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15,456 字
2022 年深圳市公安局监所管理支队部<br>
门预算<br>
目<br>
录<br>
一、文字部分<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
第二部分<br>
部门预算收支总体情况<br>
第三部分<br>
部门预算支出具体情况<br>
第四部分<br>
政府采购预算情况<br>
第五部分<br>
一般公共预算“三公”经费预算情况<br>
第六部分<br>
部门预算绩效管理情况<br>
第七部分<br>
重点项目预算绩效情况说明<br>
第八部分<br>
其他需要说明情况<br>
第九部分<br>
名词解释<br>
二、表格部分<br>
(一)收支总表<br>
(二)收入总表<br>
(三)支出总表<br>
(四)基本支出总表<br>
(五)项目支出总表<br>
(六)政府预算拨款收支总表<br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类)<br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表<br>
(九)政府性基金预算支出表<br>
(十)国有资本经营预算支出表<br>
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表<br>
一、文字部分<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门职责<br>
监所管理支队是市公安局直属业务单位,属市公安局二级会<br>
计单位。其职能负责对全市“三类”案件(危害国家安全案件、<br>
可能判处死刑、无期徒刑的普通刑事案件、外国人犯罪或我国公<br>
民侵犯外国人权利案件)进行审理,并依照法定程序处理上述案<br>
件;对全市预审业务工作进行检查、监督、考评、协调和指导;<br>
依法管理市属看守所、治安拘留所、收容教育所、强制戒毒所;<br>
掌握全市公安监管场所被监管人员情况,指导、监督该场所执行<br>
有关法律、法规和政策;负责看守所狱侦建设,组织开展政治攻<br>
势,深挖余罪和犯罪线索,配合侦查办案;负责市公安机关民警<br>
的医疗保健和全市公安监管场所被监管人员的医疗卫生工作;指<br>
导、审核、规划全市公安监管场所的基础设施建设;负责监管场<br>
所技术建设的规划、审批、设计、安装、维修以及设备的运作、<br>
使用;协调武警部队看守执勤业务;组织全市预审监管系统民警<br>
的教育培训。<br>
二、机构设置情况<br>
监所管理支队(含监管医院)内设监所业务指导处、综合处,<br>
看守监管教育一至四处(分别加挂市一至第四看守所牌子),监<br>
管勤务大队(监管医院),共7 个机构。行政编制总数407 人,<br>
实有在编人数417 人;事业编制总数0 人,实有在编人数0 人;<br>
离休1 人,退休184 人。<br>
我单位没有下属单位,按照部门预算编报要求,单独编制本<br>
部门预算。<br>
三、2022 年主要工作目标<br>
深圳市公安局监所管理支队2022 年主要工作目标包括:<br>
1. 完成监所管理工作任务,看守管理在押人员,负责保障<br>
在押人员生活费、医疗费、教育改造费等,保障在押嫌疑人基本<br>
生活需要,4 个直属监所管理业务所需支出,确保各直属监所安<br>
全。通过在押人员教育3000 人次/年,及时采集在押人员信息,<br>
健全在押人员档案,加强监所安防设施,确保在押人员及监所安<br>
全,达到维护社会稳定目标。<br>
2. 为确保各项公安监管业务工作正常开展,加强公安监管<br>
场所管理,进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消<br>
耗等支出,保障业务工作及时完成,合格率、支出进度达标率、<br>
服务对象满意度达到100%。<br>
3. 为顺利开展公安业务工作,需对监管、看守、管教、深<br>
挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练,提高身体素质及业<br>
务技能,更好地服务与于公安工作。通过按时培训,全员培训合<br>
格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。<br>
4. 为保障警务辅助人员依法履行职责,发挥警务辅助人员<br>
在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用,<br>
按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常<br>
管理等方面的支出,装备配备完成率、支出进度达标率、服务对<br>
象满意度达到100%。<br>
5. 支队及各直属监所维修维护工作:<br>
(1)监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、<br>
保障枪支弹药安全、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤<br>
保障能力等重要作用,以确保市属看守所正常运作和安全,并达<br>
到公安部看守所等级评定标准,起到维护深圳市社会治安秩序稳<br>
定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10 个项目,<br>
维修维护工程合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到<br>
100%,有效维护监所安全。<br>
(2)技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、<br>
门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指<br>
挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养,以<br>
及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、<br>
高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、<br>
