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2023-10-16 15:43:36
2022 Final Accounts of the Guangzhou Municipal Government Information System Management Center
2022年度广州市政府政务信息系统管理中心部门决算
广州市人民政府办公厅
gz
This document presents the 2022 final accounts (budget execution report) for the Guangzhou Municipal Government Information System Management Center, detailing its revenue, expenditures, and financial performance for the fiscal year.
Document Text
15,098 characters
1<br>
2022 年度广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
部门决算 <br>
2<br>
目 录 <br>
第一部分:广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br>
一、单位 主要职责 <br>
二、单位 机构设置 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
第二部分:广州市政府政务信息系统管理中心2022 <br>
年度部门决算表 <br>
一、收入支出决算总表 <br>
二、收入决算表 <br>
三、支出决算表 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
第三部分:广州市政府政务信息系统管理中心2022 <br>
年度部门决算情况说明 <br>
第四部分:名词解释 <br>
3<br>
第一部分:广州市政府政务信息系统管理中心 概况 <br>
一、广州市政府政务信息系统管理中心 主要职责 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心的主要职责是: <br>
(一)贯彻落实中央、省、市有关电子政务工作的相关方针<br>
政策、法律法规和标准、规范,拟定本级政府系统有关电子政务<br>
管理规范、规章制度; <br>
(二)配合市政府办公厅统筹推进全市政府系统电子政务应<br>
用整合和信息资源共享工作; <br>
(三)承担市政府领导同志和市政府办公厅的电子政务应用<br>
规划、建设、技术与安全保障工作; <br>
(四)承担电视电话会议市政府节点的建设和管理; <br>
(五)承担市政府领导同志和市府办公厅会议、活动的信息<br>
技术服务工作。 <br>
二、广州市政府政务信息系统管理中心 机构设置 <br>
本部门设有业务组、声像组、综合组等3 个组。 <br>
三、部门决算单位构成 <br>
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本<br>
部门决算。 <br>
4<br>
第二部分:广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度部门决算表 <br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
一、一般公共预算财政拨款收入 <br>
1 <br>
962.76 一、一般公共服务支出 <br>
31 <br>
638.51 <br>
二、政府性基金预算财政拨款收入 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
32 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政拨款收<br>
入 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
33 <br>
0.00 <br>
四、上级补助收入 <br>
4 <br>
0.00 四、公共安全支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
五、事业收入 <br>
5 <br>
0.00 五、教育支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
六、经营收入 <br>
6 <br>
0.00 六、科学技术支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
七、附属单位上缴收入 <br>
7 <br>
0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
八、其他收入 <br>
8 <br>
0.00 八、社会保障和就业支出 <br>
38 <br>
89.08 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
39 <br>
0.01 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
40 <br>
0.00 <br>
5<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
41 <br>
0.00 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息等支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象等支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
49 <br>
235.16 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预算支出 <br>
51 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急管理支<br>
出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
6<br>
表1 <br>
收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
决算数 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安排的支<br>
出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
962.76 <br>
本年支出合计 <br>
57 <br>
962.76 <br>
使用非财政拨款结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
结余分配 <br>
58 <br>
0.00 <br>
年初结转和结余 <br>
29 <br>
0.00 <br>
年末结转和结余 <br>
59 <br>
0.00 <br>
总计 <br>
30 <br>
962.76 <br>
总计 <br>
60 <br>
962.76 <br>
注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 <br>
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
7<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
962.76 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.51 <br>
638.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
638.51 <br>
638.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
555.87 <br>
555.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
82.64 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支<br>
出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老<br>
支出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本<br>
养老保险缴费支出 <br>
59.38 <br>
59.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业<br>
年金缴费支出 <br>
29.69 <br>
29.69 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8<br>
表2 <br>
收入决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 <br>
事业收入 <br>
经营收入 <br>
附属单位上缴<br>
收入 <br>
其他收入 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
962.76 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务<br>
支出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
