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2023 Guangzhou Municipal People's Government General Office Department Budget

2023年广州市人民政府办公厅部门预算

广州市人民政府办公厅 gz
This document presents the detailed departmental budget for the Guangzhou Municipal People's Government General Office for the fiscal year 2023, including revenue and expenditure tables, budget explanations, and an overview of the office's responsibilities and organizational structure.
Document Text 20,485 characters
2023 年 <br> 广州市人民政府办公厅 部门预算<br> 目 录 <br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、主要职责 <br> 二、部门机构设置 <br> 三、部门预算构成 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 一、收支总体情况表 <br> 二、收入总体情况表 <br> 三、支出总体情况表 <br> 四、财政拨款收支总体情况表 <br> 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) <br> 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 八、政府性基金预算支出情况表 <br> 九、国有资本经营预算支出情况表 <br> 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br> 十一、部门预算基本支出预算表 <br> 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 第四部分 名词解释<br> 第一部分 广州市人民政府办公厅 概况 <br> 一、主要职责 <br> (一)负责市政府和市政府办公厅的文电处理工作,草拟、<br> 审核、印发以市政府及市政府办公厅名义发布的文件。 <br> (二)负责市政府应急值守和政务值班工作。 <br> (三)负责市政府大型会议和重大活动的组织安排,指导、<br> 协调、督促市政府全市性会议(活动)会务工作。 <br> (四)组织开展调查研究,为市政府领导同志提供决策参考。 <br> (五)检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和<br> 市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。 <br> (六)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。 <br> (七)搜集报送国务院、省政府和市政府领导同志参阅的信<br> 息资料;指导市政府系统的政务信息工作;组织、协调市政府工<br> 作部门和新闻单位宣传报道市政府重大工作措施和市政府领导<br> 同志的重要政务活动;负责市政府信息公开工作,组织协调、指<br> 导推进、监督检查全市政务公开工作。 <br> (八)负责管理市政府大院,承担安全保卫和行政事务工作。 <br> (九)负责管理、监督市政府有关部门各项经费。 <br> (十)负责全市公务用车的管理工作。 <br> (十一)负责统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革。 <br> (十二)负责市政府参事文史工作。 <br> (十三)协调市政府有关部门、中央驻穗单位、驻军等关系,<br> 对有关问题提出处理意见。 <br> (十四)承办市政府领导同志交办的其他事项。 <br> 二、部门机构设置 <br> 厅本部内设处室19 个,分别是秘书处、总值班室、会务处、<br> 综合一处、综合二处、综合三处、综合四处、综合五处、综合六<br> 处、综合七处、市政府督查室、政务信息处、接待办、行政处、<br> 组织人事处(与机关党委办公室合署)、机关财务结算中心、离<br> 退休干部工作处、职能转变协调处、参事文史工作处;此外,纳<br> 入厅本部编制预算的还有驻厅纪检监察组综合室。 <br> 三、部门预算构成 <br> 本部门预算为汇总预算,包括:广州市人民政府办公厅本级<br> 预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:<br> 广州市政府政务信息系统管理中心、广州地区公文交换站(广州<br> 市人民政府公报编辑部)、广州市人民政府机关事务管理局。 <br> 第二部分 2023 年部门预算表 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、预算拨款 <br> 30676.55 一、一般公共服务支出 <br> 19123.63 <br> 二、财政专户拨款 <br> 0.00 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、其他资金 <br> 6.00 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 4368.18 <br> 九、卫生健康支出 <br> 32.86 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 7157.88 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 表1 <br> 收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 二十五、转移性支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 30682.55 <br> 本年支出合计 <br> 30682.55 <br> 四、上级补助收入 <br> 0.00 二十六、对附属单位补助支出 <br> 0.00 <br> 五、附属单位上缴收入 <br> 0.00 二十七、上缴上级支出 <br> 0.00 <br> 六、用事业基金弥补收支差额 <br> 0.00 二十八、结转下年 <br> 0.00 <br> 收入总计 <br> 30682.55 <br> 支出总计 <br> 30682.55 <br> 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 合计 <br> 30682.55 30676.55 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 19123.63 <br> 19117.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)<br> 及相关机构事务 <br> 19111.63 <br> 19105.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 5256.23 <br> 5256.