medium 2017-11-21 11:13:44

Shenzhen Longgang District Cultural Industry Development Office 2016 Department Final Accounts

深圳市龙岗区文化产业发展办公室2016年度部门决算

This document presents the 2016 final accounts (budget execution report) for the Shenzhen Longgang District Cultural Industry Development Office, detailing its income, expenditures, and year-end balances.
Document Text 11,463 characters
1<br> 深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 2016 年度部门决算<br> 目录<br> 一、深圳市龙岗区文化产业发展办公室概况<br> (一)部门职责<br> (二)机构设置<br> 二、深圳市龙岗区文化产业发展办公室2016 年度部门<br> 决算表<br> 三、深圳市龙岗区文化产业发展办公室2016 年度部门<br> 决算情况说明<br> 四、名词解释<br> 2<br> 一、深圳市龙岗区文化产业发展办公室概况<br> (一)部门职能<br> 1.龙岗区文化产业发展办公室贯彻执行国家、省、市<br> 文化产业发展的法律、法规和方针、政策;<br> 2.拟定我区文化产业发展规划并组织实施;<br> 3.加强对全区文化产业的指导、协调和服务,包括制<br> 定、执行文化产业政策,管理文化产业基地、重大项目,管<br> 理文化产业发展专项资金,负责组织文化产业产品展示交<br> 易、信息平台的建设等;<br> 4.承办中国(深圳)国际文化产业博览交易会有关工<br> 作,指导并协调有关单位申办、承办“文博会”分会场;<br> 5.配合相关部门培育文化产业中介组织和机构等。<br> (二)机构设置<br> 我单位纳入2016 年部门预算汇编范围的单户汇总录入<br> 机构为1 户,包含独立核算机构1 个,内设2 个科,分别为<br> 综合科和规划指导科。<br> 3<br> 二、深圳市龙岗区文化产业发展办公室决算表<br> 收入支出决算总表<br> 公开01 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 项<br> 目<br> 行次<br> 决算数<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 一、财政拨款收入<br> 1<br> 3,761.56 一、一般公共服务支出<br> 30<br> 0.00<br> 其中:政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00 二、外交支出<br> 31<br> 0.00<br> 二、上级补助收入<br> 3<br> 0.00 三、国防支出<br> 32<br> 0.00<br> 三、事业收入<br> 4<br> 0.00 四、公共安全支出<br> 33<br> 0.00<br> 四、经营收入<br> 5<br> 0.00 五、教育支出<br> 34<br> 0.00<br> 五、附属单位上缴收入<br> 6<br> 0.00 六、科学技术支出<br> 35<br> 0.00<br> 六、其他收入<br> 7<br> 2.03 七、文化体育与传媒支出<br> 36<br> 454.23<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 37<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 38<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 39<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 40<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 41<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 42<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 43<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 44<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 45<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 46<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 47<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 48<br> 10.57<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 49<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 50<br> 3,295.70<br> 本年收入合计<br> 22<br> 3,763.59<br> 本年支出合计<br> 51<br> 3,760.50<br> 用事业基金弥补收支差额<br> 23<br> 0.00<br> 结余分配<br> 52<br> 1.23<br> 年初结转和结余<br> 24<br> 5.98<br> 其中:提取职工福利基金<br> 53<br> 0.00<br> 25<br> 0.00<br> 转入事业基金<br> 54<br> 1.23<br> 26<br> 年末结转和结余<br> 55<br> 7.84<br> 27<br> 其中:项目支出结转和结余<br> 56<br> 0.00<br> 28<br> 57<br> 总计<br> 29<br> 3,769.57<br> 总计<br> 58<br> 3,769.57<br> 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。<br> 4<br> 收入决算表<br> 公开02 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 项<br> 目<br> 本年收入合计<br> 财政拨款收入<br> 上级补助收入<br> 事业收入<br> 经营收入<br> 附属单位上缴收入<br> 其他收入<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 合计<br> 3,763.59<br> 3,761.56<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.03<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 457.32<br> 455.