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2023-10-16 15:42:05
2022 Final Accounts of the Guangzhou Regional Document Exchange Station (Guangzhou Municipal People's Government Gazette Editorial Department)
2022年度广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)部门决算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the 2022 final accounts (决算) for the Guangzhou Regional Document Exchange Station, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.
Document Text
15,166 characters
1<br>
2022 年度广州地区公文交换站(广州市人民政<br>
府公报编辑部) 部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府<br>
公报编辑部) 概况 <br>
一、单位 主要职责 <br>
二、单位 机构设置 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
第二部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府<br>
公报编辑部)2022 年度部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
第三部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府<br>
公报编辑部)2022 年度部门决算情况说明 <br>
第四部分:名词解释 <br>
3<br>
第一部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报<br>
编辑部) 概况 <br>
一、单位 主要职责 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)负责具<br>
体组织驻广州地区各级党政机关团体及企事业单位,在交换站进<br>
行的机关公文、资料交换传递工作;承担市政府和市政府办公厅<br>
机关公文的机要通信、接收及发送、邮寄投递等工作;负责《广<br>
州市人民政府公报》的编辑出版工作。 <br>
二、单位 机构设置 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)设综合<br>
部、技术部、公报编辑部等3 个内设机构。 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本<br>
部门决算。 <br>
4<br>
第二部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年度部门决算<br>
表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
995.17 一、一般公共服务支出 <br>
31 <br>
638.93 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政拨款收<br>
入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
四、上级补助收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
五、事业收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
六、经营收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
七、附属单位上缴收入 <br>
7 <br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
八、其他收入 <br>
8 <br>
0.00 八、社会保障和就业支出 <br>
38 <br>
126.82 <br>
5<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
39 <br>
0.54 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
49 <br>
228.87 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
51 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安排的支<br>
出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
995.17 <br>
本年支出合计 <br>
57 <br>
995.17 <br>
使用非财政拨款结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
结余分配 <br>
58 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
29 <br>
0.00 <br>
年末结转和结余 <br>
59 <br>
0.00 <br>
总计 <br>
30 <br>
995.17 <br>
总计 <br>
60 <br>
995.17 <br>
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br>
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
7<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
995.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.93 <br>
638.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
638.93 <br>
638.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
638.93 <br>
638.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老<br>
支出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
45.29 <br>
45.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出 <br>
54.35 <br>
54.35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
27.18 <br>
27.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
995.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
58.87 <br>
58.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
170.01 <br>
170.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br>
9<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
858.76 <br>
136.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支<br>
出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
45.29 <br>
45.29 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出 <br>
54.35 <br>
54.35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
27.18 <br>
27.18 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
858.76 <br>
136.41 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
58.87 <br>
58.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
170.01 <br>
170.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 <br>
11<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
995.17 一、一般公共服务支出 <br>
33 <br>
638.93 <br>
638.93 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒<br>
支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
40 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
41 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息<br>
等支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象<br>
等支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
51 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预<br>
算支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急<br>
管理支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安<br>
排的支出 <br>
58 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
995.17 <br>
本年支出合计 <br>
59 <br>
995.17 <br>
995.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
年末财政拨款结转和结<br>
余 <br>
60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
29 <br>
0.00 <br>
61 <br>
政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
30 <br>
0.00 <br>
62 <br>
国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
31 <br>
0.00 <br>
63 <br>
总计 <br>
32 <br>
995.17 <br>
总计 <br>
64 <br>
995.17 <br>
995.17 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br>
14<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
858.76 <br>
136.41 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
2010350 <br>
事业运行 <br>
638.93 <br>
502.52 <br>
136.41 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
126.82 <br>
126.82 <br>
0.00 <br>
2080502 <br>
事业单位离退休 <br>
45.29 <br>
45.29 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
54.35 <br>
54.35 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
27.18 <br>
27.18 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
0.54 <br>
0.54 <br>
0.00 <br>
15<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
995.17 <br>
858.76 <br>
136.41 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
228.87 <br>
228.87 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
58.87 <br>
58.87 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
170.01 <br>
170.01 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br>
16<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
721.27 302 <br>
商品和服务支出 <br>
46.74 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
94.13 30201 <br>
办公费 <br>
8.75 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
126.13 30202 <br>
印刷费 <br>
0.00 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
0.00 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
164.22 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
54.35 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
27.18 30207 <br>
邮电费 <br>
0.47 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
0.00 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.00 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
2.78 30211 <br>
差旅费 <br>
0.00 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
58.87 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
2.96 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
193.62 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
17 <br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
88.35 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 30216 <br>
培训费 <br>
0.00 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
87.80 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
0.00 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