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理<br> 事务 <br> 4311.86 <br> 4305.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8860.81 <br> 8860.81 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 682.74 <br> 682.74 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 12.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支<br> 出 <br> 4368.18 <br> 4368.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 20805 <br> 行政事业单位养<br> 老支出 <br> 4168.18 <br> 4168.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退<br> 休 <br> 2273.44 <br> 2273.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080502 <br> 事业单位离退<br> 休 <br> 52.51 <br> 52.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位<br> 基本养老保险缴费<br> 支出 <br> 1239.56 <br> 1239.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位<br> 职业年金缴费支出 <br> 602.67 <br> 602.67 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表2 <br> 收入总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 财政拨款收入 <br> 财政专户拨款收入 <br> 其他资金收入 <br> 上级补助<br> 收入 <br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入 <br> 用事业<br> 基金弥<br> 补收支<br> 差额 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 一般公共<br> 预算 <br> 政府性基<br> 金预算 <br> 国有资本<br> 经营预算 <br> 教育收费 <br> 其他专<br> 户收入<br> 拨款 <br> 事业收入 <br> 经营收入 其他收入 <br> 2100799 <br> 其他计划生育<br> 事务支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1410.71 <br> 1410.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 5747.18 <br> 5747.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无。 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 合计 <br> 30682.55 <br> 24165.21 <br> 6517.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 201 <br> 一般公共服务支出 <br> 19123.63 <br> 12606.28 <br> 6517.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20103 <br> 政府办公厅(室)及相关机<br> 构事务 <br> 19111.63 <br> 12606.28 <br> 6505.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010301 <br> 行政运行 <br> 5256.23 <br> 5256.23 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010302 <br> 一般行政管理事务 <br> 4311.86 <br> 2287.93 <br> 2023.92 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010303 <br> 机关服务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2010350 <br> 事业运行 <br> 682.74 <br> 499.38 <br> 183.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20111 <br> 纪检监察事务 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2011105 <br> 派驻派出机构 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 208 <br> 社会保障和就业支出 <br> 4368.18 <br> 4368.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20805 <br> 行政事业单位养老支出 <br> 4168.18 <br> 4168.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080501 <br> 行政单位离退休 <br> 2273.44 <br> 2273.44 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表3 <br> 支出总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 合计 <br> 基本支出 <br> 项目支出 <br> 事业单位经营支<br> 出 <br> 对附属单位补助<br> 支出 <br> 上缴上级支出 <br> 结转下年 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 2080502 <br> 事业单位离退休 <br> 52.51 <br> 52.51 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080505 <br> 机关事业单位基本养老保<br> 险缴费支出 <br> 1239.56 <br> 1239.56 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080506 <br> 机关事业单位职业年金缴<br> 费支出 <br> 602.67 <br> 602.67 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 20808 <br> 抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2080801 <br> 死亡抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 210 <br> 卫生健康支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 21007 <br> 计划生育事务 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2100799 <br> 其他计划生育事务支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 221 <br> 住房保障支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 22102 <br> 住房改革支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210201 <br> 住房公积金 <br> 1410.71 <br> 1410.71 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2210203 <br> 购房补贴 <br> 5747.18 <br> 5747.18 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无。 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 一、一般公共预算 <br> 30676.55 一、一般公共服务支出 <br> 19117.63 <br> 二、政府性基金预算 <br> 0.00 <br> 二、外交支出 <br> 0.00 <br> 三、国有资本经营预算 <br> 0.00 <br> 三、国防支出 <br> 0.00 <br> 四、公共安全支出 <br> 0.00 <br> 五、教育支出 <br> 0.00 <br> 六、科学技术支出 <br> 0.00 <br> 七、文化旅游体育与传媒支出 <br> 0.00 <br> 八、社会保障和就业支出 <br> 4368.18 <br> 九、卫生健康支出 <br> 32.86 <br> 十、节能环保支出 <br> 0.00 <br> 十一、城乡社区支出 <br> 0.00 <br> 十二、农林水支出 <br> 0.00 <br> 十三、交通运输支出 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 十四、资源勘探工业信息等支出 <br> 0.00 <br> 十五、商业服务业等支出 <br> 0.00 <br> 十六、金融支出 <br> 0.00 <br> 十七、援助其他地区支出 <br> 0.00 <br> 十八、自然资源海洋气象等支出 <br> 0.00 <br> 十九、住房保障支出 <br> 7157.88 <br> 二十、粮油物资储备支出 <br> 0.00 <br> 二十一、国有资本经营预算支出 <br> 0.00 <br> 二十二、灾害防治及应急管理支出 <br> 0.00 <br> 二十三、国债还本付息支出 <br> 0.00 <br> 二十四、其他支出 <br> 0.00 <br> 本年收入合计 <br> 30676.55 <br> 本年支出合计 <br> 30676.55 <br> 二十五、结转下年 <br> 0.00 <br> 表4 <br> 财政拨款收支总体情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 收 入 <br> 支 出 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 项 目 <br> 预算 <br> 收入总计 <br> 30676.55 <br> 支出总计 <br> 30676.55 <br> 注: 无。 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 30676.55 <br> 24165.21 <br> 6511.34 <br> [201]一般公共服务支出 <br> 19117.63 <br> 12606.28 <br> 6511.34 <br> [20103]政府办公厅(室)及相关机构事务 <br> 19105.63 <br> 12606.28 <br> 6499.34 <br> [2010301]行政运行 <br> 5256.23 <br> 5256.23 <br> 0.00 <br> [2010302]一般行政管理事务 <br> 4305.86 <br> 2287.93 <br> 2017.92 <br> [2010303]机关服务 <br> 8860.81 <br> 4562.75 <br> 4298.06 <br> [2010350]事业运行 <br> 682.74 <br> 499.38 <br> 183.36 <br> [20111]纪检监察事务 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 12.00 <br> [2011105]派驻派出机构 <br> 12.00 <br> 0.00 <br> 12.00 <br> [208]社会保障和就业支出 <br> 4368.18 <br> 4368.18 <br> 0.00 <br> [20805]行政事业单位养老支出 <br> 4168.18 <br> 4168.18 <br> 0.00 <br> [2080501]行政单位离退休 <br> 2273.44 <br> 2273.44 <br> 0.00 <br> [2080502]事业单位离退休 <br> 52.51 <br> 52.51 <br> 0.00 <br> [2080505]机关事业单位基本养老保险缴<br> 费支出 <br> 1239.56 <br> 1239.56 <br> 0.00 <br> 表5 <br> 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能科目名称 <br> 一般公共预算支出 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> [2080506]机关事业单位职业年金缴费支<br> 出 <br> 602.67 <br> 602.67 <br> 0.00 <br> [20808]抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> [2080801]死亡抚恤 <br> 200.00 <br> 200.00 <br> 0.00 <br> [210]卫生健康支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> [21007]计划生育事务 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> [2100799]其他计划生育事务支出 <br> 32.86 <br> 32.86 <br> 0.00 <br> [221]住房保障支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> [22102]住房改革支出 <br> 7157.88 <br> 7157.88 <br> 0.00 <br> [2210201]住房公积金 <br> 1410.71 <br> 1410.71 <br> 0.00 <br> [2210203]购房补贴 <br> 5747.18 <br> 5747.18 <br> 0.00 <br> 注: 无。 