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.03<br> 20701<br> 文化<br> 457.32<br> 455.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.03<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 457.32<br> 455.30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2.03<br> 221<br> 住房保障支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 7.77<br> 7.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 2.80<br> 2.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22999<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2299901<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。<br> 5<br> 支出决算表<br> 公开03 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 上缴上级支出<br> 经营支出<br> 对附属单位补助<br> 支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 3,760.50<br> 364.99<br> 3,395.51<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 454.23<br> 354.42<br> 99.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 20701<br> 文化<br> 454.23<br> 354.42<br> 99.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 454.23<br> 354.42<br> 99.82<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 221<br> 住房保障支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 7.77<br> 7.77<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 2.80<br> 2.80<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 22999<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 2299901<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 注:本表反映部门本年度各项支出情况。<br> 6<br> 财政拨款收入支出决算总表<br> 公开04 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项<br> 目<br> 行<br> 次<br> 金额<br> 项<br> 目<br> 行<br> 次<br> 合计<br> 一般公共预算财政<br> 拨款<br> 政府性基金预算<br> 财政拨款<br> 栏<br> 次<br> 1<br> 栏<br> 次<br> 2<br> 3<br> 4<br> 一、一般公共预算财政拨款<br> 1<br> 3,761.56一、一般公共服务支出<br> 28<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 二、政府性基金预算财政拨款<br> 2<br> 0.00二、外交支出<br> 29<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 3<br> 三、国防支出<br> 30<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 4<br> 四、公共安全支出<br> 31<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 5<br> 五、教育支出<br> 32<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 6<br> 六、科学技术支出<br> 33<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 7<br> 七、文化体育与传媒支出<br> 34<br> 452.23<br> 452.23<br> 0.00<br> 8<br> 八、社会保障和就业支出<br> 35<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 9<br> 九、医疗卫生与计划生育支出<br> 36<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 10<br> 十、节能环保支出<br> 37<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 十一、城乡社区支出<br> 38<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 12<br> 十二、农林水支出<br> 39<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 13<br> 十三、交通运输支出<br> 40<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 14<br> 十四、资源勘探信息等支出<br> 41<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 15<br> 十五、商业服务业等支出<br> 42<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 16<br> 十六、金融支出<br> 43<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 17<br> 十七、援助其他地区支出<br> 44<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 18<br> 