← Back to document 龙岗区2006年1-10月份财政预算执行情况分析
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一、财政预算执行的基本情况 10月份,我区财政一般预算收入完成44,196万元,比上年同月增收6,941万元,增长18.63%。其中,工商税收完成43,956万元,比上年同月增收7,338万元,增长20.04%。财政一般预算支出完成32,370万元,比上年同月增支1,394万元,增长4.50%。其中,区本级支出19,312万元,比上年同月减支4,013万元,下降17.20% ;街道支出13,058万元,比上年同月增支5,407万元,增长70.67%。本月支出增长主要由街道支出拉动。 (一)财政收入方面 1-10月份,全区累计完成财政一般预算收入380,166万元,比去年同期增收74,014万元,增长24.18%,完成年度预算的108.12%,提前完成全年预算计划,比计划进度快24.79个百分点。其中,工商税收累计完成374,055万元,比去年同期增收79,351万元,增长26.93%,完成年度计划的110.70%,比计划进度快27.37个百分点;非税收入完成6,111万元,比去年同期下降46.62%。税收收入对一般预算收入增长的贡献率为100%。1-10月份主要收入项目完成情况如下: 1、增值税分成收入累计完成137,864万元,同比增长53.76%,完成年度预算的136.91%; 2、营业税分成收入累计完成117,799万元,同比增长35.33%,完成年度预算的114.81%; 3、企业所得税分成收入累计完成43,383万元,同比下降19.63%,完成年度预算的79.17%; 4、个人所得税分成收入累计完成49,385万元,同比增长8.32%,完成年度预算的94.43%; 5、区级专享税收入累计完成25,624万元,同比增长39.06%,完成年度预算的93.18%。 (二)财政支出方面 1-10月份,全区累计完成财政一般预算支出310,252万元,比去年同期增支34,848万元,增长12.65%,完成年度预算的74.10%。其中,区本级累计完成支出200,902万元,比去年同期增支11,708万元,同比增长6.19%;街道累计完成109,350万元,比去年同期增支23,140万元,同比增长26.84%,支出的增长主要由街道拉动。 与去年同期相比,我区1-10月份的主要增支项目是:1、行政管理费支出67,785万元,增支21,845万元,同比增长47.55%,完成年度预算的80.37%,其中部分增支为社区工作站人员经费支出;2、教育支出46,704万元,增支7,443万元,同比增长18.96%,完成年度预算的68.18%;3、其他部门的事业费支出17,470万元,增支5,933万元,同比增长51.43%,完成年度预算的85.22%;4、公检法司支出57,535万元,增支4,767万元,同比增长9.03%,完成年度预算的81.73%;5、文体广播事业费支出9,377万元,增支3,290万元,同比增长54.05%,完成年度预算的75.62%;6、医疗卫生支出22,041万元,增支2,250万元,同比增长11.37%,完成年度预算的73.23%。 二、1-10月份财政预算执行特点 (一)财政预算收入执行情况良好,提前完成全年预算任务 今年以来,我区财政收入保持了快速增长的良好势头,1-10月份,累计完成一般预算收入380166万元,完成年初预算的108.12%,快于计划进度24.79个百分点,提前完成全年预算任务。收入增长主要由税收收入拉动,1-10月份,工商税收累计完成374055万元,完成年度预算的110.70%。各税种中,除了企业所得税略慢于计划进度4个百分点外,其余税种均超额完成计划进度。增值税和营业税成为两大增收亮点,两税均提前完成全年预算任务,两税收入分别占工商税收收入的36.86%和31.49%,主体地位突显。增值税和营业税增长额对工商税收增长的贡献率为99.50%,对一般预算收入增长的贡献率为100%。随着我区房地产市场的持续旺盛及年末工程竣工数量的增多,预计我区营业税收入还会有一定幅度的增长。 (二)非税收入完成进度偏慢 1-10月份,我区非税收入共完成6,111万元,比上年同期减收5,337万元,同比下降46.62%。其中:罚没收入完成4,252万元,比上年同期减收1,842万元,同比下降30.23%,仅完成年度预算的35.43%;专项收入完成1,412万元(均为排污费收入),比上年同期减收307万元,同比下降17.86%,完成年度预算的83.06%;其他收入完成447万元。我区非税收入完成情况整体偏慢,完成情况不理想,各级财税部门需进一步加强收入征管,积极研究并解决征管中存在的问题,确保收入及时、足额入库。 (三)财政支出增长平稳,但支出进度偏慢 1-10月份,我区财政支出累计完成310,252万元,同比增长12.65%,保持了正常、平稳的增长,但支出只完成了年度预算的74.10%,落后时间进度9.23个百分点。在各支出项目中,依然是科教文化、行政管理、公检法司等保障人员和机构运转的支出完成情况较好。后两月,随着工程项目竣工数量增多,基本建设支出等建设类支出会有所增加,年底支出压力仍然较大。
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