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14,297 字
2022 年深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)单位整体支出绩效目标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
(一)参与辖区内交通规划,承担辖区内道路交通管理和交<br>
通拥堵治理工作,制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案。 <br>
(二)承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通<br>
标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作,<br>
协助开展交通运输行政执法工作。 <br>
(三)承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、<br>
机动车维修日常监督管理工作。 <br>
(四)承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运<br>
输组织协调工作。 <br>
(五)承担社区交通服务工作。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局无下属单位,部门预算为单位<br>
本级预算。内(下)设机构7 个,分别为综合科、规划建设科、<br>
运输管理科、养护监管科、安全应急科、坪山管理所、坑梓管理<br>
所。行政编制总数33 人,实有在编人数29 人;退休4 人;从基<br>
本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)2 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 2022 年主要工作目标包括: <br>
2022 年,深圳市交通运输局坪山管理局将全面贯彻落实市<br>
交通运输局与坪山区委区政府的工作部署,积极推进党建与业务<br>
融合工作,协调推进路网建设、探索创新管养手段、提升城区道<br>
路品质、优化公交出行服务、搭建智能网联场景、促进行业健康<br>
发展,着力推进6 大措施21 项工作任务,构建更安全、更智慧、<br>
更畅通的交通环境。 <br>
一是强化统筹职能,落实“十四五”规划,构建支撑城区发<br>
展的现代综合交通体系。2022 年我局将在坪山区综合交通“十<br>
四五”规划的引领下,继续协调推进坪山站扩容,深化重点片区<br>
规划课题研究,推进重大项目建设,推动深惠边界、坪山-龙岗<br>
等对外通道建设,构建支撑城区发展的现代综合交通体系。 <br>
二是提升现代交通治理能力,探索创新管养手段,打造具有<br>
城区特色的高品质道路交通环境。2022 年我局将探索道路设施<br>
精细化管养模式与手段,以道路综合治理为契机,对辖区道路环<br>
境进行整体化、品质化、智慧化提升,形成具有城区发展特点的<br>
交通文化。 <br>
三是提升交通服务能力,打造“五新”公交,逐步建立三网<br>
融合的绿色交通出行体系。2022 年我局将结合坪山区现状道路<br>
与轨道建设时序,进一步整合区域公共交通资源,从新网络、新<br>
服务、新设施、新形象、新体验五方面,优化公交服务体系。 <br>
四是强化科技赋能,搭建智能网联应用场景,培育助推交通<br>
未来产业。2022 年我局将紧扣坪山区智能网联汽车产业发展重<br>
点工作,加快推进全域开放测试,加快搭建道路智能网联基础环<br>
境,开展多元场景示范应用,助力坪山率先打造智能驾驶全域开<br>
放测试应用示范区。 <br>
五是严查严管,以“科技+制度+责任”为抓手,构建齐抓共<br>
管交通运输安全体系。2022 年我局将进一步压实各方责任,以<br>
“科技+制度+责任”为抓手,严查严管,全链条监管,构建齐抓<br>
共管交通运输安全体系。 <br>
六是以党建为统领,深化党章党纪党规教育活动,推进机关<br>
规范化建设。2022 年我局将狠抓党章党纪党规教育活动,狠抓<br>
作风建设,狠抓机关规范化建设,狠抓民生服务,推进党建和业<br>
务的融合,做到“民之所忧,我必念之;民之所盼,我必行之”。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市交通运输局坪山管理局 部门预算收入21,787 <br>
万元,比2021 年年初增加8,755 万元,增幅67 %。2022 年部门<br>
预算支出21,787 万元,比2021 年年初增加8,755 万元,增幅67 %。 <br>
预算收支增加 主要原因: <br>
1.道路及设施管养维护经费安排16,409 万元,比上年增加<br>
5,882 万元。主要原因:一是管养设施量较上年有所增加。二是<br>
2021 年日常养护当年支付比例较低,2022 年待支付以前年度项<br>
目规模相应增加。 <br>
2.新增区财政安排资金2,660 万元。依据《预算法》《预算<br>
法实施条例》有关规定,将派出机构行使区级财政事权所承担的<br>
相应工作经费纳入年初部门预算。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局预算21,787 万元,包括人员<br>
支出1,231 万元、公用支出300 万元、对个人和家庭的补助支出<br>
61 万元、项目支出20,195 万元。 <br>
(一)人员支出1,231 万元,主要用于在职人员工资福利支<br>
出。 <br>
(二)公用支出300 万元,主要用于公用综合定额经费、水<br>
电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出61 万元,主要是离退休人员<br>
经费。 <br>
(四)项目支出20,195 万元,具体包括: <br>
1.管养维护项目预算16,409 万元,主要用于道路管养和交<br>
通安全设施维护业务。管养范围包括道路371.8 公里,桥梁与通<br>
道27.3 万平方米,隧道8.3 万平方米,边坡挡墙49 万平方米,<br>
隔音屏17 座。其中,道路设施日常养护13,949 万元,隧道设施<br>
日常养护1,266 万元,桥梁设施日常养护管理251 万元,养护管<br>
理费944 万元。预算规模较上年增加2,616 万元,增幅19%,主<br>
要原因:一是管养设施量较上年有所增加。二是因2021 年日常<br>
养护当年支付比例较低,2022 年待支付以前年度项目规模相应<br>
增加。 <br>
2.交通运输执法管理项目预算490 万元,主要用于交通运输<br>
行政执法业务,依据市、区工作安排,以及行业管理工作实际,<br>
用于协助开展道路巡查、公交、货运、维修、驾培等行业安全检<br>
查,路政管理、执法、应急处置及社区交通服务等工作。其中,<br>
交通运输执法经费130 万元,综合交通及安全生产管理经费355<br>
万元,路政执法经费5 万元。预算规模与上年基本一致。 <br>
3.交通安全应急管理项目预算11 万元,主要用于通过强化<br>
安全风险管控,开展隐患排查治理、应急演习与安全培训,提高<br>