信息化系统的日常维护与故障检修,提供技术人员7×24 小时驻<br>
点及半小时内响应服务,从而确保该所技防及信息化系统正常运<br>
转,为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应<br>
维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。<br>
(3)对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、<br>
高压电网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、<br>
信息化系统的日常维护与故障检修,提供技术人员7×24 小时驻<br>
点及半小时内响应服务,从而确保该所技防及信息化系统正常运<br>
转,为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应<br>
维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。<br>
6. 全力做好预审深挖犯罪及侦查办案工作,组织办案民警<br>
开展预审业务、情报深挖业务发展培训,做好证据收集、完善。<br>
按时完成年度目标任务,达到协助破案100 件以上、案件破案率<br>
100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。<br>
7.有效保障海关、边检年720 人嫌疑人入所体检需求,确保<br>
体检结果及时准确,控制人均体检费在418 元/人,提升医疗服<br>
务质量,确保服务对象满意度100%。<br>
8. 保障医院整体稳定运行,满足年度健康体检不少于6000<br>
人次,确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在<br>
95%以上,体检结果在2 日内出具,及时解决医疗设备故障,提<br>
供日均床位不少于64 张,确保提供医疗设备合格率达到100%,<br>
对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报,<br>
住院嫌疑人每床日均费用控制在705 元,保障四个市属监所嫌疑<br>
犯住院需要,住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%,提高服务质<br>
量,降低投诉次数。<br>
第二部分<br>
部门预算收支总体情况<br>
2022 年深圳市公安局监所管理支队部门预算收入36,991 万<br>
元,比2021 年增加5,466 万元,增长17 %。2022 年部门预算支<br>
出36,991 万元,比2021 年增加5,466 万元,增长17 %。<br>
预算收支增加主要原因:原深圳市公安局预审监管支队监<br>
管医院(机构调整后名为“监管勤务大队”)不再单独列二级预<br>
算单位,从2022 年并入监所管理支队,增加一般公共预算增加<br>
2,621 万元,其他收入资金增加1,945 万元,上年结余、结转增<br>
加900 万元。<br>
第三部分<br>
部门预算支出具体情况<br>
一、深圳市公安局监所管理支队<br>
深圳市公安局监所管理支队预算36,991 万元,包括人员支<br>
出20,334 万元、公用支出1,670 万元、对个人和家庭的补助支<br>
出1,326 万元、项目支出13,661 万元。<br>
(一)人员支出20,334 万元,主要包括:基本工资、津贴<br>
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、<br>
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他<br>
工资福利支出。<br>
(二)公用支出1,670 万元,主要包括:办公费、水费、电<br>
费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、<br>
福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务<br>
支出。<br>
(三)对个人和家庭补助支出1,326 万元,主要包括:离休<br>
费、退休费、其他对个人和家庭的补助。<br>
(四)项目支出13,661 万元,具体包括:<br>
1. 信息化运维项目预算190 万元,主要包括:技防监控系<br>
统维护160 万元,用于办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话<br>
会议、周界监控、备勤楼监控、情指中心调度指挥、车载视频监<br>
控等科技信息化系统的日常维修与维护保养,以及市第一、第二、<br>
第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、<br>
电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日<br>
常维护与故障检修;第四看守所监控系统电子运维经费30 万元,<br>
用于对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电<br>
网、门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息<br>
化系统的日常维护与故障检修。较2021 年预算增加158 万元,<br>
增长493.8%,主要原因是将原2021 年度公安行政管理项下维修<br>
维护费450 万元中的技防系统维护费160 万元并入2022 年度信<br>
息化运维项目。<br>
2.公安执法办案预算76 万元,主要包括:办案费76 万元,<br>
用于做好全市预审深挖犯罪及侦查办案工作,组织办案民警开展<br>
预审业务、情报深挖业务发展培训,做好证据收集、完善。较<br>
2021 年预算减少5 万元,下降6.2%,主要原因是受疫情影响,<br>
外出办案费用减少。<br>
3. 小型工程类项目(非政府投资项目)预算250 万元,主<br>
要包括:监区维修维护费250 万元,用于监区定期维护、维修,<br>
此项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范<br>
