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2021 Guangzhou Government Gazette Editorial Department Final Accounts

2021年《广州政报》编辑部部门决算

广州市人民政府办公厅 gz
This document presents the 2021 final accounts (budget execution report) for the Guangzhou Government Gazette Editorial Department, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the year.
Document Text 16,646 characters
1<br> 2021 年《广州政报》编辑部 部门决算 <br> 2<br> 目 录 <br> 第一部分:《广州政报》编辑部 概况 <br> 一、单位 主要职责 <br> 二、单位 机构设置 <br> 三、部门决算单位构成 <br> 第二部分:《广州政报》编辑部2021 年部门决算表 <br> 一、收入支出决算总表 <br> 二、收入决算表 <br> 三、支出决算表 <br> 四、财政拨款收入支出决算总表 <br> 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 第三部分:《广州政报》编辑部2021 年部门决算情<br> 况说明 <br> 第四部分:名词解释 <br> 3<br> 第一部分:《广州政报》编辑部 概况 <br> 一、单位 主要职责 <br> 负责《广州市人民政府公报》的编辑出版工作;负责《广州<br> 市人民政府公报》相关政务新媒体建设、运营、管理,数字化产<br> 品开发等工作。 <br> 二、单位 机构设置 <br> 我单位无内设机构。 <br> 三、部门决算单位构成 <br> 我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本<br> 部门决算。 <br> 4<br> 第二部分:《广州政报》编辑部2021 年部门决算表 <br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 一、一般公共预算财政拨款收入 <br> 1 <br> 228.93 一、一般公共服务支出 <br> 31 <br> 162.22 <br> 二、政府性基金预算财政拨款收入 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 32 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政拨款收<br> 入 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 33 <br> 0.00 <br> 四、上级补助收入 <br> 4 <br> 0.00 四、公共安全支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 五、事业收入 <br> 5 <br> 0.00 五、教育支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 六、经营收入 <br> 6 <br> 0.00 六、科学技术支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 七、附属单位上缴收入 <br> 7 <br> 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 八、其他收入 <br> 8 <br> 0.00 八、社会保障和就业支出 <br> 38 <br> 18.49 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 40 <br> 0.00 <br> 5<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 49 <br> 48.22 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 51 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支<br> 出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 6<br> 表1 <br> 收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 决算数 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安排的支<br> 出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 228.93 <br> 本年支出合计 <br> 57 <br> 228.93 <br> 使用非财政拨款结余 <br> 28 <br> 0.00 <br> 结余分配 <br> 58 <br> 0.00 <br> 年初结转和结余 <br> 29 <br> 0.00 <br> 年末结转和结余 <br> 59 <br> 0.00 <br> 总计 <br> 30 <br> 228.93 <br> 总计 <br> 60 <br> 228.93 <br> 注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br> 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 7<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 228.93 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 162.22 <br> 162.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务 <br> 162.22 <br> 162.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 162.22 <br> 162.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老<br> 支出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 7.17 <br> 7.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本<br> 养老保险缴费支出 <br> 7.55 <br> 7.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业<br> 年金缴费支出 <br> 3.78 <br> 3.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8<br> 表2 <br> 收入决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br> 事业收入 <br> 经营收入 <br> 附属单位上缴<br> 收入 <br> 其他收入 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 228.93 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.71 <br> 11.