突发事件应急能力与技能水平,有效防范和遏制安全生产事故。<br>
预算规模与上年基本一致。 <br>
4.交通运输综合管理项目预算160 万元,主要用于各类交通<br>
运输综合管理业务,保障开展履职所需人事、文秘、党务、固定<br>
资产清查、财务、综合法律及其他机构运转经费等。预算规模较<br>
上年减少292 万元,减幅65%,主要原因:一是认真落实中央过<br>
紧日子、厉行节约要求,进一步压减行政支出。二是剔除一次性<br>
项目影响因素。 <br>
5.交通场站(枢纽)管养项目预算125 万元,主要用于公交<br>
中途站管养支出和坪山高铁站管理。其中,公交中途站管养支出<br>
45 万元,的士站管理经费80 万元。预算规模与上年基本一致。 <br>
6.货运交通管理项目预算36 万元,主要用于开展辖区货运<br>
维修驾培行业监管工作支出。预算规模与上年基本一致。 <br>
7.公共交通管理项目预算10 万元,主要用于辖区公共交通<br>
管理支出。预算规模与上年基本一致。 <br>
8.公务用车购置项目预算20 万元,主要用于更新替换报废<br>
车辆,为新增项目。 <br>
9.综合交通规划管理项目预算273 万元,主要用于交通综合<br>
治理改善项目,为新增项目,依据项目实际申报。 <br>
10.新增区财政安排项目预算2,660 万元,主要为行使区级<br>
财政事权并负担的相应工作经费,根据2022 年区政府工作安排<br>
支出。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 政府采购项目纳入2022 年部<br>
门预算共计3,108 万元,其中货物采购20 万元、工程采购0 万<br>
元、服务采购3,089 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算41.58 万元,比2021 年预算增加<br>
19.78 万元,增幅91 %,主要是用于更新替换报废车辆 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数0.98 万元,比2021 年增加<br>
0.18 万元,主要是按照实有在编人员测算 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数40.60 万元,<br>
其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数19.60 万元,比2021 年预算<br>
数增加19.60 万元,主要是单位更新替换报废车辆 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数21.00 万元,比2021 年<br>
预算数增加0 万元,主要是根据我局存量运行维护的5 辆公务车<br>
以及计划新增的1 辆公务车测算 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局已编制整体支出绩效目标,按<br>
要求开展单位整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效报告报<br>
送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整<br>
个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市交通运输局坪山管理局所有项目支出预算纳<br>
入单位预算绩效管理,涉及预算资金20,195 万元,设置并编报<br>
10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编<br>
报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求<br>
开展绩效自评。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效<br>
评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
无 <br>
0 <br>
无 <br>
备注:本年没有重点项目绩效目标。 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年深圳市交通运输局坪山管理局机关运行经费 财政拨<br>
款预算300 万元,比2021 年预算增加0 万元,增幅0 %。主要是<br>
与上年预算规模保持一致 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市交通运输局坪山管理局 共有车辆<br>
5 辆;单价50 万元以上通用设备1 台(套),单价100 万元以上<br>
专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆1 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上<br>
级专项转移支付支出预算。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
十、交通运输支出(类)公路水路运输(款):反映与公路、<br>
水路运输相关的支出。 <br>
十一、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款):反映<br>
除公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对<br>
交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等项目以外其他<br>
用于公路水路运输方面的支出。 <br>
十二、交通运输支出(类)民用航空运输(款):反映与民<br>
用航空运输相关的支出。 <br>
十三、交通运输支出(类)民航发展基金(款):反映用民<br>
航发展基金收入安排的支出。 <br>
十四、城乡社区支出:反映城乡社区事务支出。 <br>
十五、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。 <br>
十六、节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支<br>
出(项):反映除生态环境部门监测和信息方面的支出、监督检<br>
查环保法律法规、标准等执行情况的支出、减排专项资金安排的<br>
支出、支持清洁生产方面的支出以外其他用于污染减排方面的支<br>
出。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
19,126 一、社会保障和就业支出 <br>
164 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
19,126 行政事业单位养老支出 <br>
164 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
0 行政单位离退休 <br>
35 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