69.08 <br>
69.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
166.08 <br>
166.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 <br>
9<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
880.12 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.51 <br>
555.87 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及<br>
相关机构事务 <br>
638.51 <br>
555.87 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
555.87 <br>
555.87 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支<br>
出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费支出 <br>
59.38 <br>
59.38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年<br>
金缴费支出 <br>
29.69 <br>
29.69 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10<br>
表3 <br>
支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
上缴上级支出 <br>
经营支出 <br>
对附属单位补助<br>
支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
880.12 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支<br>
出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
69.08 <br>
69.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
166.08 <br>
166.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 <br>
11<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
一、一般公共预算财政拨款 <br>
1 <br>
962.76 一、一般公共服务支出 <br>
33 <br>
638.51 <br>
638.51 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
二、政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
2 <br>
0.00 二、外交支出 <br>
34 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
三、国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
3 <br>
0.00 三、国防支出 <br>
35 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
4 <br>
四、公共安全支出 <br>
36 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
5 <br>
五、教育支出 <br>
37 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
6 <br>
六、科学技术支出 <br>
38 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
7 <br>
七、文化旅游体育与传媒<br>
支出 <br>
39 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
8 <br>
八、社会保障和就业支出 <br>
40 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
9 <br>
九、卫生健康支出 <br>
41 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
10 <br>
十、节能环保支出 <br>
42 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
11 <br>
十一、城乡社区支出 <br>
43 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
12<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
12 <br>
十二、农林水支出 <br>
44 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13 <br>
十三、交通运输支出 <br>
45 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
14 <br>
十四、资源勘探工业信息<br>
等支出 <br>
46 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
15 <br>
十五、商业服务业等支出 <br>
47 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
16 <br>
十六、金融支出 <br>
48 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
17 <br>
十七、援助其他地区支出 <br>
49 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
18 <br>
十八、自然资源海洋气象<br>
等支出 <br>
50 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
19 <br>
十九、住房保障支出 <br>
51 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
20 <br>
二十、粮油物资储备支出 <br>
52 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
21 <br>
二十一、国有资本经营预<br>
算支出 <br>
53 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
22 <br>
二十二、灾害防治及应急<br>
管理支出 <br>
54 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
23 <br>
二十三、其他支出 <br>
55 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
13<br>
表4 <br>
财政拨款收入支出决算总表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
金额 <br>
项 目 <br>
行次 <br>
合计 <br>
一般公共预算<br>
财政拨款 <br>
政府性基金预<br>
算财政拨款 <br>
国有资本经营<br>
预算财政拨款 <br>
栏 次 <br>
1 <br>
栏 次 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
24 <br>
二十四、债务还本支出 <br>
56 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
25 <br>
二十五、债务付息支出 <br>
57 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
26 <br>
二十六、抗疫特别国债安<br>
排的支出 <br>
58 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
本年收入合计 <br>
27 <br>
962.76 <br>
本年支出合计 <br>
59 <br>
962.76 <br>
962.76 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
年初财政拨款结转和结余 <br>
28 <br>
0.00 <br>
年末财政拨款结转和结<br>
余 <br>
60 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
一般公共预算财政拨款 <br>
29 <br>
0.00 <br>
61 <br>
政府性基金预算财政拨<br>
款 <br>
30 <br>
0.00 <br>
62 <br>
国有资本经营预算财政<br>
拨款 <br>
31 <br>
0.00 <br>
63 <br>
总计 <br>
32 <br>
962.76 <br>
总计 <br>
64 <br>
962.76 <br>
962.76 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 <br>