火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用,确保市属看守所正常<br>
运作和安全,达到公安部看守所等级评定标准,维护深圳市社会<br>
治安秩序稳定,提高人民安全感。较2021 年预算增加250 万元,<br>
增长100%,主要原因是将原2021 年度公安行政管理项下维修维<br>
护费450 万元调减至小型工程类项目维修维护费中。<br>
4. 公安行政管理预算13,145 万元,主要包括:业务费2,089<br>
万元,用于确保各项公安监管业务工作正常开展,为在职人员提<br>
供后勤保障工作,构建从优待警工作常态;在押人员生产业务费<br>
170 万元,用于保障公安业务活动正常开展,加强公安监管场所<br>
管理,进行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出;在押<br>
人员经费4,514 万元,用于保障在押人员生活费、医疗费、教育<br>
改造费等,保障在押嫌疑人基本生活需要、4 个直属监所管理业<br>
务所需支出,确保各直属监所安全;警务辅助类临聘人员(纳入<br>
置换)173 万元,用于发放警务辅助类临聘人员工资;训练费16<br>
万元,用于对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务<br>
培训及体能训练,提高身体素质及业务技能,更好地服务与于公<br>
安工作;辅警专项经费1,294 万元,用于发放辅警工资津贴福利<br>
待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出;监管医院<br>
业务费79 万元,用于在编人员后勤保障;医疗运行经费(其他<br>
收入)1,945 万元,用于药品耗材采购、聘用人员工资及设备维<br>
修维护;医疗运行经费(动用历年结转结余项目)900 万元,用<br>
于2022 年医疗经费开支;嫌疑人入所体检费30 万元,用于海关<br>
边检嫌疑人体检费;监管医院梅林病区运行费1,935 万元,用于<br>
梅林监管病区运行费、保安服务及其他支出。较2021 年预算增<br>
加2,712 万元,增长26%,主要原因是我市公安机构调整,原监<br>
管医院撤销二级预算单位,其2022 年度部门预算合并至本单位。<br>
第四部分<br>
政府采购预算情况<br>
深圳市公安局监所管理支队政府采购项目纳入2022 年部门<br>
预算共计4,258 万元,其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、<br>
服务采购4,258 万元。<br>
第五部分<br>
一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况<br>
2022 年“三公”经费预算90 万元,比2021 年预算增加0 万<br>
元,增长0 %,主要是与2021 年预算数持平。<br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配。<br>
⒉公务接待费。2022 年预算数7 万元,比2021 年增加0 万<br>
元,主要是与2021 年预算数持平。<br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数83 万元,其<br>
中:<br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是与2021 年预算数持平;<br>
公务用车运行维护费2022 年预算数83 万元,比2021 年预<br>
算数增加0 万元,主要是我单位共有在编车辆55 辆,主要用于<br>
公务用车的日常运行维护相关费用。<br>
第六部分<br>
部门预算绩效管理情况<br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围<br>
深圳市公安局监所管理支队实施部门预算绩效管理,均已编<br>
制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部<br>
门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据<br>
需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效<br>
评价。<br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求<br>
2022 年深圳市公安局监所管理支队所有项目支出预算纳入<br>
部门预算绩效管理,涉及预算资金13,661 万元,设置并编报4<br>
个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中(8 月底前)编报<br>
绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目完成后,按要求开<br>
展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评<br>
价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财<br>
政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。<br>
第七部分<br>
重点项目预算绩效情况说明<br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目名称<br>
预算数(万元)<br>
绩效目标<br>
信息化运维项目<br>
190<br>
完成技防监控系统维护及第<br>
四看守所监控系统电子运维<br>
工作任务,确保技防及信息化<br>
系统正常运转,为监所和在押<br>
人员安全提供强有力技术保<br>
障。达到及时响应维护设备、<br>
维护合格率100%、服务对象<br>
满意度100%的目标。<br>
公安执法办案<br>
76<br>
做好预审深挖犯罪及侦查办<br>
案工作;做好证据收集、完善,<br>
计划本年度按时完成年度目<br>
标任务,达到协助破案100<br>
件以上、案件破案率100%、<br>
教育改造成功率100%、服务<br>
对象满意度100%的目标。<br>
小型工程类项目(非政府<br>
投资项目)<br>
