medium 2013-03-01 15:42:06

Shenzhen Public Security Bureau 2013 Fiscal Budget

深圳市公安局2013年财政预算情况

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This document presents the 2013 fiscal budget for the Shenzhen Public Security Bureau, detailing its organizational structure, total revenue and expenditure, and a breakdown of spending by functional category and specific projects.
Document Text 2,665 characters
一、单位概况 深圳市公安局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策,起草地方性公安法规、规章和管理办法,部署、指导、督促、检查全市公安工作;为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息,制定有关对策并负责组织实施;组织开展公安机关侦查工作,查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件;承担治安管理责任;负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务;依法管理户口、居民身份证、居住证;承担消防监督管理责任;承担道路交通安全和秩序责任;负责公共信息网络安全保卫和安全监察;负责公关安全视频信息监察;负责防范、侦查和打击恐怖活动,指导和协调全市反恐应急工作;组织实施公安科技工作;负责看守所、拘留所、收容教育所和公安强制隔离戒毒所的管理;承办劳动教育审批;按照有关规定,负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任;负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作;负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队伍建设;承办市政府和上级部门交办的其他事项。 市公安局本级共设内设机构15个,下属单位13个(不含交警支队、消防支队及警察训练支队),行政编制3,989人,事业编制12人,雇员编制132人。 二、预算收支 (一)预算收入情况 2013年总收入159,710万元,其中:财政预算内拨款(补助)收入154,622万元,事业收入1,615万元,动用上年结余、结转3,473万元。 (二)预算支出情况 2013年总支出159,710万元,其中:基本支出100,827万元,项目支出58,883万元。按政府支出功能分类科目划分为: 1.公安147,188万元,其中:基本支出88,305万元,项目支出58,883万元; 2.财政对社会保险基金的补助28万元,其中:基本支出28万元; 3.行政事业单位离退休1,516万元,其中:基本支出1,516万元; 4.医疗保障1,967万元,其中:基本支出1,967万元; 5.住房改革支出9,011万元,其中:基本支出9,011万元。 (三)预算收支增减情况 市公安局系统2013年总收支比上年增长11.4%,对比2012年预算批复数143,387万元增加了16,323万元,主要原因:1.按标准增加物业管理费;2.新增消防业务经费和新增机场分局综合大楼、派出所开办运行经费;3.加强公安科技强警建设和警用装备投入,增加网络运行维护成本;4.加强拘押收教人员医疗保障措施,相应增加监管医院项目经费;5.为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费;6.按公安办案业务类项目经费的5%预留预算准备金。 (四)项目支出具体安排情况 单位:万元 项目支出 2012年 2013年 比上年 (按部门具体支出项目划分) 预算 预算 增减% 1.一般行政管理事务 8,787 11,479 30.6 2.治安管理 16,814 17,004 1.1 3.刑事侦查 2,661 4,297 61.5 4.经济犯罪侦察 818 875 7.0 5.出入境管理 673 1,423 111.4 6.禁毒管理 232 130 -44.0 7.居民身份证管理 9,163 9,048 -1.3 8.网络运行及维护 2,347 4,226 80.1 9.拘押收教场所管理 5,026 4,589 8.7 10.警犬繁育及驯养 377 417 10.6 11.其他公安支出 47 47 0 12.一次性项目 -- 3,073 -- 13.事业支出 612 1,615 163.9 14.预算准备金 353 660 87.0 项目支出总计 47,910 58,883 6.8 附注: 1.一般行政管理事务增加的主要原因是:新增消防业务经费,新增机场分局综合大楼、派出所开办运行费等。 2.刑事侦查增加的主要原因是:根据公安部关于加强DNA数据库建设的要求和我市刑事技术侦查需要,增加DNA检测耗材投入。 3.出入境管理增加的主要原因是:新增非本市户籍就业人员办理出入境证件业务,相应增加经费。 4.禁毒管理减少的主要原因是:减少了动用历年结余途径安排的禁毒专项经费。 5.网络运行及维护增加的主要原因是:加强公安科技强警建设和警用装备投入,网络运行维护成本增加。 6.警犬繁育及驯养增加的主要原因是:为保障警犬驯养工作,提高警犬繁育及驯养标准,相应增加经费。 7..预算准备金增加的主要原因是:按公安办案业务类项目经费的5%预留。 (深圳市公安局编报)
Topics
public security government budget law enforcement
Metadata
Publisher
Site ga
Date 2013-03-01 15:42:06
Category budget
Policy Area 财政预算
CMS Category 财政预决算
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SHA-256
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