medium
2022-10-18 13:52:02
2021 Guangzhou Regional Document Exchange Station Department Final Accounts
2021年广州地区公文交换站部门决算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the 2021 final accounts (budget execution report) for the Guangzhou Regional Document Exchange Station, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.
Document Text
16,312 characters
1<br>
2021 年广州地区公文交换站 部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分:广州地区公文交换站 概况 <br>
一、单位 主要职责 <br>
二、单位 机构设置 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
第二部分:广州地区公文交换站2021 年部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
第三部分:广州地区公文交换站2021 年部门决算情<br>
况说明 <br>
第四部分:名词解释 <br>
3<br>
第一部分:广州地区公文交换站 概况 <br>
一、单位 主要职责 <br>
负责具体组织驻广州地区各级党政机关团体,在交换站进行<br>
的机关公文、资料交换传递工作;承担市政府和市政府办公厅机<br>
关公文的机要通信、接收及发送、邮寄投递等工作。 <br>
二、单位 机构设置 <br>
我单位设综合部、技术部2 个内设机构。 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本<br>
部门决算。 <br>
4<br>
第二部分:广州地区公文交换站2021 年部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
660.39 一、一般公共服务支出 <br>
31 <br>
415.56 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政拨款收<br>
入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
四、上级补助收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
五、事业收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
六、经营收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
七、附属单位上缴收入 <br>
7 <br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
八、其他收入 <br>
8 <br>
0.00 八、社会保障和就业支出 <br>
38 <br>
63.77 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
39 <br>
0.54 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
5<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
49 <br>
180.51 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
51 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安排的支<br>
出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
660.39 <br>
本年支出合计 <br>
57 <br>
660.39 <br>
使用非财政拨款结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
结余分配 <br>
58 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
29 <br>
0.00 <br>
年末结转和结余 <br>
59 <br>
0.00 <br>
总计 <br>
30 <br>
660.39 <br>
总计 <br>
60 <br>
660.39 <br>
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br>
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
7<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
660.39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
415.56 <br>
415.56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
415.56 <br>
415.56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
415.56 <br>
415.56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老<br>
支出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
21.05 <br>
21.05 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出 <br>
28.48 <br>
28.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
14.24 <br>
14.24 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
660.39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
45.41 <br>
45.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
135.10 <br>
135.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br>
9<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
584.29 <br>
76.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支<br>
出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
21.05 <br>
21.05 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出 <br>
28.48 <br>
28.48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
14.24 <br>
14.24 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
584.29 <br>
76.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
45.41 <br>
45.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
135.10 <br>
135.10 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 <br>
11<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
660.39 一、一般公共服务支出 <br>
33 <br>
415.56 <br>
415.56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒<br>
支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
40 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
41 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息<br>
等支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象<br>
等支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
51 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预<br>
算支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急<br>
