br>
出 <br>
383.13 <br>
383.13 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20113 <br>
商贸事务 <br>
448.86 <br>
448.84 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.02 <br>
2011399 <br>
其他商贸事务支<br>
出 <br>
448.86 <br>
448.84 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.02 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务<br>
支出 <br>
13,077.38 <br>
12,793.19 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
284.18 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服<br>
务支出 <br>
13,077.38 <br>
12,793.19 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
284.18 <br>
204 <br>
公共安全支出 <br>
671.25 <br>
671.25 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20401 <br>
武装警察 <br>
189.92 <br>
189.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2040103 <br>
消防 <br>
189.92 <br>
189.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20402 <br>
公安 <br>
82.02 <br>
82.02 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2040299 <br>
其他公安支出 <br>
82.02 <br>
82.02 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20406 <br>
司法 <br>
307.97 <br>
307.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2040604 <br>
基层司法业务 <br>
284.22 <br>
284.22 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2040607 <br>
法律援助 <br>
23.75 <br>
23.75 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20499 <br>
其他公共安全支出 <br>
91.34 <br>
91.34 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2049901 <br>
其他公共安全支<br>
出 <br>
11.50 <br>
11.50 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2049902 <br>
其他消防 <br>
79.84 <br>
79.84 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
205 <br>
教育支出 <br>
0.95 <br>
0.95 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20509 <br>
教育费附加安排的<br>
支出 <br>
0.95 <br>
0.95 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2050999 <br>
其他教育费附加<br>
安排的支出 <br>
0.95 <br>
0.95 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
207 <br>
文化体育与传媒支<br>
出 <br>
3,054.92 <br>
3,054.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20701 <br>
文化 <br>
2,624.92 <br>
2,624.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2070102 <br>
一般行政管理事<br>
务 <br>
152.76 <br>
152.76 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
2070199 <br>
其他文化支出 <br>
2,472.16 <br>
2,472.16 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20703 <br>
体育 <br>
430.00 <br>
430.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2070307 <br>
体育场馆 <br>
430.00 <br>
430.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
4,440.61 <br>
4,428.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
11.64 <br>
20801 <br>
人力资源和社会保<br>
障管理事务 <br>
290.38 <br>
290.38 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080101 <br>
行政运行 <br>
41.13 <br>
41.13 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080102 <br>
一般行政管理事<br>
务 <br>
96.32 <br>
96.32 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080199 <br>
其他人力资源和<br>
社会保障管理事务<br>
支出 <br>
152.94 <br>
152.94 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20802 <br>
民政管理事务 <br>
13.57 <br>
1.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
11.60 <br>
2080299 <br>
其他民政管理事<br>
务支出 <br>
13.57 <br>
1.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
11.60 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退<br>
休 <br>
2,799.31 <br>
2,799.31 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政<br>
单位离退休 <br>
407.81 <br>
407.81 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
199.24 <br>
199.24 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基<br>
本养老保险缴费支<br>
出 <br>
1,405.58 <br>
1,405.58 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职<br>
业年金缴费支出 <br>
562.23 <br>
562.23 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080599 <br>
其他行政事业单<br>
位离退休支出 <br>
224.45 <br>
224.45 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
0.48 <br>
0.48 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080899 <br>
其他优抚支出 <br>
0.48 <br>
0.48 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20810 <br>
社会福利 <br>
35.34 <br>
35.34 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2081002 <br>
老年福利 <br>
4.14 <br>
4.14 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2081004 <br>
殡葬 <br>
5.20 <br>
5.20 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2081099 <br>
其他社会福利支<br>
出 <br>
26.00 <br>
26.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20825 <br>
其他生活救助 <br>
2.00 <br>
2.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2082501 <br>
其他城市生活救<br>
助 <br>
2.00 <br>
2.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就<br>
业支出 <br>
1,299.53 <br>
1,299.49 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.04 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和<br>
就业支出 <br>
1,299.53 <br>
1,299.49 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.04 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生<br>
836.78 <br>
836.78 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
育支出 <br>
21001 <br>
医疗卫生与计划生<br>
育管理事务 <br>
51.47 <br>
51.47 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100102 <br>
一般行政管理事<br>
务 <br>
51.47 <br>
51.47 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21002 <br>
公立医院 <br>
166.69 <br>
166.69 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100299 <br>
其他公立医院支<br>
出 <br>
166.69 <br>
166.69 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21004 <br>
公共卫生 <br>
7.89 <br>
7.89 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100401 <br>