十八、国土海洋气象等支出<br> 45<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 19<br> 十九、住房保障支出<br> 46<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 20<br> 二十、粮油物资储备支出<br> 47<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 21<br> 二十一、其他支出<br> 48<br> 3,295.70<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 本年收入合计<br> 22<br> 3,761.56<br> 本年支出合计<br> 49<br> 3,758.50<br> 3,758.50<br> 0.00<br> 年初财政拨款结转和结余<br> 23<br> 4.78<br> 年末财政拨款结转和结余<br> 50<br> 7.84<br> 7.84<br> 0.00<br> 一般公共预算财政拨款<br> 24<br> 4.78<br> 51<br> 政府性基金预算财政拨款<br> 25<br> 0.00<br> 52<br> 26<br> 53<br> 总计<br> 27<br> 3,766.34<br> 总计<br> 54<br> 3,766.34<br> 3,766.34<br> 0.00<br> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。<br> 7<br> 一般公共预算财政拨款支出决算表<br> 公开05 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 项<br> 目<br> 本年支出合计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 合计<br> 3,758.50<br> 364.99<br> 3,393.51<br> 207<br> 文化体育与传媒支出<br> 452.23<br> 354.42<br> 97.82<br> 20701<br> 文化<br> 452.23<br> 354.42<br> 97.82<br> 2070199<br> 其他文化支出<br> 452.23<br> 354.42<br> 97.82<br> 221<br> 住房保障支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 10.57<br> 10.57<br> 0.00<br> 2210201<br> 住房公积金<br> 7.77<br> 7.77<br> 0.00<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 2.80<br> 2.80<br> 0.00<br> 229<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 22999<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 2299901<br> 其他支出<br> 3,295.70<br> 0.00<br> 3,295.70<br> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。<br> 8<br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br> 公开06 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况<br> 人员经费<br> 公用经费<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 经济分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 金额<br> 301<br> 工资福利支出<br> 281.43<br> 302<br> 商品和服务支出<br> 40.94<br> 310<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30101<br> 基本工资<br> 40.57<br> 30201<br> 办公费<br> 5.16<br> 31001<br> 房屋建筑物购建<br> 0.00<br> 30102<br> 津贴补贴<br> 96.54<br> 30202<br> 印刷费<br> 1.12<br> 31002<br> 办公设备购置<br> 0.00<br> 30103<br> 奖金<br> 13.80<br> 30203<br> 咨询费<br> 0.00<br> 31003<br> 专用设备购置<br> 0.00<br> 30104<br> 其他社会保障缴费<br> 10.34<br> 30204<br> 手续费<br> 0.00<br> 31005<br> 基础设施建设<br> 0.00<br> 30106<br> 伙食补助费<br> 0.00<br> 30205<br> 水费<br> 0.00<br> 31006<br> 大型修缮<br> 0.00<br> 30107<br> 绩效工资<br> 64.13<br> 30206<br> 电费<br> 0.00<br> 31007<br> 信息网络及软件购置更新<br> 0.00<br> 30108<br> 机关事业单位基本养老保险缴费<br> 0.00<br> 30207<br> 邮电费<br> 1.88<br> 31008<br> 物资储备<br> 0.00<br> 30109<br> 职业年金缴费<br> 0.00<br> 30208<br> 取暖费<br> 0.00<br> 31009<br> 土地补偿<br> 0.00<br> 30199<br> 其他工资福利支出<br> 56.04<br> 30209<br> 物业管理费<br> 3.12<br> 31010<br> 安置补助<br> 0.00<br> 303<br> 对个人和家庭的补助<br> 42.62<br> 30211<br> 差旅费<br> 0.00<br> 31011<br> 地上附着物和青苗补偿<br> 0.00<br> 30301<br> 离休费<br> 0.00<br> 30212<br> 因公出国(境)费用<br> 0.00<br> 31012<br> 拆迁补偿<br> 0.00<br> 30302<br> 退休费<br> 0.00<br> 30213<br> 维修(护)费<br> 0.29<br> 31013<br> 公务用车购置<br> 0.00<br> 30303<br> 退职(役)费<br> 0.00<br> 30214<br> 租赁费<br> 0.00<br> 31019<br> 其他交通工具购置<br> 0.00<br> 30304<br> 抚恤金<br> 0.00<br> 30215<br> 会议费<br> 0.00<br> 31020<br> 产权参股<br> 0.00<br> 30305<br> 