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深圳市人民政府办公厅2020年度部门决算
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深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算
目
录
一、深圳市人民政府办公厅概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明
四、名词解释
五、附件1 至3
1
一、深圳市人民政府办公厅概况
(一)部门职责。
1.负责
办
,
、
市
府
市
公厅的文
处理
政
和
政府
电
工作
草拟
审
核、
办
义
布
名
印发以市政府及市政府
公厅
发
的文件。负责市政府
大
重
活动的组织安排。
2.
需
府组织处理
协助市政府领导同志处理
由市政
的突发事
大
和
故
件
重
事
。
3.
议
负责
府
的组织
市
府党组的
常
作
市政
会
安排和
政
日
工
。
4.
,
料,
开展调查
究
收
组织
研
集信息资
为市政府领导同志
提供决策参考。
5.
《
》
起草
政府工作报告
。
6.
办
大
议
组织
理人
代表
案、
议
建
及政协提案。督促检查市政府
议、
、
项
重要工作部
领
志重要
的
彻
各
决
决定
署和市政府
导同
批示
贯
执行情况。
7.
,
、
市
府信息公
工
指
调全市政
信息
负责
政
开
作
导
协
府
公
。
开工作
8.负责统筹政府职能转变和“放管服”
、
改革
行政审批制
。
度改革工作
9.
、
大
、
、
关
负责统筹市级党政群机关
人
机关
政协机
民主
、
。
派机关以及
和
绩效管
作
党
法院
检察院
各区
理工
10.
责市政
工
负
府值班
作,及时报告
要
况
重
情
,
和督促
传达
落
。
实
领导
市
同志指示
2
11.
门
协调市政府有关部
、中央驻深单位、驻军等关系,对
。
有关问题提出处理意见
12.
、
门
办
。
他
完成市委
市政府和上级部
交
的其
任务
13.
能转变
职
。
办
市政
加
府职能
和
府
公厅应当
强政
转变
“放
管服”改
筹
调
革的统
协
,
对
强化
相
改
工
监督
关
革
作的
、检查、评
,
。
估
推动解决相关改革领域的重点难点问题
14.
政
与市
务服务数据管理局有关职责分工。
办
市政府
公厅
负责政府职能转变、
政
度改革的统
行
审批制
筹协调工作。市政务
服务数
理
按规定
务
务事项管
据管
局
负责政
服
理,推
政
务事
进
务服
、
。
项目
管理
录
标准化建设及流程化等工作
(二)机构设置。
来
,
成
从决算单位构
看
办
深圳市人民政府
公厅2020 年度部
门决算仅包括
办
深圳市人民政府
公厅本
决
级
算。
市人民政府
深圳
办公厅本级
机
内设
构有14
,
、
(
个处室
秘
处
机关
包括
书
党委
人
事处)、
议
政务会
处、
政
督
市
府
查室、综合处、
一
经
处
济
、经济
二处、财金处、城建处、
一
社会
处、
二
社会
处、
协
职能转变
调处、
、
。
绩效考核处
市政府值班室
二、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算表
3
(一)
收入支出决算总表。
公开01 表
门:
办
深圳
府
部
市人民政
公厅
:
金额单位
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
次
行
金额
栏次
1
栏次
2
一、一
预算财
拨
般公共
政
款收入
1
10,316.12 一、一
公
服
支出
般
共
务
32
7,875.94
二、
金
财政拨款收入
政府性基
预算
2
二、外交支出
33
三、
本
国有资
经营预算财
拨款收入
政
3
三、国防支出
34
、
四
上级补助收入
4
、
四
公共安全支出
35
、
五
事业收入
5
、
五
育支出
教
36
2.57
六、经营收入
6
六、
术
学技
支出
科
37
七、附
单位
入
属
上缴收
7
七、文
旅
与传媒
出
化
游体育
支
38
八、其他收入
8
0.22 八、社
保
和就
会
障
业支出
39
1,197.44
9
九、
生
支出
卫
健康
40
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十
、
四
资源勘探工业信息等支出
45
15
十
、
五
商业服务业等支出
46
16
十六、金
支出
融
47
17
十七、援
支出
助其他地区
48
18
十八、自然资
海洋
支出
源
气象等
49
19
十九、
房
出
住
保障支
50
1,240.18
20
二十、粮油
资
物
储备支出
51
4
公开01 表
门:
办
深圳
府
部
市人民政
公厅
:
金额单位
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
次
行
金额
栏次
1
栏次
2
21
二十一、
本
国有资
经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其
支出
他
54
24
二十
、
本
四
债务还
支出
55
25
二十
、
五
债务付息
出
支
56
26
二十六、抗
国债
排
疫特别
安
的支出
57
本
计
年收入合
27
10,316.34
本
计
年支出合
58
10,316.12
用
财
拨款
使
非
政
结余
28
分
结余
配
59
初结转和结余
年
29
末
年
结转和结余
60
0.22
30
61
计
总
31
10,316.34
计
总
62
10,316.34
:本
门本
末
。本
。
注
表反映
年度的总收支和年
结转结余情况
套报表金额单位转换时可能存在
数误差
部
尾
5
(二)收入决算表。
公开02 表
门
部
:
办
深
市人
公厅
圳
民政府
:
额
元
金
单位
万
项目
本
计
收
年
入合
拨
收
财政
款
入上级补助收入
事
入
业收
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
类
功
分
科目编码
能
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
计
合
10,316.34
10,316.12
0.22
201
一般公共服务支出
7,876.16
7,875.94
0.22
20103
办
(
)
政府
公厅
室
及相关机构事务
7,875.94
7,875.94
2010301
行政
行
运
5,395.98
5,395.98
2010302
一般行政管理事务
644.78
644.78
2010303
机关服务
133.60
133.60
2010305
专
业务
项
活动
56.12
56.12
2010399
办
(
)
他政
公
相关机
事
其
府
厅
室
及
构
务支出
1,645.45
1,645.45
20199
一
他
公
服务
其
般
共
支出
0.22
0.22
2019999
一般
服务支出
其他
公共
0.22
0.22
205
教育支出
2.57
2.57
20508
训
进修及培
2.57
2.57
2050803
训
培
支出
2.57
2.57
208
社会保
和就业支出
障
1,197.44
1,197.44
20805
行政事业单位养老支出
1,197.44
1,197.44
2080501
行政单位离退休
581.68
581.68
2080505
本
机关事业单位
养老保
基
险缴费支出
420.70
420.70
6
公开02 表
门
部
:
办
深
市人
公厅
圳
民政府
:
额
元
金
单位
万
项目
本
计
收
年
入合
拨
收
财政
款
入上级补助收入
事
入
业收
经营收入
附属单位上缴
收入
其他收入
类
功
分
科目编码
能
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
195.06
195.06
221
住房保
支出
障
1,240.18
1,240.18
22102
住房改革支出
1,240.18
1,240.18
2210201
住房公积金
550.48
550.48
2210203
房补
购
贴
689.70
689.70
:本
门本
。
反映
年
的各项
入
注
表
部
度取得
收
情况
7
(三)支出决算表。
公开03 表
门:
办
市
政府
公厅
部
深圳
人民
金额单位:万元
项目
本
计
年支出合
本
基
支出
项目支出
上缴上
级支出
经营支出对附属单位补助
支出
类
功能分
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
计
合
10,316.12
7,251.92
3,064.20
201
一般公共服务支出
7,875.94
5,395.98
2,479.95
20103
办
(
)
政府
公厅
室
相关
务
及
机构事
7,875.94
5,395.98
2,479.95
2010301
行
运
政
行
5,395.98
5,395.98
2010302
一
政管理
务
般行
事
644.78
644.78
2010303
机关服务
133.60
133.60
2010305
专
业
活动
项
务
56.12
56.12
2010399
办
(
)
公
及相关机构事务支出
其他政府
厅
室
1,645.45
1,645.45
205
教育支出
2.57
2.57
20508
训
进修及培
2.57
2.57
2050803
训
培
出
支
2.57
2.57
208
社会保障和就业支出
1,197.44
615.76
581.68
20805
行政事业单位养老支出
1,197.44
615.76
581.68
2080501
行政单位离退休
581.68
581.68
2080505
本
机
事业单
险缴费支出
关
位基
养老保
420.70
420.70
2080506
关事
职业
金
出
机
业单位
年
缴费支
195.06
195.06
221
住房
障
保
支出
1,240.18
1,240.18
22102
改
支
住房
革
出
1,240.18
1,240.18
8
公开03 表
门:
办
市
政府
公厅
部
深圳
人民
金额单位:万元
项目
本
计
年支出合
本
基
支出
项目支出
上缴上
级支出
经营支出对附属单位补助
支出
类
功能分
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
2210201
公积金
住房
550.48
550.48
2210203
购房
贴
补
689.70
689.70
:本
门本
。
注
部
年
各
情况
表反映
度
项支出
9
(四)财政拨款收入支出决算总表。
公开04 表
门
部
:
办
深圳市
民政府
公厅
人
金额单位:万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
计
合
一般公
预算
共
财政拨款
性基金
政府
预算
政拨
财
款
本
资
经
预
国有
营
拨款
算财政
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公
拨款
共预算财政
1
10,316.12一、一般公共
务支
服
出
33
7,875.94
7,875.94
二、
性基
预
拨款
政府
金
算财政
2
二、外
支
交
出
34
三、
本经
财
拨款
国有资
营
政
3
三、国防支出
35
4
、
四
安全支出
公共
36
5
、
五
教育支出
37
2.57
2.57
6
六、
术
科学技
支出
38
7
七、文化旅游
育与传媒支出
体
39
8
八、社会保障和就业支出
40
1,197.44
1,197.44
9
九、卫生健康支出
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城
社区支
乡
出
43
12
十二、
出
农林水支
44
13
十三、交通运输
出
支
45
14
十
、
四
探工
信
出
资源勘
业
息等支
46
15
十
、
五
商
服
出
业
务业等支
47
16
十六、
融
出
金
支
48
17
十七、援
区
助其他地
支出
49
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
10
公开04 表
门
部
:
办
深圳市
民政府
公厅
人
金额单位:万元
收
入
支
出
项目
行次
金额
项目
行次
计
合
一般公
预算
共
财政拨款
性基金
政府
预算
政拨
财
款
本
资
经
预
国有
营
拨款
算财政
栏次
1
栏次
2
3
4
5
19
十九、
障
出
住房保
支
51
1,240.18
1,240.18
20
二十、
油物
出
粮
资储备支
52
21
二十一、
本
资
经营预算支出
国有
53
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
23
二十三、
他支出
其
55
24
二十
、
本
四
债务还
支出
56
25
二十
、
五
债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本
计
年
入合
收
27
10,316.12
本
计
年支出合
59
10,316.12
10,316.12
财政拨款结
和结
年初
转
余
28
末
政拨
结
余
年
财
款
转和结
60
一般公
预
款
共
算财政拨
29
61
府
基金
拨
政
性
预算财政
款
30
62
本
有资
经营预算财政拨款
国
31
63
计
总
32
10,316.12
计
总
64
10,316.12
10,316.12
:本
门本
一
、
本
末
。
注
表反映部
年
般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款和国有资
经营预算
政拨款
年
结转结余
况
度
财
的总收支和
情
11
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表。
公开05 表
门:
办
市人民政府
厅
部
深圳
公
:
金
万元
额单位
目
项
本年支出
类
功能分
目
科
编码
名
科目
称
小计
本
基
出
支
项目支出
次
栏
1
2
3
计
合
10,316.12