疾病预防控制机<br>
构 <br>
7.89 <br>
7.89 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
610.72 <br>
610.72 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100717 <br>
计划生育服务 <br>
17.99 <br>
17.99 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事<br>
务支出 <br>
592.73 <br>
592.73 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
211 <br>
节能环保支出 <br>
205.64 <br>
205.64 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21103 <br>
污染防治 <br>
205.64 <br>
205.64 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2110302 <br>
水体 <br>
205.64 <br>
205.64 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
72,602.83 <br>
72,370.52 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
232.30 <br>
21201 <br>
城乡社区管理事务 <br>
5,426.29 <br>
5,426.29 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120102 <br>
一般行政管理事<br>
务 <br>
400.06 <br>
400.06 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120103 <br>
机关服务 <br>
1,643.43 <br>
1,643.43 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120104 <br>
城管执法 <br>
1,375.54 <br>
1,375.54 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120199 <br>
其他城乡社区管<br>
理事务支出 <br>
2,007.26 <br>
2,007.26 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21203 <br>
城乡社区公共设施 <br>
28,455.39 <br>
28,455.39 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120303 <br>
小城镇基础设施<br>
建设 <br>
1,750.10 <br>
1,750.10 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120399 <br>
其他城乡社区公<br>
共设施支出 <br>
26,705.29 <br>
26,705.29 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21205 <br>
城乡社区环境卫生 <br>
14,468.06 <br>
14,468.05 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.01 <br>
2120501 <br>
城乡社区环境卫<br>
生 <br>
14,468.06 <br>
14,468.05 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.01 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出<br>
让收入及对应专项<br>
债务收入安排的支<br>
出 <br>
4,144.92 <br>
4,144.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿<br>
支出 <br>
4,144.92 <br>
4,144.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21209 <br>
城市公用事业附加<br>
及对应专项债务收<br>
入安排的支出 <br>
581.90 <br>
581.90 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
2120901 <br>
城市公共设施 <br>
581.90 <br>
581.90 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21299 <br>
其他城乡社区支出 <br>
19,526.27 <br>
19,293.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
232.30 <br>
2129999 <br>
其他城乡社区支<br>
出 <br>
19,526.27 <br>
19,293.97 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
232.30 <br>
213 <br>
农林水支出 <br>
8,506.53 <br>
8,454.72 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
51.81 <br>
21301 <br>
农业 <br>
437.66 <br>
437.66 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130102 <br>
一般行政管理事<br>
务 <br>
160.99 <br>
160.99 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130199 <br>
其他农业支出 <br>
276.67 <br>
276.67 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21302 <br>
林业 <br>
89.93 <br>
89.93 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130299 <br>
其他林业支出 <br>
89.93 <br>
89.93 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21303 <br>
水利 <br>
7,223.92 <br>
7,223.92 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130305 <br>
水利工程建设 <br>
5,581.14 <br>
5,581.14 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130306 <br>
水利工程运行与<br>
维护 <br>
1,270.21 <br>
1,270.21 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2130314 <br>
防汛 <br>
372.58 <br>
372.58 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21399 <br>
其他农林水支出 <br>
755.01 <br>
703.20 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
51.81 <br>
2139999 <br>
其他农林水支出 <br>
755.01 <br>
703.20 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
51.81 <br>
214 <br>
交通运输支出 <br>
2,534.89 <br>
2,534.89 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21401 <br>
公路水路运输 <br>
2,534.89 <br>
2,534.89 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2140104 <br>
公路建设 <br>
2,534.89 <br>
2,534.89 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
215 <br>
资源勘探信息等支<br>
出 <br>
52.98 <br>
52.98 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21506 <br>
安全生产监管 <br>
52.98 <br>
52.98 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2150699 <br>
其他安全生产监<br>
管支出 <br>
52.98 <br>
52.98 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
1,563.96 <br>
1,563.96 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
1,563.96 <br>
1,563.96 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
651.69 <br>
651.69 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
912.27 <br>
912.27 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
7,237.85 <br>
1,685.08 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
5,552.77 <br>
22960 <br>
彩票公益金及对应<br>
专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
71.59 <br>
71.59 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296002 <br>
用于社会福利的<br>
彩票公益金支出 <br>
41.59 <br>
41.59 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的<br>
彩票公益金支出 <br>
30.00 <br>
30.00 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
7,166.26 <br>
1,613.49 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
5,552.77 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
7,166.26 <br>
1,613.49 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
5,552.77 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <br>
8 <br>
支出决算表 <br>
公开03 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 上缴上<br>
级支出 <br>
经营<br>
支出 <br>
对附属<br>
单位补<br>
