Full text · 原文
13,381 字
2022 年深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)单位整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
(一)参与辖区内交通规划,承担辖区内道路交通管理和交<br>
通拥堵治理工作,制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 <br>
(二)承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通<br>
标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作,<br>
协助开展交通运输行政执法工作。 <br>
(三)承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、<br>
机动车维修日常监督管理工作。 <br>
(四)承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运<br>
输组织协调工作。 <br>
(五)承担社区交通服务工作。 <br>
(六)承担辖区内港口航运日常监督管理工作。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局无下属单位,部门预算为单位<br>
本级预算。本单位内设6 个科室,分别为:综合科、规划建设科、<br>
设施管理科、运输管理科、养护监管科及安全应急科。行政编制<br>
总数33 人,实有在编人数28 人;退休8 人;从基本支出工资福<br>
利列支的雇员(含老工勤)4 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 2022 年主要工作目标包括: <br>
2022 年,本单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义<br>
思想为指导,以市综合交通“十四五”规划和交通强市行动计划<br>
为统领,立足盐田发展定位,向交通先行示范看齐、向交通痛点<br>
堵点亮剑,全力推进各项交通工作。2022 年,将重点抓好以下<br>
五大方面工作: <br>
一是全力推进盐田交通规划建设。以市交通规划建设的顶层<br>
设计为依托,聚焦盐田全球海洋中心城市核心区的定位,积极推<br>
进深圳市综合交通“十四五”规划、港口与航运发展“十四五”<br>
规划等落地及实施;协调推动盐田东港区码头等重点项目全面提<br>
速;大力推进智慧疏港系统建设。 <br>
二是全力打造绿色高品质出行示范区。协调推进盐港东立<br>
交、盐梅路改造等市、区重点项目,加快规划路网成型;按照道<br>
路整治三年行动方案实施道路整治,完善交通设施、消除安全隐<br>
患;积极推进“三网融合”,强化接驳研究,推进辖区智慧公交<br>
电子站台的运营管理;深化梅沙旅游客运码头的规划研究。 <br>
三是全面提升道路养护和路政管理精细化水平。深化道路养<br>
护改革,积极探索智能化巡查,提升路况完好率;深化城市隧道<br>
运营管理,针对辖区隧道总量和长隧道占全市比例高的特点,制<br>
定和完善运营安全和应急救援预案,开展应急演练;深化路政综<br>
合管理模式,试点开展重点项目路政审批“会审”制度。 <br>
四是坚决筑牢疫情防控和安全生产底线。扎实做好行业疫情<br>
防控工作,慎终如始地开展“走流程”检查,压实港口作业各环<br>
节防控主体的责任;督促行业企业毫不放松落实常态化疫情防控<br>
措施;深入开展安全生产专项整治,打好安全生产专项整治三年<br>
行动收官战,严格落实重点任务推进路线图,深化源头治理。 <br>
五是扎实推动党史学习教育和作风整顿同频共振。坚持完善<br>
“第一议题”学习制度,以党建为引领开展“我为群众办实事”<br>
活动,深入推进党建和业务双融合;全面梳理总结前阶段作风整<br>
顿工作情况,紧盯短板弱项,不断健全长效机制,巩固整改成果。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市交通运输局盐田管理局 部门预算收入18,121 <br>
万元,比2021 年减少1,512 万元,减幅8 %。2022 年部门预算支<br>
出18,121 万元,比2021 年减少1,512 万元,减幅8 %。 <br>
预算收支减少 主要原因: <br>
一、主要减少因素: <br>
1.管养维护项目预算11,529 万元,较上年年初减少5,299<br>
万元,减幅31%,主要原因:2022 年大中修项目相关支出减少。 <br>
二、主要增加因素: <br>
1.综合交通规划管理项目预算510 万元,主要用于交通综合<br>
治理改善项目,为新增项目。 <br>
2.新增区财政安排项目预算3,428 万元,依据《预算法》《预<br>
算法实施条例》有关规定,将派出机构行使区级财政事权所承担<br>
的相应工作经费纳入年初部门预算,增加预算3,428 万元。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局预算18,121 万元,包括人员<br>
支出1,266 万元、公用支出159 万元、对个人和家庭的补助支出<br>
88 万元、项目支出16,607 万元。 <br>
(一)人员支出1,266 万元,主要用于在职人员工资福利支<br>
出。 <br>
(二)公用支出159 万元,主要用于公用综合定额经费、水<br>
电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出88 万元,主要是离退休人员<br>
经费。 <br>
(四)项目支出16,607 万元,具体包括: <br>
1.管养维护项目预算11,529 万元,主要用于道路管养和交<br>
通安全设施维护业务。管养范围包括道路154.8 公里,桥梁与通<br>
道35.6 万平方米,隧道24.5 万平方米,边坡挡墙69.6 万平方米,<br>
隔音屏2.55 万平方米,电梯5 部。其中,道路设施日常养护9,901<br>
万元,养护管理1,479 万元,大中修工程149 万元。预算规模较<br>
上年减少5,954 万元,减幅34%,主要原因:2022 年大中修项目<br>
相关支出减少。 <br>
2.交通运输执法管理项目预算588 万元,主要用于交通运输<br>
行政执法业务,包括依据市、区工作指示,以及行业管理工作实<br>
际安排,保障组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执法、公<br>
交检查等工作。预算规模与上年基本一致。 <br>