7,251.92
3,064.20
201
一般公共服务支出
7,875.94
5,395.98
2,479.95
20103
办
(
)
政府
公厅
室
及相关机构事务
7,875.94
5,395.98
2,479.95
2010301
行政运行
5,395.98
5,395.98
2010302
一般行政管理事务
644.78
644.78
2010303
机关服务
133.60
133.60
2010305
专
业务活
项
动
56.12
56.12
2010399
办
(
)
公厅
室
及相
机构
出
其他政府
关
事务支
1,645.45
1,645.45
205
教
支
育
出
2.57
2.57
20508
训
及培
进修
2.57
2.57
2050803
训
培
出
支
2.57
2.57
208
和
业
出
社会保障
就
支
1,197.44
615.76
581.68
20805
行
位
支出
政事业单
养老
1,197.44
615.76
581.68
2080501
行政单位离退休
581.68
581.68
2080505
本
机关事业单位基
养老
险缴费支出
保
420.70
420.70
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
195.06
195.06
221
住房保障支出
1,240.18
1,240.18
22102
住房改
支出
革
1,240.18
1,240.18
12
公开05 表
门:
办
市人民政府
厅
部
深圳
公
:
金
万元
额单位
目
项
本年支出
类
功能分
目
科
编码
名
科目
称
小计
本
基
出
支
项目支出
次
栏
1
2
3
2210201
公积金
住房
550.48
550.48
2210203
购房补贴
689.70
689.70
:本
门本
一
。
注
表反映部
年度
般公共预
财政拨款支出情况
算
13
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
公开06 表
门:
办
圳
民政府
公厅
部
深
市人
:
金额单位
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目名称
决算数
科目
编码
科目
称
名
决算数
301
工资福利支出
5,870.75 302
商
服务支出
品和
414.77 307
债务利息及费用支出
30101
本
基
工资
3,254.46 30201
办公费
110.52 30701
内债务付息
国
30102
津贴补贴
1,119.27 30202
印刷费
33.09 30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
本
资
性支出
4.94
30106
伙食
助费
补
30204
手续费
31001
筑物购建
房屋建
30107
绩
工资
效
30205
水费
31002
办
设备
置
公
购
4.94
30108
本
业单位
养
费
机关事
基
老保险缴
420.70 30206
费
电
31003
用设
专
备购置
30109
业
缴费
职
年金
195.06 30207
邮电费
29.29 31005
基础设施建设
30110
本
职工基
医疗保险
费
缴
170.39 30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件
置更新
购
30112
障缴费
其他社会保
30211
差旅费
13.95 31008
物资储备
30113
房公
金
住
积
550.48 30212
(
)
国
境
费
因公出
用
31009
土地补偿
30114
疗
医
费
30213
(
)
维
护
费
修
18.00 31010
安置补助
30199
其
资福利支出
他工
160.39 30214
租赁费
0.11 31011
地上附着物和青苗补偿
303
对
人和家庭的补助
个
961.46 30215
议
会
费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
218.24 30216
训
培
费
0.10 31013
车
公务用
购置
30302
退休费
657.76 30217
公务
待费
接
1.94 31019
其
购置
他交通工具
30303
(
)
退职
役
费
30218
料
专用材
费
31021
物和
列
文
陈
品购置
30304
抚恤金
30224
装
被
购置费
31022
形
产
置
无
资
购
14
公开06 表
门:
办
圳
民政府
公厅
部
深
市人
:
金额单位
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
决算数
科目
科目名称
决算数
科目
科目
称
名
决算数
30305
生活补助
30225
料
专用燃
费
31099
本
其
资
性
他
支出
30306
济费
救
30226
务
劳
费
6.17 399
支出
其他
30307
医
费
疗
补助
30227
业
费
委托
务
39906
与
赠
30308
助学金
30228
经
工会
费
30.18 39907
家赔偿费用支出
国
30309
奖励金
85.45 30229
福利费
6.54 39908
对民间非营利
织和群众性自治组织补贴
组
30310
个人农业生产补贴
30231
车
公务用
运行维护费
12.11 39999
其
支出
他
30311
代
费
缴社会保险
30239
其他交通
用
费
116.47
30399
对
其
和家
的
他
个人
庭
补助
30240
金及附
费
税
加
用
30299
品
服
支出
其他商
和
务
36.31
计
合
人员经费
6,832.21
计
经费合
公用
419.71
:本
门本
一
本
。
注
表反映部
年度
般公共预算财政拨
基
支出明细情况
款
15
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。
公开07 表
门:
办
部
深圳市人民政府
公厅
:
金额单位
万元
预算数
决算数
计
合
因公出国
(
)
境
费
车
公务用
置及
购
运行费
公务
待
接
费
计
合
公出国
因
(
)费
境
车
置
运
费
公务用
购
及
行
公务接待费
小计
车
公
购
务用
置费
车
公务用
运
行费
小计
车
公务用
购
置费
车
公务用
运
行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.25
12.25
12.25
2
14.05
12.11
12.11
1.94
:本
门本
注
表反映部
年度“三公”
。
,
经费支出预决算情况
其中
预算数为“三公”
,
;
一
经费
年预算
定程序调整
的预
算数
包
般公共
算
全
数
反映按规
后
算数
决
是
括当年
预
。
和
前
度结
排
际支出
财政拨款
以
年
转资金安
的实
16
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。
公开08 表
门
部
:
办
深圳市人民政府
公厅
:
金额
位
万元
单
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
末
年
结转和结余
类
功能分
科
编码
目
科目名称
小计
本
出
基
支
项目支出
次
栏
1
2
3
4
5
6
计
合
:
注
本
门本
、
。
映部
度
基金预
财
入
出
结转
况
表反
年
政府性
算
政拨款收
支
及
和结余情
本
本
。
度无发生额
表
年
17
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表。
公开09 表
门:
办
部
深圳市人民政府
公厅
:
额单位
万元
金
项目
本年支出
类
功能分
科目编码
科目名称
计
合
本
基
支出
项目支出
栏次
1
2
3
计
合
:
注
本
门本
本
。
年度国有资
营预
拨款
出
表反映部
经
算财政
支
情况
本
本
。
年度无
生
表
发
额
18
三、深圳市人民政府办公厅2020 年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
2020 年度收入总计10,316.34
,
:本
元
年度收
万
其中
入
10,316.34
(
元
含
万
其他收入0.22
),
万元
年初结转和结余0
万元;与2019
收
年度
入10,764.89 万元相比,少
减
448.55 万元,
少
减
4.2%。
2020 年度支出总计10,316.34
,
:本
万元
其中
年度支出
10,316.12 万元,
末
结
年
结转和
余0.22 万元;与2019 年度支出
10,764.89
,
万元相比
少
减
448.55
,
少
万元
减
4.2%。主要原因
:
是
少
住
保障支
房
出减
。
(二)收入决算情况说明。
2020
计
度
入合
年
收
10,316.34
,
:
万元
中
政
收
其
财
拨款
入
10,316.12 万元;
业收
事
入0 万元;经营收入0 万元;其他收入
0.22 万元,
:
主要是
利息收入0.22
。
万元
(三)支出决算情况说明。
2020
计
年度支出合
10,316.12
,
:
本
万元
其中
基
支出
7,251.92
,
万元
占70.3%;项目支出3,064.2
,
万元
占29.7%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020
度
款收入
年
财政拨
10,316.12
,
:一
万元
其中
般公共
预
政拨款
算财
收入10,316.12 万元,政府性基金
算
预
政拨款收
财
入0
,
本
万
国
经营财政
款收
元
有资
拨
入0
;
万元
与2019 年度财
政拨款收入10,764.89
,
少
万元相比
减
448.77
。
元
万
19
2020 年度财政拨款支出10,316.12
,
:一
万元
其中
般公共
预算财政拨款支出10,316.12 万元,
基
政府性
金预算财政拨款支
出0
,
本
资
财政拨
出
万元
国有
经营
款支
0
;
元
与
万
2019 年度财
拨
支出
政
款
10,764.89
,
万元
比
相
少
减
448.77
。
万
要原因
元
主
是:
少
房保
住
障支出减
。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一
体
般公共预算财政拨款支出决算总
情况。
2020
一
计
年度
般公共预算财政拨款支出合
10,316.12万元,
其中:
本
基
支出7,251.92万元,
出
项目支
3,064.2万元。与2019
计
年度支出合
10,764.89万元、
本
基
支出8,152.21万元、
目支
项
出2,612.68
相
万元
比,
少
分别减
448.77万元、
少
减
900.29万元、
增加451.52
。
计
万元
出
支
合
本
少
和
出减
基
支
的
:
主
原因
要
是
住
少;
房保障支出减
项目支出
因
增加的主要原
是:社会保障和就
业支出增加。
2.一
况
般公共预算财政拨款支出决算结构情
。
2020
一
公共预算财
年度
般
政拨款支出10,316.12万元,
成
完
年初
的
预算
128.2%。
:
要用于
面
主
以下方
一
(类)
公共服务
出
般
支
7,875.94
,
元
万
占76.35%;
初
年
预算为5,506
元
万
,完成年初预算的143%。
大
决算数
于年初预算
原
数的主要
因是:
,
了
类
按规定
追加
此
经费支出。
(类)
教育
支出2.57万元,占0.02%,年初预算为87万元,
年
的
完成
初预算
3%。
小
:
决算数
于
的
原因是
年初预算数
主要
受
,
训
,
少了
训
情
响
部分
取
减
培
费支
疫
影
培
项目
消
出。
20
(类)
社
保
就业
支出
会
障和
1,197.44
,
元
占
万
11.61%;年
初预算为493万元,完成年初预算的242.9%。
大
年
决算数
于
初预
算数的主要原因是:
,
了
类
按规定
追加
此
经费支出。
(类)
住房保障
支出1,240.18
,占
万元
12.02%。
算
年初预
为1,961
,
万元
完
的
成年初预算
63.2%。
小
数
于年
算
决算
初预
数
的主要原因是:
,
少了
类
按
定
减
此
经
支
规
费
出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020
一
本
年
公共预算
政拨
度
般
财
款基
支出7,251.92 万元,
与2019 年度支出8,152.21
,
万元相比
少
减
900.29 万元,减少
11%,主要原因是:
少
住房保障支出减
。
本
类
来
:
从基
支出
别
看
人员经费6,832.21
,
万元
主要包括
本
基
工资、津
补贴
贴
、
本
机关事
老
缴费
业单位基
养
保险
、职业年
金
费
缴
、其他
障
费
社会保
缴
、其他工
福
支
资
利
出、
休费
离
、退休
费、生活补助、医疗费、住房公积金、
对
补
其他
个人和家庭的
助
支出等;公用经费419.71
,
办
、
、
万元
主要包括
公费
印刷费
手
续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、
训
培
费、公务
接待费、
料
专
费
用材
、劳务费、
托
务费
委
业
、工会经费、福
费
利
、
车
公务用
行
护
运
维
费、
他交通费
其
用、其他商品和服务支出、办
、
、
本
其
公设备购置
专用设备购置
他资
性支出等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明。
2020
一
年度
般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出
14.05
,
万元
全
数
与
年预算
14.25万元
,
少
相比
减
0.2
,
万元
主要
21
:
原
严控
因是
“三公”
;
的
出
经费
支
与2019年度
数
决算
86.99万
元相比,少
减
72.94
元
万
,少
减
83.8%,主要
因是
原
:受疫
影响
情
,
(
)计划
,
少了
(
)
因公出国
境
取消
减
因公出国
境
费的支出。
1.
