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10,579 字
2022 年深圳市居民家庭经济状况核对<br>
中心 部门预算 <br>
目 录 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
第九部分 名词解释<br>
二、表格部分 <br>
(一)收支总表 <br>
(二)收入总表 <br>
(三)支出总表 <br>
(四)基本支出总表 <br>
(五)项目支出总表 <br>
(六)政府预算拨款收支总表 <br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
(九)政府性基金预算支出表 <br>
(十)国有资本经营预算支出表 <br>
(十一)深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目<br>
标表 <br>
一、文字部分 <br>
第一部分 部门概况 <br>
一、部门职责 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心(深圳市社会捐助中<br>
心、深圳市民政综合保障服务中心)主要职责:1.承担我市居<br>
民家庭经济状况核对信息平台建设和管理工作,统筹协调相关机<br>
构实现收入财产等数据共享,开展我市民在家庭经济状况核对工<br>
作。2.负责社会捐赠款物的日常接收和管理,协助指导区、街道<br>
款物捐赠工作。3.承担市民政系统财务管理、信息化有关技术性、<br>
辅助性工作。 <br>
二、机构设置情况 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心无下属单位,部门预算为<br>
本级预算。下设综合部、核对和信息部、会计部、预算和审核部,<br>
共4 个部门。事业编制总数30 人,实有在编人数27 人;员额编<br>
制5 人,实有人数3 人;退休6 人。 <br>
三、2022 年主要工作目标 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 2022 年主要工作目标包<br>
括: <br>
1.全面深入推进居民经济状况核对机制建设,全力打造核对<br>
工作“深圳样本”; <br>
2.进一步创新捐助救助机制,汇聚慈善力量,助力共同富裕; <br>
3.进一步强化财务管理。 <br>
第二部分 部门预算收支总体情况 <br>
2022 年深圳市居民家庭经济状况核对中心 部门预算收入<br>
2,290 万元,比2021 年增加53 万元,增长2 %。2022 年部门预<br>
算支出2,290 万元,比2021 年增加53 万元,增长2 %。 <br>
预算收支增加 主要原因:机构改革,原财务中心并入核对中<br>
心,中心职能调整增加民政系统财务管理、信息化有关技术性、<br>
辅助性工作,相关经费重新核定。 <br>
第三部分 部门预算支出具体情况 <br>
一、深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心预算2,290 万元,包括人<br>
员支出845 万元、公用支出129 万元、对个人和家庭的补助支出<br>
68 万元、项目支出1,248 万元。 <br>
(一)人员支出845 万元,主要包括:基本工资、津贴补 <br>
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 <br>
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费以及住房公积金。 <br>
(二)公用支出129 万元,主要包括:办公费、水费、电费、<br>
物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维<br>
护费以及其他商品和服务支出。 <br>
(三)对个人和家庭补助支出68 万元,主要包括:退休费、<br>
奖励金和其他对个人和家庭的补助。 <br>
(四)项目支出1,248 万元,具体包括: <br>
1.民政综合业务管理预算841 万元,主要包括:用于财务管<br>
理、核对业务运营、核对中心员额工资、西丽捐助仓库物业管理、<br>
信息化新建、办公设备采购等支出。较 2021 年预算减少 780 万<br>
元,减幅48%,主要原因是核对业务运营项目执行周期调整。 <br>
2.捐赠管理项目预算377 万元,主要包括:用于捐赠业务管<br>
理、捐赠物资运输、鹏城慈善创益空间项目、后勤管理支出。与 <br>
2021 年预算持平。 <br>
3.福利彩票公益金项目预算30 万元,主要包括:资助户籍<br>
低保群众生活必需品(米、油等)的采购支出。较 2021 年预算<br>
增加 5 万元,增幅 20%,主要原因是每月低保发放物资的品种<br>
增加。 <br>
第四部分 政府采购预算情况 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 政府采购项目纳入2022<br>
年部门预算共计626 万元,其中货物采购22 万元、工程采购0 万<br>
元、服务采购604 万元。 <br>
第五部分 一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况 <br>
2022 年“三公”经费预算9 万元,比2021 年预算增加4 万<br>
元,增长80 %,主要是因机构改革,原财务中心并入核对中心,<br>
增加相应经费 。 <br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配 。 <br>
⒉公务接待费。2022 年预算数1 万元,比2021 年增加0 万<br>
元,主要是与 2022 年预算持平 。 <br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数8 万元,其中: <br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是与 2022 年预算持平 ; <br>
公务用车运行维护费2022 年预算数8 万元,比2021 年预算<br>
数增加4 万元,主要是因机构改革,原财务中心并入核对中心,<br>
增加相应经费,2022 年市居民家庭经济状况核对中心实有车辆2<br>
辆,公务用车运行维护费主要用于执行公务所发生的公务用车运<br>
行支出 。 <br>