250<br>
完成监区维修维护工作,起到<br>
防范在押人员脱逃、完善消防<br>
设施提高防范火灾能力、提高<br>
后勤保障能力等重要作用,以<br>
确保市属看守所正常运作和<br>
安全,并达到公安部看守所等<br>
级评定标准,产生维护深圳市<br>
社会治安秩序稳定和提高人<br>
民安全感的社会效益。计划本<br>
年度通过及时维修维护10 项<br>
项目,维修维护工程合格率、<br>
支出进度达标率,有效维护监<br>
所安全。<br>
公安行政管理<br>
13,145<br>
完成在押人员管理、监所管理<br>
业务、在职人员培训、保障警<br>
务辅助人员、医疗运行、嫌疑<br>
人入所体检等工作任务,确保<br>
各直属监所安全,维护社会稳<br>
定。计划本年度通过完成在押<br>
人员教育3000 人次/年,及时<br>
采集在押人员信息,健全在押<br>
人员档案,加强监所安防设<br>
施,确保在押人员及监所安<br>
全,达到维护社会稳定目标;<br>
按规定完成辅警工资津贴福<br>
利待遇、购置装备、教育培训、<br>
日常管理等方面的支出,保障<br>
装备配备完成率、支出进度达<br>
标率、服务对象满意度达到<br>
100%,保障医院整体稳定运<br>
行,满足年度健康体检不少于<br>
6000 人次;确保体检结果准<br>
确率、药品、耗材、试剂验收<br>
合格率在95%以上,体检结果<br>
在2 日内出具,及时解决医疗<br>
设备故障,提供日均床位不少<br>
于64 张,确保提供医疗设备<br>
合格率达到100%;对传染病<br>
疫情和突发公共卫生事件报<br>
告要在规定的时间内上报,住<br>
院嫌疑人每床日均费用控制<br>
在705 元,保障四个市属监所<br>
嫌疑犯住院需要,住院嫌疑犯<br>
健康档案使用率大于50%,提<br>
高服务质量,降低投诉次数;<br>
有效保障海关、边检年720<br>
人嫌疑人入所体检需求,确保<br>
体检结果及时准确,控制人均<br>
体检费在418 元/人,提升医<br>
疗服务质量,确保服务对象满<br>
意度100%。<br>
备注:无<br>
第八部分<br>
其他需要说明情况<br>
一、机关运行经费<br>
2022 年深圳市公安局监所管理支队机关运行经费财政拨款<br>
预算1,670 万元,比2021 年预算增加526 万元,增长46 %。主<br>
要是机构调整后,原监管医院不再单列预算单位,经费预算整体<br>
并入监所管理支队增加经费177 万元,水电费按实申报增加经费<br>
282 万元,维修维护费增加62 万元。<br>
二、国有资产占用情况<br>
截至2021 年10 月,深圳市公安局监所管理支队共有车辆<br>
55 辆;单价50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以<br>
上专用设备0 台(套)。<br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。<br>
三、其他<br>
本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。<br>
第九部分<br>
名词解释<br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。<br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。<br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。<br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。<br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。<br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。<br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。<br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
二、表格部分<br>
表1<br>
收支总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
一、政府预算拨款<br>
34,146<br>
一、公共安全支出<br>
27,560<br>
1.一般公共预算拨款<br>
34,146<br>
公安<br>
27,560<br>
2.政府性基金预算拨款<br>
0<br>
行政运行<br>
13,908<br>
3.国有资本经营预算拨款<br>
0<br>
一般行政管理事务<br>
9,251<br>
二、财政专户管理资金<br>
0<br>
信息化建设<br>
30<br>
三、单位资金<br>
1,945<br>
执法办案<br>
76<br>
1.事业收入<br>
0<br>
其他公安支出<br>
4,295<br>
2.事业单位经营收入<br>
0<br>
二、教育支出<br>
16<br>
3.上级补助收入<br>
0<br>
进修及培训<br>
16<br>
4.附属单位上缴收入<br>
0<br>
培训支出<br>
16<br>
5.其他收入<br>
1,945<br>
三、社会保障和就业支出<br>
2,527<br>
表1<br>
收支总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,527<br>
行政单位离退休<br>
374<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
1,437<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
716<br>
四、卫生健康支出<br>
604<br>
行政事业单位医疗<br>
604<br>
行政单位医疗<br>
604<br>
五、住房保障支出<br>
6,284<br>
住房改革支出<br>
6,284<br>
住房公积金<br>
2,142<br>
购房补贴<br>
4,142<br>
本年收入合计<br>
36,091<br>
本年支出合计<br>
36,991<br>
上年结余、结转<br>
900<br>
结转下年<br>