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 36.51 <br> 36.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br> 9<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 161.12 <br> 67.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及<br> 相关机构事务 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支<br> 出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 7.17 <br> 7.17 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养<br> 老保险缴费支出 <br> 7.55 <br> 7.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年<br> 金缴费支出 <br> 3.78 <br> 3.78 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10<br> 表3 <br> 支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 上缴上级支出 <br> 经营支出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 161.12 <br> 67.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.71 <br> 11.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 36.51 <br> 36.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度各项支出情况。 <br> 11<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 一、一般公共预算财政拨款 <br> 1 <br> 228.93 一、一般公共服务支出 <br> 33 <br> 162.22 <br> 162.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 二、政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 2 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 3 <br> 0.00 三、国防支出 <br> 35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 4 <br> 四、公共安全支出 <br> 36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 5 <br> 五、教育支出 <br> 37 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6 <br> 六、科学技术支出 <br> 38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 7 <br> 七、文化旅游体育与传媒<br> 支出 <br> 39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 8 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 40 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 9 <br> 九、卫生健康支出 <br> 41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 10 <br> 十、节能环保支出 <br> 42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 11 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 12<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 12 <br> 十二、农林水支出 <br> 44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13 <br> 十三、交通运输支出 <br> 45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 14 <br> 十四、资源勘探工业信息<br> 等支出 <br> 46 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 15 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 16 <br> 十六、金融支出 <br> 48 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 17 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 49 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 18 <br> 十八、自然资源海洋气象<br> 等支出 <br> 50 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 19 <br> 十九、住房保障支出 <br> 51 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21 <br> 二十一、国有资本经营预<br> 算支出 <br> 53 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22 <br> 二十二、灾害防治及应急<br> 管理支出 <br> 54 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 23 <br> 二十三、其他支出 <br> 55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 13<br> 表4 <br> 财政拨款收入支出决算总表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 收入 <br> 支出 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 金额 <br> 项 目 <br> 行次 <br> 合计 <br> 一般公共预算<br> 财政拨款 <br> 政府性基金预<br> 算财政拨款 <br> 国有资本经营<br> 预算财政拨款 <br> 栏 次 <br> 1 <br> 栏 次 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 24 <br> 二十四、债务还本支出 <br> 