助支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
115,697.96 16,374.67 99,323.29 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
13,909.36 <br>
303.64 13,605.73 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20106 <br>
财政事务 <br>
383.13 <br>
151.11 <br>
232.02 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2010699 <br>
其他财政事务支出 <br>
383.13 <br>
151.11 <br>
232.02 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20113 <br>
商贸事务 <br>
448.86 <br>
152.45 <br>
296.41 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2011399 <br>
其他商贸事务支出 <br>
448.86 <br>
152.45 <br>
296.41 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
13,077.38 <br>
0.08 13,077.30 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
13,077.38 <br>
0.08 13,077.30 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
204 <br>
公共安全支出 <br>
671.25 <br>
22.53 <br>
648.73 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20401 <br>
武装警察 <br>
189.92 <br>
0.00 <br>
189.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2040103 <br>
消防 <br>
189.92 <br>
0.00 <br>
189.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20402 <br>
公安 <br>
82.02 <br>
0.00 <br>
82.02 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2040299 <br>
其他公安支出 <br>
82.02 <br>
0.00 <br>
82.02 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20406 <br>
司法 <br>
307.97 <br>
22.53 <br>
285.44 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2040604 <br>
基层司法业务 <br>
284.22 <br>
22.53 <br>
261.69 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2040607 <br>
法律援助 <br>
23.75 <br>
0.00 <br>
23.75 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20499 <br>
其他公共安全支出 <br>
91.34 <br>
0.00 <br>
91.34 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2049901 <br>
其他公共安全支出 <br>
11.50 <br>
0.00 <br>
11.50 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2049902 <br>
其他消防 <br>
79.84 <br>
0.00 <br>
79.84 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
205 <br>
教育支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20509 <br>
教育费附加安排的支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2050999 <br>
其他教育费附加安排的<br>
支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
207 <br>
文化体育与传媒支出 <br>
3,054.92 <br>
128.48 <br>
2,926.44 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20701 <br>
文化 <br>
2,624.92 <br>
128.48 <br>
2,496.44 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2070102 <br>
一般行政管理事务 <br>
152.76 <br>
0.00 <br>
152.76 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2070199 <br>
其他文化支出 <br>
2,472.16 <br>
128.48 <br>
2,343.68 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20703 <br>
体育 <br>
430.00 <br>
0.00 <br>
430.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2070307 <br>
体育场馆 <br>
430.00 <br>
0.00 <br>
430.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
9 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
4,440.61 <br>
732.48 <br>
3,708.14 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20801 <br>
人力资源和社会保障管理<br>
事务 <br>
290.38 <br>
90.27 <br>
200.12 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080101 <br>
行政运行 <br>
41.13 <br>
0.00 <br>
41.13 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080102 <br>
一般行政管理事务 <br>
96.32 <br>
0.00 <br>
96.32 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080199 <br>
其他人力资源和社会保<br>
障管理事务支出 <br>
152.94 <br>
90.27 <br>
62.67 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20802 <br>
民政管理事务 <br>
13.57 <br>
0.00 <br>
13.57 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080299 <br>
其他民政管理事务支出 <br>
13.57 <br>
0.00 <br>
13.57 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
2,799.31 <br>
642.21 <br>
2,157.10 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位离<br>
退休 <br>
407.81 <br>
407.81 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
199.24 <br>
199.24 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老<br>
保险缴费支出 <br>
1,405.58 <br>
0.00 <br>
1,405.58 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金<br>
缴费支出 <br>
562.23 <br>
0.00 <br>
562.23 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080599 <br>
其他行政事业单位离退<br>
休支出 <br>
224.45 <br>
35.16 <br>
189.30 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
0.48 <br>
0.00 <br>
0.48 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2080899 <br>
其他优抚支出 <br>
0.48 <br>
0.00 <br>
0.48 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20810 <br>
社会福利 <br>
35.34 <br>
0.00 <br>
35.34 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2081002 <br>
老年福利 <br>
4.14 <br>
0.00 <br>
4.14 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2081004 <br>
殡葬 <br>
5.20 <br>
0.00 <br>
5.20 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2081099 <br>
其他社会福利支出 <br>
26.00 <br>
0.00 <br>
26.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20825 <br>
其他生活救助 <br>
2.00 <br>
0.00 <br>
2.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2082501 <br>
其他城市生活救助 <br>
2.00 <br>
0.00 <br>
2.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
1,299.53 <br>
0.00 <br>
1,299.53 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支<br>
出 <br>
1,299.53 <br>
0.00 <br>
1,299.53 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生育支出 <br>
836.78 <br>
168.69 <br>
668.08 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21001 <br>
医疗卫生与计划生育管理<br>
事务 <br>
51.47 <br>
0.00 <br>
51.47 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2100102 <br>
一般行政管理事务 <br>
51.47 <br>
0.00 <br>