14<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
880.12 <br>
82.64 <br>
201 <br>
一般公共服务支出 <br>
638.51 <br>
555.87 <br>
82.64 <br>
20103 <br>
政府办公厅(室)及相关机构事务 <br>
638.51 <br>
555.87 <br>
82.64 <br>
2010301 <br>
行政运行 <br>
555.87 <br>
555.87 <br>
0.00 <br>
2010302 <br>
一般行政管理事务 <br>
82.64 <br>
0.00 <br>
82.64 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
89.08 <br>
89.08 <br>
0.00 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
59.38 <br>
59.38 <br>
0.00 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
29.69 <br>
29.69 <br>
0.00 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
21007 <br>
计划生育事务 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
2100799 <br>
其他计划生育事务支出 <br>
0.01 <br>
0.01 <br>
0.00 <br>
15<br>
表5 <br>
一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出合计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
962.76 <br>
880.12 <br>
82.64 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
235.16 <br>
235.16 <br>
0.00 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
69.08 <br>
69.08 <br>
0.00 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
166.08 <br>
166.08 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 <br>
16<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
301 <br>
工资福利支出 <br>
809.68 302 <br>
商品和服务支出 <br>
70.39 <br>
30101 <br>
基本工资 <br>
105.79 30201 <br>
办公费 <br>
8.51 <br>
30102 <br>
津贴补贴 <br>
343.04 30202 <br>
印刷费 <br>
0.00 <br>
30103 <br>
奖金 <br>
0.60 30203 <br>
咨询费 <br>
0.00 <br>
30106 <br>
伙食补助费 <br>
0.00 30204 <br>
手续费 <br>
0.00 <br>
30107 <br>
绩效工资 <br>
0.00 30205 <br>
水费 <br>
0.00 <br>
30108 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费 <br>
59.38 30206 <br>
电费 <br>
0.00 <br>
30109 <br>
职业年金缴费 <br>
29.69 30207 <br>
邮电费 <br>
5.97 <br>
30110 <br>
职工基本医疗保险缴费 <br>
0.00 30208 <br>
取暖费 <br>
0.00 <br>
30111 <br>
公务员医疗补助缴费 <br>
0.00 30209 <br>
物业管理费 <br>
0.00 <br>
30112 <br>
其他社会保障缴费 <br>
2.45 30211 <br>
差旅费 <br>
0.11 <br>
30113 <br>
住房公积金 <br>
69.08 30212 <br>
因公出国(境)费用 <br>
0.00 <br>
30114 <br>
医疗费 <br>
0.00 30213 <br>
维修(护)费 <br>
0.82 <br>
30199 <br>
其他工资福利支出 <br>
199.65 30214 <br>
租赁费 <br>
0.00 <br>
17 <br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
303 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
0.04 30215 <br>
会议费 <br>
0.00 <br>
30301 <br>
离休费 <br>
0.00 30216 <br>
培训费 <br>
0.00 <br>
30302 <br>
退休费 <br>
0.00 30217 <br>
公务接待费 <br>
0.00 <br>
30303 <br>
退职(役)费 <br>
0.00 30218 <br>
专用材料费 <br>
0.00 <br>
30304 <br>
抚恤金 <br>
0.00 30224 <br>
被装购置费 <br>
0.00 <br>
30305 <br>
生活补助 <br>
0.00 30225 <br>
专用燃料费 <br>
0.00 <br>
30306 <br>
救济费 <br>
0.00 30226 <br>
劳务费 <br>
4.67 <br>
30307 <br>
医疗费补助 <br>
0.00 30227 <br>
委托业务费 <br>
4.54 <br>
30308 <br>
助学金 <br>
0.00 30228 <br>
工会经费 <br>
14.31 <br>
30309 <br>
奖励金 <br>
0.00 30229 <br>
福利费 <br>
8.97 <br>
30310 <br>
个人农业生产补贴 <br>
0.00 30231 <br>
公务用车运行维护费 <br>
0.00 <br>
30311 <br>
代缴社会保险费 <br>
0.00 30239 <br>
其他交通费用 <br>
17.55 <br>
30399 <br>
其他对个人和家庭的补助 <br>
0.04 30240 <br>
税金及附加费用 <br>
0.00 <br>
30299 <br>
其他商品和服务支出 <br>
4.96 <br>
307 <br>
债务利息及费用支出 <br>
0.00 <br>
18<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
30701 <br>
国内债务付息 <br>
0.00 <br>
30702 <br>
国外债务付息 <br>
0.00 <br>
310 <br>
资本性支出 <br>
0.00 <br>
31001 <br>
房屋建筑物购建 <br>
0.00 <br>
31002 <br>
办公设备购置 <br>
0.00 <br>
31003 <br>
专用设备购置 <br>
0.00 <br>
31005 <br>
基础设施建设 <br>
0.00 <br>
31006 <br>
大型修缮 <br>
0.00 <br>
31007 <br>
信息网络及软件购置更新 <br>
0.00 <br>
31008 <br>
物资储备 <br>
0.00 <br>
31009 <br>
土地补偿 <br>
0.00 <br>
31010 <br>
安置补助 <br>
0.00 <br>
31011 <br>
地上附着物和青苗补偿 <br>
0.00 <br>
31012 <br>
拆迁补偿 <br>
0.00 <br>
31013 <br>
公务用车购置 <br>
0.00 <br>
19<br>
表6 <br>
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
人员经费 <br>
公用经费 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
经济分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
金额 <br>
31019 <br>
其他交通工具购置 <br>
0.00 <br>
31021 <br>
文物和陈列品购置 <br>
0.00 <br>
31022 <br>
无形资产购置 <br>
0.00 <br>
31099 <br>
其他资本性支出 <br>
0.00 <br>
399 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
39907 <br>
国家赔偿费用支出 <br>
0.00 <br>
39908 <br>
对民间非营利组织和群众性自治组<br>
织补贴 <br>
0.00 <br>
39909 <br>
经常性赠与 <br>
0.00 <br>
39910 <br>
资本性赠与 <br>
0.00 <br>
39999 <br>
其他支出 <br>
0.00 <br>
人员经费合计 <br>
809.73 <br>
公用经费合计 <br>
70.39 <br>
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 <br>
20<br>
表7 <br>
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