第六部分 部门预算绩效管理情况 <br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心实施部门预算绩效管理<br>
的单位范围包括:深圳市居民家庭经济状况核对中心本级,均已<br>
编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。 <br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 <br>
2022 年深圳市居民家庭经济状况核对中心所有项目支出预<br>
算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金1,248 万元,设置并编<br>
报3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)<br>
编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要<br>
求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门<br>
评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市<br>
财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。 <br>
第七部分 重点项目预算绩效情况说明 <br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: <br>
项目名称 <br>
预算数(万元) <br>
绩效目标 <br>
民政综合业务管理 <br>
841 <br>
1.全面深入推进居民经济状<br>
况核对机制建设,全力打造<br>
核对工作“深圳样本”;2.<br>
进一步创新捐助救助机制,<br>
汇聚慈善力量,助力共同富<br>
裕;3.进一步强化财务管理。 <br>
捐赠管理项目 <br>
377 <br>
进一步创新捐助救助机制,<br>
汇聚慈善力量,助力共同富<br>
裕。 <br>
福利彩票公益金项目 <br>
30 <br>
正常开展慈善公益服务,体现<br>
政府为民办实事的精神,以此<br>
作为贯彻落实深圳市民生净<br>
福利指标的考核指标。 <br>
备注:无 <br>
第八部分 其他需要说明情况 <br>
一、机关运行经费 <br>
2022 年机关运行经费 财政拨款预算0 万元,比2021 年预算<br>
增加0 万元,增长0 %。主要是我单位是事业单位,不涉及机关<br>
运行经费。机关运行经费口径在专业名词解释中予以说明 。 <br>
二、国有资产占用情况 <br>
截至2021 年10 月,深圳市居民家庭经济状况核对中心 共有<br>
车辆2 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万<br>
元以上专用设备0 台(套)。 <br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。 <br>
三、其他 <br>
本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预<br>
算。 <br>
第九部分 名词解释 <br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。 <br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 <br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 <br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。 <br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。 <br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。 <br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。 <br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 <br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 <br>
二、表格部分 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
一、政府预算拨款 <br>
2,191 一、社会保障和就业支出 <br>
2,260 <br>
1.一般公共预算拨款 <br>
2,161 社会福利 <br>
2,260 <br>
2.政府性基金预算拨款 <br>
30 社会福利事业单位 <br>
2,260 <br>
3.国有资本经营预算拨款 <br>
0 二、其他支出 <br>
30 <br>
二、财政专户管理资金 <br>
0 彩票公益金安排的支出 <br>
30 <br>
三、单位资金 <br>
0 用于社会福利的彩票公益金支出 <br>
30 <br>
1.事业收入 <br>
0 <br>
… <br>
2.事业单位经营收入 <br>
0 <br>
3.上级补助收入 <br>
0 <br>
4.附属单位上缴收入 <br>
0 <br>
5.其他收入 <br>
0 <br>
表1 <br>
收支总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
收 入 <br>
支 出 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
项 目 <br>
2022 年预算数 <br>
本年收入合计 <br>
2,191 本年支出合计 <br>
2,290 <br>
上年结余、结转 <br>
99 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
2,290 支出总计 <br>
2,290 <br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 <br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 <br>
表2 <br>
收入总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
收入总计 <br>
本年收入 <br>
上年结<br>
余、结<br>