51.47 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21002 <br>
公立医院 <br>
166.69 <br>
0.00 <br>
166.69 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2100299 <br>
其他公立医院支出 <br>
166.69 <br>
0.00 <br>
166.69 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21004 <br>
公共卫生 <br>
7.89 <br>
0.00 <br>
7.89 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2100401 <br>
疾病预防控制机构 <br>
7.89 <br>
0.00 <br>
7.89 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
610.72 <br>
168.69 <br>
442.03 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2100717 <br>
计划生育服务 <br>
17.99 <br>
0.00 <br>
17.99 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
592.73 <br>
168.69 <br>
424.04 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
10 <br>
211 <br>
节能环保支出 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21103 <br>
污染防治 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2110302 <br>
水体 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
72,577.41 12,709.74 59,867.67 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21201 <br>
城乡社区管理事务 <br>
5,426.29 <br>
1,900.02 <br>
3,526.27 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120102 <br>
一般行政管理事务 <br>
400.06 <br>
0.00 <br>
400.06 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120103 <br>
机关服务 <br>
1,643.43 <br>
1,643.43 <br>
0.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120104 <br>
城管执法 <br>
1,375.54 <br>
0.00 <br>
1,375.54 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120199 <br>
其他城乡社区管理事务<br>
支出 <br>
2,007.26 <br>
256.59 <br>
1,750.67 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21203 <br>
城乡社区公共设施 <br>
28,455.39 <br>
0.00 28,455.39 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120303 <br>
小城镇基础设施建设 <br>
1,750.10 <br>
0.00 <br>
1,750.10 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120399 <br>
其他城乡社区公共设施<br>
支出 <br>
26,705.29 <br>
0.00 26,705.29 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21205 <br>
城乡社区环境卫生 <br>
14,468.06 <br>
276.79 14,191.26 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120501 <br>
城乡社区环境卫生 <br>
14,468.06 <br>
276.79 14,191.26 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收入<br>
及对应专项债务收入安排<br>
的支出 <br>
4,144.92 <br>
0.00 <br>
4,144.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿支出 <br>
4,144.92 <br>
0.00 <br>
4,144.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21209 <br>
城市公用事业附加及对应<br>
专项债务收入安排的支出 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
581.90 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2120901 <br>
城市公共设施 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
581.90 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21299 <br>
其他城乡社区支出 <br>
19,500.85 10,532.93 <br>
8,967.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2129999 <br>
其他城乡社区支出 <br>
19,500.85 10,532.93 <br>
8,967.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
213 <br>
农林水支出 <br>
8,506.53 <br>
585.59 <br>
7,920.94 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21301 <br>
农业 <br>
437.66 <br>
235.92 <br>
201.75 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130102 <br>
一般行政管理事务 <br>
160.99 <br>
0.00 <br>
160.99 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130199 <br>
其他农业支出 <br>
276.67 <br>
235.92 <br>
40.76 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21302 <br>
林业 <br>
89.93 <br>
0.00 <br>
89.93 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130299 <br>
其他林业支出 <br>
89.93 <br>
0.00 <br>
89.93 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21303 <br>
水利 <br>
7,223.92 <br>
0.00 <br>
7,223.92 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130305 <br>
水利工程建设 <br>
5,581.14 <br>
0.00 <br>
5,581.14 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130306 <br>
水利工程运行与维护 <br>
1,270.21 <br>
0.00 <br>
1,270.21 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2130314 <br>
防汛 <br>
372.58 <br>
0.00 <br>
372.58 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21399 <br>
其他农林水支出 <br>
755.01 <br>
349.68 <br>
405.34 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2139999 <br>
其他农林水支出 <br>
755.01 <br>
349.68 <br>
405.34 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
214 <br>
交通运输支出 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
21401 <br>
公路水路运输 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2140104 <br>
公路建设 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
215 <br>
资源勘探信息等支出 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
21506 <br>
安全生产监管 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2150699 <br>
其他安全生产监管支出 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
1,563.96 <br>
1,092.95 <br>
471.01 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
1,563.96 <br>
1,092.95 <br>
471.01 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
651.69 <br>
323.69 <br>
328.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
912.27 <br>
769.26 <br>
143.01 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
7,342.67 <br>
630.56 <br>
6,712.11 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金及对应专项债<br>
务收入安排的支出 <br>
71.59 <br>
0.00 <br>
71.59 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2296002 <br>
用于社会福利的彩票公<br>
益金支出 <br>
41.59 <br>
0.00 <br>
41.59 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票公<br>
益金支出 <br>
30.00 <br>
0.00 <br>
30.00 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
7,271.08 <br>
630.56 <br>
6,640.52 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