生活补助<br> 0.00<br> 30216<br> 培训费<br> 3.60<br> 31099<br> 其他资本性支出<br> 0.00<br> 30306<br> 救济费<br> 0.00<br> 30217<br> 公务接待费<br> 0.00<br> 304<br> 对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30307<br> 医疗费<br> 0.00<br> 30218<br> 专用材料费<br> 0.00<br> 30401<br> 企业政策性补贴<br> 0.00<br> 30308<br> 助学金<br> 0.00<br> 30224<br> 被装购置费<br> 0.00<br> 30402<br> 事业单位补贴<br> 0.00<br> 30309<br> 奖励金<br> 7.00<br> 30225<br> 专用燃料费<br> 0.00<br> 30403<br> 财政贴息<br> 0.00<br> 30310<br> 生产补贴<br> 0.00<br> 30226<br> 劳务费<br> 13.95<br> 30499<br> 其他对企事业单位的补贴<br> 0.00<br> 30311<br> 住房公积金<br> 15.48<br> 30227<br> 委托业务费<br> 0.90<br> 307<br> 债务利息支出<br> 0.00<br> 30312<br> 提租补贴<br> 0.00<br> 30228<br> 工会经费<br> 2.63<br> 30701<br> 国内债务付息<br> 0.00<br> 30313<br> 购房补贴<br> 19.00<br> 30229<br> 福利费<br> 0.48<br> 30707<br> 国外债务付息<br> 0.00<br> 30314<br> 采暖补贴<br> 0.00<br> 30231<br> 公务用车运行维护费<br> 7.45<br> 399<br> 其他支出<br> 0.00<br> 30315<br> 物业服务补贴<br> 0.00<br> 30239<br> 其他交通费用<br> 0.00<br> 39906<br> 赠与<br> 0.00<br> 30399<br> 其他对个人和家庭的补助支出<br> 1.14<br> 30240<br> 税金及附加费用<br> 0.00<br> 30299<br> 其他商品和服务支出<br> 0.35<br> 人员经费合计<br> 324.05<br> 公用经费合计<br> 40.94<br> 9<br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表<br> 公开07 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 2016 年度预算数<br> 2016 年度决算数<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 合计<br> 因公出国<br> (境)费<br> 公务用车购置及运行费<br> 公务接待费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行费<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 7<br> 8<br> 9<br> 10<br> 11<br> 12<br> 7<br> 0.00<br> 5.6<br> 0.00<br> 5.6<br> 1.4<br> 24.41<br> 15.82<br> 7.45<br> 0.00<br> 7.45<br> 1.14<br> 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共<br> 预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。<br> 10<br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表<br> 公开08 表<br> 部门:深圳市龙岗区文化产业发展办公室<br> 单位:万元<br> 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。因我办无政府性基金预算财政拨款,故收入支出均为“0”<br> 项<br> 目<br> 年初结转和<br> 结余<br> 本年收入<br> 本年支出<br> 年末结转和<br> 结余<br> 功能分类<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 小计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 栏次<br> 1<br> 2<br> 3<br> 4<br> 5<br> 6<br> 合计<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 0.00<br> 11<br> 三、深圳市龙岗区文化产业发展办公室2016 年度部门决算情况说明<br> (一)收入支出决算总体情况说明<br> 2016 年度收入总计3,769.57 万元;其中:年初结转和结余5.98<br> 万元,占0.16%;财政拨款收入3,761.56 万元,占99.79%;其他收入<br> 2.03 万元,占总收入0.05%。<br> 本年收入总计与年初预算数对比,增加了3,305.73 万元,增长了<br> 712.69%;与2015 年决算对比,本年收入增加2,867.25 万元(不含年<br> 初结转结余),增长319.89%。增加主要原因是:原来由财政直接拨<br> 付给文化企业的相关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨付,为<br> 此“其他支出”收入增加。<br> 2016 年度支出3760.50 万元,与2015 年相比支出增加2,853.23<br> 万元,增长314.48%。与年初预算数相比,增加了3,296.66,增长了<br> 710.73%。支出增加主要原因是:原来由财政直接拨付给文化企业的相<br> 关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨付,为此“其他支出”支<br> 出增加。<br> (二)收入决算情况说明<br> 2016 年部门收入决算3,763.59 万元,与上年决算数对比,本年<br> 收入增加2,867.25 万元,增长319.89%,增加主要原因是:原来由财<br> 政直接拨付给文化企业的相关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行<br> 拨付,为此“其他支出”收入增加。具体如下:<br> 1、财政拨款收入3,761.56 万元,占收入合计的99.79%。比上年<br> 决算数增加2,950.27 万元,增长363.65%,主要原因是:原来由财政<br> 直接拨付给文化企业的相关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨<br> 12<br> 付,为此“其他支出”收入增加。