年初结转和结余 <br>
本年收入 <br>
本年支出 <br>
年末结转和结余 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 <br>
本表本年度无发生额。 <br>
21<br>
表8 <br>
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
项 目 <br>
本年支出 <br>
功能分类 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
小计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
栏次 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
合计 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 <br>
本表本年度无发生额。 <br>
22<br>
表9 <br>
财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
单位 :广州市政府政务信息系统管理中心 <br>
单位:万元 <br>
预算数 <br>
决算数 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
合计 <br>
因公出国<br>
(境)费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
公务接待<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护<br>
费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护<br>
费 <br>
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
10 <br>
11 <br>
12 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;<br>
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 <br>
本表本年度无发生额。 <br>
23<br>
第三部分:广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度<br>
部门决算情况说明 <br>
一、2022 年度收入支出决算总体情况说明 <br>
(一)年度收入总体情况 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度总收入962.76 <br>
万元,其中本年收入962.76 万元。具体情况如下: <br>
1.一般公共预算财政拨款收入962.76 万元,比上年决算数<br>
增加74.63 万元,增长8.4%。主要变动情况:在职人员职级套<br>
转、职务职级晋升等。 <br>
2.政府性基金预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元,与上年决算数持<br>
平。 <br>
4.上级补助收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.事业收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
6.经营收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
7.附属单位上缴收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
8.其他收入0 万元,与上年决算数持平。 <br>
(二)年度支出总体情况 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度总支出962.76 <br>
万元,其中本年支出962.76 万元。具体情况如下: <br>
1.基本支出880.12 万元,比上年决算数增加85.12 万元,<br>
24<br>
增长10.7%。主要变动情况:一是在职人员职级套转、职务职级<br>
晋升,二是因政策性原因增加了人员支出。 <br>
2.项目支出82.64 万元,比上年决算数减少10.49 万元,减<br>
少12.7%。主要变动情况:一是根据信息化工作实际情况,调整<br>
相关设备购置以及网络综合布线调整、信息系统运行维修维护经<br>
费;二是厉行勤俭节约,压减经费支出。 <br>
3.上缴上级支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
4.经营支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
5.对附属单位补助支出0 万元,与上年决算数持平。 <br>
二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明 <br>
(一)2022 年度财政拨款收入说明 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度财政拨款收入<br>
合计962.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入962.76 万<br>
元,比上年决算数增加74.78 万元,增长8.4%;主要变动情况:<br>
一是在职人员职级套转、职务职级晋升,二是因政策性原因增加<br>
了人员支出 ;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算<br>
数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;国有资本经营预<br>
算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加0 万元,增长--(基<br>
数为0,不可比)。 <br>
(二)2022 年度财政拨款支出说明 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度财政拨款支出<br>
25<br>
合计962.76 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出962.76 万<br>
元,比年初预算数减少21.81 万元,下降2.2%;主要变动情况:<br>
一是根据信息化工作实际情况,调整相关设备购置以及网络综合<br>
布线调整、信息系统运行维修维护经费;二是厉行勤俭节约,压<br>
减经费支出 ;政府性基金预算财政拨款支出0 万元,比年初预算<br>
数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;国有资本经营预<br>
算财政拨款支出0 万元,比年初预算数增加0 万元,增长--(基<br>
数为0,不可比)。 <br>
三、 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 <br>
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 <br>
广州市政府政务信息系统管理中心2022 年度“三公”经费<br>
财政拨款支出决算为0 万元,完成全年预算0 万元的--%(基数<br>
为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,<br>
不可比) 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预<br>
算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万<br>
元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费<br>
支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比)<br>
,<br>
比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;其中:<br>
公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数<br>
为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,<br>
不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为0 万元,完成预算0 <br>
万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,<br>
26<br>
增长--(基数为0,不可比) ;公务接待费支出决算为0 万元,<br>
完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增<br>
加0 万元,增长--(基数为0,不可比)。 <br>
2022 年度“三公”经费支出决算等于 预算数的主要情况:<br>
2022 年度“三公经费”支出决算数为0 万元,预算数也为0 万<br>
元。 <br>
2022 年度“三公”经费支出决算等于 上年决算数的主要情<br>
况:2022 年度“三公经费”支出决算数为0 万元,上年决算数<br>
也为0 万元。 <br>
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 <br>