公
因
出国(境)
。
费
2020 年度因公出国(境)费支出0 万元,我市因公出国(境)
预
编制
经费按零基
算原则
,
计划
议
年度中
出
审会
根据市因公
国
预
计划
,
审
态
配使用
公
国
定
动
调
因此因
出
(境)费年
预
数
初
算
为0。
与2019 年度决算数73.64 万元相比,减少73.64 万元,减少100%,
主要原因是:受疫情影响,
出
因公
国(境)计划取消,
少了
减
因
(
)
公出国
境
费支出。2020 年度共安排因公
(
)
出国
境
团组0
,
批次
共0
。
人次
(1)公务用车
。
维护费
运行
2020
公
年度
务用车运行
支
维护费
出12.11
,
万元
与全
预
年
算
数12.25万元
,
少
相比
减
0.14
,
:
万
主要
元
原因是
严控
车
公务用
运行维护费的支出,
包
支出
括
车
料
公务用
的燃
费、维修费、过路
、
。
过桥费
保险费等支出
与2019年度决算数11.51
元
万
,
相比
2.公务用车购置及运行费。
2020年度公务用车购置及运行费支出12.11万元,与全年预
算数12.25万元相比,减少0.14万元,主要原因是:严控公务用
车购置及运行费的支出;与2019年度决算数11.51万元相比,增
加0.6万元,增加5.2%,主要原因是:车辆老化,导致公务用车
维修费支出增加。2020 年度公务车保有量为6辆,与2019年度持
平。
增
22
加0.6
,
万元
增加5.2%,
:
主要原因是
车
,
辆
导致公
老化
务
车
用
维
费支出
修
增加。
(2)
车
。
务
购置费
公
用
2020
车
年
公
用
费支出
度
务
购置
0
,
车
万
公务
元
用
购置费预算
数0万元。
3.
。
公务接待费
2020年度
接
公务
待费支出1.94
,
万元
与全年预算数2万元相
比,
少
减
0.06万元,主要原因是:
接
严控公务
待费
支出
的
。公务
接
于
相关单
流
作及接
待费主要用
国内
位交
工
受国家、
门
省
关部
相
,
检查
导
作
生的接待
出
共
指
工
所发
支
接待10
,
批次
总人数136人
(不包括陪同人员)。与2019
决
年度
算数1.84万元相比,增加0.1
万元,增加5.4%,主要原因是:来访人员增加,
费
导致公务接待
有增加
支出稍
。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。
门
我部
2020
。
性
预算
年度无政府
基金
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明。
门
我部
2020
本
。
度
国有资
算
年
无
经营预
(十)预算绩效情况说明。
1.
。
算绩效管
工
开
况
预
理
作
展情
根据预
绩效
算
管理要求,
门
我部
已按要求编制整体支出绩效
目标,
落
并围绕政策
实、
计划
年度
实施、
大
重点工作任务和重
项
理
情况
目开展以及资金管
使用等
,开展整体支出绩效评价。(深
23
办
圳市人
府
厅
民政
公
2020 年度
效
整体绩
价
评
报告,详
附
见
件1)
我厅
对
织
组
2020
一
年度
般
共预
公
算项目支出全面开展绩效
自评,其中,一级项目11 个,二级项目18 个,共涉及财政资金
3064.2
,
一
万元
占
般公共预算项目支出总额的100%。
我厅
对
自行组织
政府公报编辑管理
门
开
评价
项目
展部
,涉及
政
金
财
资
175 万元,
果
评价结
表明该项目
项
据
立
依
充分,绩效目
标
置合
设
理,项目业务管理制度、
较
财务管理制度
为健全,项目
,
。
实施顺利
达到年初设定的各项工作目标
2.
门
。
结
部
决算中项目绩效自评
果
我厅在2020
门
年度部
决算中反映“办
设
新配置
公
备更
”等
,
目
效自评
体
项目支出
项
绩
结果
具
各
效
绩
评
自
表,
见附件
详
2。
(1)办公
备更
设
新配置项目
:
绩效自评综述
根据年初设定
,
目
的
标
项目自评得分99.7
。
分
项目全年预算数71.52
,
万元
执行数69.69 万元,
执
预算
行率97.4%。
效
成情况
项目绩
目标完
:
预算编制合理,财
定列支
按
务规
,
了办公
备更新
作
完成
设
配置工
。
现的主要
题
原
发
问
及
因:
一
目绩效时
指标
项
效
需进
步完善。
一
下
步改进措施:科学合理设置
目
项
绩效时效指标,及时跟进项目实
,
一
执
。
施进度
进
步提升项目预算
行率
(2)办
子
动
及电
运维业
公自
化管理
务项目
:
自
述
绩效
评综
,
根据
设
的目标
评
分
年初
定
项目自
得
99.9
。
分
项目
年
全
算
预
数
30
元
万
,执行数29.84 万元,
执
预算
行率99.5%。项目绩效目标
完成情况:项目
合
预算编制
理,资金使用规范,
了办
完成
公设备
24
更新配置及维修维护的工作任务。
(3)
采
付
度
购项目
待支
以前年
:
绩
根
初设
效自评综述
据年
,
定
标
目自评
的目
项
得分100
。项
全年预算
分
目
数5.98
,
万元
执行数5.98
,
执
元
预算
行
万
率100%。项目绩效目标完成情况:
项目预算编制合理,
使
资金
用规范,
执
较
预算
行
好,
了
完成
支付
2019
。
务
年绩效系统运维日常维护尾款的工作任
(4)
训
理培
项目
绩效管
:
绩
根
初设定
效自评综述
据年
的目
标,
目自评
项
得分98.5 分。项
全年预算
目
数2 万元,执行数1.7
元
万
,
执
预算
行率85%。项目绩效目标完成情况:项目预算编制
合理,
使
资金
用规范,
了
训
完成
全市绩效管理培
工作。发现的主
要问题及原因:
响
受疫情影
,
训规模
压减培
,
执
导致项目
行进度
未达100%。
一
:
下
进措施
步改
,
合
情防控
前
下
在符
疫
要求的
提
训
,
训
,
执
周密安
培
作
确定培
规
提高
排
工
科学
模
项目
行率。
(5)绩效管理及系统维护项目
:
评
绩效自
综述
根据年初设
定的目标,项目自评得分98.8 分。项目全年预算数83.59 万元,
执
数
行
73.5 万元,
执
算
行率
预
87.9%。项目
成
绩效目标完
情况:
项目预
制
理
算编
合
,资金
范
使用规
,
了
成
绩效服
咨
和
完
务
询
绩效
系统运维
作
工
。发现的主要问题及原因:受疫情影响,部分经费
未
,
执
未
支出
导致项目
行率
达100%。
一
:
下
步改进措施
根据常
态化疫情防控要求,
一
细
算
进
步编
编实预
,尽早形成支出,提升
执
算
预
行率。
(6)绩效满
调
项目
意度
查
:
绩
综
根据年初
定
效自评
述
设
的
目标,
目自评得
项
分99.97 分。项目全年预算数139 万元,执行
25
数138.54
,
万元
执
预算
行率99.7%。
:
绩
项目
效目标完成情况
项目预算编制合理,资金使用规范,
了
理
完成
全市绩效管
满意度
。
调查工作
(7)
训
:
信
管
项目绩
评
述
根据
息公开业务
理培
效自
综
年初
,
定
标
项目自
得
设
目
评
分97.2
。
分
全年预算
项目
数1.2
,
万元
执行数0.866 万元,
执
预算
行率72.2%。项目绩效目标完成情况:
了
训
完成
政务信息公开培
工作。发现的主要问题及原因:受疫情
影响,
训方
简化培
式,
训
培
规模
压减
,
执
导致
不
预算
行进度
够理
想。一
下
步
措
改进
施:根据常
情
控要求
态化疫
防
,编
编
预
细
实
算,
采
训
更加灵活
效的
取
有
培
方式,
训
合理确定培
规模,
一
进
步提升
执
预算
行率。
(8)
:
信息公开业务管理项目绩效自评综述
根据年初设定
,
分
目标
项目自评得
100
。
全年预算数
分
项目
8.95
,执
万元
行
数8.95
元
万
,
执行率
预算
100%。项
效
标完成
目绩
目
情况:
完
已
。
调整后的
目
关
成
项
相
工作
(9)
办
:
市政府值
室
公
班
设备更新配置项目绩效自评综述
,
设
根据年初
定目标
项目自评得分98.8
。
分
项目全年预算数4
,执
万元
行数3.52
,
执
万元
预算
行率88%。
目
标完成
项
绩效目
:
了办
。
情况
更
置工作
完成
公设备
新配
的
要问题
发现
主
及原因:
一
项
设置的效
指
需
细化
目
益
标
进
步
。
一
下
步
进措
改
施:
一
进
步梳
执
理该项目
行过程中存在的问题,
化
细
效益指标,提升项目绩效
执
管理水平和预算
行率。
(10)
绩
综述
市政府值班业务项目
效自评
:根据年初设定目
26
标,项
评得分
目自
99.99 分。
目
年预算
项
全
数72.71 万元,执行
数72.68 万元,
执
预算
率
行
99.9%。
目
目标完成
况
项
绩效
情
:项
了
。
展
目实施有效保障
市政府值班业务的顺利开
(11)市政府值班业务系统运维项目绩效自评综述:根据年
初设定目标,
目
分
项
自评得
99.87 分。项目全年预算数26.11 万
元,执行数25.77 万元,
执
预
率
算
行
98.7%。
目绩效
成
项
目标完
:采
,
三
况
取购买
务
式
第
方服务
构开
情
服
方
聘请
机
展系统运维,
未出现系统运维故障,
了
班
确保
政务值
系统的正常运转,
了
完成
值班业务系统维护工作。
因
发现的主要问题及原
:
效目标
项目绩
一
需进
步完善。
一
改
施
下
步
进措
:
执
根据
实
行情况
项目
际
,
一
进
。
化
目绩效目
的
置
步优
项
标
设
(12)
公报编辑
理项
政府
管
目绩效自评综述:根据年初设定
目标,
评
项目自
得分100 分。项目全年预算数175 万元,执行数
175 万元,
执
预算
行率100%。
情
项目绩效目标完成
况:
用于
主要
《深圳市
报
人民政府公
》
对
的校
、翻译、印刷、
行
发
、
递以及
投
等
作的支出
数字化
工
,2020
了
共
行
年
发
50 期《
圳市人民
府
深
政
》
。
公报
并完成投递工作
(13)
研
政府重要文稿及课题调
业务项目绩效自评综述:根
据年初设定目标,项目自评得分99.98 分。
年
项目全
预算数140
,执
万元
行数139.77
,
执
万元
预算
行率99.8%。项
效目标
目绩
:
了
情
按规定
要
稿的起草
有
课
研工作
完成
况
完成
重
文
及
关
题调
。
(14)综
管理
合
项目绩效自评综述:根据年初设定目标,项
自
目
评得分99.98 分。项目全年预算数56.24 万元,执行数56.12
27
万元,
执
预算
行率99.8%。
成
项目绩效目标完
情况:
了
成
综合
完
。
管理
务
事项工作任
(15)
政务保
出
目绩效
述
机关
障支
项
自评综
:
据年初设
根
定
,
目
项
评得分
标
目自
99.97
。
分
目全
项
年预算数134.02
,
万元
执行数133.6 万元,
执
预算
行率99.7%。
目
项目绩效
标完成情况:
了
。
完成
机关政务活动及其相关工作任务
3.
门
评
部
评价项目绩效
价结果
《政府公报编辑管理项目支出
门
部
评价报告》,
见
件
详
附
3。
(十一)其他重要事项情况说明。
1.
。
机关
费
出情况说
运行经
支
明
2020年
机
行经费支
度
关运
出419.71万元,与2019年度支出
477.92万元相比,
少
减
58.21万元,
少
减
12.2%。主要原因是:压
了
减
商品和服务的支出。
2.