3.交通安全应急管理项目预算92 万元,主要用于通过强化<br>
安全风险管控,开展隐患排查治理、应急演习与安全培训,提高<br>
突发事件应急能力与技能水平,有效防范和遏制安全生产事故。<br>
预算规模较上年减少33 万元,减幅26%,主要原因:认真落实<br>
中央过紧日子、厉行节约要求,进一步压减支出。 <br>
4.交通运输综合管理项目预算414 万元,主要用于各类交通<br>
运输综合管理业务,保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定<br>
资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较<br>
上年减少323 万元,减幅44%,主要原因:一是认真落实中央过<br>
紧日子、厉行节约要求,进一步压减行政支出。二是剔除一次性<br>
项目影响因素。 <br>
5.交通场站(枢纽)管养项目预算31 万元,主要用于公交<br>
停车泊位施划工程项目结算尾款及更新公交中途站导乘信息图<br>
等工作。其中,公交导乘信息图30 万元,公交停车泊位项目尾<br>
款1 万元。预算规模较上年增加31 万元,主要原因:2022 年优<br>
化支出科目,该项目子项从“公共交通管理”调入。 <br>
6.客运交通管理项目预算15 万元,主要用于客运交通管理<br>
支出,为提升公交场站充电设施台风暴雨应急预防能力,营造更<br>
安全稳定的新能源公交车充电环境,对盐田区非政府产权公交场<br>
站的公交车充电设施进行检查。预算规模与上年基本一致。 <br>
7.综合交通规划管理项目预算510 万元,主要用于交通综合<br>
治理改善项目,为新增项目。 <br>
8.新增区财政安排项目预算3,428 万元,主要为行使区级财<br>
政事权所承担的相应工作经费,根据2022 年区政府工作安排支<br>
出。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 政府采购项目纳入2022 年部<br>
门预算共计759 万元,其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购759 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算11.51 万元,比2021 年预算增加<br>
0.11 万元,增幅1 %,主要是公务接待费按照实有在编人数定额<br>
测算 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数1.01 万元,比2021 年增加<br>
0.11 万元,主要是按照实有在编人数定额测算 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数10.50 万元,<br>
其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是无相关支出 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数10.50 万元,比2021 年<br>
预算数增加0 万元,主要是本单位2021、2022 年车辆保有数均<br>
为3 辆,按照每辆车定额标准3.5 万元/年申报公务用车运行维<br>
护费 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局已编制整体支出绩效目标,按<br>
要求开展单位整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报<br>
送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整<br>
个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市交通运输局盐田管理局所有项目支出预算纳<br>
入部门预算绩效管理,涉及预算资金16,607 万元,设置并编报<br>
8 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编<br>
报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求<br>
开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效<br>
评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
无 <br>
0 <br>
无 <br>
备注:本年没有重点项目绩效目标。 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年深圳市交通运输局盐田管理局机关运行经费 财政拨<br>
款预算159 万元,比2021 年预算减少45 万元,减幅22 %。主要<br>
是办公楼物业由市局统一招标结算,相应减少物业管理费支出 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市交通运输局盐田管理局 共有车辆<br>
3 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上<br>
级专项转移支付支出预算。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
十、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、<br>
水路运输相关的支出。 <br>
十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款):反映<br>
除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对<br>
交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他<br>
用于公路水路运输方面的支出。 <br>
十二、交通运输支出(类)民用航空运输(款):反映与民<br>
用航空运输相关的支出。 <br>
十三、交通运输支出(类)民航发展基金(款):反映用民<br>
航发展基金收入安排的支出。 <br>
十四、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出。 <br>
十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 <br>
十六、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支<br>