56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 25 <br> 二十五、债务付息支出 <br> 57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 26 <br> 二十六、抗疫特别国债安<br> 排的支出 <br> 58 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 27 <br> 228.93 <br> 本年支出合计 <br> 59 <br> 228.93 <br> 228.93 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 年初财政拨款结转和结余 <br> 28 <br> 0.00 <br> 年末财政拨款结转和结<br> 余 <br> 60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一般公共预算财政拨款 <br> 29 <br> 0.00 <br> 61 <br> 政府性基金预算财政拨<br> 款 <br> 30 <br> 0.00 <br> 62 <br> 国有资本经营预算财政<br> 拨款 <br> 31 <br> 0.00 <br> 63 <br> 总计 <br> 32 <br> 228.93 <br> 总计 <br> 64 <br> 228.93 <br> 228.93 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br> 14<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 161.12 <br> 67.81 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及相关机构事务 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 162.22 <br> 94.41 <br> 67.81 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 18.49 <br> 18.49 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 7.17 <br> 7.17 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br> 7.55 <br> 7.55 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴费支出 <br> 3.78 <br> 3.78 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 48.22 <br> 48.22 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 11.71 <br> 11.71 <br> 0.00 <br> 15<br> 表5 <br> 一般公共预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 228.93 <br> 161.12 <br> 67.81 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 36.51 <br> 36.51 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br> 16<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 301 <br> 工资福利支出 <br> 134.12 302 <br> 商品和服务支出 <br> 10.88 <br> 30101 <br> 基本工资 <br> 16.98 30201 <br> 办公费 <br> 1.34 <br> 30102 <br> 津贴补贴 <br> 27.54 30202 <br> 印刷费 <br> 3.13 <br> 30103 <br> 奖金 <br> 0.00 30203 <br> 咨询费 <br> 0.00 <br> 30106 <br> 伙食补助费 <br> 0.00 30204 <br> 手续费 <br> 0.00 <br> 30107 <br> 绩效工资 <br> 32.36 30205 <br> 水费 <br> 0.00 <br> 30108 <br> 机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 7.55 30206 <br> 电费 <br> 0.00 <br> 30109 <br> 职业年金缴费 <br> 3.78 30207 <br> 邮电费 <br> 1.02 <br> 30110 <br> 职工基本医疗保险缴费 <br> 0.00 30208 <br> 取暖费 <br> 0.00 <br> 30111 <br> 公务员医疗补助缴费 <br> 0.00 30209 <br> 物业管理费 <br> 0.00 <br> 30112 <br> 其他社会保障缴费 <br> 0.50 30211 <br> 差旅费 <br> 0.00 <br> 30113 <br> 住房公积金 <br> 11.71 30212 <br> 因公出国(境)费用 <br> 0.00 <br> 30114 <br> 医疗费 <br> 0.00 30213 <br> 维修(护)费 <br> 0.00 <br> 30199 <br> 其他工资福利支出 <br> 33.71 30214 <br> 租赁费 <br> 0.00 <br> 17<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 303 <br> 对个人和家庭的补助 <br> 15.88 30215 <br> 会议费 <br> 0.00 <br> 30301 <br> 离休费 <br> 0.00 30216 <br> 培训费 <br> 0.00 <br> 30302 <br> 退休费 <br> 15.88 30217 <br> 公务接待费 <br> 0.00 <br> 30303 <br> 退职(役)费 <br> 0.00 30218 <br> 专用材料费 <br> 0.00 <br> 30304 <br> 抚恤金 <br> 0.00 30224 <br> 被装购置费 <br> 0.00 <br> 30305 <br> 生活补助 <br> 0.00 30225 <br> 专用燃料费 <br> 0.00 <br> 30306 <br> 救济费 <br> 0.00 30226 <br> 劳务费 <br> 0.00 <br> 30307 <br> 医疗费补助 <br> 0.00 30227 <br> 委托业务费 <br> 0.00 <br> 30308 <br> 助学金 <br> 0.00 30228 <br> 工会经费 <br> 2.71 <br> 30309 <br> 奖励金 <br> 0.00 30229 <br> 福利费 <br> 2.34 <br> 30310 <br> 个人农业生产补贴 <br> 0.00 30231 <br> 公务用车运行维护费 <br> 0.00 <br> 30311 <br> 代缴社会保险费 <br> 0.00 30239 <br> 其他交通费用 <br> 0.00 <br> 30399 <br> 其他对个人和家庭的补助 <br> 0.00 30240 <br> 税金及附加费用 <br> 0.00 <br> 30299 <br> 