0.00 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
8.30 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
0.54 30229 <br>
福利费 <br>
12.48 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
1.50 <br>
30311 <br>
代缴社会保险费 <br>
0.00 30239 <br>
其他交通费用 <br>
0.00 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
0.01 30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
12.28 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
18<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
2.40 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
2.40 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.00 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
19<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39909 <br>
经常性赠与 <br>
0.00 <br>
39910 <br>
资本性赠与 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
809.62 <br>
公用经费合计 <br>
49.14 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br>
20<br>
表7 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br>
本表本年度无发生额。 <br>
21<br>
表8 <br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br>
本表本年度无发生额 。 <br>
22<br>
表9 <br>
财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
单位 :广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部) <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护<br>
费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
1.50 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;<br>
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br>
23<br>
第三部分:广州地区公文交换站(广州市人民政府公报<br>
编辑部)2022 年度部门决算情况说明 <br>
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年<br>
度总收入995.17 万元,其中本年收入995.17 万元。具体情况如<br>
下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入995.17 万元,比上年决算数<br>
增加334.78 万元,增长50.69%。主要变动情况:因事业单位机<br>
构改革,广州地区公文交换站与广州市人民政府公报编辑部整<br>
合,两个单位并账导致基本支出和项目支出整体增加。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年<br>
24<br>
度总支出995.17 万元,其中本年支出995.17 万元。具体情况如<br>
下: <br>
1.基本支出858.76 万元,比上年决算数增加274.47 万元,<br>
增长46.97%。主要变动情况:因事业单位机构改革,广州地区<br>
公文交换站与广州市人民政府公报编辑部整合,两个单位并账导<br>
致基本支出增加。 <br>
2.项目支出136.41 万元,比上年决算数增加60.31 万元,<br>
增长79.25%。主要变动情况:因事业单位机构改革,广州地区<br>
公文交换站与广州市人民政府公报编辑部整合,两个单位并账导<br>
致项目支出增加。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2022 年度财政拨款收入说明 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年<br>
度财政拨款收入合计995.17 万元。其中:一般公共预算财政拨<br>
款收入995.17 万元,比上年决算数增加334.78 万元,增长<br>
50.69%;主要变动情况:因事业单位机构改革,广州地区公文交<br>
换站与广州市人民政府公报编辑部整合,两个单位并账导致基本<br>
支出和项目支出整体增加 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万<br>
元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;<br>
25<br>
国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万<br>
元,增长--(基数为0,不可比)。 <br>
(二)2022 年度财政拨款支出说明 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年<br>
度财政拨款支出合计995.17 万元。其中:一般公共预算财政拨<br>
款支出995.17 万元,比年初预算数增加1.39 万元,增长0.1%;<br>
主要变动情况:人员职务晋升增加的人员经费 ;政府性基金预<br>
算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基<br>
数为0,不可比) ;国有资本经营预算财政拨款支出0 万元,比<br>
年初预算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 <br>
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
广州地区公文交换站(广州市人民政府公报编辑部)2022 年<br>
度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5 万元,完成全年预算<br>
1.5 万元的100% ,比上年决算数减少0.1 万元,下降6.5% 。其<br>
中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%<br>
(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基<br>
数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5 <br>
万元,完成预算1.5 万元的100% ,比上年决算数减少0.1 万元,<br>
下降6.5% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 <br>
万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,<br>
增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为<br>
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1.5 万元,完成预算1.5 万元的100% ,比上年决算数减少0.1 万<br>
元,下降6.5% ;公务接待费支出决算为0 万元,完成预算0 万<br>
元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增<br>
长--(基数为0,不可比)。 <br>
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:<br>
年初预算1.5 万元,实际支出1.5 万元。 <br>
2022 年度“三公”经费支出决算小于 上年决算数的主要情<br>
况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控<br>
制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元,<br>
占100% ;公务接待费支出0 万元,占0% 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出<br>
国(境)团组0 个、累计0 人次。 <br>
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5 万元,其中:公务用<br>
车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护<br>
费支出1.5 万元,公务用车保有量为1 辆,主要用于机要文件交<br>
换、市内外因公出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费、保<br>
管费及其他相关费用。 <br>
3.公务接待费支出0 万元,主要用于与上年决算数持平 ,共<br>
接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待<br>
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0 次,接待人数共0 人。本年度无公务接待费支出。 <br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2022 年度本单位 机关运行经费支出0 万元,比上年决算数<br>
增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) 。主要增减变动情况<br>
是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2022 年度本单位 政府采购支出总额155.27 万元,其中:政<br>
府采购货物支出11.57 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采<br>
购服务支出143.71 万元。授予中小企业合同金额94.64 万元,<br>
占政府采购支出总额的60.95%,其中:授予小微企业合同金额<br>
39.22 万元,占授予中小企业合同金额的41.44%;货物采购授予<br>
中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小<br>
企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合<br>
同金额占服务支出金额的57.8%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2022 年12 月31 日,本单位 共有车辆1 辆,其中,岗<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br>
执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车1 辆,其他用<br>
车主要是用于机要文件交换、市内外因公出行等; 单位价值100<br>
万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。 <br>
(四)预算绩效管理工作开展情况 <br>
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绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单<br>
位组织对2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中<br>
一级项目1 个,二级项目0 个,共涉及资金136.41 万元,占一<br>
般公共预算项目支出总额的100%;组织对2022 年度0 个政府性<br>
基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占政府性基金<br>
预算项目支出总额的0%;组织对2022 年度0 个国有资本经营预<br>
算项目开展绩效自评,共涉及资金0 万元,占国有资本经营预算<br>
项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况: <br>
本单位2022 年度没有项目开展重点绩效评价。 <br>
单位整体支出绩效自评无委托第三方机构具体实施。从评价<br>
情况来看,我站较好的完成了2022 年履行职能职责和各项工作<br>
任务,整体支出和项目绩效情况较为理想,总体上达到了全过程<br>
预算绩效管理的要求。 <br>
绩效自评结果。我单位2022 年开展了部门整体支出绩效自<br>
评。 <br>
单位整体支出绩效自评综述:全年预算数995.17 万元,执<br>
行数为995.17 万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标<br>
完成情况与效益主要是:完善办公设备购置,保障了日常设备正<br>
常运行;为各公文交换单位提供优质服务,保障了广州地区公文<br>
交换工作正常运转;保障了各期《广州市人民政府公报》的编辑<br>
出版、印刷投递,以及政务新媒体的制作、运营、宣传等业务有<br>
序开展。 <br>
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第四部分:名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br>
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨<br>
款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br>
营收入”等以外的收入。 <br>
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财<br>
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
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继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出<br>
国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:<br>
因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住<br>
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包<br>
括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行<br>
维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过<br>
桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规<br>
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。
Topics
government finance
budget transparency
administrative services
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2023-10-16 15:42:05 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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