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2021-09-29 16:47:41
2020 Department Final Accounts of Nanao Subdistrict Office, Dapeng New District, Shenzhen
深圳市大鹏新区南澳办事处2020年度部门决算
深圳市大鹏新区管理委员会
szdp
This document publicly discloses the 2020 final accounts of the Nanao Subdistrict Office, detailing its income, expenditures, and financial performance for the fiscal year.
Document Text
5,543 characters
- 1 -<br>
深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门<br>
决算公开<br>
目录<br>
一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况<br>
(一)部门(单位)职责<br>
(二)机构设置<br>
二、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算表<br>
三、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算情况说<br>
明<br>
四、名词解释<br>
- 2 -<br>
一、深圳市大鹏新区南澳办事处概况<br>
(一)部门职责<br>
深圳市大鹏新区南澳办事处(以下简称南澳办事处)是深圳<br>
市大鹏新区管委会的派出机构,贯彻执行国家法律、法规、规章<br>
和市政府、新区管委会的决定、命令、指示,完成市、新区部署<br>
的各项任务;负责维护社会稳定和社会治安综合治理工作,开展<br>
人民调解和治安保卫工作;参与新建、改建居住区的公共建筑、<br>
市政设施配套项目的验收工作,协助有关部门对公共建筑、市政<br>
配套设施的使用进行监督管理;负责城市管理工作和城管综合执<br>
法工作;做好“三防”(防汛、防旱、防风)和抗灾救灾工作;<br>
负责劳动管理和安全生产监督工作;开展拥军优属和拥政爱民等<br>
各项民政工作,做好人民武装工作;承办新区管委会交办的其他<br>
事项。<br>
(二)机构设置<br>
按照部门决算编报要求,纳入我办事处2020 年部门决算编<br>
报范围的单位共6 个,包括办事处本级(含9 个社区工作站)和<br>
下属5 个预算单位,下属单位分别是:深圳市大鹏新区南澳办事<br>
处后勤服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处公共事业服务中<br>
心、深圳市大鹏新区南澳办事处党群服务中心、深圳市大鹏新区<br>
南澳办事处城市更新发展服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处<br>
网格管理服务中心、深圳市大鹏新区南澳办事处西涌社区工作<br>
站、深圳市大鹏新区南澳办事处水头沙社区工作站、深圳市大鹏<br>
- 3 -<br>
新区南澳办事处东涌社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东<br>
渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处东山社区工作站、深<br>
圳市大鹏新区南澳办事处南渔社区工作站、深圳市大鹏新区南澳<br>
办事处南澳社区工作站、深圳市大鹏新区南澳办事处南隆社区工<br>
作站、深圳市大鹏新区南澳办事处新大社区工作站,共15 家基<br>
层单位。<br>
二、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算表<br>
深圳市大鹏新区南澳办事处公开9 张南澳办事处决算表格,<br>
包括:<br>
1.收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决<br>
算表》《支出决算表》。<br>
2.财政拨款收支表(6 张),即:《财政拨款收入支出决算<br>
总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财<br>
政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>
支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国<br>
有资本经营预算财政拨款支出决算表》。<br>
详见附件1。<br>
三、深圳市大鹏新区南澳办事处2020 年度部门决算情况说<br>
明<br>
(一)收入支出决算总体情况说明<br>
2020年度年初结转和结余1791.45万元,本年收入65719.64<br>
万元,本年支出65636.3万元,同比下降5.95%,主要是由于社会<br>
- 4 -<br>
保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少。使<br>
用非财政拨款结余0万元,结余分配0万元,使用非财政拨款结余<br>
0万元,年末结转和结余1874.79万元。<br>
(二)收入决算情况说明<br>
2020 年收入决算65719.64 万元,比上年减少3976.58 万<br>
元。主要是由于社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区<br>
支出等收入减少。其中:财政拨款收入64982.97 万元,比上年<br>
减少4598.04 占98.88%,上级补助收入0 万元,占0%,其他收<br>
入736.67 万元,比上年增加621.46 万元,占1.12%。<br>
(三)支出决算情况说明<br>
2020 年支出决算65636.31 万元,比上年减少4151.68 万元。<br>
主要是由于社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出<br>
等支出减少。其中:基本支出9562.07 万元,比上年减少895.65<br>
万元,占14.57%,项目支出56074.24 万元,比上年减少3256.03<br>
万元,占85.43%。<br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明<br>
2020 年度财政拨款收入64982.97 万元,比年初预算增加<br>
12670.09 万元,增长24.22%,主要是由于抗疫特别国债安排的支<br>