出(项):反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检<br>
查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的<br>
支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支<br>
出。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
14,692 一、社会保障和就业支出 <br>
198 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
14,692 行政事业单位养老支出 <br>
198 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
0 行政单位离退休 <br>
63 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
90 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
45 <br>
三、单位资金 <br>
3,428 二、卫生健康支出 <br>
38 <br>
1.事业收入 <br>
0 行政事业单位医疗 <br>
38 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 行政单位医疗 <br>
38 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 三、交通运输支出 <br>
17,533 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 公路水路运输 <br>
16,317 <br>
5.其他收入 <br>
3,428 行政运行 <br>
926 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
公路养护 <br>
12,039 <br>
公路和运输安全 <br>
92 <br>
公路运输管理 <br>
920 <br>
其他公路水路运输支出 <br>
2,340 <br>
其他交通运输支出 <br>
1,216 <br>
其他交通运输支出 <br>
1,216 <br>
四、住房保障支出 <br>
352 <br>
住房改革支出 <br>
352 <br>
住房公积金 <br>
133 <br>
购房补贴 <br>
219 <br>
本年收入合计 <br>
18,121 本年支出合计 <br>
18,121 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
18,121 支出总计 <br>
18,121 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
18,121 <br>
14,692 <br>
1,514 <br>
13,179 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
3,428 <br>
0 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
18,121 <br>
1,514 <br>
16,607 <br>
759 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
1,514 <br>
1,514 <br>
1,514 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
1,266 <br>
1,266 <br>
1,266 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
225 <br>
225 <br>
225 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
725 <br>
725 <br>
725 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
10 <br>
10 <br>
10 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
90 <br>
90 <br>
90 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
45 <br>
45 <br>
45 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
38 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
133 <br>
133 <br>
133 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
商品和服务支出 <br>
159 <br>
159 <br>
159 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
办公费 <br>
37 <br>
37 <br>
37 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
手续费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
4 <br>
4 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
38 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
邮电费 <br>
35 <br>
35 <br>
35 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
差旅费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
9 <br>
9 <br>
9 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
11 <br>
11 <br>
11 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他交通费用 <br>
19 <br>
19 <br>
19 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