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 24165.21 <br> [301]工资福利支出 <br> 16402.94 <br> [30101]基本工资 <br> 2057.45 <br> [30102]津贴补贴 <br> 6772.47 <br> [30103]奖金 <br> 3333.52 <br> [30107]绩效工资 <br> 165.02 <br> [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 <br> 1239.56 <br> [30109]职业年金缴费 <br> 602.68 <br> [30110]职工基本医疗保险缴费 <br> 12.00 <br> [30112]其他社会保障缴费 <br> 31.60 <br> [30113]住房公积金 <br> 1410.71 <br> [30199]其他工资福利支出 <br> 777.94 <br> [302]商品和服务支出 <br> 2671.46 <br> [30201]办公费 <br> 84.50 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30202]印刷费 <br> 60.00 <br> [30205]水费 <br> 5.14 <br> [30206]电费 <br> 250.98 <br> [30207]邮电费 <br> 137.00 <br> [30209]物业管理费 <br> 417.48 <br> [30211]差旅费 <br> 13.30 <br> [30213]维修(护)费 <br> 412.78 <br> [30214]租赁费 <br> 4.00 <br> [30215]会议费 <br> 2.00 <br> [30216]培训费 <br> 18.58 <br> [30217]公务接待费 <br> 5.15 <br> [30226]劳务费 <br> 15.50 <br> [30227]委托业务费 <br> 160.42 <br> [30228]工会经费 <br> 227.98 <br> 表6 <br> 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30229]福利费 <br> 173.04 <br> [30231]公务用车运行维护费 <br> 168.20 <br> [30239]其他交通费用 <br> 357.16 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 158.25 <br> [303]对个人和家庭的补助 <br> 5090.82 <br> [30301]离休费 <br> 2016.59 <br> [30302]退休费 <br> 2837.33 <br> [30304]抚恤金 <br> 200.00 <br> [30305]生活补助 <br> 4.00 <br> [30309]奖励金 <br> 32.61 <br> [30399]其他对个人和家庭的补助 <br> 0.29 <br> 注: 无。 <br> 表7 <br> 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 项 目 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性基金预算 <br> 国有资本经营预算 <br> 行政经费 <br> 7099.36 <br> 7099.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> “三公”经费 <br> 434.60 <br> 434.60 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其中:(一)因公出国(境)支出 <br> 40.00 <br> 40.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> (二)公务用车购置及运行维护支出 <br> 302.20 <br> 302.20 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.公务用车购置 <br> 134.00 <br> 134.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 2.公务用车运行维护费 <br> 168.20 <br> 168.20 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> (三)公务接待费支出 <br> 92.40 <br> 92.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无。 <br> 表8 <br> 政府性基金预算支出情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 政府性基金预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 本表本年无发生额。 <br> 表9 <br> 国有资本经营预算支出情况表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 功能分类科目 <br> 国有资本经营预算支出 <br> 科目编码 <br> 科目名称 <br> 小计 <br> 其中:基本支出 <br> 项目支出 <br> 合 计 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 本表本年无发生额。 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> 合 计 <br> 6511.34 <br> [302]商品和服务支出 <br> 5023.54 <br> [30201]办公费 <br> 107.90 <br> [30202]印刷费 <br> 69.44 <br> [30204]手续费 <br> 0.19 <br> [30206]电费 <br> 3.00 <br> [30207]邮电费 <br> 37.90 <br> [30209]物业管理费 <br> 1425.41 <br> [30211]差旅费 <br> 188.60 <br> [30212]因公出国(境)费用 <br> 40.00 <br> [30213]维修(护)费 <br> 1704.23 <br> [30214]租赁费 <br> 32.19 <br> [30215]会议费 <br> 5.50 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30216]培训费 <br> 23.64 <br> [30217]公务接待费 <br> 87.10 <br> [30226]劳务费 <br> 615.01 <br> [30227]委托业务费 <br> 222.56 <br> [30239]其他交通费用 <br> 0.20 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 460.67 <br> [310]资本性支出 <br> 1304.45 <br> [31002]办公设备购置 <br> 871.53 <br> [31007]信息网络及软件购置更新 <br> 298.92 <br> [31013]公务用车购置 <br> 134.00 <br> [302]商品和服务支出 <br> 175.43 <br> [30201]办公费 <br> 4.50 <br> [30202]印刷费 <br> 43.80 <br> [30207]邮电费 <br> 9.10 <br> 表10 <br> 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 部门预算支出经济科目 <br> 预算 <br> [30211]差旅费 <br> 1.00 <br> [30213]维修(护)费 <br> 25.01 <br> [30214]租赁费 <br> 9.39 <br> [30216]培训费 <br> 1.00 <br> [30217]公务接待费 <br> 0.15 <br> [30227]委托业务费 <br> 81.35 <br> [30299]其他商品和服务支出 <br> 0.13 <br> [310]资本性支出 <br> 7.93 <br> [31002]办公设备购置 <br> 7.33 <br> [31007]信息网络及软件购置更新 <br> 0.60 <br> 注: 无。 <br> 表11 <br> 部门预算基本支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资金<br> 使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 24165.21 <br> 24165.21 <br> 24165.21 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市人民政府办<br> 公厅 <br> 14422.42 <br> 14422.42 <br> 14422.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 9820.39 <br> 9820.39 <br> 9820.39 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 1082.63 <br> 1082.63 <br> 1082.63 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 3519.40 <br> 3519.40 <br> 3519.40 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市政府政务信<br> 息系统管理中心 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 860.84 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 785.42 <br> 785.42 <br> 785.42 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 75.38 <br> 75.38 <br> 75.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 0.04 <br> 0.04 <br> 0.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 表11 <br> 部门预算基本支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资金<br> 使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 广州地区公文交换<br> 站(广州市人民政府<br> 公报编辑部) <br> 871.82 <br> 871.82 <br> 871.82 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 716.11 <br> 716.11 <br> 716.11 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 55.38 <br> 55.38 <br> 55.38 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 100.34 <br> 100.34 <br> 100.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 广州市人民政府机<br> 关事务管理局 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 8010.13 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 工资福利支出 <br> 5081.02 <br> 5081.02 <br> 5081.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 商品和服务支出 <br> 1458.07 <br> 1458.07 <br> 1458.07 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对个人和家庭的<br> 补助 <br> 1471.04 <br> 1471.04 <br> 1471.04 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 注: 无。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 合 计 <br> 6517.34 <br> 6511.34 <br> 6511.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 广州市人民政府<br> 办公厅 <br> 1931.35 <br> 1925.35 <br> 1925.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 工作经费 <br> 52.00 <br> 52.00 <br> 52.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过把纪律挺在前面,严肃开展监<br> 督执纪问责,力促5 个综合监督单<br> 位落实全面从严治党主体责任,促<br> 进5 个综合监督单位党风廉政建<br> 设工作的深入开展。 <br> 购置经费 <br> 344.47 <br> 344.47 <br> 344.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 保障日常工作的正常运行,有效提<br> 高工作效率,完善办公设备配置。 <br> 业务用房物<br> 业管理费 <br> 6.00 <br> 6.00 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 确保业务用房正常使用,保障相关<br> 业务工作有效开展。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 其他运行经<br> 费 <br> 184.41 <br> 184.41 <br> 184.41 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 组织政府参事、文史馆员开展调查<br> 研究、参政议政、撰写调研报告。