采
。
政府
购支出情况说明
2020
采
年度政府
购支出总额217.72
元
万
,其中:
采
府
购
政
货物支出73.21
,
采购
支出
万元
政府
服务
144.52
。
万元
予
授
中
小企业合同金额79.18 万元,
采
占政府
购
出
额
支
总
的36.4%;授
小
予
微企业
同金
合
额20.34 万元,
采
占政府
购支出总额的9.3%。
3.
情
国有资产占用
况说明。
截至2020 年12 月31
,本
门
日
部
共有公务车辆6
,
辆
其中
车
领导干部用
0
、一
车
辆
般公务用
6
;无
辆
单价50
元以上通
万
用设备和单价100
。
万
上专用
元以
设备
4.
门
。
部
要说明
特
事项
需
的其他
殊
28
无
四、名词解释
(一)财政拨款收入:
。
指
政
年
的资金
财
当
拨付
(二)年初结转和结余:
未
指
前年
以
度尚
完成、
本
结转到
年
。
的
度按有关规定继续使用
资金
(三)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构
事务[款]行政运行[项]:
办
指政府
公厅(室)及相关机构按照规
、
本
。
展
作的基
支出
定用于保障机构正常运行
开
日常工
(四)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构
事务[款]一般行政管理事务[项]:
办
指政府
公厅(室)
关机
及相
。
构
有
规定用
目
作开展的
出
按照
关
于各项
工
支
(五)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构
事务[款]机关服务[项]:
为
指
维持机关正常
行的
运
办公、办会等
。
机关服务支出
(六)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构
事务[款]专项业务活动[项]:指党建、人事、
保
档案以及
密等专
项业务
。
支出
(七)一般公共服务支出[类]政府办公厅(室)及相关机构
事务[款]其他政府办公厅(室)及相关机构事务[项]:指市财政
安排用于市政府应急值班项
项
目和其他
目
。
支出
(八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):
对
指
工作人员开展党建、
训
。
务
的支出
业
等培
(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
29
归口管理的行政单位离退休(项):指市财政用于行
单
政事业
位
。
离退休人
生
保
支出
员
活
障的
(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市
政
财
对机关事
本
业单位基
养老保险缴费的支出。
(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项):指市
政
财
对机关事业单
位职业年金缴费的支出。
(十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基
金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项):指市财
政用于行政事业单位的
。
其
保险基金的
他社会
补助支出
(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政
单位医疗(项):指市
用于医
障
财政
疗保
作
工
。
的支出
(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积
金(项):
照
关规定
指按
有
,
长
由
位
在
作人员缴
的
期
单
及
职工
存
住房储备
。
金
(十五)住房保障支出(类)住房改革(款)购房补贴(项):
、
、
,
购
指按照国家
省
市有关规定
用于
房补贴方面的
。
支出
(十六)年末结转和结余:
未
指当年尚
完成,按照规定结转
一
。
的
到下
年度继续使用
资金
(十七)基本支出:
为保障
指
本
门
部
正常运转、
日
完成
常工
。
作任务
生
人员支
用
出
而发
的
出和公
支
(十八)项目支出:
本
指在基
出
外
成特定行
任务
支
之
为完
政
30
。
和事业发展目标所发生的支出
(十九)“三公”经费:指使用市
政
财
拨款安排的因公出国
(境)费、
车
公务用
购置及运行维护费和公务接待费。其中,因
出国
公
(境)费反
出
映单位公务
国(境)的国际旅费、国
城市
外
间交通费、住
费
宿
、伙食费、
训费
培
、
杂费
出
公
等支
;
车
公务用
置及
购
运行维护
车车
租
费反映单位公务用
辆购置支出及
用费、燃
料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单
类
。
照
支的各
公务
位按
规定开
接待支出
(二十)机关运行经费:
为
行政单
行
于购置
指
保障
位运
用
商
服
等各项
品和
务
费用,
办
包
公
括
费、
刷费
印
、邮电费、差旅费、维
修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利
费、
车
公务用
运行维护费、其他交通费用、
出
其他商品和服务支
以
本
办
他资
性支出
置
及其
的
公设备购
支
。
出
31
附件1
深圳市人民政府办公厅2020 年度整体
绩效评价报告
一、基本情况
(一)主要职能。
1.
办
负
政
和市政
的
电处理工
责市
府
府
公厅
文
作,草拟、审核、
办
义
布
发以市政
及市
印
府
政府
公厅名
发
的文件。
大
负责市政府重
。
组
活动的
织安排
2.协助市政府领导同志处理需由市政府组织处理的突发事
大
。
和
件
重
事故
3.
议
。
负责市政府
排
政府党
日
工作
会
的组织安
和市
组的
常
4.组
调
研究
织开展
查
,
料
收集
息
信
资
,为
府领导同
提
市政
志
。
供决策参考
5.
《
》。
起草
政府工作报告
6.
办
大
议案
组织
理人
代表
、
议
建
及政协提案。督促检查市政
议
府各项决
、决定、
领
重要批示的
重要工作部署和市政府
导同志
执
。
贯彻
行情况
7.负
政府信
开
作
责市
息公
工
,指导、
市
府信息公
协调全
政
开
。
工作
8.负
筹政府职
转变
责统
能
和“放管服”改革、行政审批制度
32
。
改革工作
9.
、
大
、
、
统
负责
筹市级党群机关
人
机关
政协机关
民
、
。
各
管理工作
主党派机关以及法院
检察院和
区绩效
10.
,
,
负
班
及时报
要
况
传达
责市政府值
工作
告重
情
和督促
落
。
实
领导同志
示
市
指
11.
门、
、
,对
调
府有关部
央驻
协
市政
中
深单位
驻军等关系
。
有关问题提出处理意见
12.
、
门
办
。
完成市委
市政府和上级部
交
的其他任务
(二)年度总体工作和重点工作任务。
1.
。
年度总体工作
办
市
府的坚强领
市政府
公厅在
委市政
导下,
习近
坚持以
平新
义
时代中
色
会主
思
导
国特
社
想为指
,
十九大
十九
入贯彻党
和
深
的
二中
届
、三中、
中
四
、五中全
精神
会
,
落
习
认真
实
近平总书记出
席深圳经济特区建立40
大
东、
讲
周年庆祝
会和视察广
深圳重要
话、重要指示精神,对照习
办
研
的
近平总书记在中
调
时提出
“五
个坚持”要求,
心
市
政府的
作
紧紧围绕
委市
中
工
,
焦全市
聚
改革
展
点部署
发
重
,切
发
统
调
实
挥
筹协
、参谋辅政、审核把关、督查
办
,
督
作用
、
,
敢担当
善作为
了
。
作
推动各项工
取得
新成绩
2.
。
重点工作任务
一是以攻坚克难为主责,一
冠
情防
第
时间全面投入新
肺炎疫
控工作。二是
大
心
为
以服务
局
核
,
力推进市
政
各项决
全
委市
府
策
落地
部署
。三
以深化改
为
手
是
革
抓
,
推进政府
能转
扎实
职
变。四
是以提速增效为目标,持续提升
务
综合服
水平。五是以自身建设
33
,
力
、
、
。
为支撑
着
打造忠诚
干净
担当干部队伍
(三)2020 年部门预算编制情况。
格
我厅严
按照《
算法
预
》
门
和市财
预
制工作
政局年度部
算编
了
要
编报
方案
求
2020
门
,
年
预
编制符合
财
局
部
预算
算
市
政
当年
度关于预
编制
算
的各项原则和要求,符合资金预算编制、
库
项目
管理、新增项目事前绩效评估等要求;
门
部
预算编制、分配合理
履
相关
且与我厅
职紧密
;
门
部
预算
年
作重点
资金能根据
度工
,在
同
目
不
项
、不同
间
理分配
用途之
合
;资
预
编
化程度合
金
算
制细
理,
未
门
大
出现因年中调剂导致部
预决算差异过
问题;
类
分
功能
和经
类
济分
编制准确,
大
年度中间无
量调剂,未发生项目之间频繁调
剂;
门
算
固化
部
预
分配不
,能根据
理
实际情况合
调整,不存在项
、
、
较
。
支
进度慢
低
效
差等不
理
情
目
出
完成率
绩
合
的
况
了
门
厅根据预
绩效
我
算
管理的要求编报
部
整体和一级、二级
目
项目的绩效
标,实现绩效目标全覆盖;并结合项目的绩效目标
和实际情况,
门
体
标细化分解
任
将部
整
绩效目
为具体工作
务,与
门
计划
对
部
年度
数
数相
应
任务
或
;
标
包含能够
确
现
绩效指
中
明
体
门
部
(
位
单
)履职效
的社
果
会、经济、生态效益指标;设置的绩
清
效指标具有
晰、可衡量的指标值,包含可量化的指标;绩效目
。
供
据或符合客
标的目标值测算能提
相关依
观实际情况
(四)2020 年部门预算执行情况。
1.
。
资
理
金管
(1)
执
。
预算
况
行情
门
厅年初
为
我
部
预算
8,046.82
元
万
,年中调
后
整
预算
34
10,578.51 万元,全年实际
出
支
10,316.12 万元,
执
全年预算
行
率为97.5%,总体年度预
执
。
况
算资金
行情
良好
2020 年度人员经费预算安排6,356.4
,
万元
年中调整后预
算6,850.61 万元,实际支出6,832.21
元
万
,
例为
完成比
99.7%。
日常公
安
用经费预算
排506.80
元
万
,年中
后
算
调整
预
482.82 万
,
元
出
实际支
419.71
,
元
完成比
为
万
例
86.9%。
2020
度
支出预算
排
年
项目
安
1,183.63 万元,年中调整后预
算3,245.09 万元,实际支出3,064.20 万元,
比
完成
例为94.4%,
主要用于政府重要文稿及课题调研业务支出、
理
政府公报编辑管
、
、
。
关政务保障
效
及系统
支
等
支出
机
业务支出
绩
管理
维护
出
(2)
。
财政
余
转情况
资金结
结
2020
末
年
预
财
金年
结转
结余
度
算
政资
和
0.22
。
万元
(3)
采
。
政府
购情况
我厅按照《
采
府
深圳经济特区政
购条例》《深圳经济特区政
采
》
府
购条例实施细则
以及
采
门
相
和
市政府
购主管部
的
关规定
《
办
采
深圳市人
政
管理规
民政府
公厅
府
购
定》,
格
照
严
按
“先有
、
采
有
预算
后
购”
,
的原则
2020 年度
采
政
购
批复及年
府
年初
中
追加的预算共220.77 万元,
采
实际
购金额217.72 万元,
采
政府
执
购
行率98.6%。
(4)
。
财务合规性
为规范我厅财务工作,加强财务管理,
肃
严
财经纪律,提高
使
资金
用绩效,根据《中华人
算
民共和国预
法》《
华人民
中
共和
计
国
法
会
》《
采
中华
和
政府
购法
人民共
国
》《
政
关
节约
党
机
厉行
35
对
反
浪
条例
费
》等国家、省、市有关财经法规要求,结合实际情
况,
了
制定
一系列财务管理制度。
执
预算
行均按照上述财务管理
,
,
定
整严格履行
续
管理
制度及有关规
预算调
调整报批手
资金
、
支出
准
标
、
付
支
手续
照
关财务制
严格按
相
度的
执
定
规
行,
超范
无
、
,
、
、
。
围
超
准支
标
出
不存在截留
挤占
挪用项目资金情况
(5)
。
算
预决
信息公开
,
、
根据政府信息公开的各项要求
我厅按规定的内容
时限、
围
范
在“
政府在线
深圳
”网站“政务公开—
门
各
息公开
部
信
目录
—资
信息
金
—
门
各
预
算
部
财政
决
”栏向社
公
会
开2019 年度
算
决
和2020 年度
。
算信
预
息
2.