管理支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安<br>
排的支出 <br>
58 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
660.39 <br>
本年支出合计 <br>
59 <br>
660.39 <br>
660.39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
年末财政拨款结转和结<br>
余 <br>
60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
29 <br>
0.00 <br>
61 <br>
政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
30 <br>
0.00 <br>
62 <br>
国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
31 <br>
0.00 <br>
63 <br>
总计 <br>
32 <br>
660.39 <br>
总计 <br>
64 <br>
660.39 <br>
660.39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br>
14<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
584.29 <br>
76.10 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
415.56 <br>
339.46 <br>
76.10 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
63.77 <br>
63.77 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
21.05 <br>
21.05 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
28.48 <br>
28.48 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
14.24 <br>
14.24 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
15<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
660.39 <br>
584.29 <br>
76.10 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
180.51 <br>
180.51 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
45.41 <br>
45.41 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
135.10 <br>
135.10 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br>
16<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
491.46 302 <br>
商品和服务支出 <br>
41.32 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
65.13 30201 <br>
办公费 <br>
5.78 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
104.23 30202 <br>
印刷费 <br>
0.22 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
0.00 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
120.47 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
28.48 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
14.24 30207 <br>
邮电费 <br>
0.36 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
0.00 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.00 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
1.87 30211 <br>
差旅费 <br>
0.00 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
45.41 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
9.65 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
111.63 30214 <br>
租赁费 <br>
1.38 <br>
17<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
51.50 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 30216 <br>
培训费 <br>
0.00 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
50.94 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
0.25 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
11.09 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
0.54 30229 <br>
福利费 <br>
8.27 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
1.60 <br>
30311 <br>
代缴社会保险费 <br>
0.00 30239 <br>
其他交通费用 <br>
0.00 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
0.02 30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
2.72 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
18<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
0.00 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
0.00 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.00 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
19<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39906 <br>
赠与 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
542.96 <br>
公用经费合计 <br>
41.32 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br>
20<br>
表7 <br>
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
3.00 <br>
0.00 <br>
2.60 <br>
0.00 <br>
2.60 <br>
0.40 <br>
1.60 <br>
0.00 <br>
1.60 <br>
0.00 <br>
1.60 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包<br>
括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br>
21<br>
表8 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br>
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 <br>
22<br>
表9 <br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br>
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 <br>
23<br>
第三部分:广州地区公文交换站2021 年部门决算情况说<br>
明 <br>
一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