0<br>
表1<br>
收支总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
收入总计<br>
36,991<br>
支出总计<br>
36,991<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
表2<br>
收入总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
收入总计<br>
本年收入<br>
上年结<br>
余、结<br>
转<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
一般公共预算拨款<br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
小计<br>
基本支<br>
出拨款<br>
履职类<br>
项目拨<br>
款<br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款<br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
36,991<br>
34,146<br>
23,330<br>
10,816<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,945<br>
900<br>
表3<br>
支出总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
2022 年政府采购项目<br>
小计<br>
其中:面向中小企业政府采购项目<br>
其中:面向小型、<br>
微型企业政府采购项目<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
36,991<br>
23,330<br>
13,661<br>
4,258<br>
2,612<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
23,330<br>
23,330<br>
23,330<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
工资福利支出<br>
20,334<br>
20,334<br>
20,334<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
基本工资<br>
3,858<br>
3,858<br>
3,858<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
津贴补贴<br>
11,365<br>
11,365<br>
11,365<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
奖金<br>
180<br>
180<br>
180<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
机关事业单位基本养<br>
老保险缴费<br>
1,437<br>
1,437<br>
1,437<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
职业年金缴费<br>
716<br>
716<br>
716<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
职工基本医疗保险缴<br>
费<br>
604<br>
604<br>
604<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他社会保障缴费<br>
6<br>
6<br>
6<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
住房公积金<br>
2,142<br>
2,142<br>
2,142<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他工资福利支出<br>
26<br>
26<br>
26<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
商品和服务支出<br>
1,670<br>
1,670<br>
1,670<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
办公费<br>
491<br>
491<br>
491<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
水费<br>
96<br>
96<br>
96<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
电费<br>
360<br>
360<br>
360<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
物业管理费<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
差旅费<br>
3<br>
3<br>
3<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
维修(护)费<br>
174<br>
174<br>
174<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
培训费<br>
3<br>
3<br>
3<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
公务接待费<br>
7<br>
7<br>
7<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
委托业务费<br>
7<br>
7<br>
7<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
工会经费<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
福利费<br>
25<br>
25<br>
25<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