。
项目管理
我厅2020
门
,
支
年部
预算安排的所有项目
出实施过程规范
项目的设立、调整均按规定履行报批程序;项目申报、批复程序
办
符合项目库
和
工作经
理
管理的要求
相关
费管
法;项目采购、调
整、
果
收等均按
财
管
度履行相
程序
成
验
照
务
理制
应
,并由各责任
对
、
、
、
后
处室
所实施项目的前期
中期和
期开展监督
检查
督促、
。
整改等管理工作
3.
。
资产管理
我厅2020
未
。
、
置
产配置合理
年
发生资产处
情况
资
使用管
范
理规
、
完整
保管
、运
全
行安
,
实相符
账
,
产
用率达
固定资
利
到
98.6%,
较
。
产
用
高
资
使
效率
截至2020 年12 月31
,
日
我厅资产
总额985.93
。
:
万元
其中
流动资产276.85
,
总
万元
占资产
额的
28.1%,主要为货币资金和预付账款;固定资产净值454.23 万元,
36
占资产总额的46.1%,
、
主
通用设备
专
具
要包括
用设备及家
等;
建工程
在
254.85
,占
产总额
万元
资
的25.9%。
4.
。
管
人员
理
截至2020 年12 月31 日,我厅财
养人员总
政供
数150 人(含
雇员11 人),实有人数146 人(含雇员11 人),财政供养人员
控制率97.3%,严格控制财政供养人员数,
。
不存在超编现象
5.
。
制度管理
较
管
全
我厅制度
理
为健
、财政资金管理、
理
度得
财务管
等制
执
到
行
有效
。
据
根
《中华
和
预算法
人民共
国
》《中
人
共
华
民
和国
计
会
法》《
采
中华
民共
人
和国政府
购法》《党政机关厉行节约反
对
例
浪费条
》等国家、省、市有关财经法规要求,结合实际情况,
制定了《
办公
管理规定
深圳市人民政府
厅财务
》《深圳市人民政
办
府
预算管
定
公厅
理规
》《
办
圳市人
公
经费开支
理
深
民政府
厅
管
定
规
》《
办
采
市人民政
公厅
深圳
府
政府
购管理规定》《深圳市人
办
本
设
民政府
公厅基
建
项目管理规定》《
办
深圳市人民政府
公厅
合同管理规定》《
办公
资产管理规
深圳市人民政府
厅固定
定》等
理
并汇编
财务管
制度
成册。规
财务工
范
作,
财
管理
强化
务
,
肃
严
财
纪
经
律,提
政资金使
绩效
高财
用
。
一
按照预算和绩效管理
体化
本
门
作
的要求制定
部
工
方案,开展事前评估、绩效目标编报、绩
、
。
用
效监控
绩效评价和评价结果应
等工作
二、主要履职绩效分析
(一)主要履职目标。
办
,
、
完成市政府
厅
电处理
草
审核
和市政府
公
的文
工作
拟
、
37
办
义
布
印
政
及市政府
厅
发
件
发以市
府
公
名
的文
;
大
完成市
府重
政
活动的组织安排;
需
协助市政府领导同志处理
由市政府组织处理
大
的突发事件和重
事故;
议
和
党
完成市政府会
的组织安排
市政府
组的日常工作;
展
研究
组织开
调查
,
料
收
息
集信
资
,为市政府领
同
提供决策
考
导
志
参
;
草
起
《
工作报告
政府
》;
办
大
织
理
组
人
代
议
表
案、
议
建
及政协提案;
议
项
督促检查市政府各
决
、决定、重
执
。
要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻
行情况等
(二)主要履职情况。
1.以
难为主责
攻坚克
,一
第
入
肺炎疫
控
时间全面投
新冠
情防
。
作
工
疫情发生后,全厅闻令而动、
速
迅
应
响
,
一
间协调筹
第
时
建
市疫情防控指挥部、指挥部办公室、
办
组
指挥部
公室综合
及各工
作专班,先后抽调60 多名干部脱产承担疫情防控
、
综合协调
文
运
电
转、
起草
文稿
、信息收集、短信报告、简
发
报编
、
办
督查督
、
勤
障等工
后
保
作,
防
工作各环
有
衔
确保
控
节
序
接、
效顺畅
高
,为
大
力
情防
疫
控取得重
战略成果提供有
保障。在省、市“
新
抗击
冠
肺炎疫情”表彰中,我厅2 名同志被评为省先进个人,2 个工作
小
;
省
体
组被评为
先进集
6
,
名同志被
个
评为市先进
人
2
工作
个
小
,
组
为
先进集
被评
市
体
1
。
员
评为市优
共
党
名党
被
秀
产
员
一是综合协调
健有
稳
方。高质量审核印发常态化防控、重点
控
场所防
、秋冬季防控以及强化豁免人员管控
一
等
系列重要抗疫
文件,
准
为全市精
防控、
了
学防控提供
科
制度保障。
折
抓
不
不扣
好“外
输
严防
入、内严防扩散、防
输出
严
再
”,
落
严格
实“四早”、
38
“四集中”
,
、
要求
扎实
调推
协
进深港联防联控
边境沿海管控,
高效
对
应
“8·14”“12·1”“12·27”等
星
零
疫情,高效协调
处置“歌诗达·威尼斯号”
一
邮轮抵深等
批突发紧急事件。
速
快
本
动
地口罩产
协调推
能实现“60
千
天翻
倍”、
三
第
人民
市
医院
应
院区项
急
目实现20 天
成
建
,并大力支持防控
缺
疗物资
紧
的医
落
,
研
和产
发
业化项目快速
地
了
体现
新时代的“深圳速度”。
二是指挥调度科学有序。首创开发市疫情防控指挥系统,将
一
,
了
有
化纳入指挥
全市疫情防控所
网格
体
系统
建立
“市+区+
街道+
末梢
前端
”
,
一
连
智
化应急
构
现疫情防
通的
慧
指挥架
实
控
体
全
度
化
面调
、业务指
实时
令
传达、可视化移动指挥。
办
承
指挥
办
部
公室
度
每日调
例会,编印《
一
每日
报》《重点疫情防控信息
》,
专报
高质量
、
、
、
、讲
通
简报
话
起草疫情防控方案
知
纪要
、
类
汇报
稿
等各
综合文
,
力
动全市
防
工作早
有
推
疫情
控
部署、
协
早
、
落
。
早
实
调
三是督查和
障
保
力
效
有
有
。先后排
发现
查
关口卡点设置、疑
似病例处置、
等
居家隔离管控
方面风险隐患,
议
提出整改建
130
多条,组织各有关单位办理
长
情
题线索和
省
信箱征集的疫
防控问
议
意见建
,办结率达100%。及
障
时保
办
指挥
室
常
部
公
日
、
用餐
办公用房、办公
品
用
需求,定期组
开
织
展
关
有
人员核
检测
酸
、信
息安全和保密
,
检查
并
办
与指挥部
公室同步实行文电24 小时轮
,
岗值班
高效
办
类
接收
理各
。
文电
2.
大
心
以服务
局为核
,力
落
政
决策部署
全
推进市委市
府各项
。
地
39
枢
作用
切实发挥中
协调
,
心
围
市
工作和
绕全
中
国家、
重
省
点
考核事项
统
抓
筹、
办
抓督
、
服务
抓
,统筹
进全
推
市经济社会高质
量发展。
办
政
按进度推进纳入市
府督
的重点工作、民生实事;国
大
,
务
务院
督查指出的问题全部立行立改
国
院“
+
网
督查
互联
”
办
办
。
转
的线索全部
结
一
力
是
务
全
服
“双区”建
综
改革试
设和
合
点。对
央
区
照中
湾
办关于支
深
建
行示范区
分工
持
圳
设先
的
方案和省委省政府有关
大
若干重
措施,
落
项
逐条逐
狠抓工作
实。协调制定全市推进粤港
大
澳
湾区建设年度工作要点、
力
社
与
支持
会
量参
“双区”建设的
意见等。
推
点改革
扎实
进重
、
政
重点
策、
大
落
重
项目加快
地,推
创业板改
并
点
制
动
革
试
注册
,协调开
数字
展
人民币内部封闭试点
,
一
明
测试
协调出台支持光
科学城打造世界
流科学城若干意见、
园
若干措施
河套深港科技创新合作区深圳
区建设
,力
全
服务前海
发
开
开放,
大
推动鹏
验
成为国
科
平台
城实
室
家级重
研
,推进
塘
莲
岸
口
/
、
。
三
围
皇岗口
建设
香园
岸
取得突破
推动国企改革
年行动
,
。
域
开局
提升区
性国资国企综合改革试验成效
二是全面做好庆祝深圳经济特区建立40 周
保障工
年服务
。
一
,
作
按
署
量做好
经
特区建
照全市统
部
高质
深圳
济
立40 周年
大
有
重
活动的
织
调
关
组
协
工作,高效做好
领导
市
议
专题会
、实地
调研等服务
,大力
保障
督促做好
、
期
活动
间疫情防控
场地保障、
、
料
安保维稳
资
审核等工作,
、
、
序
确保庆祝活动顺畅
有
安全。
力协调推动城
全
市环境景观、机
道路品
场和
质、
大
祝
主会场
庆
会
40
,
一
提
工程
以
流
市
境
展示深圳
济特
功能等
升
城
环
集中
经
区40 周
。
年发展的辉煌成就
三
势
长
增
是扎实推动经济逆
。一手抓疫情防控,一手抓经济
长
增
,在控制住疫情的基础上,
工
不失时机推进复
复产、
商复
复
市,
一
长
推动
先
国
线城
现
增
我市经济率
在全
市实
正
。科学打好政
策
合拳
组
,先后
调
台
协
出
“惠企16 条”、“
长
稳增
66 条”、“六
六保
稳
54 条”、“
长
千百亿稳增
行动”
,
等系列举措
不折不扣
落
减
推进
税降费和阶段性减免租金等系列政策
地,有效帮助企业
小
。靶
大
企
体工商户渡
动
目
特别是中
微
业和个
过难关
向推
重
项
、
落
落
,
大
重点
地
协调制
府
导挂点服
重
目
工程
实
定市政
领
务
项
方
案,推动设立
稳投
市
资工作专班、投资审批服务专班、
大
重
项目
开
复工
工推进专班,建立重点产业链“
长
链
制”,协调启动金融
目
抗疫暨金融方舟项
,
对
小
行机构
中
微
时
推动银
企业实施临
性延
本
期还
付息,
大力
动
全国率
度
租降费措
推
在
先出台
免
施,为
济
经
势
长
力
提供有
支
逆
增
撑。切实优化营商环境,协调推进营商环境
创新试点。推动成立市营商环境工作专班、建立首席企业服务专
员制度,
办
业
推动开
企
实现“一
环节
个
、一
办
网通
、一
办
天
结”,
蛇
贸片区
并在前海
口自
开展“证
分离
照
”改
盖
点
革全覆
试
。协调
深
工
建
目审批制
改革
化
程
设项
度
,
力
全
服务科技创新,协调出台
支持新基建、
子
务
电
商
等政策措施,
权
推动开展新型知识产
法律
、
权
。
赔
保护试点
建立知识产
惩罚性
偿制度
力
四是切实助
展
民生事业发
。
推动学
教
扎实
有优
,
调出台
协
41
育
质均衡发
实
意
基础教
优
展
施
见、
中学校建
方案
高
设
,
二
完成第
批次14
。大力
,聚
所高中用地选址
协调病有良医
焦打造健康中
国“深圳样板”,推动完善社区健康服务、
儿
婴幼
照护服务、医
疗
业综合监管
卫生行
、
创
展
中医药传承
新发
、
大
重特
补
医
疾病
充
疗保
策
施
险等政
措
,推动出
健
公
生应急管
体系
台
全
共卫
理
实施意
、
共
见
深圳经济特区健康条例及突发公
卫生应急事件应急条例。
全面深化创新型医保制度建设,
属
推动上线专
医疗险、医用耗材
。
,
阳
持
进住有
协
做好房
场
控
光交易平台
续推
宜居
调
地产市
调
,
推动出台“
八
新
条
深
”,
新开工商
住房
全年
品
面积1200 万平方
米以上,创历史新高;
大
公
协调推进
规模
共住房建设行动,建设