7,271.08 <br>
630.56 <br>
6,640.52 0.00 0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 <br>
12 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
公开04 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项目 <br>
行次 <br>
小计 <br>
一般公共预<br>
算财政拨款 <br>
政府性基<br>
金预算财<br>
政拨款 <br>
栏次 <br>
1 <br>
栏次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
一、一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
1 104,687.41 一、一般公共服务支出 <br>
28 <br>
13,625.16 13,625.16 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
2 <br>
4,798.41 二、外交支出 <br>
29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
3 <br>
三、国防支出 <br>
30 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
31 <br>
671.25 <br>
671.25 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
32 <br>
0.95 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化体育与传媒支出 <br>
34 <br>
3,054.92 3,054.92 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
35 <br>
4,428.97 4,428.97 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、医疗卫生与计划生育支出 36 <br>
836.78 <br>
836.78 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
37 <br>
205.64 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
38 <br>
72,408.98 67,682.16 4,726.82 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
39 <br>
8,454.72 8,454.72 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
40 <br>
2,534.89 2,534.89 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探信息等支出 <br>
41 <br>
52.98 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、国土海洋气象等支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
46 <br>
1,563.96 1,563.96 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、其他支出 <br>
48 <br>
1,685.08 1,613.49 <br>
71.59 <br>
本年收入合计 <br>
22 109,485.82 <br>
本年支出合计 <br>
49 109,524.28 104,725.87 4,798.41 <br>
年初财政拨款结<br>
转和结余 <br>
23 <br>
506.83 年末财政拨款结转和结余 <br>
50 <br>
468.37 <br>
468.37 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财<br>
政拨款 <br>
24 <br>
506.83 <br>
51 <br>
13 <br>
政府性基金预算<br>
财政拨款 <br>
25 <br>
0.00 <br>
52 <br>
26 <br>
53 <br>
总计 <br>
27 109,992.65 <br>
总计 <br>
54 109,992.65 105,194.24 4,798.41 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
公开05 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
104,725.87 <br>
15,744.00 <br>
88,981.86 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
13,625.16 <br>
303.56 <br>
13,321.61 <br>
20106 <br>
财政事务 <br>
383.13 <br>
151.11 <br>
232.02 <br>
2010699 <br>
其他财政事务支出 <br>
383.13 <br>
151.11 <br>
232.02 <br>
20113 <br>
商贸事务 <br>
448.84 <br>
152.45 <br>
296.40 <br>
2011399 <br>
其他商贸事务支出 <br>
448.84 <br>
152.45 <br>
296.40 <br>
20199 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
12,793.19 <br>
0.00 <br>
12,793.19 <br>
2019999 <br>
其他一般公共服务支出 <br>
12,793.19 <br>
0.00 <br>
12,793.19 <br>
204 <br>
公共安全支出 <br>
671.25 <br>
22.53 <br>
648.73 <br>
20401 <br>
武装警察 <br>
189.92 <br>
0.00 <br>
189.92 <br>
2040103 <br>
消防 <br>
189.92 <br>
0.00 <br>
189.92 <br>
20402 <br>
公安 <br>
82.02 <br>
0.00 <br>
82.02 <br>
2040299 <br>
其他公安支出 <br>
82.02 <br>
0.00 <br>
82.02 <br>
20406 <br>
司法 <br>
307.97 <br>
22.53 <br>
285.44 <br>
2040604 <br>
基层司法业务 <br>
284.22 <br>
22.53 <br>
261.69 <br>
2040607 <br>
法律援助 <br>
23.75 <br>
0.00 <br>
23.75 <br>
20499 <br>
其他公共安全支出 <br>
91.34 <br>
0.00 <br>
91.34 <br>
2049901 <br>
其他公共安全支出 <br>
11.50 <br>
0.00 <br>
11.50 <br>
2049902 <br>
其他消防 <br>
79.84 <br>
0.00 <br>
79.84 <br>
205 <br>
教育支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 <br>
20509 <br>
教育费附加安排的支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 <br>
2050999 <br>
其他教育费附加安排的支出 <br>
0.95 <br>
0.00 <br>
0.95 <br>
14 <br>
207 <br>
文化体育与传媒支出 <br>
3,054.92 <br>
128.48 <br>
2,926.44 <br>
20701 <br>
文化 <br>
2,624.92 <br>
128.48 <br>
2,496.44 <br>
2070102 <br>
一般行政管理事务 <br>
152.76 <br>
0.00 <br>
152.76 <br>
2070199 <br>
其他文化支出 <br>
2,472.16 <br>
128.48 <br>
2,343.68 <br>
20703 <br>
体育 <br>
430.00 <br>
0.00 <br>
430.00 <br>
2070307 <br>
体育场馆 <br>
430.00 <br>
0.00 <br>
430.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
4,428.97 <br>
732.48 <br>
3,696.49 <br>
20801 <br>
人力资源和社会保障管理事务 <br>
290.38 <br>
90.27 <br>
200.12 <br>
2080101 <br>
行政运行 <br>
41.13 <br>
0.00 <br>
41.13 <br>
2080102 <br>
一般行政管理事务 <br>
96.32 <br>
0.00 <br>
96.32 <br>
2080199 <br>
其他人力资源和社会保障管理事务支出 <br>
152.94 <br>
90.27 <br>
62.67 <br>
20802 <br>
民政管理事务 <br>
1.97 <br>
0.00 <br>
1.97 <br>
2080299 <br>
其他民政管理事务支出 <br>
1.97 <br>
0.00 <br>
1.97 <br>
20805 <br>
行政事业单位离退休 <br>
2,799.31 <br>
642.21 <br>
2,157.10 <br>
2080501 <br>
归口管理的行政单位离退休 <br>
407.81 <br>
407.81 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
199.24 <br>
199.24 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
1,405.58 <br>
0.00 <br>
1,405.58 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
562.23 <br>
0.00 <br>
562.23 <br>
2080599 <br>
其他行政事业单位离退休支出 <br>
224.45 <br>
35.16 <br>
189.30 <br>
20808 <br>
抚恤 <br>
0.48 <br>
0.00 <br>
0.48 <br>
2080899 <br>
其他优抚支出 <br>
0.48 <br>
0.00 <br>
0.48 <br>
20810 <br>
社会福利 <br>
35.34 <br>
0.00 <br>
35.34 <br>
2081002 <br>
老年福利 <br>
4.14 <br>
0.00 <br>
4.14 <br>
2081004 <br>
殡葬 <br>
5.20 <br>
0.00 <br>
5.20 <br>
2081099 <br>
其他社会福利支出 <br>
26.00 <br>
0.00 <br>
26.00 <br>
20825 <br>
其他生活救助 <br>
2.00 <br>
0.00 <br>
2.00 <br>
2082501 <br>
其他城市生活救助 <br>
2.00 <br>
0.00 <br>
2.00 <br>
20899 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
1,299.49 <br>
0.00 <br>
1,299.49 <br>
2089901 <br>
其他社会保障和就业支出 <br>
1,299.49 <br>
0.00 <br>