公务用车运行维护费<br>
83<br>
83<br>
83<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他交通费用<br>
369<br>
369<br>
369<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他商品和服务支出<br>
52<br>
52<br>
52<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
对个人和家庭的补助<br>
1,326<br>
1,326<br>
1,326<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
离休费<br>
5<br>
5<br>
5<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
退休费<br>
1,320<br>
1,320<br>
1,320<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
抚恤金<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
医疗费补助<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他对个人和家庭的<br>
补助<br>
1<br>
1<br>
1<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表5<br>
项目支出总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
2022 年预算<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
单位资金<br>
上年结余、<br>
结转<br>
一般公共预算拨款<br>
政府性基金<br>
预算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单位<br>
经营收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单位上<br>
缴收入<br>
其他收<br>
入<br>
小计<br>
履职类项<br>
目拨款<br>
财政专项<br>
资金拨款<br>
政府投资<br>
项目拨款<br>
深圳市公安局监所管<br>
理支队<br>
13,661<br>
10,816<br>
10,816<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,945<br>
900<br>
信息化运维项目<br>
190<br>
190<br>
190<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
公安执法办案<br>
76<br>
76<br>
76<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
小型工程类项目<br>
(非政府投资项目)<br>
250<br>
250<br>
250<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
公安行政管理<br>
13,145<br>
10,300<br>
10,300<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,945<br>
900<br>
表6<br>
政府预算拨款收支总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
政府预算拨款<br>
34,146<br>
一、公共安全支出<br>
24,715<br>
一般公共预算拨款<br>
34,146<br>
公安<br>
24,715<br>
政府性基金预算拨款<br>
0<br>
行政运行<br>
13,908<br>
国有资本经营预算拨款<br>
0<br>
一般行政管理事务<br>
9,251<br>
信息化建设<br>
30<br>
执法办案<br>
76<br>
其他公安支出<br>
1,450<br>
二、教育支出<br>
16<br>
进修及培训<br>
16<br>
培训支出<br>
16<br>
三、社会保障和就业支出<br>
2,527<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,527<br>
行政单位离退休<br>
374<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
1,437<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
716<br>
四、卫生健康支出<br>
604<br>
表6<br>
政府预算拨款收支总表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
行政事业单位医疗<br>
604<br>
行政单位医疗<br>
604<br>
五、住房保障支出<br>
6,284<br>
住房改革支出<br>
6,284<br>
住房公积金<br>
2,142<br>
购房补贴<br>
4,142<br>
本年收入合计<br>
34,146<br>
本年支出合计<br>
34,146<br>
上年结余、结转<br>
0<br>
结转下年<br>
0<br>
收入总计<br>
34,146<br>
支出总计<br>
34,146<br>
表7<br>
一般公共预算支出表(按功能分类)<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
34,146<br>
23,330<br>
10,816<br>
204<br>
公共安全支出<br>
24,715<br>
13,915<br>
10,800<br>
20402<br>
公安<br>
24,715<br>
13,915<br>
10,800<br>
2040201<br>
行政运行<br>
13,908<br>
13,908<br>
0<br>
2040202<br>
一般行政管理事务<br>
9,251<br>
7<br>
9,244<br>
2040219<br>
信息化建设<br>
30<br>