筹集公共住房近9
,
万套
超额完成“十三五”
集
期间建设筹
40
目标任务
万套的
。
力
积
业
极助
文体事
,大力推进“
十大
新时代
文
设
化
施”“十大特色文化街区”建
改造
设
,协调
台
快
产
出
加
文化
、
业和体
产业
措
育
创新发展
全民健身设施智能化提升等政策
施。
扶
不断加强弱有众
,协调提高最低生活保障标准、调整退休人员
本
老
基
养
金,
出台
推动
《深圳经
服
例
济特区养老
务条
》等政策法
,
规
极推动
积
民政“9+3”
础
施项目和
联
基
设
残
“
一
个
四
”工程
建设,
落
儿
划
全面
妇女
实
童发展规
目标任务,推动深圳连续7 年
双
国
获评全
拥模范城。大力
对
协调推进深圳
口9 省(区、市)帮
扶
,
。
工作
取得新成效
。
城
提升
持续推
提
效
五是务实推进
市品质
动国土空间
质增
,
划
推动
国
空间总
编制
土
体规
,
面
化深圳湾
级
部
全
优
超
总
基地、西
42
丽湖国
科教
际
城、
划
计
海洋新城等片区规
设
。协调出台打造高品
质产业发展空间实施方案,
、
高效推进市人民医院
香蜜湖片区土
地处置、湖
更新等重点
目
贝城市
更新整备项
,
全市超
成
推动
额完
地整备
拆
消化年度
务
土
和违建
除
任
。调
国率先出
城市
协
在全
台
更
新条例,
等
以地方立法形式创新破解搬迁难
瓶颈问题。扎实服务
深圳交通强国城市范例建设,
批
强国建
成功争取国家部委
准交通
设深
施
圳市试点实
方案、轨
划
道交通
建
规
调整
四期
设
方案,
动
推
圳入选全
首
综
输服务示
城市
深
国
批
合运
范
、二
第
批国家物流枢纽
建设名单。大力
一
空
推动完善海陆
铁
体化综合交通运输体系,推
大
进滨海
道总部基地段、
海
改造等重点
广深沿江高速前
段下沉
项
目,
一
环
期
推动外
高速
、坂银通道、
三
一
大
坪
等
批城
南
期
市
通道
车
建
通
成
。高标准
进
市
化管理
推
城
精细
,高
统筹
效
推进“
染
水污
治理巩固管理提升年”、
类
生活垃圾分
、
村
三
城中
综合治理
年行
动、“山海连城”计划、“厕所革命”等重点工作,推动可视化
空
平台
城市
间数字
(一期)成功试运行、“
一
合
多规
”
功能
平台
全
延
方位
展,城市管
息
保障水平
上
台
理的信
化
再
新
阶。大力
动
推
国家安
发展
全
示范城市创建,
生
推动实施重点行业领域安全
产专
项整治行动,
力
强化自然灾害防治能
建设,推广餐饮企业线上“全
环
闭
”
管
智能监
。此外,高水
高
平协调组织
交会、文博会、国际
才
大
人
流
会
交
、海博会、展
慈
会、
大
中国深圳
新
业
创
创
赛、2020WTA
一
,
一
了
圳公开赛
批品
深
等
牌活动
进
步提升
城市美誉度和影响
力。
43
六
办
议
。
办
量
是高质
理建
提案
督促市政府系统按时
结全国、
省、
大
议
市人
代表建
及政协提案1000
件
余
,
召开
并先后
10 余次
代
会
表委员协调
,
议
协调解
满
的建
提
及时
决不
意
案问题。
办
统筹
理市“两会”
大
、
头
议
间
人
市政协委
口
意
期
市
代表
员
见建
1188
条,对
议
门
所有建
均当天即转相关部
研究处理,获得代表委员及
。
媒体好评
3.
,
。
以深化改革为抓手
扎实推进政府职能转变
一
大力
是
推进“
管服
放
”改革。省政府将103
级
职
项省
行政
权事项
由
圳实施
调整
深
,
项
及用地审
调整事
涉
批、道
交
程
路
通工
、
划
。
门
建设
行
区
管
政
理等多个领域
全面推行部
联合“双随机、
一公开”
管
监
,
类
开展企业信用风险分级分
管理试点,协调推进
“互联网+监管”一
建
体化平台
设,努力
执
更优监管
法
探索
方式。
进
深入推
“
政府
数字
”
,
建
调
快建设
务
设
协
加
政务服
APP“i 深
圳”,上线“深i 企”平台,推进“
批
秒
”“秒报”“一
一
件事
办
次
”“
办
免证
”“
办
一
了
党政机关内部
事
次
”
,
等改革
实现
99.9%
一
务
的政务服
事项最多跑
次、99.3%的行政许可事项零跑动
办
。
理
二
大力
范
是
提升政务公开标准化规
化水平。常态化统筹协调
做
策公开
各单位
好决
、
领
信息公
重点
域
开、
回
解读
应、公开平台
设
工
建
等
作,法依规抓
依申
依
好
请公开。组织修订完善公开目录、
,
工
依申请公开
作程序等规范
优化提升政府信息公开平台功能,
训
工
强化全市政务公开
作培
,导各区编制
开
标
指
基层政务公
事项
44
布。《努力
本
准目
在
省率先
高
量公开的
圳
录并
全
发
打造
质
深
样
》
《
(
入
国政府透
度
编
中
明
2020
)》一
。
年
书
三
大力
是
推动政府系统依法履职、规范履职。
市
启动
政府有
关工作规则修订工作,
一
进
步完善政府依法行政、民主决策、政
公
务
开、办
办
等方面工作
文
会
规则。
服
障市政
组
常态化
务保
府党
落实“
一议
第
题”制度、
执
大
行
主集中制
重
题
报
严格
民
和
问
请示
告制度。
调推
协
进全市法治重点工作,
政
高质量推进重点领域
府
,
大
议
立法
提请市人
常委会审
法规草案12
、
项
制定规章4
、
项
修订规章11
、
规
项
废止
章4
,
一步加强全市
管
项
进
规范性文件
。
落
,
格
实市
公
发行制
理
严
政府
报
度
版
报
共出
公
50
,
期
布
发
人
大
、
、
规
府
市政府文
等
法
政
规章
件
437
。
件
4.
,
。
以提速增效为目标
持续提升综合服务水平
一
执
是严格
行7×24 小时文电流转制度。高质高效做好文件
登记、办
分
、交换等工作,
了重
随到随收
确保
要文电
、
办
及时
理。
,
。
一
大
力
任
做好值
守
作
进
步
精
度
压实责
全面
班值
工
加
文件
简
,
、
、
,
督促政
系
各
减发文
减
幅
提
府
统
单位
篇
质量
2020 年全口径
、
类
少。
减
发文
重点精简
文件发文显著
二
心
议
是精
统筹重要政务活动及会
。
办
全年高质量承
市政府
类
各
政务活动,
议
组
市政府党组
周密
织安排
会
、
议
常务会
、
政
市
议
导节假
班
作视频
等
要会
府领
日值
工
调度会
重
,通过
政
驻
市
府
京
办
力做好在京
务服
全
公
务保障工作。在政务活动组织中,
落
严格
八项
实中央
规定及其实施细则精神,梳理标准化、规范化工作指
45
引,准备定制式、
料
水
材
高
准参阅
,
一
进
步提升
务
政务活动服
保
水平
障
。
议
在
备
程中
会
筹
过
,
落
严
情
控要求
格
实疫
防
,
一
进
优
步
议
会
化
流程,
议议
压缩会
题
陪会
和
人数;大力
议
推广视频会
,推
议
动新建视频会
分会场17
、
计
累
个
建成123
,
个
实现市政府系
统视频分会场“全覆盖”。
三
类
料
谋
是高质量起草审核各
参
辅政材
。认真起草《政府工
》
一
,
等
要文稿
形
作报告
批重
组织
成“
、
较
沪
深工
比
业发展
”、
“
励在深企
发
新
鼓
业
行
冠‘
情债
疫
’”等多
调研
篇
报告,得到市
。
领导肯定
24 小
类
,
紧
时不间断接报各
重要
急信息
及时发送值
班信息、国内外要闻要情等,编辑《值班日报》《
报
值班专
》等
4
班刊物共
种值
561
。
。
期
政
息报送
高质量做好
务信
工作
四
科学做
管
是
好绩效
理。聚焦为基
减
层
负,科
定年度绩
学制
管理
效
工作实施方案,一
低
进
步删除与绩效考核关联度
的评分事
项,
类
推进同
事项合并考核、结果互用,实现考核内容总体精简
10%以上,
各区考核客
其中
观指标精简18%。持
化绩效
续优
管理,
深
各区
入
、
门
市
企
开展绩效
理
题
直部
和
业
管
专
调研,及时纠正超
范围实施绩效考核的问题,确保考核公平合理。
圳
深
绩效管理经
验在全国2020
。
年公共绩效治理高端论坛上获好评
5.
设
以自身建
为支撑,力
着
打造忠诚、干净、
部
担当干
队伍。
一是持之
建
政治过
以恒
设
硬、
过
组织
硬、作风过硬
模
机
的
范
关。
讲
帜鲜明
政
旗
治,切实将加强党的政治建设各项要求贯穿到
办
工
公厅
作各方面。落实“
一议
第
题”制度,加强思想理论武装,
46
议
会
全年通过市政府机关党组
、
心
习
议
组学
会
理论中
、机关党委
议
习习
讲
达
平总书
要
和重要
示
神
会
等传
学
近
记重
话
指示批
精
80
多篇次,
习
讨
中
研
集
学
《习
谈治国理
近平
政》
三
第
卷,
习
深入学
习近平总书记出席深圳经济特区建立40
大
周年庆祝
会和视察广
东、
讲
、
,
一
深圳重要
话
重要指示精神
进
步增强“四个意识”、
定
坚
“
信
四个自
”、做到“两个维护”。
肃
政
活
严
党内
治生
,严
落
格
主
中制
实民
集
、“三
一
会
课”、
双
干
重组织生
领导
部
活、请
报
制度
示
告等
,
头
讲
厅领
带
为
导
全厅干部职工
党课,各支部按要
求开展“一对一”
服
挂点
务光明街道、党员志愿服务等活动。健
,
实
支部标准化
全完善机关党组织工作体系
扎
推进党
规范化建
设,成
退休干
支
立离
部党
部。积极创
阵
建党建
地,培育工作
范
示
点,新
员活动室
建党
,
辟
开
“党群书吧”,
对
扶
在
口帮
的汕尾市
村
员
洪流
铜锣寨建设党
干部教育基地。落实全面从严治党主体责
任,扎实推进党风廉政建设,
过
通
签订《
风廉政建设
党
责任书》、
议
廉
作会
召开
政工
、
习
开
律
育学
月
展纪
教
活动、
织
看警示教
组
观
、
本、
片
放
倡廉教育
集体
育
发
反腐
读
参观廉政教育基地等形式,
。
全
持续教育和引导
厅干部职工自觉筑牢拒腐防线
二
。
、
绕
建
人事
是全方位健全规范厅内制度体系
围
机关党
、
财务、信息化、
审
公文
核、作秘密
工
管理、
办
值
信息
理
班
等方面,
计
、
类
累
定
修订各
度
件
制
制
文
50
,全面提升
内管
余件
厅
理的制
度化、规范化、科学化水平。其中,
管
在党务
理方面,及时修订
出台市政府机关党组、厅机关党委、
议
规
厅机关纪委工作
则和
事
47
决策规则,
一
进
决
步推进科学
策、
主决策
民
、
决
依法
策;集中修
党
部组织生
订基层
支
活、
习
理
学
论
、
管理
党员
、纪律
督等
监
方面
制度,完善全链条的党建工作制度体系。在财务管理方面,集中
制定、修订厅财务管理、预算管理、固定资产管理、
采
府
政
购管
等制度
理
,
一
了
进
步
律
严明
财经纪
。
门
部
决算
我厅
、
绩
管
预算
效
理等
通
表扬
工作获
报
。在人
管
方
事
理
面,后修订干
选拔
先
部
任用、
考察、人事档案管理、个人事项报告、出国(境)管理、请休假
管理、
一
子
办
婚丧喜庆等
揽
制度及管理
法,一
进
步规范选人用人,
。
强
常监督管理
加
干部日
(三)部门履职绩效情况。
1.