转 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款 <br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
基本支<br>
出拨款 <br>
履职类 <br>
项目拨<br>
款 <br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款 <br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对<br>
中心 <br>
2,290 <br>
2,161 <br>
1,042 <br>
1,119 <br>
0 <br>
0 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
99 <br>
表3 <br>
支出总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
2022 年政府采购项目 <br>
小计 <br>
其中:面向中小企业政府采购项目 <br>
其中:面向小型、 <br>
微型企业政府采购项目 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
2,290 <br>
1,042 <br>
1,248 <br>
626 <br>
188 <br>
113 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中<br>
心 <br>
1,042 <br>
1,042 <br>
1,042 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工资福利支出 <br>
845 <br>
845 <br>
845 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
基本工资 <br>
159 <br>
159 <br>
159 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
津贴补贴 <br>
424 <br>
424 <br>
424 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
奖金 <br>
9 <br>
9 <br>
9 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费 <br>
74 <br>
74 <br>
74 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职业年金缴费 <br>
37 <br>
37 <br>
37 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
职工基本医疗保险缴<br>
费 <br>
30 <br>
30 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他社会保障缴费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
住房公积金 <br>
110 <br>
110 <br>
110 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
商品和服务支出 <br>
129 <br>
129 <br>
129 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
办公费 <br>
26 <br>
26 <br>
26 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
水费 <br>
5 <br>
5 <br>
5 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
电费 <br>
17 <br>
17 <br>
17 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
物业管理费 <br>
62 <br>
62 <br>
62 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务接待费 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
工会经费 <br>
7 <br>
7 <br>
7 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利费 <br>
2 <br>
2 <br>
2 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
公务用车运行维护费 <br>
8 <br>
8 <br>
8 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他商品和服务支出 <br>
1 <br>
1 <br>
1 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
对个人和家庭的补助 <br>
68 <br>
68 <br>
68 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
退休费 <br>
41 <br>
41 <br>
41 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表4 <br>
基本支出总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专<br>
户管理<br>
资金 <br>
单位资金 <br>
上年结<br>
余、结转 <br>
小计 <br>
一般公共 <br>
预算拨款 <br>
政府性基金预<br>
算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单<br>
位经营<br>
收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入 <br>
其他<br>
收入 <br>
奖励金 <br>
27 <br>
27 <br>
27 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
其他对个人和家庭的<br>