0<br>
30<br>
2040220<br>
执法办案<br>
76<br>
0<br>
76<br>
2040299<br>
其他公安支出<br>
1,450<br>
0<br>
1,450<br>
205<br>
教育支出<br>
16<br>
0<br>
16<br>
20508<br>
进修及培训<br>
16<br>
0<br>
16<br>
2050803<br>
培训支出<br>
16<br>
0<br>
16<br>
208<br>
社会保障和就业支出<br>
2,527<br>
2,527<br>
0<br>
20805<br>
行政事业单位养老支出<br>
2,527<br>
2,527<br>
0<br>
表7<br>
一般公共预算支出表(按功能分类)<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
2080501<br>
行政单位离退休<br>
374<br>
374<br>
0<br>
2080505<br>
机关事业单位基本养老保险缴费支出<br>
1,437<br>
1,437<br>
0<br>
2080506<br>
机关事业单位职业年金缴费支出<br>
716<br>
716<br>
0<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
604<br>
604<br>
0<br>
21011<br>
行政事业单位医疗<br>
604<br>
604<br>
0<br>
2101101<br>
行政单位医疗<br>
604<br>
604<br>
0<br>
221<br>
住房保障支出<br>
6,284<br>
6,284<br>
0<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
6,284<br>
6,284<br>
0<br>
2210201<br>
住房公积金<br>
2,142<br>
2,142<br>
0<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
4,142<br>
4,142<br>
0<br>
表8<br>
一般公共预算“三公”经费支出表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
年度<br>
总计<br>
因公出国(境)费<br>
公务接待费<br>
公务用车购置及运行维护费<br>
小计<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车<br>
运行维护费<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
2021 年<br>
90<br>
0<br>
7<br>
83<br>
0<br>
83<br>
2022 年<br>
90<br>
0<br>
7<br>
83<br>
0<br>
83<br>
增减变化金额<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:无增减变化。<br>
表9<br>
政府性基金预算支出表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表本年无发生额。<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出表<br>
部门名称:深圳市公安局监所管理支队<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表本年无发生额。<br>
表11<br>
深圳市公安局监所管理支队整体支出绩效目标表<br>
2022 年度<br>
单位:万元<br>
部门名称<br>
深圳市公安局监所管理支队<br>
主管部门<br>
深圳市公安局<br>
年度主要任务<br>
任务名称<br>
主要内容<br>
预算金额(万元)<br>
总额<br>
其中:财政拨款<br>
其中:其他资金<br>
基本支出<br>
主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。<br>
23,330<br>
23,330<br>
0<br>
在押人员管理<br>
主要负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等,保障在押嫌疑人基本生活需<br>
要、4 个直属监所管理业务所需支出,确保各直属监所安全。<br>
4,687<br>
4,687<br>
0<br>
监所管理业务工作<br>
为在职人员提供后勤保障工作,构建从优待警工作常态;加强公安监管场所管理,进<br>
行宣传教育、业务培训、物资及设备消耗等支出。<br>
2,338<br>
2,338<br>
0<br>
在职人员培训<br>
对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练,提高身体素质<br>
及业务技能,更好地服务于公安工作。<br>
16<br>
16<br>
0<br>
保障警辅人员工作<br>
主要用于发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培训、日常管理等方面的支出。<br>
1,294<br>
1,294<br>
0<br>
监所维修维护工作<br>
主要用于支队及各直属监所的基建维修及监控系统维护工作。<br>
440<br>
440<br>
0<br>
执法办案工作<br>
全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作;组织办案民警<br>
开展预审业务、情报深挖业务发展培训;做好证据收集、完善。<br>
76<br>
76<br>
0<br>
嫌疑人入所体检费<br>
主要用于海关、边检送押嫌疑犯入所体检费。<br>
30<br>
30<br>
0<br>
监管医院梅林病区运行费<br>
主要用于支付福田区第二人民医院监管病区运行费,保安服务费,监管中队其他支出。<br>
1,935<br>
1,935<br>
0<br>
医疗运行费<br>
主要用于发放聘用人员工资津贴福利、购置药品耗材、设备维修维护、教育培训等方<br>
面的支出。<br>
1,945<br>
0<br>
1,945<br>
医疗运行费(结转结余)<br>
主要用于弥补医疗运行费,确保医院的正常运作。<br>