。
经济性
“三公”
,
制情况方面
经费控
我厅2020 年度“三公”经费
政拨款
预
财
年初
算29
,
万元
实际支出14.05
,
万元
“三公”经
费控
率
制
为48.4%
三是高质量完成对口帮扶目标任务。推动汕尾市洪流村顺利
通过省扶贫收官考核,实现贫困户和贫困村双出列。打造一批重
点扶贫援建品牌项目,其中党群服务中心及其配套建设项目、町
前后山人居环境提升工程按期投入使用,进一步巩固对口帮扶村
的党建阵地,提升便民服务质量和水平,全面改善村容村貌;光
伏发电项目建成并网发电;协助当地政府打造休闲观光带,为当
地村民提供一批就业岗位。2020 年底,市政府主要领导率队赴
洪流村实地考察调研,对我厅脱贫攻坚成效给予充分肯定。
。
48
,
日
用经费控
情况
常公
制
方面
2020 年度我厅日常公用经费
全年预算482.82 万元,实际支出419.71 万元。日常公用经费控
制率为86.9%。
2.
。
效率性
执
,
预算
行情况方面
我厅2020 年
一
计
第
支
季度累
出
4,795.24 万元,
二
计
第
季度累
支出6,662.41 万元,
三季度累
第
计支出8,681.83
,
计
万
第四季
出
元
度累
支
10,316.12
,
元
万
全
执
较
年
行
度
进
好,
执
预
率为
算
行
97.5%。
3.
。
效果性
2020
,
年
我
,
习
厅在市委市政府的坚强领导下
坚持以
近平
义
新时代中国特色社会主
思想为指导,
十九大
十
深入贯彻党的
和
九
二
届
中、三中、四中、
全
五中
会精神,
落
习
认真
实
近平总书记
深
济特区
出席
圳经
建立40
大
东、
周
庆祝
会
广
圳重要
年
和视察
深
讲话、要
示
重
指
精神,对照习
办
近平总
记在
书
中
调研时提出的“五
个坚持”要求,
心
市
紧紧围绕市委
政府的中
工作,聚焦全市改革
发展重点部署,切实发挥统筹协调、
辅
参谋
政、
把关
审核
、督查
办
,
督
作用
、
,
善
敢担当
作为
了
。
推动各
作
得
新成
项工
取
绩
4.
。
性
公平
《
据市绩效
理
员
发的
深圳
根
管
委
会印
市2020 年度绩效管理
》,
工作报告
我厅工作绩效等级为A+
。
次
等
三、总体评价和整改措施
(一)预算绩效管理工作主要经验、做法。
1.
,
。
预算编制合理规范
保障财政资金有效使用
49
算
绩效管理的
根据市财政局下达的预
编制和
相关要求,厅
我
工作实
结合
际,
化
费预算
细
经
编制,
计划
理
制支出
合
编
,同
编
时
门
部
支出及项
支出
报
整体
目
绩效目标。
计
严格按项目进展和工作
划,
进
估算项目
展情况,
计
申报可支付的金额和预
能够实现的绩
。
执
支
行性和绩效
性
效目标
全面提升预算
出的可
目标的合理
,保
项目经
求
障
费需
,
计划
落
度工作
得
实
年
和任务
以
,确保财
资
政
金
。
使
加科学合
用更
理
2.
,
。
重视预算绩效管理工作质量
绩效工作有序开展
2020 年度,我厅贯彻“预算编制有目标、
执
预算
行有监控、
项目完成有评价、
果
评价结
有反馈、反馈的结果要运用”
算
的预
管理模
绩效
式,格
照财政
织
展项目绩
目
编
严
按
要求组
开
效
标
报和
,
、
、
绩效监控
作
做
工
到绩效目标依据充分
内容完整
覆盖全面、
合
符
实际;绩效指标清晰、细化、可量化,绩效监控及时、明确、
。
有质量
(二)部门整体支出绩效存在问题。
我厅2020
执
,
也
总
行情况良好
项
年度
体预算
但
存在个别
目
执
出
行进
高
现象
支
度不
的
。例如,
训
管
培
项目全
预
数
绩效
理
年
算
为2
元
万
,实际支出1.7 万元,执行率为85%。主要原因是受疫
,
情影响
了
压减
训
培
、
少了
训
减
规模
培
支出。
(三)后续工作计划。
1.
,
一
执
。
加强项目管理
进
步提高预算
行率
一
,
管
加强项目动
我厅将进
步增强项目预算
理意识
态管理,
责
分工
明确
任和
,注
务
室和财
之
的沟通协
重业
处
务处室
间
调,明
50
项
键点和付
进度
确
目关
款
,严格按照合同约定及时支付付款,全
执
。
算
面提高预
行率
2.
。
建立健全预算绩效管理制度和相关细则
对
,我
立健全预算
针
预算绩效管理工作
厅将建
绩效管理制
度,
此基础
善
关细则
并在
上完
相
,
绩
管理工作
供
体
为预算
效
提
具
执
,
的指导
提
预算
可
行
高
绩效管理水平。
四、整体支出绩效评价指标评分情况
我厅参考市财政局印发的《
门整
部
体支出绩效评价共性指标
体系框架(2019 年修订)》,
开
依据各项考核评分标准
展自评,
本次自评得分97.79
(
)。
分
详见下表
51
深圳市人民政府办公厅2020 年度部门整体绩效评价评分表
评价指标
指标说明
评分标准
得分
一级指标
二级指标
三级指标
名称分值名称分值
名称
分值
门
部
决策
20
预算
制
编
10
预
编
算
制合理
性
5
门(
)
,
本
部
单
预
性
是
符合
位
算的合理
即
否
门
、
否
市委市政府的方针政策
部
职责
是
符合
,
和工作要求
资金有
根据项目的轻重缓急
无
。
进行分配
1.
门
部
预算编制、
本
门
分配符合
部
职责、符合市
市政府
委
方针政
(
工作要求
策和
1
);
分
2.
门预算
根据
度
点
部
资金能
年
工作重
,在不
项
同
目、
途
不同用
之
(
间
理分
合
配
1
);
分
3.
预
制细化程度合理
资金
算编
,未
门
出现因年中调剂导致部
预决
大
(
算差异过
问题
1
);
分
4.
类
类
功能分
和经济分
编制准确,
大
年度中间无
量调剂,未发生
(
目之间
项
频繁调剂
1
);
分
5.
门
部
预算分配
固化
不
,
实际
况
整
能根据
情
合理调
,不存
项
在
目
度
支出进
慢、完
率低
成
、
较
绩效
差,
连
续安排预算等不合
但
年持
(
理的情况
1
)。
分
5
预算编
制规范
性
5
门(
)
门
部
单位
预算编制是否符合财政部
当
、
、
年度关于预算编制在规范性
整性
细
完
化
。
面的原则和
求
程度等方
要
1.
门
部(单位)
门
算编
符
部
当年
关
制
各
预
制
合财政
度
于预算编
的
原则
项
和要求,
合
预算编制
符
资金
、项目库管理、新增项目事前
(
绩效评
等要求
估
5
);
分
2.
一
发现
项不符合的扣1
,
。
分
扣完为止
本
对
门
门
指标需
照相应年度由财政
印发的
工作方
部
部
预算编制
、
,
。
案
通
和有
文件
据
况评分
知
关制度
根
实际情
5
52
标
目
设置
10
目
绩效
完
标
整
性
3
门
部
(单位)
按
编报项目绩效目标
是否
要求
,
、
、
、
是否依据充分
内容完整
盖全面
符合
覆
。
实际
1.
门
部
(单位)
门
按要求编报部
整体和项目的绩效目标,实现绩
(
效目标全覆盖
3
);
分
2.
,一
按要求编报
效目
效目
不
求的
项
没
绩
标或绩
标
符合要
扣1
,
。
分
扣完为止
3
绩
指
效
明确
标
性
7
门(
)
、
设
绩效指标是否清晰
细
部
单位
定的
、
,
门(
)
化
可量化
用以反映和
核部
单位
考
。
整体绩效目标的明细化情况
1.
门
绩效指标将部
整体绩效目标
化分解
任务
细
为具体工作
,与部
门
计划
对
(
年
任务
相
应
度
数或
数
2
);
分
2.
门(
)
绩
中包含
够
部
位
职效
效指标
能
明确体现
单
履
果的社会、
、
(
经
态效益指标
济
生
2
);
分
3.
、
(
绩效指标具有清晰
可衡量的
标值
指
1
);
分
4.
(
绩效指标包含可量化的指标
1
);
分
5.绩效目标的目标值测算能提
相关依
观实际情况
供
据或符合客
(1
)。
分
7
门
部
管理
20
资金
管理
8
采
府
政
执
购
行
况
情
2
门(
)本
采
部
单
年
府
金
与年
位
度实际政
购
额
采
,
预
比率
用以反映和考核部
度政府
购
算的
门(
)
采
执
;
采
单位
政府
购预算
行
况
政府
情
执
落
。
购政策功能的
行和
实情况
1.
采
执
政府
购
行率得分=
采
执
政府
购
行率×1 分
采
执
政
购
行率
府
=(
采
计
合
数
实际
购金额
/采
计划
计
购
金额
数
合
)
×100%
采
大
采
计划
,本
如
金额
购
得
实际
购
于
金额
项
0
。
分
采
采
计划
政
购
购
关
据事
行
务编制
府
预算是指
机
根
业发展
和
政任
、
采
计划。
的
并经过规定程序批准的年度政府
购
2.
采
执
落
政府
购政策功能的
行和
实情况(1 分),落实不到位的
酌
。
情扣分
1.99
53
财务合
规性
3
门(
)
,
部
位
资金
包括资金管
单
支出规范性
、
执
;
费用
制度
否
资金调
理
支出等
是
严格
行
、
;
计
、
调
范
核
是否
整
剂是否规
会
算
规范
是
、
存
出依据不合规
虚列项目支出的情
否
在支
;
、
、
况
是否存
截留
挤占
挪用项目资金情
在
。
况
1.资金支出规范性(1 分)。资金管理、费用标准、
付符合
支
有
定
关制度规
,按事项完
进度
金的
成
支付资
,得1 分,
酌
扣
否则
情
。
分
2.资
调
金
整、
范
调剂规
性(1 分)。
整
调
、
计
本
调
在
剂资金累
单
门
部
预算总规模
位
10%
,
以内的
得1
;
分
超出10%
,
一
的
超出
个
百
点扣
分
0.1
,
分
直至1
。
分扣完为止
3.