广州地区公文交换站2021 年度总收入660.39 万元,其中本<br>
年收入660.39 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入660.39 万元,比上年决算数<br>
减少23.59 万元,下降3.4%。主要变动情况:一是基本支出因<br>
政策性因素减少人员经费;二是按照统一要求调整在职人员工资<br>
补贴。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
广州地区公文交换站2021 年度总支出660.39 万元,其中本<br>
年支出660.39 万元。具体情况如下: <br>
24<br>
1.基本支出584.29 万元,比上年决算数减少34.74 万元,<br>
下降5.6%。主要变动情况:一是基本支出因政策性因素减少人<br>
员经费;二是按照统一要求调整在职人员工资补贴。 <br>
2.项目支出76.10 万元,比上年决算数增加8.17 万元,增<br>
长12.0%。主要变动情况说明:因有临时专项工作需要,增加印<br>
刷经费。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2021 年度财政拨款收入说明 <br>
广州地区公文交换站2021 年度财政拨款收入合计660.39 万<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款收入660.39 万元,比上年决<br>
算数减少23.59 万元,下降3.4%;主要变动情况:一是基本支<br>
出因政策性因素减少人员经费;二是按照统一要求调整在职人员<br>
工资补贴 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数<br>
增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;国有资本经营预算<br>
财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数<br>
为0,不可比)。 <br>
(二)2021 年度财政拨款支出说明 <br>
广州地区公文交换站2021 年度财政拨款支出合计660.39 万<br>
25<br>
元。其中:一般公共预算财政拨款支出660.39 万元,比年初预<br>
算数减少45.32 万元,下降6.4%;主要变动情况:一是基本支<br>
出因政策性因素减少人员经费;二是按照统一要求调整在职人员<br>
工资补贴 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数<br>
增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;国有资本经营预算<br>
财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基数<br>
为0,不可比)。 <br>
三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br>
算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
广州地区公文交换站2021 年度“三公”经费财政拨款支出<br>
决算为1.6 万元,完成预算3 万元的53.3% 。其中:因公出国(境)<br>
费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;公务用车购置<br>
及运行费支出决算为1.6 万元,完成预算2.6 万元的61.5% (其<br>
中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;<br>
公务用车运行费支出决算为1.6 万元,完成预算2.6 万元的<br>
61.5% );公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0.4 万元的<br>
0.0% 。 <br>
2021 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:<br>
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制<br>
“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
26<br>
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0 万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出1.6 万元,占<br>
100.0% ;公务接待费支出0 万元,占0.0% 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出<br>
国(境)团组0 个、累计0 人次。 <br>
2.公务用车购置及运行维护费支出1.6 万元,其中:公务用<br>
车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维<br>
护支出1.6 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于机要文件交<br>
换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费、保<br>
管费及其他相关费用。 <br>
3.公务接待费支出0 万元,主要用于本年度无公务接待费支<br>
出 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国<br>
内接待0 次,接待人数共0 人。本年度无公务接待费支出。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增<br>
加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 主要增减变动情况是:<br>
广州地区公文交换站作为非行政单位、非参照公务员法管理的事<br>
业单位,各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2021 年本单位 政府采购支出总额74.71 万元,其中:政府<br>
采购货物支出4.41 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br>
27<br>
服务支出70.30 万元。授予中小企业合同金额74.71 万元,占政<br>
府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额71.22<br>
万元,占授予中小企业合同金额的95.3%;货物采购授予中小企<br>
业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购支出占授予中<br>
小企业合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务<br>
支出金额的100.0%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2021 年12 月31 日,本单位 共有车辆1 辆,其中,岗<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br>
执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br>
车主要是用于机要文件交换、市内外因公出行等; 单价50 万元<br>
以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
(四)预算绩效管理工作开展情况 <br>
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2021<br>
年度我单位组织对1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其<br>
中一级项目1 个,二级项目0 个,共涉及资金76.1 万元,占一<br>
般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0 个政府性<br>
基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金<br>
预算项目支出总额的--(基数为0,不可比)。主要项目绩效自<br>
评情况: <br>
组织对“运行经费”开展了项目支出绩效评价,涉及一般公<br>
共预算76.1 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实<br>
施。从评价情况来看,2021 年,本单位共收到“运行经费”76.12<br>
28<br>
万元,用于“各交换单位在交换站进行机要公文交换提供优质服<br>
务和舒适环境,保障广州地区公文交换流转工作正常运转,提高<br>
保密安全性和文件交换准确性及完善办公设备配置”,支出76.1<br>
万元。基本完成绩效目标,达到良好的水平。组织单位整体支出<br>
绩效自评,涉及一般公共预算支出660.39 万元,政府性基金预<br>
算支出0 万元。 <br>