900<br>
0<br>
900<br>
金额合计<br>
36,991<br>
34,146<br>
2,845<br>
年度总体目标<br>
1.完成监所管理工作任务,看守管理在押人员,负责保障在押人员生活费、医疗费、教育改造费等,保障在押嫌疑人基本生活需要,4 个直属监所管理业务所需支出,确保各直<br>
属监所安全。通过在押人员教育3000 人次/年,及时采集在押人员信息,健全在押人员档案,加强监所安防设施,确保在押人员及监所安全,达到维护社会稳定目标。<br>
2.为确保各项公安监管业务工作正常开展,加强公安监管场所管理,进行宣传教育、业务培训、后勤保障、物资及设备消耗等支出,保障业务工作及时完成,合格率、支出进度<br>
达标率、服务对象满意度达到100%。<br>
3.为顺利开展公安业务工作,需对监管、看守、管教、深挖协助破案等岗位进行业务培训及体能训练,提高身体素质及业务技能,更好地服务与于公安工作。通过按时培训,全<br>
员培训合格率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。<br>
4.为保障警务辅助人员依法履行职责,发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众等方面的作用,按规定发放辅警工资津贴福利待遇、购置装备、教育培<br>
训、日常管理等方面的支出,装备配备完成率、支出进度达标率、服务对象满意度达到100%。<br>
5.支队及各直属监所维修维护工作:(1)监区维修维护项目的实施将起到防范在押人员脱逃、完善消防设施提高防范火灾能力、提高后勤保障能力等重要作用,以确保市属看守<br>
所正常运作和安全,并达到公安部看守所等级评定标准,起到维护深圳市社会治安秩序稳定和提高人民安全感的社会效益。通过及时维修维护10 项项目,维修维护工程合格率、<br>
支出进度达标率、服务对象满意度达到100%,有效维护监所安全。(2)技防监控系统维护包含支队办公楼综合布线、机房、门禁、电视电话会议、周界监控、备勤楼监控、情指<br>
中心调度指挥、车载视频监控等科技信息化系统的日常维修与维护保养,以及市第一、第二、第三看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、门禁、电教、显示大屏、<br>
机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修,提供技术人员7×24 小时驻点及半小时内响应服务,从而确保该所技防及信息化系统正常运转,为监所和在押<br>
人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。(3)对市第四看守所综合布线、监控、监听、周界报警、高压电网、<br>
门禁、电教、显示大屏、机房、安防综合平台等技防、信息化系统的日常维护与故障检修,提供技术人员7×24 小时驻点及半小时内响应服务,从而确保该所技防及信息化系统<br>
正常运转,为监所和在押人员安全提供强有力技术保障。达到及时响应维护设备、维护合格率100%、服务对象满意度100%的目标。<br>
6.全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作;组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训;做好证据收集、完善,按时完成年度目标任务,<br>
达到协助破案100 件以上、案件破案率100%、教育改造成功率100%、服务对象满意度100%的目标。<br>
7.有效保障海关、边检年720 人嫌疑人入所体检需求,确保体检结果及时准确,控制人均体检费在418 元/人,提升医疗服务质量,确保服务对象满意度100%。<br>
8.保障医院整体稳定运行,满足年度健康体检不少于6000 人次,确保体检结果准确率、药品、耗材、试剂验收合格率在95%以上,体检结果在2 日内出具,及时解决医疗设备故<br>
障,提供日均床位不少于64 张,确保提供医疗设备合格率达到100%,对传染病疫情和突发公共卫生事件报告要在规定的时间内上报,住院嫌疑人每床日均费用控制在705 元,<br>
保障四个市属监所嫌疑犯住院需要,住院嫌疑犯健康档案使用率大于50%,提高服务质量,降低投诉次数。<br>
年度绩效指标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
目标值<br>
产出指标<br>
数量指标<br>
在押人员日均关押量<br>
≥3000 人<br>
在押人员教育频次<br>
≥3000 次/年<br>
在职人员人数<br>
≥400 人<br>
训练次数<br>
≥3 次<br>
辅警人数<br>
≥80 人<br>
基建工程数量<br>
≥10 项<br>
维护设备数量<br>
≥50 台<br>
协助破案件数<br>
≥100 件<br>
年健康体检人数<br>
≥6000 人<br>
嫌疑入所体检人数<br>
≥5300 人<br>
收治住院住院嫌疑人人次<br>
65 人次/天<br>
质量指标<br>
入所在押人员信息采集率<br>
100%<br>
在押人员安全率<br>
100%<br>
业务工作合格率<br>
100%<br>
培训合格率<br>
100%<br>
辅警用品配备完成率<br>
100%<br>
维修维护工程合格率<br>
100%<br>
维护设备合格率<br>
100%<br>
案件破案率<br>
100%<br>
体检结果准确率<br>
95%<br>
购置药品、耗材、试剂验收合格率<br>
≥95%<br>
时效指标<br>
在押人员信息采集及时性<br>
及时<br>
在押人员教育完成及时性<br>
及时<br>
业务工作完成及时性<br>
及时<br>
训练完成及时性<br>
及时<br>
辅警用品采购完成及时性<br>
及时<br>
维修维护工程及时性<br>
及时<br>
维护设备及时性<br>
及时<br>
破案及时性<br>
及时<br>
体检结果出具及时性<br>
及时<br>
医疗设备故障解决及时性<br>
及时<br>
成本指标<br>
支出进度达标率<br>
100%<br>
社会效益指标<br>
维护社会安全<br>
有效维护<br>
保障公安业务工作完成率<br>
100%<br>
保障医院稳定运行<br>
有效保障<br>
满意度指标<br>
服务对象满意度指标<br>
民警投诉次数<br>
0 次<br>
群众投诉次数<br>
0 次