出、卫生健康支出等支出增加,其中一般公共预算财政拨款<br>
53438.66 万元,占比82.23%,比年初预算增加3828.36 万元,<br>
增长7.72%;政府性基金预算财政拨款11543.81 万元,比年初<br>
预算增加8841.23 万元,占比17.76%,增长327.14%;国有资本<br>
- 5 -<br>
经营预算财政拨款收入0.5 万元,占比0.01%,比年初预算增加<br>
0.5 万元,增长100%,2020 年度财政拨款支出64982.97 万元,<br>
比上年减少4993.82 万元,减少7.09%。主要是由于社会保障和<br>
就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少<br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明<br>
2020 年一般公共预算财政拨款支出决算数为53438.66 万<br>
元,比上年减少72.37 万元,减少0.01%,主要是由于社会保障<br>
和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等支出减少。其中:<br>
基本支出9562.06 万元,占17.89%,项目支出43876.6 万元,<br>
占82.11%。<br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明<br>
2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算9562.06 万元,<br>
比上年减少892.83 万元,减少8.54%,主要是本年受政策性影<br>
响增加2019 年补发一次性住房补贴因素、物业管理、租赁费、<br>
电费、退休费等。其中:人员经费6794.79 万元,占比71.06%,<br>
比上年减少989.12 万元,公用经费2767.27 万元,比上年增加<br>
417.31,占比28.94%,对个人和家庭的补助349.43 万元,比上<br>
年增加28.41 万元,占比5.14%。<br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>
明<br>
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明<br>
- 6 -<br>
2020 年三公经费决算数160.73 万元,比2020 年度全年预<br>
算数增加0 万元,比年初预算数减少21.52 万元,比上年减少<br>
24.76 万元,同比下降12.72%,因为主要是认真贯彻落实中央八<br>
项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制。<br>
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。<br>
因公出国(境)费支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,<br>
与2019 年决算数减少9.12 万元,主要原因是2019 年为推动新<br>
大旅游项目的进展,赴丹麦、荷兰、美国开展经贸交流和投资推<br>
介活动,1 团组1 人次。<br>
公务用车购置及运行费支出160.73 万元,比年初预算减少<br>
21.52 万元,比上年减少24.76 万元,下降13.35%,主要原因是<br>
认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控<br>
制“三公”经费开支。其中公务用车购置费为0 万元,比上年增<br>
加0 万元,车辆运行费160.73 万元,比上年减少24.76 万元,<br>
公务用车账面资产历史数53 辆,公车改革后实际保有量为45 辆。<br>
公务接待费支出0 万元,比年初预算数减少10 万元,比上<br>
年增加0 万元,原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉<br>
行节约要求,接待0 批次0 人次。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明<br>
2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算,收入<br>
11543.81 万元,比上年减少4406.43 万元,其中:城乡社区支<br>
- 7 -<br>
出9702.35 万元,占84.05%,其他支出222.04 万元,占1.92%,<br>
抗疫特别国债安排的支出1619.42 万元,占14.03%。主要是减<br>
少国有土地使用权出让收入,同时增加抗疫特别国债安排的收<br>
入,支出11543.81 万元,比上年减少4556.86 万元,主要是减<br>
少国有土地使用权出让支出,同时增加抗疫特别国债安排的支<br>
出。<br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出<br>
2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入0.5 万元,比去<br>
年增加0.5 万元,同比增长100%,主要是增加国有企业退休人<br>
员社会化管理补助支出。<br>
(十)预算绩效情况说明<br>
1.预算绩效管理工作开展情况<br>
根据预算绩效管理要求,深圳市大鹏新区南澳办事处已按要<br>
求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计划实施、重<br>
点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况,开展整体<br>
支出绩效自评详见附件2。<br>
组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自<br>
评,其中,一级项目36 个(南澳办事处本级18 个、社区工作站<br>
共9 个,深圳市大鹏新区南澳办事处后勤服务中心2 个,深圳市<br>
大鹏新区南澳办事处公共事业服务中心2 个,深圳市大鹏新区南<br>
澳办事处党群服务中心1 个,深圳市大鹏新区南澳办事处网格管<br>
理服务中心2 个,深圳市大鹏新区南澳办事处城市更新发展服务<br>
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中心2 个),共涉及财政资金49,095.93 万元,占一般公共预算<br>
项目支出总额的100%。<br>
组织对花城建设经费(政府性基金部分)、城市环境品质提<br>
升专项经费、疫情防控工作经费(国债部分)、福彩公益金、小<br>