<br> 2、其他收入2.03 万元,占收入合计的0.05%。与上年数对比减<br> 少了83.01 万元,减少了97.62%,主要原因为本年度减少了其他收入<br> 项目,主要是银行存款利息收入。<br> (三)支出决算情况说明<br> 2016 年支出决算数合计3760.50 万元,相比2015 年决算数增加<br> 2,853.23 万元,增长314.48%。增加原因:原来由财政直接拨付给文<br> 化企业的相关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨付,为此“其<br> 他支出”支出增加。<br> (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br> 2016 年本年一般公共预算财政拨款收入3,761.56 万元;年初财<br> 政拨款结转和结余4.78 万元;政府性基金预算财政拨款收入0 万元。<br> 与2015 年相比,2016 年一般公共财政拨款收入增加2,950.27 万<br> 元,增长363.65%,与年初预算数对比,增加了3,297.72 万元,增长<br> 了710.96%,主要原因是:原来由财政直接拨付给文化企业的相关补<br> 贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨付,为此“其他支出”收入增<br> 加。<br> 2016 本年一般公共预算财政拨款支出3758.50 万元,与2015 年<br> 相比增加了2,935.79,增长了356.85%,与年初预算数对比,增加了<br> 3,294.66 万元,增长了710.30%,主要原因是:原来由财政直接拨付<br> 给文化企业的相关补贴,今年由财政拨付给我办后再进行拨付,为此<br> “其他支出”支出增加。<br> 本年末财政拨款结转和结余7.84 万元,比年初增加3.06 万元,<br> 13<br> 主要原因为住房公积金、社保等银行代扣款项目经费早于发放时间需<br> 预转周转金,故结转额增加。<br> (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br> 1、总体情况<br> 2016 本年一般公共财政拨款决算支出3758.50 万元,与2015 年<br> 相比增加了2,935.79,增长了356.85%。按用途划分,基本支出364.99<br> 万元,占一般公共财政拨款支出合计的9.71%,项目支出3,393.51 万<br> 元,占一般公共财政拨款支出合计的90.29%。<br> 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况<br> 2016 年度一般公共财政拨款支出3,758.50 万元,其中基本支出<br> 364.99 万元,占9.71%;项目支出3,393.51 万元,占本年财政拨款支<br> 出90.29%;主要用于以下方面:文化体育与传媒支出452.23 万元,占<br> 12.03%;其他支出3,295.70 万元,占本年财政拨款支出87.69%;住<br> 房保障支出10.57 万元,占本年财政拨款支出0.28%。<br> (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br> 2016 年一般公共财政拨款支出基本支出364.99 万元,与年初预<br> 算数对比,减少16.85 万元,减少了4.62%,主要原因为人员减少相<br> 关费用变动。其中:工资福利支出281.43 万元,商品和服务支出40.94<br> 万元,对个人和家庭的补助42.62 万元,其他资本性支出0 万元。<br> (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明<br> 2016 年“三公经费”一般公共财政拨款支出共24.41 万元,年预<br> 算7 万元,增加了249%;2015 年决算支出6.09 万元,2016 年比上年<br> 支出增加301%,原因主要为因公出国(境)经费及公务用车运行费用<br> 14<br> 增加。具体情况如下:<br> 1、因公出国(境)费支出15.82 万元,全年使用一般公共预算财<br> 政拨款安排出国(境)团组2 批4 人次。比上年及年初预算增加100%。<br> 主要原因为出国(境)预算由区财政统一安排调配,不纳入年初预算<br> 申请项目中,故比年初预算增加了经费支出,且我办上年度无因公出<br> 国(境)经费支出。今年因公出国(境)支出,主要用于组织“走出<br> 去”,赴法国、意大利开展文化交流的支出。代表团赴法国、意大利<br> 两国开展文化交流并组织大芬油画参加2016 第三届戛纳中国文化艺<br> 术节特色艺术展示,通过此次赴欧交流,有力促进了我区打造国际性<br> 文化特色街区和国际性品牌文化活动。另外,我办1 名工作人员参加<br> 了“深圳市人民政府港澳事务办公室”组织的赴港澳特区政府考察学<br> 习活动。<br> 2、公务用车购置及运行维护费支出7.45 万元。主要包括:<br> (1)2016 年新购置汽车0 辆,总购置费0 万元,年初预算0 万元。<br> (2)公务用车运行费支出7.45 万元,保有量2 辆。年初预算5.6<br> 万元,较年初增加1.85 万元,增长了33.03%,较上年决算数4.7 万<br> 元增加2.75 万元,增长19.15%。主要原因为我办原有一辆公务用车,<br> 年中车改新调拨我办一辆公务用车,相应的公务用车运行费用增加。<br> (3)公务接待费2016 年初预算1.4 万元,决算支出1.14 万元,较<br> 年初预算节约0.26 万元。2015 年决算支出1.39 万元,2016 年决算较<br> 2015 年决算支出减少22%。其中:国内接待支出1.14 万元,共接待国<br> 内来访团组12 批150 人次。主要用于各地领导及专家考察我区文博会<br> 主会场、分会场、文化产业园区和基地等重点文化产业项目接待活动<br> 15<br> 发生的费用。<br> (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明<br> 2016 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年<br> 收入0 万元,本年支出0 万元,年末结转和结余0 万元。<br> (九)其他重要事项情况说明<br> 1、机关运行经费支出情况说明。<br> 本部门2016 年机关运行经费支出40.94 万元,比2015 减少了<br> 27.86 万元,减少了40.49%。机关运行经费是按实有在职人员数量计<br> 算的公用经费定额和交通费等,支出减少的主要原因是日常公用经费<br> 支出减少,同时在职人员进修培训费用较上年减少。<br> 2、政府采购支出情况说明。<br> 本部门2016 年度政府采购经费支出60.2 万元,其中:政府采购<br> 货物支出1.2 万元、政府采购服务类采购支出59 万元。