1,299.49 <br>
210 <br>
医疗卫生与计划生育支出 <br>
836.78 <br>
168.69 <br>
668.08 <br>
21001 <br>
医疗卫生与计划生育管理事务 <br>
51.47 <br>
0.00 <br>
51.47 <br>
2100102 <br>
一般行政管理事务 <br>
51.47 <br>
0.00 <br>
51.47 <br>
21002 <br>
公立医院 <br>
166.69 <br>
0.00 <br>
166.69 <br>
2100299 <br>
其他公立医院支出 <br>
166.69 <br>
0.00 <br>
166.69 <br>
21004 <br>
公共卫生 <br>
7.89 <br>
0.00 <br>
7.89 <br>
2100401 <br>
疾病预防控制机构 <br>
7.89 <br>
0.00 <br>
7.89 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
610.72 <br>
168.69 <br>
442.03 <br>
2100717 <br>
计划生育服务 <br>
17.99 <br>
0.00 <br>
17.99 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
592.73 <br>
168.69 <br>
424.04 <br>
211 <br>
节能环保支出 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 <br>
21103 <br>
污染防治 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 <br>
15 <br>
2110302 <br>
水体 <br>
205.64 <br>
0.00 <br>
205.64 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
67,682.16 <br>
12,709.72 <br>
54,972.44 <br>
21201 <br>
城乡社区管理事务 <br>
5,426.29 <br>
1,900.02 <br>
3,526.27 <br>
2120102 <br>
一般行政管理事务 <br>
400.06 <br>
0.00 <br>
400.06 <br>
2120103 <br>
机关服务 <br>
1,643.43 <br>
1,643.43 <br>
0.00 <br>
2120104 <br>
城管执法 <br>
1,375.54 <br>
0.00 <br>
1,375.54 <br>
2120199 <br>
其他城乡社区管理事务支出 <br>
2,007.26 <br>
256.59 <br>
1,750.67 <br>
21203 <br>
城乡社区公共设施 <br>
28,455.39 <br>
0.00 <br>
28,455.39 <br>
2120303 <br>
小城镇基础设施建设 <br>
1,750.10 <br>
0.00 <br>
1,750.10 <br>
2120399 <br>
其他城乡社区公共设施支出 <br>
26,705.29 <br>
0.00 <br>
26,705.29 <br>
21205 <br>
城乡社区环境卫生 <br>
14,468.05 <br>
276.79 <br>
14,191.26 <br>
2120501 <br>
城乡社区环境卫生 <br>
14,468.05 <br>
276.79 <br>
14,191.26 <br>
21299 <br>
其他城乡社区支出 <br>
19,332.43 <br>
10,532.91 <br>
8,799.52 <br>
2129999 <br>
其他城乡社区支出 <br>
19,332.43 <br>
10,532.91 <br>
8,799.52 <br>
213 <br>
农林水支出 <br>
8,454.72 <br>
585.59 <br>
7,869.12 <br>
21301 <br>
农业 <br>
437.66 <br>
235.92 <br>
201.75 <br>
2130102 <br>
一般行政管理事务 <br>
160.99 <br>
0.00 <br>
160.99 <br>
2130199 <br>
其他农业支出 <br>
276.67 <br>
235.92 <br>
40.76 <br>
21302 <br>
林业 <br>
89.93 <br>
0.00 <br>
89.93 <br>
2130299 <br>
其他林业支出 <br>
89.93 <br>
0.00 <br>
89.93 <br>
21303 <br>
水利 <br>
7,223.92 <br>
0.00 <br>
7,223.92 <br>
2130305 <br>
水利工程建设 <br>
5,581.14 <br>
0.00 <br>
5,581.14 <br>
2130306 <br>
水利工程运行与维护 <br>
1,270.21 <br>
0.00 <br>
1,270.21 <br>
2130314 <br>
防汛 <br>
372.58 <br>
0.00 <br>
372.58 <br>
21399 <br>
其他农林水支出 <br>
703.20 <br>
349.68 <br>
353.52 <br>
2139999 <br>
其他农林水支出 <br>
703.20 <br>
349.68 <br>
353.52 <br>
214 <br>
交通运输支出 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 <br>
21401 <br>
公路水路运输 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 <br>
2140104 <br>
公路建设 <br>
2,534.89 <br>
0.00 <br>
2,534.89 <br>
215 <br>
资源勘探信息等支出 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 <br>
21506 <br>
安全生产监管 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 <br>
2150699 <br>
其他安全生产监管支出 <br>
52.98 <br>
0.00 <br>
52.98 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
1,563.96 <br>
1,092.95 <br>
471.01 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
1,563.96 <br>
1,092.95 <br>
471.01 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
651.69 <br>
323.69 <br>
328.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
912.27 <br>
769.26 <br>
143.01 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
1,613.49 <br>
0.00 <br>
1,613.49 <br>
22999 <br>
其他支出 <br>
1,613.49 <br>
0.00 <br>
1,613.49 <br>
2299901 <br>
其他支出 <br>
1,613.49 <br>
0.00 <br>
1,613.49 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br>
16 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
公开06 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
4,962.64 <br>
302 <br>
商品和服务支出 <br>
6,927.36 <br>
310 <br>
其他资本性支出 <br>
13.38 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
1,379.73 <br>
30201 <br>
办公费 <br>
185.14 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
1,835.20 <br>
30202 <br>
印刷费 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
12.83 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
490.49 <br>
30203 <br>
咨询费 <br>
0.57 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.55 <br>
30104 <br>
其他社会保障<br>
缴费 <br>
368.59 <br>
30204 <br>
手续费 <br>
0.15 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 <br>
30205 <br>
水费 <br>
41.52 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
158.92 <br>
30206 <br>
电费 <br>
394.27 <br>
31007 <br>
信息网络及软<br>
件购置更新 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位<br>
基本养老保险<br>
缴费 <br>
129.69 <br>
30207 <br>
邮电费 <br>
97.88 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
41.06 <br>
30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
30199 <br>
其他工资福利<br>
支出 <br>
558.96 <br>
30209 <br>
物业管理费 <br>
99.64 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
303 <br>
对个人和家庭的<br>
补助 <br>
3,840.62 <br>
30211 <br>
差旅费 <br>
23.16 <br>
31011 <br>
地上附着物和<br>
青苗补偿 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 <br>
30212 <br>
因公出国(境)<br>
费用 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
588.70 <br>
30213 <br>
维修(护)费 <br>
30.69 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 <br>
30214 <br>
租赁费 <br>
348.88 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.26 <br>
30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
31020 <br>
产权参股 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 <br>
30216 <br>
培训费 <br>
1.19 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 <br>
30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
304 <br>