86 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
43 <br>
三、单位资金 <br>
2,660 二、卫生健康支出 <br>
103 <br>
1.事业收入 <br>
0 公共卫生 <br>
67 <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 突发公共卫生事件应急处理 <br>
67 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 行政事业单位医疗 <br>
36 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 行政单位医疗 <br>
36 <br>
5.其他收入 <br>
2,660 三、交通运输支出 <br>
21,166 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
公路水路运输 <br>
18,339 <br>
行政运行 <br>
1,038 <br>
公路养护 <br>
16,682 <br>
公路和运输安全 <br>
11 <br>
公路运输管理 <br>
608 <br>
其他交通运输支出 <br>
2,827 <br>
其他交通运输支出 <br>
2,827 <br>
四、住房保障支出 <br>
353 <br>
住房改革支出 <br>
353 <br>
住房公积金 <br>
128 <br>
购房补贴 <br>
226 <br>
本年收入合计 <br>
21,787 本年支出合计 <br>
21,787 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
收入总计 <br>
21,787 支出总计 <br>
21,787 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
21,787 <br>
19,126 <br>
1,591 <br>
17,535 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
2,660 <br>
0 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
21,787 <br>
1,591 <br>
20,195 <br>
3,108 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
1,591 <br>
1,591 <br>
1,591 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
1,231 <br>
1,231 <br>
1,231 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
678 <br>
678 <br>
678 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
250 <br>
250 <br>
250 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
10 <br>
10 <br>
10 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
86 <br>
86 <br>
86 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
43 <br>
43 <br>
43 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
36 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
128 <br>
128 <br>
128 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
商品和服务支出 <br>
300 <br>
300 <br>
300 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
办公费 <br>
30 <br>
30 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
6 <br>
6 <br>
6 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
43 <br>
43 <br>
43 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
邮电费 <br>
34 <br>
34 <br>
34 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
物业管理费 <br>
126 <br>
126 <br>
126 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
差旅费 <br>
8 <br>
8 <br>
8 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
8 <br>
8 <br>
8 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
21 <br>
21 <br>
21 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他交通费用 <br>
20 <br>
20 <br>
20 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
61 <br>
61 <br>
61 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
34 <br>
34 <br>
34 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
抚恤金 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖励金 <br>
26 <br>
26 <br>
26 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他对个人和家庭的<br>
补助 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市交通运输局坪<br>
山管理局 <br>
20,195 <br>
17,534 <br>
17,534 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
2,660 <br>
0 <br>
管养维护项目 <br>
16,409 <br>
16,409 <br>
16,409 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车购置 <br>
20 <br>
20 <br>
20 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