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)<br>
费0 万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出0 万元,占<br>
0% ;公务接待费支出0 万元,占0% 。具体情况如下: <br>
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出<br>
国(境)团组0 个、累计0 人次。无相关经费预算和支出。 <br>
2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中:公务用车<br>
购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费<br>
支出0 万元,公务用车保有量为0 辆,主要用于无相关经费预算<br>
和支出。 <br>
3.公务接待费支出0 万元,主要用于无相关经费预算和支<br>
出。 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生<br>
国内接待0 次,接待人数共0 人。无相关经费预算和支出。 <br>
27<br>
四、其他重要事项的情况说明 <br>
(一)机关运行经费支出情况 <br>
2022 年度本单位 机关运行经费支出70.39 万元,比上年决<br>
算数减少0.94 万元,下降1.3% 。主要增减变动情况是:一是受<br>
疫情影响及根据工作实际,减少了邮电费、差旅费、维修(护)<br>
费、劳务费等支出;二是厉行勤俭节约,压减经费支出。 <br>
(二)政府采购支出情况说明 <br>
2022 年度本单位 政府采购支出总额57.14 万元,其中:政<br>
府采购货物支出26.99 万元、政府采购工程支出13.68 万元、政<br>
府采购服务支出16.47 万元。授予中小企业合同金额45.86 万元,<br>
占政府采购支出总额的80.3%,其中:授予小微企业合同金额<br>
40.87 万元,占授予中小企业合同金额的89.1%;货物采购授予<br>
中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小<br>
企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业<br>
合同金额占服务支出金额的43.7%。 <br>
(三)国有资产占用情况 <br>
截至2022 年12 月31 日,本单位 共有车辆0 辆,其中,岗<br>
位保障用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法<br>
执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆; 单位价<br>
值100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。 <br>
(四)预算绩效管理工作开展情况 <br>
绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求,我单<br>
28<br>
位组织对2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中<br>
一级项目1 个,二级项目3 个,共涉及资金82.64 万元,占一般<br>
公共预算项目支出总额的100%;从评价情况来看,预算编制、<br>
执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,后续本单位将总<br>
结项目的实施经验、做法,进一步改进和加强财政支出管理、提<br>
高财政资金使用效益。 <br>
本单位2022 年度没有项目开展重点绩效评价。 <br>
单位整体支出绩效自评(无下属单位),涉及一般公共预算<br>
支出962.76 万元,政府性基金预算支出0 万元,国有资本经营<br>
预算支出0 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体<br>
实施。从自评情况来看,绩效管理工作总体情况达到优秀的水平,<br>
较好完成绩效目标。 <br>
绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。 <br>
单位整体支出绩效自评综述:全年预算数962.76 万元,执<br>
行数为962.76 万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标<br>
完成情况与效益主要是:做好市领导及市政府办公厅日常信息化<br>
应用的相关服务保障,保障办公厅信息化工作正常运行,提高办<br>
公厅信息化工作水平;及时维护、更新相关办公设备,提高工作<br>
效率,提升信息化服务质量。发现的问题主要是预算执行序时进<br>
度管理需进一步加强。下一步改进措施主要是加强信息化项目的<br>
建设和管理力度,充分发挥厅信息化工作领导小组办公室的作<br>
用,坚持以用为先、以需求引领建设,结合实际、统筹谋划、有<br>
序推进,不断完善信息化基础设施的建设,提升信息化服务水平,<br>
以信息化技术助力办公厅政务工作再上新台阶。 <br>
29<br>
第四部分:名词解释 <br>
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算<br>
财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨<br>
款。 <br>
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非<br>
财政补助收入。 <br>
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得<br>
的收入。 <br>
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动取得的收入。 <br>
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关<br>
规定上缴的收入。 <br>
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经<br>
营收入”等以外的收入。 <br>
使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财<br>
政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 <br>
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事<br>
业基金和职工福利基金等。 <br>
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条<br>
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定<br>
30<br>
继续使用的资金。 <br>
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发<br>
生的人员支出和公用支出。 <br>
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发<br>
展目标所发生的支出。 <br>
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开<br>
展非独立核算经营活动所发生的支出。 <br>
“三公”经费:指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出<br>
国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:<br>
因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住<br>
宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包<br>
括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行<br>
维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过<br>
桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规<br>
定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的<br>
事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印<br>
刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材<br>
料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、<br>
公务用车运行维护费以及其他费用。
Topics
government finance
e-government
budget transparency
Metadata
| Publisher | 广州市人民政府办公厅 |
| Site | gz |
| Date | 2023-10-16 15:43:36 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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