88 <br>
88 <br>
88 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
61 <br>
61 <br>
61 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
27 <br>
27 <br>
27 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他对个人和家庭的<br>
补助 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市交通运输局盐<br>
田管理局 <br>
16,607 <br>
13,179 <br>
13,179 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
3,428 <br>
0 <br>
客运交通管理 <br>
15 <br>
15 <br>
15 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通场站(枢纽)<br>
管养 <br>
31 <br>
31 <br>
31 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
综合交通规划管<br>
理 <br>
510 <br>
510 <br>
510 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通运输综合管<br>
理 <br>
414 <br>
414 <br>
414 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通运输执法管<br>
理 <br>
588 <br>
588 <br>
588 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
区财政安排项目 <br>
3,428 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
3,428 <br>
0 <br>
管养维护项目 <br>
11,529 <br>
11,529 <br>
11,529 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
交通安全应急管<br>
理 <br>
92 <br>
92 <br>
92 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
14,692 一、社会保障和就业支出 <br>
198 <br>
一般公共预算拨款 <br>
14,692 行政事业单位养老支出 <br>
198 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
0 行政单位离退休 <br>
63 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
90 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
45 <br>
二、卫生健康支出 <br>
38 <br>
行政事业单位医疗 <br>
38 <br>
行政单位医疗 <br>
38 <br>
三、交通运输支出 <br>
14,105 <br>
公路水路运输 <br>
13,977 <br>
行政运行 <br>
926 <br>
公路养护 <br>
12,039 <br>
公路和运输安全 <br>
92 <br>
公路运输管理 <br>
920 <br>
其他交通运输支出 <br>
128 <br>
其他交通运输支出 <br>
128 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
四、住房保障支出 <br>
352 <br>
住房改革支出 <br>
352 <br>
住房公积金 <br>
133 <br>
购房补贴 <br>
219 <br>
本年收入合计 <br>
14,692 本年支出合计 <br>
14,692 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
14,692 支出总计 <br>
14,692 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
14,692 <br>
1,514 <br>
13,179 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
198 <br>
198 <br>
0 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
198 <br>
198 <br>
0 <br>
2080501 <br>
行政单位离退休 <br>
63 <br>
63 <br>
0 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
90 <br>
90 <br>
0 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
45 <br>
45 <br>
0 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
38 <br>
38 <br>
0 <br>
214 <br>
交通运输支出 <br>
14,105 <br>
926 <br>
13,179 <br>
21401 <br>
公路水路运输 <br>
13,977 <br>
926 <br>
13,051 <br>
2140101 <br>
行政运行 <br>
926 <br>
926 <br>
0 <br>
2140106 <br>
公路养护 <br>
12,039 <br>
0 <br>
12,039 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2140110 <br>
公路和运输安全 <br>
92 <br>
0 <br>
92 <br>
2140112 <br>
公路运输管理 <br>
920 <br>
0 <br>
920 <br>
21499 <br>
其他交通运输支出 <br>
128 <br>
0 <br>
128 <br>
2149999 <br>
其他交通运输支出 <br>
128 <br>
0 <br>
128 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
352 <br>
352 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