型基建、国土基金项目、2020 年市级房屋征收资金等7 个政府<br>
性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及财政资金11543.81<br>
万元,占政府性基金预算项目资金总额的100%;组织对政府投<br>
资项目开展绩效自评,占政府性基金项目资金总额的100%。<br>
组织对社区党群服务中心运营经费项目开展部门评价,共涉<br>
及1 个项目,涉及财政资金350 万元。该项目委托第三方机构开<br>
展绩效评价,评价结果表明经评价组综合评价,该项目的绩效评<br>
分结果为100 分,其中,项目决策类指标权重为20 分,得分为<br>
20 分,得分率为100%;项目过程类指标权重为20 分,得分为<br>
20 分,得分率为100%;项目产出类指标权重为30 分,得分为<br>
30 分,得分率为100%;项目效益类指标权重30 分,得分为30<br>
分,得分率为100%;根据各项指标实际完成情况进行评价,自<br>
评得分合计100 分。<br>
2.部门决算中项目绩效自评结果<br>
深圳市大鹏新区南澳办事处在2020 年度部门决算中反映安<br>
全工作事务、城建工作事务、集体资产工作事务、纪检监察工作<br>
事务、司法工作事务、统战和社会事务、武装工作事务、执法工<br>
作事务等43 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详<br>
- 9 -<br>
见附件3。<br>
(十一)其他重要事项情况说明<br>
1.机关运行经费支出情况说明<br>
本部门2020 年度机关运行经费支出695.27 万元,比年初预<br>
算数减少139.7 万元,减少16.73%,主要是为了控制一般性支<br>
出调减年初预算。比2018 年增加70.21 万元,增加11.23%,主<br>
要是办公费和水电费、物业管理费等显著增加。<br>
2.政府采购支出情况说明<br>
本部门2020 年度政府采购支出总额41.41 万元,其中:政<br>
府采购货物支出41.41 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采<br>
购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额41.41 万元,占政府<br>
采购支出总额的100%,授予小微企业合同金额0 万元,占政府<br>
采购支出总额的0%。<br>
3.国有资产占用情况说明<br>
截至2020 年12 月31 日,本部门共有车辆91 辆,其中领导<br>
干部用车2 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆、执法执<br>
勤用车25 辆、特种专业技术用车14 辆、其他用车45 辆,其他<br>
用车主要是账面历史车辆,实有车辆数39 台,领导干部用车2<br>
辆、特种专业技术用车9 辆、执法执勤用车24 台、其他用车4<br>
台;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。<br>
4.部门需要说明的其他特殊事项<br>
- 10 -<br>
无。<br>
四、名词解释<br>
(一)收入科目<br>
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。<br>
2.上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。<br>
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得<br>
的收入<br>
4.其他收入:指除了上述“财政拨款收入”“上级补助收入”<br>
“事业收入”等以外的收入。<br>
5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按<br>
原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。<br>
(二)支出科目<br>
6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出<br>
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业<br>
发展目标所发生的支出。<br>
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年<br>
度继续使用的资金。<br>
9.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的<br>
事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,具体包括办公<br>
费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、<br>
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租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、<br>
福利费、公务用车运行维护费等。<br>
(三)“三公”经费<br>
“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行<br>
和公务接待费。其中,因公出国(境)指单位工作人员公务出国<br>
(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出、公<br>
务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、<br>
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待<br>
费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
Topics
public finance
government transparency
budget reporting
Metadata
| Publisher | 深圳市大鹏新区管理委员会 |
| Site | szdp |
| Date | 2021-09-29 16:47:41 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 部门财政预决算 |
| Keywords | 南澳办事处;2020年度;部门决算 |
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