授予中小微企<br> 业合同金额为一家59 万元,占政府采购支出总额的98%。其中1.2 万<br> 元为年初部门预算资金,59 万元为年中财政增加的“其他支出”中的<br> 文博会主会场龙岗展区策划设计制作费用。<br> 3、2016 年度预算绩效情况说明。<br> (1)绩效管理工作开展情况。<br> 一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求,我办对一般公共预<br> 算财政拨款项目支出整体情况进行了支出绩效自评,涉及一般公共预<br> 算财政拨款项目支出3393.51 万元,其中3295.70 万元为专项资金。从<br> 评价情况来看,全年项目支出执行率达到99%,较为理想。<br> 同时我办对年中财政拨付的“其他支出”中的文博会主会场经费<br> 16<br> 项目开展了重点绩效自评。共涉及财政资金288.7 万元,实际支出<br> 288.7 万元。该项目经费主要用于开展第十二届文博会主会场各项业<br> 务活动。从评价情况来看,本部门为保障项目落实,使文博会顺利开<br> 展,建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组<br> 织实施、资金支付等均比较规范,项目的经济性、效率性和效益性也<br> 比较高。项目支出绩效情况较为理想,项目的实施确定了区政府与企<br> 业间及企业与企业间战略合作关系,这将进一步加快提升龙岗区文化<br> 产业发展的整体水平,增强文化软实力和城市竞争力。<br> 二是财政专项资金使用绩效情况。2016 年开始在财政局的指导下<br> “其他支出”中的文创专项经费由财政拨付给我办后再对获补贴的相<br> 关企事业单位进行拨付。文创专项经费主要由我办根据《深圳市龙岗<br> 区经济与科技发展专项资金支持文化创意产业发展实施细则》等相关<br> 规定进行组织实施并向企业拨付补贴。全年支出3295.70 万元,主要<br> 用于扶持发展内容产业、获奖、房租、园区建设、文化企业参展等核<br> 准制项目,原创项目推广、贷款贴息等评审制、专项补贴等。我办根<br> 据文创资金申请受理、评审等工作环节中遇到的问题,对文创资金管<br> 理办法进行了修改完善,新政策于2016 年5 月正式颁布实施。为确保<br> 新政策在全区文化企业中的知晓度,本部门还专门组织策划了六场文<br> 化产业扶持政策宣讲会,深入园区和企业中宣讲解读相关新政。全年<br> 已完成了两批文创专项经费受理扶持工作。共对105 个项目给予扶持,<br> 其中核准制项目81 个,评审制项目4 个,专项扶持项目20 个。<br> (2)民生项目、重点项目绩效评价报告。<br> 本部门无民生项目、重点绩效评价项目。<br> 17<br> 4.部门需要说明的其他特殊事项。<br> 本部门无其他需要说明的特殊事项。<br> 四、名词解释<br> (一)收入科目<br> 1.财政拨款收入:指龙岗区财政当年拨付的资金。<br> 2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政<br> 补助收入。<br> 3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收<br> 入。<br> 4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、<br> “事业收入”等以外的收入。<br> 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款<br> 收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情<br> 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国<br> 家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺<br> 口的资金。<br> 6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。<br> (二)支出科目<br> 1.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的<br> 人员支出和公用支出。<br> 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展<br> 目标所发生的支出。<br> 3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政<br> 补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。<br> 4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继<br> 续使用的资金。<br> 5.支出功能分类:<br> (1)文化体育与传媒:反映举办各类文化体育活动事务支出;<br> 18<br> (2)社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方<br> 面的支出。<br> (3)住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。<br> (4)其他(类)支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政<br> 府支出。<br> (三)“三公经费”<br> “三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和<br> 公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)<br> 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置<br> 及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过<br> 桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支<br> 的各类公务接待(含外宾接待)支出。<br> (四)机关运行经费<br> 行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的<br> 基本支出中的日常公用经费。
Topics
cultural industry government budget fiscal report
Metadata
Publisher
Site szlg
Date 2017-11-21 11:13:44
Category budget
Policy Area 文化产业
CMS Category 财政预决算
References (1)
dist 深圳市龙岗 区经济与科技发展专项资金支持文化创意产业发展实施细则 named
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