其他商品和服务支出 <br> 0.35 <br> 307 <br> 债务利息及费用支出 <br> 0.00 <br> 18<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 30701 <br> 国内债务付息 <br> 0.00 <br> 30702 <br> 国外债务付息 <br> 0.00 <br> 310 <br> 资本性支出 <br> 0.24 <br> 31001 <br> 房屋建筑物购建 <br> 0.00 <br> 31002 <br> 办公设备购置 <br> 0.24 <br> 31003 <br> 专用设备购置 <br> 0.00 <br> 31005 <br> 基础设施建设 <br> 0.00 <br> 31006 <br> 大型修缮 <br> 0.00 <br> 31007 <br> 信息网络及软件购置更新 <br> 0.00 <br> 31008 <br> 物资储备 <br> 0.00 <br> 31009 <br> 土地补偿 <br> 0.00 <br> 31010 <br> 安置补助 <br> 0.00 <br> 31011 <br> 地上附着物和青苗补偿 <br> 0.00 <br> 31012 <br> 拆迁补偿 <br> 0.00 <br> 31013 <br> 公务用车购置 <br> 0.00 <br> 19<br> 表6 <br> 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 人员经费 <br> 公用经费 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 经济分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 金额 <br> 31019 <br> 其他交通工具购置 <br> 0.00 <br> 31021 <br> 文物和陈列品购置 <br> 0.00 <br> 31022 <br> 无形资产购置 <br> 0.00 <br> 31099 <br> 其他资本性支出 <br> 0.00 <br> 399 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 39906 <br> 赠与 <br> 0.00 <br> 39907 <br> 国家赔偿费用支出 <br> 0.00 <br> 39908 <br> 对民间非营利组织和群众性自治组<br> 织补贴 <br> 0.00 <br> 39999 <br> 其他支出 <br> 0.00 <br> 人员经费合计 <br> 150.00 <br> 公用经费合计 <br> 11.12 <br> 注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br> 20<br> 表7 <br> 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 预算数 <br> 决算数 <br> 合计 <br> 因公出国<br> (境)费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 合计 <br> 因公出国<br> (境)费 <br> 公务用车购置及运行费 <br> 公务接待<br> 费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 小计 <br> 公务用车 <br> 购置费 <br> 公务用车 <br> 运行费 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 7 <br> 8 <br> 9 <br> 10 <br> 11 <br> 12 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 本表本年度无发生额。 <br> 21<br> 表8 <br> 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 年初结转和结余 <br> 本年收入 <br> 本年支出 <br> 年末结转和结余 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 4 <br> 5 <br> 6 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br> 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。 <br> 22<br> 表9 <br> 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br> 单位 :《广州政报》编辑部 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 本年支出 <br> 功能分类 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 栏次 <br> 1 <br> 2 <br> 3 <br> 合计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br> 本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 <br> 23<br> 第三部分:《广州政报》编辑部2021 年部门决算情况说<br> 明 <br> 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明 <br> (一)年度收入总体情况 <br> 《广州政报》编辑部2021 年度总收入228.93 万元,其中本<br> 年收入228.93 万元。具体情况如下: <br> 1.一般公共预算财政拨款收入228.93 万元,比上年决算数<br> 减少30.5 万元,下降11.8%。主要变动情况:一是工作人员调<br> 离本单位,相应减少人员经费支出;二是基本支出因政策性因素<br> 减少人员经费;三是减少办公设备等经费支出。 <br> 2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br> 平。 <br> 3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br> 平。 <br> 4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> 8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br> (二)年度支出总体情况 <br> 《广州政报》编辑部2021 年度总支出228.93 万元,其中本<br> 年支出228.93 万元。具体情况如下: <br> 24<br> 1.基本支出161.12 万元,比上年决算数减少27.8 万元,下<br> 降14.7%。主要变动情况:一是工作人员调离本单位,相应减少<br> 人员经费支出;二是基本支出因政策性因素减少人员经费;三是<br> 减少办公设备等经费支出。 <br> 2.项目支出67.81 万元,比上年决算数减少2.7 万元,下降<br> 3.8%。主要变动情况:减少办公设备等经费支出。 <br> 3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br> 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明 <br> (一)2021 年度财政拨款收入说明 <br> 《广州政报》编辑部2021 年度财政拨款收入合计228.93 万<br> 元。