货运交通管理 <br>
36 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公共交通管理 <br>
10 <br>
10 <br>
10 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
综合交通规划管<br>
理 <br>
273 <br>
273 <br>
273 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通运输综合管<br>
理 <br>
160 <br>
160 <br>
160 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通运输执法管<br>
理 <br>
490 <br>
490 <br>
490 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
交通安全应急管<br>
理 <br>
11 <br>
11 <br>
11 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
交通场站(枢纽)<br>
管着 <br>
125 <br>
125 <br>
125 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
区财政安排项目 <br>
2,660 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
2,660 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
19,126 一、社会保障和就业支出 <br>
164 <br>
一般公共预算拨款 <br>
19,126 行政事业单位养老支出 <br>
164 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
0 行政单位离退休 <br>
35 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
86 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
43 <br>
二、卫生健康支出 <br>
36 <br>
行政事业单位医疗 <br>
36 <br>
行政单位医疗 <br>
36 <br>
三、交通运输支出 <br>
18,573 <br>
公路水路运输 <br>
18,339 <br>
行政运行 <br>
1,038 <br>
公路养护 <br>
16,682 <br>
公路和运输安全 <br>
11 <br>
公路运输管理 <br>
608 <br>
其他交通运输支出 <br>
234 <br>
其他交通运输支出 <br>
234 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
四、住房保障支出 <br>
353 <br>
住房改革支出 <br>
353 <br>
住房公积金 <br>
128 <br>
购房补贴 <br>
226 <br>
本年收入合计 <br>
19,126 本年支出合计 <br>
19,126 <br>
上年结余、结转 <br>
0 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
19,126 支出总计 <br>
19,126 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
19,126 <br>
1,591 <br>
17,535 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
164 <br>
164 <br>
0 <br>
20805 <br>
行政事业单位养老支出 <br>
164 <br>
164 <br>
0 <br>
2080501 <br>
行政单位离退休 <br>
35 <br>
35 <br>
0 <br>
2080505 <br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出 <br>
86 <br>
86 <br>
0 <br>
2080506 <br>
机关事业单位职业年金缴费支出 <br>
43 <br>
43 <br>
0 <br>
210 <br>
卫生健康支出 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
21011 <br>
行政事业单位医疗 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
2101101 <br>
行政单位医疗 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
214 <br>
交通运输支出 <br>
18,573 <br>
1,038 <br>
17,535 <br>
21401 <br>
公路水路运输 <br>
18,339 <br>
1,038 <br>
17,301 <br>
2140101 <br>
行政运行 <br>
1,038 <br>
1,038 <br>
0 <br>
2140106 <br>
公路养护 <br>
16,682 <br>
0 <br>
16,682 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2140110 <br>
公路和运输安全 <br>
11 <br>
0 <br>
11 <br>
2140112 <br>
公路运输管理 <br>
608 <br>
0 <br>
608 <br>
21499 <br>
其他交通运输支出 <br>
234 <br>
0 <br>
234 <br>
2149999 <br>
其他交通运输支出 <br>
234 <br>
0 <br>
234 <br>
221 <br>
住房保障支出 <br>
353 <br>
353 <br>
0 <br>
22102 <br>
住房改革支出 <br>
353 <br>
353 <br>
0 <br>
2210201 <br>
住房公积金 <br>
128 <br>
128 <br>
0 <br>
2210203 <br>
购房补贴 <br>
226 <br>
226 <br>
0 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
2021 年 <br>
21.80 <br>
0.00 <br>
0.80 <br>
21.00 <br>
0.00 <br>
21.00 <br>
2022 年 <br>
41.58 <br>
0.00 <br>
0.98 <br>
40.60 <br>
19.60 <br>
21.00 <br>
增减变化金额 <br>
19.78 <br>
0.00 <br>
0.18 <br>
19.60 <br>
19.60 <br>
0.00 <br>
注:无。 <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年度无发生额。 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年度无发生额。 <br>