补助 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表5 <br>
项目支出总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
支出项目类别 <br>
2022 年预算 <br>
总计 <br>
政府预算拨款 <br>
财政专户<br>
管理资金 <br>
单位资金 <br>
上年结余、<br>
结转 <br>
一般公共预算拨款 <br>
政府性基金<br>
预算拨款 <br>
国有资本经<br>
营预算拨款 <br>
事业收<br>
入 <br>
事业单位<br>
经营收入 <br>
上级补<br>
助收入 <br>
附属单位上<br>
缴收入 <br>
其他收<br>
入 <br>
小计 <br>
履职类项<br>
目拨款 <br>
财政专项<br>
资金拨款 <br>
政府投资<br>
项目拨款 <br>
深圳市居民家庭经济<br>
状况核对中心 <br>
1,248 <br>
1,119 <br>
1,119 <br>
0 <br>
0 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
99 <br>
捐赠管理项目 <br>
377 <br>
278 <br>
278 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
99 <br>
民政综合业务管<br>
理 <br>
841 <br>
841 <br>
841 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
福利彩票公益金<br>
项目 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
30 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
表6 <br>
政府预算拨款收支总表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
收入 <br>
支出 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
项目 <br>
2022 年预算数 <br>
政府预算拨款 <br>
2,191 一、社会保障和就业支出 <br>
2,260 <br>
一般公共预算拨款 <br>
2,161 社会福利 <br>
2,260 <br>
政府性基金预算拨款 <br>
30 社会福利事业单位 <br>
2,260 <br>
国有资本经营预算拨款 <br>
0 二、其他支出 <br>
30 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
30 <br>
用于社会福利的彩票公益金支出 <br>
30 <br>
本年收入合计 <br>
2,191 本年支出合计 <br>
2,290 <br>
上年结余、结转 <br>
99 结转下年 <br>
0 <br>
收入总计 <br>
2,290 支出总计 <br>
2,290 <br>
表7 <br>
一般公共预算支出表(按功能分类) <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
2,260 <br>
1,042 <br>
1,218 <br>
208 <br>
社会保障和就业支出 <br>
2,260 <br>
1,042 <br>
1,218 <br>
20810 <br>
社会福利 <br>
2,260 <br>
1,042 <br>
1,218 <br>
2081005 <br>
社会福利事业单位 <br>
2,260 <br>
1,042 <br>
1,218 <br>
表8 <br>
一般公共预算“三公”经费支出表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
年度 <br>
总计 <br>
因公出国(境)费 <br>
公务接待费 <br>
公务用车购置及运行维护费 <br>
小计 <br>
公务用车 <br>
购置费 <br>
公务用车 <br>
运行维护费 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
2021 年 <br>
5 <br>
0 <br>
1 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
2022 年 <br>
9 <br>
0 <br>
1 <br>
8 <br>
0 <br>
8 <br>
增减变化金额 <br>
4 <br>
0 <br>
0 <br>
4 <br>
0 <br>
4 <br>
注:无。 <br>
表9 <br>
政府性基金预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
30 <br>
0 <br>
30 <br>
229 <br>
其他支出 <br>
30 <br>
0 <br>
30 <br>
22960 <br>
彩票公益金安排的支出 <br>
30 <br>
0 <br>
30 <br>
2296002 <br>
用于社会福利的彩票公益<br>
金支出 <br>
30 <br>
0 <br>
30 <br>
注:无 <br>
表10 <br>
国有资本经营预算支出表 <br>
部门名称: 深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
单位:万元 <br>
预算单位 <br>
科目编码 <br>
科目名称 <br>
支出总计 <br>
基本支出 <br>
项目支出 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
0 <br>
0 <br>
0 <br>
注:本表本年无发生额。 <br>
表11 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心整体支出绩效目标表 <br>
2022 年度 <br>
单位:万元 <br>
部门名称 <br>
深圳市居民家庭经济状况核对中心 <br>
主管部门 <br>
深圳市民政局 <br>
年度主要任<br>
务 <br>
任务名称 <br>
主要内容 <br>
预算金额(万元) <br>
总额 <br>
其中:财政拨款 <br>
其中:其他资金 <br>
基本支出 <br>
主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。 <br>
1,042 <br>
1,042 <br>