其中:一般公共预算财政拨款收入228.93 万元,比上年决<br> 算数减少30.5 万元,下降11.8%;主要变动情况:一是工作人<br> 员调离本单位,相应减少人员经费支出;二是基本支出因政策性<br> 因素减少人员经费;三是减少办公设备等经费支出。 ;政府性<br> 基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长<br> --(基数为0,不可比) ;国有资本经营预算财政拨款收入0 万<br> 元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 <br> (二)2021 年度财政拨款支出说明 <br> 《广州政报》编辑部2021 年度财政拨款支出合计228.93 万<br> 25<br> 元。其中:一般公共预算财政拨款支出228.93 万元,比年初预<br> 算数减少40.38 万元,下降15.0%;主要变动情况:一是工作人<br> 员调离本单位,相应减少人员经费支出;二是基本支出因政策性<br> 因素减少人员经费;三是减少办公设备等经费支出 ;政府性基<br> 金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--<br> (基数为0,不可比) ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,<br> 比年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 <br> 三、 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决<br> 算情况说明 <br> (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br> 《广州政报》编辑部2021 年度“三公”经费财政拨款支出<br> 决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% 。其中:因公出国(境)<br> 费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;公务用车购置<br> 及运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% (其中:<br> 公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% ;公<br> 务用车运行费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% );<br> 公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的0.0% 。 <br> 2021 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:<br> 2021 年无三公经费支出。 <br> (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br> 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br> 费0 万元,占0.0% ;公务用车购置及运行费支出0 万元,占0.0% ;<br> 26<br> 公务接待费支出0 万元,占0.0% 。具体情况如下: <br> 1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出<br> 国(境)团组0 个、累计0 人次。开支内容包括:《广州政报》<br> 编辑部2021 年度无因公出国(境)费支出情况。 <br> 2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车<br> 购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护<br> 支出0 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于车辆老旧、故障<br> 频繁,且上路行驶存在较大安全隐患待报废,本年度无公务用车<br> 运行维护费支出。 <br> 3.公务接待费支出0 万元,主要用于本年度无公务接待费支<br> 出 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国<br> 内接待0 次,接待人数共0 人。本年度无公务接待费支出。 <br> 四、其他重要事项的情况说明 <br> (一)机关运行经费支出情况 <br> 2021 年本单位 机关运行经费支出0 万元,比年初预算数增<br> 加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 主要增减变动情况是:<br> 《广州政报》编辑部非行政单位、非参照公务员法管理的事业单<br> 位,各项支出均不纳入机关运行经费支出统计范围。 <br> (二)政府采购支出情况说明 <br> 2021 年本单位 政府采购支出总额50.64 万元,其中:政府<br> 采购货物支出34.49 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购<br> 服务支出16.15 万元。授予中小企业合同金额50.64 万元,占政<br> 27<br> 府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额50.64<br> 万元,占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小<br> 企业合同金额占货物支出金额的100.0%,工程采购支出占授予<br> 中小企业合同金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服<br> 务支出金额的100.0%。 <br> (三)国有资产占用情况 <br> 截至2021 年12 月31 日,本单位 共有车辆1 辆,其中,岗<br> 位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br> 执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br> 车主要用于调研工作、市内外因公出行等; 单价50 万元以上通<br> 用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br> (四)预算绩效管理工作开展情况 <br> 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,2021<br> 年度我单位组织对1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,其<br> 中一级项目1 个,二级项目0 个,共涉及资金67.81 万元,占一<br> 般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021 年度0 个政府性<br> 基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金<br> 预算项目支出总额的--(基数为0,不可比)。主要项目绩效自<br> 评情况: <br> 组织对“运行经费”开展了项目支出绩效评价,涉及一般公<br> 共预算67.81 万元。