对企事业单位的补<br>
贴 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费 <br>
1.16 <br>
30218 <br>
专用材料费 <br>
1.40 <br>
30401 <br>
企业政策性补贴 <br>
0.00 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 <br>
30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30402 <br>
事业单位补贴 <br>
0.00 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
2,026.66 <br>
30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30403 <br>
财政贴息 <br>
0.00 <br>
30310 <br>
生产补贴 <br>
0.00 <br>
30226 <br>
劳务费 <br>
3,662.55 <br>
30499 <br>
其他对企事业<br>
单位的补贴 <br>
0.00 <br>
30311 <br>
住房公积金 <br>
452.83 <br>
30227 <br>
委托业务费 <br>
1.46 <br>
307 <br>
债务利息支出 <br>
0.00 <br>
30312 <br>
提租补贴 <br>
0.00 <br>
30228 <br>
工会经费 <br>
70.40 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30313 <br>
购房补贴 <br>
769.26 <br>
30229 <br>
福利费 <br>
1,101.27 <br>
30707 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
30314 <br>
采暖补贴 <br>
0.00 <br>
30231 <br>
公务用车运行<br>
维护费 <br>
161.86 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
30315 <br>
物业服务补贴 <br>
0.00 <br>
30239 <br>
其他交通费用 <br>
82.47 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
30399 <br>
其他对个人和家<br>
庭的补助支出 <br>
1.75 <br>
30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服<br>
务支出 <br>
622.88 <br>
人员经费合计 <br>
8,803.26 <br>
公用经费合计 <br>
6,940.74 <br>
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br>
17 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
公开07 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 因公出国 <br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接 <br>
待费 <br>
合计 因公出国 <br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接 <br>
待费 <br>
小计 公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
315.80 <br>
5.00 <br>
295.80 <br>
0.00 <br>
295.80 <br>
15.00 <br>
272.54 <br>
12.76 <br>
252.78 <br>
0.00 <br>
252.78 <br>
7.01 <br>
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公<br>
共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表 <br>
公开08 表 <br>
部门:深圳市龙岗区坪地街道办事处 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转<br>
和结余 本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转<br>
和结余 <br>
功能分类<br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
合计 <br>
基本支出 项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 4,798.41 4,798.41 <br>
0.00 4,798.41 <br>
0.00 <br>
212 <br>
城乡社区支出 <br>
0.00 4,726.82 4,726.82 <br>
0.00 4,726.82 <br>
0.00 <br>
21208 <br>
国有土地使用权出让收<br>
入及对应专项债务收入<br>
安排的支出 <br>
0.00 4,144.92 4,144.92 <br>
0.00 4,144.92 <br>
0.00 <br>
2120801 <br>
征地和拆迁补偿支出 <br>
0.00 4,144.92 4,144.92 <br>
0.00 4,144.92 <br>
0.00 <br>
21209 <br>
城市公用事业附加及对<br>
应专项债务收入安排的<br>
支出 <br>
0.00 <br>
581.90 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
2120901 <br>
城市公共设施 <br>
0.00 <br>
581.90 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
581.90 <br>
0.00 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
71.59 <br>
71.59 <br>
0.00 <br>
71.59 <br>
0.00 <br>
22960 <br>
彩票公益金及对应专项<br>
债务收入安排的支出 <br>
0.00 <br>
71.59 <br>
71.59 <br>
0.00 <br>
71.59 <br>
0.00 <br>
2296002 <br>
用于社会福利的彩票<br>
公益金支出 <br>
0.00 <br>
41.59 <br>
41.59 <br>
0.00 <br>
41.59 <br>
0.00 <br>
2296003 <br>
用于体育事业的彩票<br>
公益金支出 <br>
0.00 <br>
30.00 <br>
30.00 <br>
0.00 <br>
30.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转及结余情况。 <br>
18 <br>
三、坪地街道办事处2017 年度部门决算情况说明 <br>
(一) 收入支出决算总体情况说明 <br>
2017 年度收入总计116,365.41 万元,其中:本年收入 <br>
115,618.56 万元(包括一般公共预算财政拨款收入 104,687.41 万元,<br>
政府性基金预算财政拨款收入4,798.41 万元,其他收入 6,132.74 万<br>
元),年初结转和结余746.85 万元。与 2016 年本年收入相比,增加 <br>
44,549.96 万元,增长 62.69%。主要原因是:一是城乡基础设施建 <br>
设经费增加,二是人员刚性增资经费增加。 <br>
2017 年度支出总计116,365.41 万元,其中:本年支出115,697.96<br>
万元(其中:财政拨款支出109,524.28 万元),年末结转和结余667.44<br>
万元。与 2016 年本年支出相比,增加 40,845.19 万元,增长 54.57 %。<br>
主要原因是:一是城乡基础设施建设经费增加,二是人员刚性增资经<br>
费增加。 <br>
2017 年财政拨款支出按用途划分,基本支出 15,744.00 万元(其<br>
中:公共预算财政拨款支出 15,744.00 万元),占 14.37 %,其中:<br>
工资福利支出 4,962.64 万元,对个人和家庭的补助支出3,840.62 万<br>
元,商品和服务支出6,927.36 万元,其他资本性支出等支出 13.38<br>
万元;项目支出 93,780.27 万元(其中:公共预算财政拨款支出 <br>
88,981.86 万元,政府性基金预算财政拨款支出 4,798.41 万元)、占 <br>
85.63%,主要是一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒<br>
支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支<br>
出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其<br>
19 <br>
他支出。 <br>
(二) 收入决算情况说明 <br>
2017 年收入决算 115,618.56 万元,比 2016 年收入决算增加 <br>
44,549.96 万元,增长 62.69 %,其中:一般公共预算财政拨款收入 <br>
104,687.41 万元,占90.55%;政府性基金预算财政拨款收入4,798.41<br>
万元,占4.15%;其他收入 6,132.74 万元,占5.3%。主要是一般公<br>
共服务、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面<br>
的收入增加。 <br>
(三) 支出决算情况说明 <br>
2017 年支出决算 115,697.96 万元,比 2016 年支出决算增加 <br>
40,845.19 万元,增长 54.57 %,其中:基本支出16,374.67 万元,<br>
占14.15%,项目支出99,323.29 万元,占85.85%。主要是一般公共服<br>
务、环境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面的支<br>
出增加。 <br>
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br>
2017 年财政拨款收入总计109,992.65 万元,其中:本年收入<br>
109,485.82 万元(包括一般公共预算财政拨款104,687.41 万元、政<br>
府性基金预算财政拨款4,798.41 万元),年初财政拨款结转和结余<br>
506.83 万元(包括一般公共预算财政拨款结转结余506.83 万元)。<br>
2017 年年初预算收入为 78,873.34 万元,增长38.81 %。2017 年财<br>
政拨款支出总计109,992.65 万元,其中:本年支出109,524.28 万元<br>
(包括一般公共预算财政拨款104,725.87 万元、政府性基金预算财<br>
20 <br>
政拨款4,798.41 万元),年末财政拨款结转和结余468.37 万元(包<br>
括一般公共预算财政拨款结转结余468.37 万元)。2017 年年初预算<br>
支出为 78,873.34 万元,增长 38.86 %。 主要是一般公共服务、环<br>
境卫生、社区事务、城乡社区基础设施、水利工程等方面收支增加。 <br>
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
2017 年一般公共预算财政拨款支出决算 104,725.87 万元,其<br>
中:1、一般公共服务支出13,625.16 万元,占13.01%;2、公共安全<br>
支出671.25 万元,占0.64%;3、教育支出0.95 万元,占0%;4、文<br>