<br> 开展传统文化、岭南文化研究、书<br> 画创作和文化下乡主题活动。开展<br> 文史研究和艺术创作,传承、弘扬<br> 和创新岭南优秀传统文化。 <br> 专项工作经<br> 费 <br> 734.45 <br> 734.45 <br> 734.45 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 项目经费用于督办协调工作支出,<br> 负责市政府和市政府办公厅的文<br> 电处理工作,负责市政府工作会议<br> 和市领导调研活动的组织安排;组<br> 织开展调查研究,为市政府领导同<br> 志提供决策参考;检查、督促市政<br> 府各项决议、决定、重要工作部署<br> 和市政府领导同志重要批示的贯<br> 彻执行情况;承办市政府及市政府<br> 办公厅信息公开事宜,指导、协调<br> 全市政务公开工作;负责协调市政<br> 府大院管理工作;负责市府大院集<br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 中核算管理工作,做好市政府办公<br> 厅内部审计工作;负责办理广州市<br> 辖区内党政机关、行政、事业单位<br> 和国有企业的小汽车定编配备的<br> 审核、审批;做好编修《政府决策<br> 志》;负责职能转变协调工作;开<br> 展参事工作文史工作。 <br> 马庄巷临迁<br> 费项目 <br> 6.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 6.00 <br> 通过支付公房租金,空置房物业管<br> 理费及公用分摊费用,相关律师费<br> 等,保障项目拆迁房顺利接管。 <br> 广州市政府<br> 办公厅<br> 2022-2023 年度<br> 信息化整体运维<br> 服务项目(2023) <br> 357.02 <br> 357.02 <br> 357.02 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.完善系统运维的手段,保障广州<br> 市政府办公厅信息化工作; <br> 2.完善系统运维体系的内容,保障<br> 核心业务的信息化支撑范围; <br> 3.完善核心应用软件的优化完善,<br> 提升工作开展的稳定和效率。 <br> 广州市人民<br> 政府办公厅<br> 247.00 <br> 247.00 <br> 247.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 1.完善系统运维的手段,保障广州<br> 市政府办公厅信息化工作; <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 2023-2024 年度<br> 信息化整体运维<br> 服务项目(2023) <br> 2.完善系统运维体系的内容,保障<br> 核心业务的信息化支撑范围; <br> 3.完善核心应用软件的优化完善,<br> 提升工作开展的稳定和效率。 <br> 广州市政府政务<br> 信息系统管理中<br> 心 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 104.57 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 购置经费 <br> 30.22 <br> 30.22 <br> 30.22 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 保证日常工作的正常运行,有效提<br> 高工作效率,完善办公设备配置。 <br> 机构运行辅<br> 助经费 <br> 14.00 <br> 14.00 <br> 14.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 完成在岗劳务派遣人员的日常工<br> 资支付及社保、公积金的缴纳。 <br> 专项工作经<br> 费 <br> 60.35 <br> 60.35 <br> 60.35 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过此项目开展,做好办公厅日常<br> 信息化应用的相关服务保障,保障<br> 办公厅信息化工作正常运行,提高<br> 办公厅信息化工作水平。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 广州地区公文交<br> 换站(广州市人民<br> 政府公报编辑部) <br> 183.36 <br> 183.36 <br> 183.36 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 专项工作经<br> 费 <br> 148.43 <br> 148.43 <br> 148.43 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 一、为各交换单位在交换站进行机<br> 要公文交换提供优质服务,保障广<br> 州地区公文交换工作正常运转,确<br> 保公文流转安全、及时、准确。二、<br> 编印《广州市人民政府公报》,刊<br> 登市政府、市政府办公厅主动公开<br> 的普发文、规范性文件,及市政府<br> 各部门规范性文件,发挥传达政<br> 令、宣传政策、指导工作、服务社<br> 会的作用。 <br> 购置经费 <br> 7.93 <br> 7.93 <br> 7.93 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 保证日常工作的正常运行,有效提<br> 高工作效率,完善办公设备配置。 <br> 广州地区公<br> 文交换站(广州市<br> 人民政府公报编<br> 27.00 <br> 27.00 <br> 27.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过开展运维服务,保障纸质公文<br> 智能交换系统的安全稳定运行,提<br> 升信息化业务系统、日常维护工作<br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 辑部)2023--2024<br> 年度信息化运维<br> 服务(2023) <br> 及业务处理能力。 <br> 广州市人民政府<br> 机关事务管理局 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 4298.06 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 其他运行经<br> 费 <br> 2381.66 <br> 2381.66 <br> 2381.66 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过开展此专项,保障市政府大<br> 院、民主大楼的设备设施维护,两<br> 个大院日常保障工作等各项后勤<br> 管理服务工作得以正常运行,维护<br> 两个大院办公环境,保障大院安全<br> 稳定有序。 <br> 购置经费 <br> 739.75 <br> 739.75 <br> 739.75 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过购置更新电梯、消防设备和办<br> 公设备等,消除安全隐患,保障市<br> 政府大院和民主大楼各类设施设<br> 备正常、安全、高效运转。 <br> 机构运行辅<br> 助经费 <br> 581.00 <br> 581.00 <br> 581.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 加强市府大院和市民主大楼后勤<br> 管理和服务保障水平,按需充实一<br> 线保障力量,提升会务安保等服务<br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 能力,保障两个大院安全有序稳<br> 定。 <br> 市府大院公<br> 共通道修缮和屋<br> 顶挑檐维修加固<br> 工程维护维修经<br> 费 <br> 12.34 <br> 12.34 <br> 12.34 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对4 号楼、5 号楼、6 号楼、7 号<br> 楼、8 号楼和综合楼进行维修改<br> 造,升级改造部分公共区域,保障<br> 市府大院相关部门基本办公需求。 <br> 市府大院综<br> 合楼维修改造项<br> 目 <br> 165.00 <br> 165.00 <br> 165.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 修缮综合楼1-4 层,提高工作效<br> 率,确保工作质量,保障后勤服务<br> 工作正常运作,满足市府大院相关<br> 部门的保障需求。 <br> 市政府大院<br> 6-8 号楼办公用<br> 房加固及维修改<br> 造工程 <br> 206.52 <br> 206.52 <br> 206.52 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 对市政府大院6、7 号楼整体翻新,<br> 8 号楼首层保安用房翻新,加固7<br> 号楼,改造6-8 号楼周边道路,消<br> 除安全隐患,满足6-8 号楼相关部<br> 门的使用需求。 <br> 表12 <br> 部门预算项目支出及其他支出预算表 <br> 单位名称: 广州市人民政府办公厅 <br> 单位:万元 <br> 支出项目类别(资<br> 金使用单位) <br> 总 计 <br> 财政拨款 <br> 财政专户拨款 <br> 其他资金 <br> 绩效目标 <br> 合计 <br> 一般公共预算 <br> 政府性 <br> 基金预算 <br> 国有资本 <br> 经营预算 <br> 广州市人民<br> 政府办公厅智慧<br> 大院项目 <br> 190.00 <br> 190.00 <br> 190.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 建设智慧型机关,借助5G 物联网、<br> 三维可视化、BIM 建筑信息模型技<br> 术,整合集成机关事务管理、后勤<br> 服务、综合保障三大职能业务于一<br> 体打造机关事务一站式服务管理<br> 综合平台。 <br> 市政府办公<br> 厅办公用房维修<br> 工程项目 <br> 10.32 <br> 10.32 <br> 10.32 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过对1、2、4、5 号楼进行维修<br> 改造,维护改造部分办公用房及公<br> 共区域,保障市府大院基本办公需<br> 求。 <br> 广州市人民<br> 政府机关事务管<br> 理局2023-2024<br> 年市民主大楼信<br> 息化运维服务项<br> 目(2023) <br> 11.47 <br> 11.47 <br> 11.47 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 0.00 <br> 通过开展运维服务,保障信息业务<br> 系统及基础设施的安全稳定运行,<br> 提升信息化业务系统、基础设施的<br> 管理、日常维护工作及业务处理能<br> 力,为民主大楼各驻楼单位提供优<br> 质后勤保障服务。 <br> 注: 无。 <br> 第三部分 2023 年部门预算情况说明 <br> 一、部门预算收支增减变化情况 <br> 2023 年本部门收入预算30,682.55 万元,比上年减少<br> 2,000.08 万元,下降6.12 %,主要原因是根据相关政策规定统一<br> 减少了基本支出预算安排,并压减部分项目支出预算 ;支出预算<br> 30,682.55 万元,比上年减少2,000.08 万元,下降6.12 %,主要<br> 原因是根据相关政策规定统一减少了基本支出预算安排,并压减<br> 部分项目支出预算 。 <br> 二、“三公”经费安排情况 <br> 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费434.60 万元,比<br> 上年减少6.70 万元,下降1.52 %,主要原因是厉行勤俭节约,<br> 减少了公务用车运行维护费支出预算 。其中:因公出国(境)费<br> 40.00 万元,比上年增加20.00 万元,增长100.00 %,主要原因<br> 是预计2023 年因公出国(境)任务有所增加,适当增加因公出<br> 国(境)经费预算 ;公务用车购置及运行费302.20 万元(公务<br> 用车购置费134.00 万元,比上年增加0.00 万元;公务用车运行<br> 维护费168.20 万元,比上年减少25.60 万元。)比上年减少25.60 <br> 万元,下降7.81 %,主要原因是落实过“紧日子”相关要求,厉<br> 行节约进一步压减支出预算 ;公务接待费92.40 万元,比上年减<br> 少1.10 万元,下降1.18 %,主要原因是严格执行中央八项规定<br> 等有关要求,进一步压减公务接待支出预算 。 <br> 三、机关运行经费安排情况 <br> 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机<br> 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电<br> 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修<br> (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、<br> 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医<br> 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置<br> 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资<br> 金。2023 年,本部门机关运行经费安排7,099.36 万元,比上年<br> 增加1,108.48 万元,增长18.50 %,主要原因是根据财政工作有<br> 关要求,结合最新《政府收支分类科目》等规定,下属单位广州<br> 市人民政府机关事务管理局综合本单位业务开展情况,调整优化<br> 了2023 年相关项目经济分类的使用,以更好反映行政经费使用<br> 的实际情况,实际上本部门整体预算比上年压减2,000.08 万元,<br> 下降6.12 %。 <br> 四、政府采购情况 <br> 2023 年本部门政府采购安排4,602.04 万元,其中:货物类<br> 采购预算931.11 万元,工程类采购预算463.52 万元,服务类采<br> 购预算3,207.41 万元等。 <br> 五、国有资产占有使用情况 <br> 截至2022 年12 月31 日,本部门固定资产金额136,176.56 <br> 万元,分布构成情况为:房屋117,300.07 平方米,车辆64 辆,<br> 单价在100 万元以上的设备34 台等。本年度拟购置固定资产<br> 1312.38 万元,主要是办公设备购置、信息网络购建 等。 <br> 六、重点项目预算绩效目标情况 <br> 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br> 项目 <br> 预算数(单位:万元) <br> 绩效目标 <br> 其他运行经费(广州市人民政府机关事<br> 务管理局) <br> 2381.66 <br> 通过开展此专项,保障市政府<br> 大院、民主大楼的设备设施维<br> 护,两个大院日常保障工作等<br> 各项后勤管理服务工作得以正<br> 常运行,维护两个大院办公环<br> 境,保障大院安全稳定有序。 <br> 购置经费(广州市人民政府机关事务管<br> 理局) <br> 739.75 <br> 通过购置更新电梯、消防设备<br> 和办公设备等,消除安全隐患,<br> 保障市政府大院和民主大楼各<br> 类设施设备正常、安全、高效<br> 运转。 <br> 专项工作经费(广州市人民政府办公<br> 厅) <br> 734.45 <br> 项目经费用于督办协调工作支<br> 出,负责市政府和市政府办公<br> 厅的文电处理工作,负责市政<br> 府工作会议和市领导调研活动<br> 的组织安排;组织开展调查研<br> 究,为市政府领导同志提供决<br> 策参考;检查、督促市政府各<br> 项决议、决定、重要工作部署<br> 和市政府领导同志重要批示的<br> 贯彻执行情况;承办市政府及<br> 市政府办公厅信息公开事宜,<br> 指导、协调全市政务公开工作;<br> 负责协调市政府大院管理工<br> 作;负责市府大院集中核算管<br> 理工作,做好市政府办公厅内<br> 部审计工作;负责办理广州市<br> 辖区内党政机关、行政、事业<br> 单位和国有企业的小汽车定编<br> 配备的审核、审批;做好编修<br> 《政府决策志》;负责职能转<br> 变协调工作;开展参事工作文<br> 史工作。 <br> 机构运行辅助经费(广州市人民政府机<br> 关事务管理局) <br> 581 <br> 加强市府大院和市民主大楼后<br> 勤管理和服务保障水平,按需<br> 充实一线保障力量,提升会务<br> 安保等服务能力,保障两个大<br> 院安全有序稳定。 <br> 注: 无。 <br> 第四部分 名词解释 <br> 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的<br> 财政预算资金收入。 <br> 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活<br> 动所取得的收入。 <br> 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 <br> 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”<br> “经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款<br> 利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 <br> 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的<br> “财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”<br> 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基<br> 金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以<br> 后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 <br> 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作<br> 任务而发生的人员支出和公用支出。 <br> 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务<br> 和事业发展目标所发生的支出。 <br> 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活<br> 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br> 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参<br> 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水<br> 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出<br> 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、<br> 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车<br> 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、<br> 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、<br> 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 <br> 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用<br> 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行<br> 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际<br> 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂<br> 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含<br> 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规<br> 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、<br> 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各<br> 类公务接待(外宾接待)费用。
Topics
government budget fiscal policy public administration
Metadata
Publisher 广州市人民政府办公厅
Site gz
Date 2023-02-16 11:08:18
Category budget
Policy Area 财政预算
CMS Category 财政预决算