民政综合业务管理 <br>
主要用于财务管理经费、核对业务运营项目、核对中心员额经<br>
费、西丽捐助仓库物业管理、信息化新建项目、办公设备采购. <br>
841 <br>
841 <br>
捐赠管理项目 <br>
主要用于捐赠业务管理、捐赠物资运输费、鹏城慈善创益空间<br>
项目、后勤管理。 <br>
377 <br>
377 <br>
福利彩票公益 <br>
主要用于资助户籍低保群众生活必需品(米、油等)的采购,<br>
以满足低保群众的生活需求。 <br>
30 <br>
30 <br>
金额合计 <br>
2,290 <br>
2,290 <br>
年度总体目<br>
标 <br>
1. 全面深入推进居民经济状况核对机制建设,全力打造核对工作“深圳样本”。 <br>
一是健全核对工作机制。二是完善核对制度体系建设。三是扩大核对应用范围。四是逐步推进跨域核对。五是持续挖掘数据价值。六是做好市大数据资源管<br>
理中心的大数据资源平台建设完成情况,同步开展核对系统大数据平台迁移。七是高质量完成核对业务运营服务项目。 <br>
2. 进一步创新捐助救助机制,汇聚慈善力量,助力共同富裕。 <br>
一是高质量发展鹏城慈善创益空间项目。二是加强市、区捐助机构协同联动,并积极与社会组织协作,形成社会捐赠接收工作合力,立足本地,拓宽救助帮<br>
扶面。三是深入开展帮扶品牌项目,实施温暖护边行动和智帮扶助学项目,发挥慈善在第三次分配中的作用,推动实现共同富裕。四是拓展信息化手段,开<br>
展款物募捐。 <br>
3. 进一步强化财务管理 <br>
一是完善民政局公益金管理制度,继续推进《深圳市福彩公益金管理办法》及3 个配套办法的修订。二是全面加强市民政局预决算管理。加大对局系统各单<br>
位预算执行监控,做好2023 年预算编制工作、2021 年度年终决算工作。三是加强福利彩票公益金的管理。做好2023 年福彩公益金项目的评审等工作,发<br>
挥好福彩公益金“种子基金”的作用。四是进一步夯实民政统计工作基础。举办2022 年度全市民政统计工作培训班,进一步提高统计数据质量。五是做好<br>
内控管理工作。编制汇总2021 年局系统内控报告,督促各单位对内控报告中存在的相关问题进行整改,进一步完善我局系统内控管理制度。 <br>
年度绩效指<br>
标 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
目标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
核对业务运营项目数据质量分析 <br>
1 次 <br>
公益金资助项目绩效评价目标完成率 <br>
90% <br>
年终决算单位目标完成率 <br>
100% <br>
组织培训完成率 <br>
90% <br>
接收捐赠款物总数量/总价值 <br>
≥50 万件或≥1000<br>
万元 (含捐赠款) <br>
后勤管理工作完成率 <br>
80% <br>
为我中心提供办公区、仓库提供物业服务 仓库7554 平方米 <br>
核对中心员额招聘人员人数 <br>
5 人 <br>
购买大米、食用油、卫生纸等生活必需品<br>
数量 <br>
预计购买大米3000<br>
袋、食用油3000 桶、<br>
卫生纸3000 条 <br>
质量指标 <br>
核对业务运营项目安全风险及时改进率 <br>
100% <br>
公益金资助项目绩效评价整改率 <br>
90% <br>
年终决算准确率 <br>
90% <br>
培训出勤率 <br>
85% <br>
捐赠款物数量/总价值完成率 <br>
100% <br>
后勤管理验收合格率 <br>
90% <br>
物业管理项目 保证我中心办公区、仓库<br>
干净整洁 <br>
仓库7554 平方米 <br>
岗位需求条件符合率 <br>
100% <br>
目标任务质量与实际完成质量对比 <br>
预计完成目标任务<br>
的100% <br>
时效指标 <br>
核对业务运营项目工作计划完成及时性 <br>
100% <br>
绩效评价报告完成及时率 <br>
90% <br>
年终决算报告完成及时率 <br>
100% <br>
培训完成及时率 <br>
90% <br>
捐赠管理工作计划完成及时性 <br>
100% <br>
后勤管理及时率 <br>
90% <br>
核对中心员额提供服务期限 <br>
一年 <br>
物业管理项目实施期限 <br>
2022 年3 月延续至<br>
2022 年7 月31 日 <br>
鹏城慈善创益空间项目进度比率 <br>
项目实施进度比率<br>
表,预计支出比率<br>
累计100% <br>
成本指标 <br>
核对业务运营项目 预算执行率 <br>
≥90% <br>
财务管理项目预算执行率 <br>
80% <br>
捐赠管理项目预算执行率 <br>
预计预算执行率为<br>
100% <br>
后勤管理预算执行率 <br>
80% <br>
物业管理项目预算执行率 <br>
100% <br>
鹏城慈善创益空间项目预算执行率 <br>
预计预算执行率为<br>
100% <br>
效益指标 <br>
社会效益指标 <br>
核对业务完成率 <br>
≥95% <br>
核对业务准确率 <br>
≥90% <br>
公益金资助项目绩效评价开展次数 <br>
大于1 即得满分 <br>
年终决算财务报告覆盖率 <br>
100% <br>
培训覆盖率 <br>
80% <br>
捐赠管理项目受益人次数 <br>
≥2 万人次 <br>
安全事故次数 <br>
0 <br>
物业服务覆盖面 <br>
1.每天对仓库公共<br>
环境提供保洁、垃<br>
圾收集、清运服务;<br>
2.全天候24 小时保<br>
安监控服务;3.对<br>
公共绿地、花木的<br>
管理与养护;4.每<br>
月定期对办公及仓<br>
库区域设施进行维<br>
护管理、对破损残<br>
缺的设备及时更换<br>
修理;5.办公区域<br>
交通车辆的我行<br>
驶、停泊管理,对<br>
公共场所的安全防<br>
范和秩序进行管<br>
理、维护等。 <br>
鹏城慈善创益空间项目 产生的预期社会<br>
效益 <br>
预计救助服务低保<br>
群众达五千余人 <br>
可持续影响指标 <br>
满意度指标 <br>
服务对象满意度指标 <br>
核对业务运营项目核对委托单位满意度 <br>
≥85% <br>
培训投诉率 <br>
0% <br>
捐赠管理项目满意度 <br>
≥85% <br>
信息化系统使用投诉率 <br>
0% <br>
物业服务满意度 <br>
≥90% <br>
对核对中心员额满意度 <br>
≥90%