项目支出绩效评价无委托第三方机构具体实<br> 施。从评价情况来看,2021 年本单位共收到“运行经费”67.81<br> 万元,用于《广州政报》编辑部公报的编辑、印刷、投递等费用<br> 28<br> 支出以及开展相关业务所产生的其他费用,支出67.81 万元。基<br> 本完成绩效目标,达到良好的水平。组织单位整体支出绩效自评,<br> 涉及一般公共预算支出228.93 万元,政府性基金预算支出0 万<br> 元。 <br> 本单位2021 年度没有项目开展重点绩效评价。 <br> 单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价<br> 情况来看,绩效管理工作总体情况达到良好的水平,基本完成绩<br> 效目标。 <br> 绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及2021 年<br> 度“运行经费”项目的绩效自评。 <br> 单位整体支出绩效自评综述:全年预算数228.93 万元,执<br> 行数228.93 万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完<br> 成情况与效益主要是:《广州市人民政府公报》作为市政府信息<br> 公开的载体,起到传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的<br> 作用。 <br> 2021 年度“运行经费”项目绩效自评综述:全年预算数为<br> 67.81 万元,执行数为67.81 万元,完成预算的100%。项目绩效<br> 目标完成情况与效益主要是:广州政报编辑部精心细致地完成了<br> 全年36 期《广州市人民政府公报》、2 期政策增刊的编印、共<br> 刊登市政府、市政府办公厅主动公开的普发文、规范性文件,及<br> 市政府各部门规范性文件共185 份,政策解读材料27 份,人事<br> 任免文件177 份;完成办公设备、信息网络及软件服务等资产的<br> 采购工作,保障编辑部独立运作后的日常办公需求;积极推广宣<br> 29<br> 传广州市人民政府公报微信公众号、小程序,使纸质公报同步更<br> 新发布到公众号和小程序上,较好地完成了传达政令、宣传政策、<br> 指导工作、服务社会的办刊宗旨。主要存在问题:一是财政经费<br> 压减力度大,使得工作实际需求匹配不够精准;二是人手紧缺,<br> 新媒体业务发展受阻;三是《广州市人民政府公报》印刷、投递<br> 数量大,受市场价格波动影响较大,面临着原材料、人工等成本<br> 上涨压力。下一步改进措施。编辑部进一步做好项目年度预算编<br> 制工作,确保在符合政策要求的前提下用好经费。同时加强与上<br> 级相关部门沟通协调,申请考虑政府公报编印工作的特殊性,及<br> 新媒体改革的必要性,为编辑部的经费预留一定空间,指导编辑<br> 部调整、新增新媒体业务专项预算,进一步提升编辑部经费使用<br> 的实效性。 <br> 30<br> 2021 年度项目支出绩效自评表 <br> 单位:万元 <br> 项目名称 <br> 运行经费 <br> 主管部门 <br> 广州市人民政府办公厅 <br> 实施单位 <br> 《广州政报》编辑部 <br> 项目资金<br> (万元) <br> 1.年度预算数 <br> 年度支出<br> 预算数 <br> 预算完成数 <br> 分值 <br> 预算完成率 <br> 得分 <br> 总额 <br> 67.81 <br> 67.81 <br> 10 <br> 100% <br> 10 <br> 其中:财政拨款(市本级支出) <br> 67.81 <br> 67.81 <br> 财政拨款(转移支付) <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其他资金 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 绩效目标<br> 情况(概<br> 述) <br> 年度预期绩效目标 <br> 目标实际完成情况 <br> 《广州市人民政府公报》作为市政府信息公开的载体,<br> 起到传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的作用。<br> 广州政报编辑部经费一是要用于广州政报编辑部刊物的<br> 编辑、印刷和投递,以及政务新媒体的制作、运营等费<br> 用支出,具体为《广州市人民政府公报》的印刷、投递<br> 费用,公报小程序制作运营,电子刊物及宣传资料制作<br> 费用,以及开展业务所产生的其他费用。二是用于编辑<br> 部保障业务工作,采购或更新办公设备、固定资产、信<br> 息网络及软件等的费用。 <br> 2021 年,广州政报编辑部精心细致地完成了全年36 期《广<br> 州市人民政府公报》、2 期政策增刊的编印、共刊登市政<br> 府、市政府办公厅主动公开的普发文、规范性文件,及市<br> 政府各部门规范性文件共185 份,政策解读材料27 份,<br> 人事任免文件177 份;完成办公设备、信息网络及软件服<br> 务等资产的采购工作,保障编辑部独立运作后的日常办公<br> 需求;积极推广宣传广州市人民政府公报微信公众号、小<br> 程序,使纸质公报同步更新发布到公众号和小程序上,较<br> 好地完成了传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会的<br> 办刊宗旨。 <br> 绩效指标 <br> 一<br> 级<br> 指<br> 标 <br> 二级<br> 指标 <br> 三级指标 <br> 年度指标<br> 值 <br> 实际完成<br> 指标值 <br> 分值(权重) <br> 自评得<br> 分 <br> 偏差原因分析及改进措施 <br> 政<br> 治<br> 效<br> 益 <br> 政治<br> 效益 <br> 对政府政务<br> 信息公开这<br> 一职责完成<br> 良好。 <br> 促进政府<br> 政务信息<br> 公开。 <br> 很好促进政<br> 府政务信息<br> 公开。 <br> 17 <br> 17 <br> 社<br> 会<br> 效<br> 益 <br> 社会<br> 效益 <br> 落实“传达政<br> 令、宣传政<br> 策、指导工<br> 作、服务社<br> 会”的办刊宗<br> 旨。 <br> 落实“传<br> 达政令、<br> 宣传政<br> 策、指导<br> 工作、服<br> 务社会”<br> 的办刊宗<br> 旨。 <br> 落实“传达<br> 政令、宣传<br> 政策、指导<br> 工作、服务<br> 社会”的办<br> 刊宗旨。 <br> 16 <br> 16 <br> 31<br> 产<br> 出<br> 质<br> 量 <br> 市政<br> 府公<br> 报编<br> 印质<br> 量;办<br> 公设<br> 备采<br> 购合<br> 规率<br> 和合<br> 规率 <br> 确保《广州市<br> 人民政府公<br> 报》的编辑、<br> 印刷和投递<br> 符合期刊出<br> 版规定,无差<br> 错;办公设备<br> 采购合规率<br> 和合规率均<br> 为100%。 <br> 100% <br> 100% <br> 15 <br> 15 <br> 产<br> 出<br> 时<br> 效 <br> 市政<br> 府公<br> 报编<br> 印时<br> 效性 <br> 市政府公报<br> 为旬刊,每月<br> 按时完成3<br> 期。 <br> 100% <br> 100% <br> 14 <br> 14 <br> 产<br> 出<br> 数<br> 量 <br> 市政<br> 府公<br> 报编<br> 印数<br> 量、旧<br> 办公<br> 设备<br> 处理<br> 工作<br> 完成<br> 率 <br> 全年《广州市<br> 人民政府公<br> 报》的编辑、<br> 印刷和投递<br> 数量准确无<br> 误;考察办公<br> 设备购置类<br> 项目,各类更<br> 新设备所对<br> 应淘汰的旧<br> 设备是否处<br> 置完成。 <br> 全年共发<br> 行36 期,<br> 每期<br> 5345 份;<br> 办公设备<br> 购置类项<br> 目,各类<br> 更新设备<br> 所对应淘<br> 汰的旧设<br> 备全部处<br> 置完成。 <br> 全年共发行<br> 正刊36 期、<br> 增刊2 期,<br> 每期投递<br> 3524 份;办<br> 公设备购置<br> 类项目,各<br> 类更新设备<br> 所对应淘汰<br> 的旧设备全<br> 部处置完<br> 成。 <br> 14 <br> 13 <br> 按照《广东省人民政府办公<br> 厅转发国务院办公厅关于作<br> 好政府公报工作的通知》中<br> 关于优化调整政府公报赠阅<br> 范围和数量的要求,编辑部<br> 厉行节约,对赠阅范围进行<br> 了调整,2021 年《广州市人<br> 民政府公报》印刷数量由<br> 2020 年的5365 份压减为<br> 3524 份,将更多资源和精力<br> 投入到推动政府公报向新媒<br> 体方向发展上。 <br> 服<br> 务<br> 对<br> 象<br> 满<br> 意<br> 度 <br> 服务<br> 对象<br> 满意<br> 度效<br> 益 <br> 服务对象满<br> 意度效益。 <br> 100% <br> 100% <br> 14 <br> 14 <br> 存在问题 <br> 财政经费的压减和新冠肺炎疫情的双重影响使得独立运作的工作需求与原本编制的<br> 预算之间存在不匹配情况,即使满足了纸媒的需求但无法保障新媒体业务发展的经<br> 费开支,导致新媒体业务发展受阻。《广州市人民政府公报》印刷、投递数量巨大,<br> 受市场价格波动影响较大,一直面临着原材料、人工等成本上涨压力,与压减预算<br> 的要求之间存在一定的矛盾。同时,编辑部经费中暂无足够经费用于开展新媒体业<br> 务的项目,只能通过压减纸质公报的印刷费、投递费等方式安排该项项目支出,存<br> 在较大的资金缺口,对推动政府公报进一步向新媒体转型发展,落实国务院、省政<br> 府关于政府公报工作部署任务造成了一定的限制。 <br> 32<br> 改进措施 <br> 编辑部进一步做好项目年度预算编制工作,确保在符合政策要求的前提下用好经费。<br> 同时加强与上级相关部门沟通协调,申请考虑政府公报编印工作的特殊性,及新媒<br> 体改革的必要性,为编辑部的经费预留一定空间,指导编辑部调整、新增新媒体业<br> 务专项预算,进一步提升编辑部经费使用的实效性。 <br> 总 分 <br> 99.00 <br> 33<br> 第四部分:名词解释 <br> 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br> 财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 <br> 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br> 财政补助收入。 <br> 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br> 的收入。 <br> 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br> 规定上缴的收入。 <br> 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br> 营收入”等以外的收入。 <br> 使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财<br> 政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br> 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br> 规定继续使用的资金。 <br> 结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事<br> 业基金和职工福利基金等。 <br> 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br> 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br> 继续使用的资金。 <br> 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br> 生的人员支出和公用支出。 <br> 34<br> 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br> 展目标所发生的支出。 <br> 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br> 展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管<br> 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购<br> 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工<br> 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培<br> 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购<br> 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、<br> 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公<br> 务接待(含外宾接待)支出。 <br> 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br> 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br> 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br> 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br> 公务用车运行维护费以及其他费用。 <br> 特别说明:第二、第三部分情况说明因金额转化为万元时,<br> 四舍五入可能存在尾差。
Topics
government finance budget reporting publication management
Metadata
Publisher 广州市人民政府办公厅
Site gz
Date 2022-10-18 13:54:26
Category budget
Policy Area 财政预决算
CMS Category 财政预决算
References (1)
cent 广东省人民政府办公 厅转发国务院办公厅关于作 好政府公报工作的通知 named
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