化体育与传媒支出3,054.92 万元,占2.92%;5、社会保障和就业支<br>
出4,428.97 万元,占4.23%;6、医疗卫生与计划生育支出836.78 万<br>
元,占0.8%;7、节能环保支出205.64 万元,占0.2%;8、城乡社区<br>
支出67,682.16 万元,占64.63%;9、农林水支出8,454.72 万元,占<br>
8.07%;10、交通运输支出2,534.89 万元,占2.42%;11、资源勘探<br>
信息等支出52.98 万元,占0.05%;12、住房保障支出1,563.96 万元,<br>
占1.49%;13、其他支出1,613.49 万元,占1.54%。 <br>
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,744.00 万元,其<br>
中:工资福利支出4,962.64 万元,商品和服务支出6,927.36 万元,<br>
对个人和家庭的补助3,840.62 万元,其他资本性支出13.38 万元。 <br>
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br>
2017 年“三公”经费总支出决算 272.54万元,比上年支出230.50 万<br>
元,增加42.04万元,增长18.24%,比2017年初预算“三公” 支出 315.80 <br>
21 <br>
万元减少43.26万元,下降13.7%, 减少原因为我单位认真贯彻落实中<br>
央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求,采取有效措施严格控制“三<br>
公”经费开支。具体情况如下: <br>
1、因公出国(境)费用 12.76 万元,比上年支出 4.72 万元,<br>
增加8.04 万元,增长170.34%,主要是增加赴台湾开展经贸考察交流<br>
活动经费8.26 万元。比2017 年度预算13.26 万元(包括年初预算 5.00<br>
万元,区财政年中追加赴台湾经费预算8.26 万元),减少0.5 万元,<br>
下降3.77%。赴港台专项工作经费3 批次,20 人次。 <br>
2、公务用车购置及运行维护费252.78 万元(包括公务用车购置<br>
费0 万元、公务用车运行费252.78 万元),主要用于公务用车使用过<br>
程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。比上年<br>
支出 223.35 万元(包括公务用车购置费0 万元、公务用车运行费<br>
223.35 万元),增加29.43 万元,增长13.18%,主要原因是公务车辆<br>
增加2 辆,以及执行公务和开展基层工作等业务活动增加。比年初预<br>
算 295.80 万元(包括公务用车购置费0 万元、公务用车运行费295.8<br>
万元),减少43.02 万元,下降14.54%。公务车保有量60 辆,其中:<br>
领导干用车0 辆、一般公务用车18 辆、一般执法执勤用车23 辆、特<br>
种专业技术用车19 辆、其他用车0 辆。 <br>
3、公务接待费 7.01 万元,比上年支出 2.44 万元,增加4.57<br>
万元,增长187.30%,主要是接待国内其他城市各级来函、学习、考察、<br>
调研等支出,其中:国内公务接待 18批次,1597人次。比年初预算 <br>
15.00 万元,减少7.99万元,下降53.27%,减少原因为我单位认真贯<br>
22 <br>
彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约的要求,严控接待标准和陪<br>
同人员人数。 <br>
2017 年“三公”经费比2016 年增加,主要是开展业务需要。我<br>
街道办三公支出严格执行中央的“八项”规定,厉行节约,提高了资<br>
金的使用效益。 <br>
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br>
2017 年政府性基金预算财政拨款收入决算 4,798.41 万元,其中:<br>
城乡社区支出4,726.82 万元,占98.51%;其他支出71.59 万元,占<br>
1.49%。 <br>
2017 年政府性基金预算财政拨款支出决算 4,798.41 万元,其<br>
中:城乡社区支出4,726.82 万元,占98.51%;其他支出71.59 万元,<br>
占1.49%。 <br>
(九)其他重要事项情况说明 <br>
1.机关运行经费支出情况说明。本部门 2017 年度机关运行经费<br>
支出 4,478.24 万元,比 2016 年减少 2,000.85 万元,下降 30.88%。<br>
主要原因是:我街道办开展业务需要的劳务费用减少。 <br>
2.政府采购支出情况说明。本部门 2017 年度政府采购支出总额 <br>
10,919.92 万元,其中:政府采购货物支出 890.84 万元、政府采购<br>
工程支出 730.00 万元、政府采购服务支出 9,299.08 万元。授予中小<br>
企业合同金额 10,919.92 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:<br>
授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 <br>
3.2017 年度预算绩效情况说明 <br>
23 <br>
(1)绩效管理工作开展情况 <br>
根据财政预算管理要求,2017 年度坪地街道办组织开展部门整体<br>
支出绩效评价,涉及一般公共预算支出104,725.87 万元。从评价情况<br>
来看,我街道办预算编制、资金管理、资产管理、项目管理、人员管<br>
理、制度管理、预算使用效益体现等方面表现良好,其中预算编制的<br>
规范性、财务合规性、预决算信息公开、项目实施程序等评价指标得<br>
分情况良好;部门结转结余率、财政供养人员控制率等方面得到了有<br>
效的把控和监管。在建立、健全预算绩效管理制度工作上有待进一步<br>
完善。从评价情况来看,总体项目支出绩效情况较为理想,均达到了<br>
项目申请时设定的各项绩效目标。 <br>
(2)民生项目、重点项目绩效评价报告 <br>
我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。 <br>
4. 国有资产占用情况说明。 <br>
截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 60 辆, 其中领<br>
导干部用车0 辆、一般公务用车18 辆、一般执法勤用车23 辆、特种<br>
专业技术用车19 辆、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上通用设备<br>
0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
5、部门需要说明的其他特殊事项。 <br>
我单位无需要说明的其他特殊事项。 <br>
四、名词解释 <br>
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 <br>
2、上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,<br>
24 <br>
用于补助正常业务资金的不足。 <br>
3、政府性基金收入:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩<br>
票等方式取得收入并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展<br>
的收入。 <br>
4、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”<br>
之外取得的收入。 <br>
5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
6、基本支出:是行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作<br>
任务而发生的各项支出。 <br>
7、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,<br>
在基本支出之外发生的各项支出。 <br>
8、“三公”经费:反映单位因公出国(境)费、公务用车购置及<br>
运行费、公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务<br>
出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公<br>
务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修<br>
费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位<br>
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
9、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公<br>
共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、<br>
水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修<br>
(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 <br>
25 <br>
10、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观原因发生变<br>
化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资<br>
金。 <br>
11、一般公共服务支出:反映人力资源及组织事务、纪检监察事<br>
务、群众团体事务、宣传事务、财政财务事务、商贸事务、及其他一<br>
般公共服务等支出。 <br>
12、公共安全支出:反映公共安全及综治维稳、司法事务支出。 <br>
13、教育支出:反映教育方面支出。 <br>
14、文化体育与传媒支出:反映举办各类文化体育活动事务支出。 <br>
15、社会保障和就业支出:反映人力资源和社会保障管理事务、<br>
就业事务、退休事务、 残疾人保障、敬老院、低保、高龄老人补贴等<br>
事务支出。 <br>
16、医疗卫生与计划生育支出:反映人口和计划生育事务,包括<br>
计生基础工作、宣传教育、人口 管理、计生六项免费服务等支出。 <br>
17、节能环保支出:反映环境保障方面的支出。 <br>
18、城乡社区支出:反映城市管理、城乡社区管理、环境卫生、<br>
公共设施等支出。 <br>
19、农林水支出:反映动物防疫农水产品检测、农林水事务等支<br>
出。 <br>
20、交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面支出。 <br>
21、资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、<br>
工业信息等方面的支出。 <br>
26 <br>
22、住房保障支出:反映用于住房方面的支出。 <br>
23、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府 <br>
支出。
Topics
public finance
government budgeting
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Metadata
| Publisher | |
| Site | szlg |
| Date | 2018-10-19 21:14:52 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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