本单位2021 年度没有项目开展重点绩效评价。 <br>
单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价<br>
情况来看,绩效管理工作总体情况达到良好的水平,基本完成绩<br>
效目标。 <br>
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“运行经<br>
费”项目绩效自评。 <br>
单位整体支出绩效自评综述:全年预算数为674.33 万元,<br>
执行数为660.39 万元,完成预算的97.93%。部门整体支出绩效<br>
目标完成情况与效益主要是:完善办公设备购置,保障日常设备<br>
正常运行;为各交换单位在交换站进行机要公文交换提供优质服<br>
务,保障了广州地区公文交换工作正常运转。 <br>
“运行经费”项目绩效自评综述:全年预算数为76.1 万元,<br>
执行数76.1 万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与<br>
效益主要是:一是完成年初预算计划。二是为交换单位提供优质<br>
服务,加强交换单位出入登记、消防安全、交换秩序、安全保卫<br>
和环境整洁等管理服务,对公文交换系统、空调及消防等设备及<br>
时进行维修(护)、保养,确保文件及时准确传递,无公文丢失、<br>
29<br>
泄密事件。存在的主要问题:由于业务委托服务费按季度支付,<br>
故支付进度存在滞后的问题。下一步改进措施: 于2021 年4 月<br>
起将业务委托服务费调整为按月支付,有效提升支付进度。 <br>
2021 年度项目支出绩效自评表 <br>
单位:万元 <br>
项目名称 <br>
运行经费(广州地区公文交换站) <br>
主管部门 <br>
广州市人民政府办公厅 <br>
实施单<br>
位 <br>
广州地区公文交换站 <br>
项目资金<br>
(万元) <br>
年度预算数 <br>
年度预<br>
算执行<br>
数 <br>
分值 <br>
预算执行<br>
率 <br>
得分 <br>
年度资金总额 <br>
76.12 <br>
76.1 <br>
10 <br>
99.97% <br>
9.97 <br>
其中:当年财政拨款(市本级支出) <br>
76.12 <br>
76.1 <br>
财政专户管理资金 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
其他资金 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
绩效目标<br>
情况 <br>
(概述) <br>
年度预期绩效目标 <br>
目标实际完成情况 <br>
一、保证日常工作的正常运行,提高工作效率,完善办公设备配<br>
置。二、为500 多家单位在交换站进行机要公文交换提供优质服务和<br>
舒适环境,保障广州地区公文交换工作正常运转,确保公文流转安全、<br>
及时、准确。 <br>
一、已按计划完成设备采购及报废工作。<br>
二、全年公文交换工作运转正常,各单位公文<br>
安全、及时、准确流转,未发生公文延误、丢<br>
失、泄密等事故。 <br>
绩<br>
效<br>
指<br>
标<br>
一级指<br>
标 <br>
二级指标 <br>
三级指<br>
标 <br>
年度指标值 <br>
实际完成指标值 <br>
分值 <br>
(权<br>
重) <br>
自评得分 <br>
偏差原因分析及改进<br>
措施 <br>
产出指<br>
标 <br>
数量指标 <br>
办公设<br>
备购置<br>
数量 <br>
年初预计购置<br>
空调4 台,55 寸<br>
电视1 台。 <br>
已全部按计划完<br>
成设备购置 <br>
6 <br>
6 <br>
文件交<br>
换量 <br>
文件交换9000<br>
件/天 <br>
每天交换信件约<br>
10000 件。 <br>
6 <br>
6 <br>
30<br>
交换人<br>
员量 <br>
交换人员400 人<br>
/天 <br>
每天交换文件的<br>
人员约450 人。 <br>
6 <br>
6 <br>
质量指标 <br>
办公设<br>
备采购<br>
合格率 <br>
按规定程序进<br>
行采购 <br>
已全部按照采购<br>
程序进行采购 <br>
6 <br>
6 <br>
办公设<br>
备验收<br>
合格率 <br>
按照合同要求,<br>
对所有购置设<br>
备进行验收 <br>
采购设备经过验<br>
收全部合格 <br>
6 <br>
6 <br>
安全事<br>
故率 <br>
3 次内 <br>
1 次 <br>
6 <br>
6 <br>
差错率 <br>
控制在0.01%以<br>
内 <br>
全年交换单位通<br>
过交换站交换公<br>
文277.2 万件,<br>
没有发生一宗公<br>
文丢失泄密事<br>
件。 <br>
6 <br>
6 <br>
时效指标 <br>
办公设<br>
备购置<br>
更新及<br>
时性 <br>
按照采购计划<br>
及时购置办公<br>
设备 <br>
已按当年采购计<br>
划及时完成采购 <br>
6 <br>
6 <br>
紧急公<br>
文传递<br>
及时性 <br>
紧急公文控制<br>
在2 小时内发出 <br>
非集中交换时间<br>
和8 小时以外收<br>
送市、厅领导急<br>
件共246 次,均<br>
及时准确传递。 <br>
6 <br>
6 <br>
非紧急<br>
公文传<br>
递及时<br>
性 <br>
非紧急公文控<br>
制在8 小时内发<br>
出 <br>
全年交换传递市<br>
政府及市政府办<br>
公厅文件26.8<br>
万件,均及时准<br>
确传递。 <br>
6 <br>
6 <br>
成本指标 <br>
办公设<br>
备购置<br>
成本控<br>
制 <br>
办公设备购置<br>
成本控制在年<br>
初计划数以下 <br>
办公设备购置预<br>
计5.7 万元,实<br>
际支出5.36 万<br>
元 <br>
6 <br>
6 <br>
效益指<br>
标 <br>
社会效益 <br>
办公设<br>
备日常<br>
使用率 <br>
购置办公设备<br>
全部投入使用 <br>
购置设备使用率<br>
为100% <br>
6 <br>
6 <br>
办公设<br>
备日常<br>
运行故<br>
障率 <br>
办公设备日常<br>
运行故障率控<br>
制在0.1% <br>
办公设备故障率<br>
在0.01%以下 <br>
6 <br>
6 <br>
31<br>
生态效益 <br>
改善办<br>
公环境 <br>
提高办公环境<br>
舒适度 <br>
购置空调设备为<br>
各交换单位提供<br>
舒适环境。 <br>
6 <br>
6 <br>
满意度<br>
指标 <br>
服务对象 <br>
满意度指<br>
标 <br>
服务对<br>
象满意<br>
度 <br>
满意度95%以上 <br>
满意度为99% <br>
6 <br>
6 <br>
存在问题 <br>
由于业务委托服务费按季度支付,故支付进度存在滞后的问题。 <br>
改进措施 <br>
于2021 年4 月起将业务委托服务费调整为按月支付,有效提升支付进度。 <br>
总 分 <br>
99.97 <br>
32<br>
第四部分:名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br>
财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br>
营收入”等以外的收入。 <br>
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财<br>
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
33<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br>
理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br>
置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br>
作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br>
训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br>
置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br>
保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br>
务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
特别说明:第三部分情况说明因金额转化为万元时,四舍五<br>
入可能存在尾差。
Topics
government finance
budget transparency
administrative operations
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2022-10-18 13:52:02 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
Verification