352 <br>
352 <br>
0 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
133 <br>
133 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
219 <br>
219 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
2021 年 <br>
11.40 <br>
0.00 <br>
0.90 <br>
10.50 <br>
0.00 <br>
10.50 <br>
2022 年 <br>
11.51 <br>
0.00 <br>
1.01 <br>
10.50 <br>
0.00 <br>
10.50 <br>
增减变化金额 <br>
0.11 <br>
0.00 <br>
0.11 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
0.00 <br>
注:无。 <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
单位整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
部门(单位)名称 <br>
深圳市交通运输局盐田管理局 <br>
主管部门 <br>
深圳市交通运输局 <br>
年度主要任<br>
务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 <br>
其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出<br>
等。 <br>
1,514 <br>
1,514 <br>
0 <br>
交通安全应急管理 <br>
主要用于交通安全监管及应急业务,通过强化<br>
安全风险管控,开展隐患排查治理,应急演习<br>
与安全培训,提高突发时间应急能力与技能水<br>
平,有效防范和遏制生产安全事故。 <br>
92 <br>
92 <br>
0 <br>
交通场站(枢纽)管养 <br>
主要根据盐田区公交停靠站实际数量,更新站<br>
内导乘信息图,确保导乘信息图整洁、完整、信<br>
息可靠、有效,满足市民需求。 <br>
31 <br>
31 <br>
0 <br>
交通运输综合管理 <br>
主要用于各类交通综合管理业务,保障开展履<br>
职所需人事、文秘、党务、固定资产清查、财<br>
务、综合法律等内部管理工作。 <br>
414 <br>
414 <br>
0 <br>
客运交通管理 <br>
主要用于客运交通管理支出。为提升公交场站<br>
充电设施台风暴雨应急预防能力,营造更安全<br>
稳定的新能源公交车充电环境,对盐田非政府<br>
产权公交场站的公交车充电设施进行检查。 <br>
15 <br>
15 <br>
0 <br>
表11 <br>
交通运输执法管理 <br>
主要用于交通运输执法业务,包括依据市、区<br>
工作指示,以及行业管理工作实际安排,保障<br>
组织开展职责范围内的辖区交通运输行政执<br>
法、公交检查工作等工作。 <br>
588 <br>
588 <br>
0 <br>
管养维护项目 <br>
通过实施项目,对辖区所有纳入管养的道路交<br>
通设施开展巡查,发现病害,及时采取恰当的<br>
养护措施(保养、应急抢险、小修、完善工程、<br>
大中修工程)等,确保辖区道路交通设施处于<br>
良好状态,保障辖区交通顺畅、安全,减少辖<br>
区居民道路设施投诉案件。 <br>
11,529 <br>
11,529 <br>
0 <br>
综合交通规划管理 <br>
主要用于交通综合治理改善项目。 <br>
510 <br>
510 <br>
0 <br>
区财政安排资金 <br>
主要用于区财政安排资金项目。 <br>
3,428 <br>
0 <br>
3,428 <br>
金额合计 <br>
18,121 <br>
14,693 <br>
3,428 <br>
年度总体目<br>
标 <br>
全面落实市交通运输局和盐田区委区政府各项工作部署,推动党建引领交通发展作用全面彰显、交通规划研究和落地全面统筹、道路设施品质全面提升、公交服务精细化程度全面加强、行业安全生<br>
产监管能力全面提高,实现辖区交通运输行业全方位、全过程、全领域的高质量发展。 <br>
年度绩效指<br>
标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
道路巡查保养里程 <br>
11.39 公里 <br>
审查路政许可数量 <br>
≥100 项 <br>
维护灯具数量 <br>
4297 盏 <br>
养护道路总里程 <br>
≥138 公里 <br>
养护隧道总里程 <br>
≥6.2 公里 <br>
表11 <br>
养护桥梁数量 <br>
15 座 <br>
对100 公里左右的道路进行地面坍塌隐患检测 <br>
100 公里 <br>
安全生产培训次数 <br>
≥2 次 <br>
企业超载超限安全整治培训次数 <br>
12 次/年 <br>
质量指标 <br>
小修工程质量达标率 <br>
≥90% <br>
路政许可成果评审通过率 <br>
≥90% <br>
灯具亮灯率 <br>
≥95% <br>
小修工程达标率 <br>
≥80% <br>
结算审核报告编制质量 <br>
清单项目编制齐全,分类清楚无漏项,工程量准确率在<br>
97%以上,结算造价与审计局或其他审查部门审定结果差<br>
价不超过5% <br>
时效指标 <br>
小修工程及时率 <br>
≥80% <br>
审查完成及时率 <br>
≥90% <br>
灯具维护及时率 <br>
≥95% <br>
工作任务按时完成及时率 <br>
100% <br>
工程进度达标率 <br>
100% <br>
成本指标 <br>
控制在预算之内 <br>
实际支付不超预算金额 <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
提出路政许可工作合理化建议 <br>
≥1 条 <br>
表11 <br>
项目节能率(S30 惠深沿海高速公路莲塘至盐田段隧道LED<br>
照明改造项目) <br>
≥61.82% <br>
检测发现地下空洞、脱空等地面坍塌隐患数量,通过提前防<br>
治减少地面坍塌事故发生 <br>
≤15 <br>
道路综合完好率 <br>
≥90% <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
购买服务单位满意度 <br>
≥95% <br>
市民对占道施工投诉处理率 <br>
≥90%