表11 <br>
单位整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
单位名称 <br>
深圳市交通运输局坪山管理局 <br>
主管部门 <br>
深圳市交通运输局 <br>
年度主要 <br>
任务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 <br>
其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出<br>
等。 <br>
1,591 <br>
1,591 <br>
0 <br>
管养维护项目 <br>
道路日常养护工作内容包括管养标段范围的道<br>
路(含城市道路和公路)设施的路基、路面、<br>
边坡挡墙、中小桥、涵洞、沿线设施(含交通<br>
安全设施、声屏障等)的日常巡查、日常保洁<br>
(不含路(桥)面保洁)、日常保养、抢修,<br>
小修及抢险工程(工程投资在200 万元以下)。<br>
隧道日常养护及运营管理1 标(坪山标)工作<br>
内容为合同范围内的道路(含城市道路和公路)<br>
隧道路基、路面、边坡挡墙、桥涵、隧道及沿<br>
线设施(含交通安全设施、机电设施、照明设施、<br>
隔音屏等)的日常巡查(含桥梁经内经常性检<br>
查、隧道土建结构经常检查和隧道机电设施经<br>
常检修等)、日常保洁(含隧道内路面保洁)、日<br>
常保养,抢修、小修及抢险工程(工程投资200<br>
万元以下),以及隧道应急管理、隧道运营监控<br>
管理等工作。坪山区桥梁设施主要工作内容为<br>
大型桥梁的上部、下部结构,桥面及桥下空间<br>
设施,沿线设施(含交通安全设施、隔音屏等)<br>
的日常保洁(不含路(桥)面保洁)、日常巡<br>
查(含桥梁经常性检查)、日常保养,抢修、<br>
小修及抢险工程(工程投资200 万元以下)等<br>
工作。 <br>
16,409 <br>
16,409 <br>
0 <br>
交通运输执法管理 <br>
本项目为延续性项目,结合我单位年度工作安<br>
排,主要用于交通运输执法、综合交通协查及<br>
安全生产辅助管理、路政执法等经费开支,以<br>
交通协查方式协助开展道路巡查、公交、货运、<br>
维修驾培行业安全检查,路政管理、执法、应<br>
急处置及社区交通服务等工作,更好地履行交<br>
通管理的职责,保障我区交通管理的工作质量,<br>
确保单位日常的办公运行。 <br>
490 <br>
490 <br>
0 <br>
交通运输综合管理 <br>
本项目为延续性项目,结合我单位年度工作安排,<br>
主要用于单位综合文秘、财务审计、综合法律、交<br>
通安全监管、公共交通管理等经费开支,保障我局<br>
正常办公运行,以更好履行交通管理的职责。 <br>
181 <br>
181 <br>
0 <br>
交通场站(枢纽)管养 <br>
1、公交导乘信息图更新维护项目,根据坪山区<br>
公交候车亭导乘图信息变动及损坏情况,更新<br>
辖区公交导乘图。2、公交停车泊位标线施划工<br>
程,根据坪山区公交停车泊位及排队导乘标线<br>
不足及损坏情况进行更新维护。3、坪山高铁站<br>
管理经费,解决坪山高铁站公共交通接驳、秩<br>
序维护和应急处置等难题,满足坪山高铁站日<br>
常监管和各部门联动协调需求。 <br>
125 <br>
125 <br>
0 <br>
货运交通管理 <br>
确保坪山区货运行业安全平稳有序,按照《深<br>
圳市学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产<br>
重要论述专题实施方案》、市安委办《关于制<br>
定构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重<br>
预防性工作机制全力遏制重特大事故有关事项<br>
的通知》、《市交通运输局关于全面贯彻落实<br>
安全生产“一线三排”工作机制的通知》文件<br>
精神,根据《安全生产法》(主席令第13 号)、<br>
《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规<br>
定》(深圳市人民政府2018 第308 号),开展坪<br>
山区货运维修驾培行业安全监管工作。 <br>
36 <br>
36 <br>
0 <br>
公务用车购置 <br>
主要用于购置执法执勤用车,满足日常工作需<br>
求。 <br>
20 <br>
20 <br>
0 <br>
综合交通规划管理 <br>
主要用于急需改善或提升的片区、局部区域、<br>
部分路段、节点交通拥堵和交通设施安全问题,<br>
提高道路交通通行效率,消除道路交通安全隐<br>
患。 <br>
273 <br>
273 <br>
0 <br>
区财政安排资金项目 <br>
用于区财政安排资金项目。 <br>
2,660 <br>
0 <br>
2,660 <br>
金额合计 <br>
21,787 <br>
19,126 <br>
2,660 <br>
年度总体 <br>
目标 <br>
本单位在2022 年度的总体目标:1、持续跟进重点项目实施,完善道路路网结构。2、持续跟进坪山区智能网联场景搭建,助力打造智能驾<br>
驶全域开放测试应用示范区。3、持续开展道路交通综合治理,做好道路建设、设施管养等重点工作,提升道路通行品质,满足市民出行需<br>
求。4、稳步开展宜停车泊位建设,助力破解停车难问题。5、优化完善共享单车投放,完善绿色交通出行体系。6、继续优化完善公交线路<br>
与设施,提升公交服务品质,提高500 米公交站点覆盖率。7、抓实重点领域风险隐患排查治理,促进行业健康发展,全力提升行业安全防控<br>
能力。 <br>
年度绩效 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
指标 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
道路设施养护里程数量 <br>
≥370.912km <br>
桥梁设施养护数量 <br>
≥38 座 <br>
隧道设施养护数量 <br>
≥9 座 <br>
地面坍塌探测报告数量 <br>
≥1 <br>
质量指标 <br>
小修工程质量达标率 <br>
≥90% <br>
技术咨询单位资质达标率 <br>
≥90% <br>
项目验收合格率 <br>
≥90% <br>
时效指标 <br>
小修工程及时性 <br>
≥90% <br>
工作及时完成率 <br>
≥90% <br>
成本指标 <br>
控制在预算范围之内 <br>
项目总支出不超过 <br>
项目总预算 <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
停车泊位标线完整性 <br>
≥90% <br>
重大安全事故处置率 <br>
100% <br>
道路综合完好率 <br>
≥90% <br>
道路设施管养项目四新应用项目数 <br>
≥1 <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
人大政协有效投诉案件处理满意度 <br>
≥90% <br>
对公交乘客及公交司机的信访件回复率 <br>
≥90%