计
会
核算规范性(1 分)。
执
计
规范
行会
核算制度得1 分,未
按
定设专
规
账核算、
凭证不符合
定或
算不
范
支出
规
其他核
规
,酌
。
情扣分
4.发生超
围
范
、
出
超标准支
,
列
出
虚
支
,截留、挤占、
用
挪
资金
,
,本
的
以及其他不符合制度规定支出
项指标得0
。
分
3
54
预决算
信息公
开
3
门(
)
部
单位
在被评价年度是否按照政府信
,
息公开有关
定公开
信息
用以
规
相关预决算
门(
)
反
部
单
算管
的
明情
映
位
预决
理
公开透
。
况
1.
门
(
预
部
算公开
1.5
),
计
:
按
下
准分
分
以
标
档
分
(1)
、
、
,
定
时限
范围等各项要求进行公开的
得
按规
内容
1.5
。
分
(2)
了
,
、
、
,
进行
开
存在不符合时限
内容
范围等要求的
公
得
1
。
分
(3)
,
没有进行公开的
得0
。
分
2.
门
(
部
算公开
决
1.5
),
计
:
准分档
分
分
按以下标
(1)
、
、
,
按
定内
范围
各
进行公
的
规
容
时限
等
项要求
开
得1.5
。
分
(2)
了
,
、
、
,
公
存
不符
容
等要求的
进行
开
在
合时限
内
范围
得
1
。
分
(3)
,
没有进行公开的
得0
。
分
3.
门
涉密部(
位
单
)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得
。
分
3
项目
管理
4
项目实
程序
施
2
门(
)
部
目支出实施
程是
单位
所有项
过
否规
范,包括
否
报条件
是
符合申
;
报
申
、批复程序
办
是
符
相关
否
合
管理
法;
目
标
项
招投
、调整、
。
完成验收等是否履行相应手续等
1.
、
(
项
的设立
调整按规定履行报批程序
目
1
);
分
2.项目招投标、建设、
执
验收以及方案
施均严
度规
实
格
行相关制
(
定
1
)。
分
2
项
监
目
管
2
门(
)对
、
所实
项
的检查
部
单位
施
目资金
监
、
。
控
等
理
况
督促整改
管
情
1.资
位
有效资金管理和绩效运行监控机制
金使用单
建立
,执
且
行
(
情
良好
况
1
);
分
2.
对
资金使用单位按规定
财政资金开展有效的检查、监控、督促
整改(1 分),
料
如无
检查监督相
证明
法提供开展
关
材
,得0 分。
2
55
资产
理
管
3
资产管
理安全
性
2
门(
)
、
部
产
否
存完
单位
的资
是
保
整
使用合
、
、
、
规
合理
处置规范
收入及时足额上
配置
,
门(
)
缴
用于反映
考核部
单位
资产安全
和
。
运行情况
1.
、
,
(
资产配置合理
保管完整
账实相符
1
);
分
2.
,
(
产处置
用及处置收
及时
缴
资
规范
有偿使
入
足额上
1
)
分
。
2
定
固
资
用
产利
率
1
门(
)
部
位
固
资
总额
单
实际在用
定
产
与所有
,
门
定
总额的比例
用以反映和考核部
固
资产
(
)
。
单位
固定资
使用效率程度
产
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资
总额
产
)
×100%
1.固
率
定资产利用
≥90%
,
的
得1
;
分
2.90%>固
资产
定
利用率≥75%
,
的
得0.7
;
分
3.75%>固
利用率
定资产
≥60%
,得
的
0.4
;
分
4.
<
产
用
固定资
利
率
60%
,
的
得0
。
分
1
人员
理
管
2
供
财政
养人员
控制率
1
门
部
(单位)本年度在编人数(含工
人员
勤
)
(
)
。
与核定编制数
含工勤人员
的比率
财政供养人员控制率=本年度在
人数
编
(含工勤人员)/
定编制
核
(
)
数
含
勤人
工
员
1.
供养
员
财政
人
控制率≤100%
,
的
得1
;
分
2.
>
政
控
率
财
供养人员
制
100%
,得
的
0
。
分
1
编外人
控
员
制
率
1
门(
)本
部
单位
年度使用劳务派遣人员数量
(
)
含直接
用的编外人员
与在职人员总数
聘
(在编+
)
。
编外
的比率
1.
<
比率
5%
,
的
得1
;
分
2.5%≤比率≤10%
,
的
得0.5
;
分
3.
>
比率
10%
,
的
得0
。
分
1
56
制度
管理
3
管理制
健全
度
性
3
门(
)
了
、
位
制
相
算资金
务
部
单
定
应的预
财
执
,
算
效
理等
格
管理和预
绩
管
制度并严
行
用
门(
)
对
以反映部
单位
的管理制度
其完成主
。
要职责
促进事业发展的保障情况
和
1.
门
了
、
、
(
部
制定
财政资金管理
财务管理
内部控制
制度
等
0.5
);
分
2.
金管理
上述财政资
、财务
理
管
、
执
内
等制
得
行
部控制
度
到有效
(1.5
);
分
3.
门
一
本
门
部
照
效
理
化的
部
实施
按
预算和绩
管
体
要求制定
全面
,
本
预算绩效管理的制度或工作方案
组织
导
级开展事前评估
指
、
、
、
(
绩效目标编报
绩效监控
绩效评价和评价结果应
等工作
用
1
)。
分
2
门
部
绩效
60
济
经
性
6
公用经
控制
费
率
6
门(
)本
位
年
实
的公用
费
部
单
度
际支出
经
总
,
算
排
公用
的
用以
额与预
安
的
经费总额
比率
门(
)对
本
反映和考核部
单位
机构运转成
的
。
实际
制程度
控
1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费
预算安排数×100%
(1)“三公”
<
经费
制率
控
90%
,
的
得3
;
分
(2)90%≤“三公”
控制率
经费
≤100%
,
的
得2
;
分
(3)“三公”
>
经
率
费控制
100%
,
的
得0
。
分
2.
用经费
制
日常公
控
率=
用
费
算数
日常公
经
决
/
经
日常公用
费调
整预算数×100%
(1)
<
日常公用经费控制率
90%
,
的
得3
;
分
(2)90%≤日常
用经费控制率
公
≤100%
,
的
得2
;
分
(3)
>
日常公用经费控制率
100%
,
的
得0
。
分
6
57
效率
性
20
执
预算
行率
6
门(
)
门
单位
部
付进度和既
部
预算实际支
定
,
门(
支付
匹配
况
考核部
进度的
情
反映和
单
)
执
。
位
及
性
均衡
预算
行的
时
和
性
1.一
执
算
得分
季度预
行率
=(一
门
季度部
预算支出进度/序时进度
25%)×1 分
2.二
执
季度
算
行率得分
预
=(二
门
季度部
预算支出进度/序时进度
50%)×1 分
3.三
执
季度预算
行率得分=(三
门
季
部
预算
度
支出进度/
时进
序
度
75%)×1 分
4.
执
四
度预
得分
季
算
行率
=(
门
季
算支出
度
四
度部
预
进
/序时进度
100%)×1 分
5.
年
均支
分
全
平
出进度得
=
执
平均
行率
全年
×2 分
:
执
其中
全年平均
行率=∑(
执
)
每个季度的
率
行
÷4
季度支出进度=
末
计
(
季度
月份累
支出进度
即3、6、9、12 月月
末
)
支出进度
6
重点工
作完成
况
情
8
门(
)
、
、
大
部
单
政府
人
和上
位
完成党委
级
门
办
部
下
的重
事
作的完
情
达或交
要
项或工
成
,
门对
办
落
。
重
工
的
理
况
反映部
点
作
实程度
点
完成率
重
工作
=重点工作实际完成数/重点工作总数×100%
门
点工作是指中央和省相关部
重
、市委、市政府、
大
办
市人
交
或
下达的工作任务。部按期
成得
全
保质保量完
8 分;一项重
工作
点
成扣
没有完
4
,
。
扣
分
完为止
注:
权
门
计
重点
作
以
考
府督
他
的统
工
完成率可
参
市
查室或其
威部
(
)。
数据
如有
8
项目完
成及时
性
6
门(
)
对
部
单位
项目
成情况与预期时间
比
完
。
的情况
1.
门
计划
(
所有部
预算安排的项目均按
时间完成
6
);
分
2.
未
计划
,本
部分项
成的
指标得
目
按
时间完
分=已完
数
成项目
/
计划完
项
成
目总数×6
。
分
4.8
58
效果
性
25
社会效
益、济
经
益
效
、生
态效益
及可持
续影响
等
25
门(
)
、
大
部
单位
履行职责
完成各项重
政策
和项目
效果
的
,
对
以及
经济发展、社会发展、
来
。
生态环境所带
的直接或间接影响
门
根据部
(单位)职责,
门
体支出绩效
标
结合部
整
目
,合理设置
个性
绩
化
效指标,
对
通过绩
指
况
目
值
比
效
标完成情
与
标
分析进行
,未
酌
(
评
现绩效目标的
情扣分
分
实
25
)。
分
门
根据部
(
门
部
)履职内容
性质
和
,从社会效益、经济效益、生
态效益、可持续影响等方面,少
择三
对
至
选
个方面
作实效
工
和效
。
评价
益进行
25
公平
性
9
众信
群
办
访
理
况
情
3
门(
)对
部
位
访意见
完
单
群众信
的
成情况及
,
门(
)对
时
反
部
单
众
及
性
映
位
服务群
的重
。
视程度
1.
了
办
(
建立
便利的群众意见反映渠道和群
意见
理回复机制
众
1
);
分
2.
办
当年度群众信访
理回复率达100%(1
);
分
3.
办
当年度群众信访
时
理回
及
复率达100%,未
超期
发生
(1 分)。
3
公众或
对
服务
象满意
度
6
门(
)
对
对
反
社
或部
单
的
映
会公众
位
服务
象
门
。
履
效
的满
部
职
果
意度
对
门
公
服务
象是指部
社会
众或
(单位)
门
履行职责而影响到的部
、
体或个人
群
,一
采
般
取社会调查的方式。如难以单独开展满意度
调查的,
计
门
可参
市统
部
考
的数据、
议
市直民主评
风行
年度
政
风
结果
数
评价
等
据,
参考群
信
普
性
题
或者
众
访反馈的
遍
问
、本
门
部
权
三
计
。
机
开展满意度调查等进行分档
分
或
威第
方
构的
1.满意度≥95%
,
的
得6
;
分
2.90%≤
<
满意度
95%
,
的
得4
;
分
3.80%≤
<
满意度
90%
,
的
得2
;
分
4.
<
满意度
80%
,
的
得1
。
分
6
计
合
97.79
59
附件2-1
办公设备更新配置项目支出绩效自评表
项目名称
办公设备更新
置
配
项目金额
92.52 万元
门
管部
主
办
深圳市
民政
人
府
公厅
实施
位
单
办
本
人民政
公
深圳市
府
厅
级
资
项目
金
(
)
元
初预
年
算数
预
全年
算数
执
全年
行数分值执行率
得分
年度资金总额
71.52 万元
71.52
元
万
69.69 万元10
0.97
9.70
:
其中
当年财政拨款
71.52 万元
71.52 万元69.69 万元—
0.97
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年
总体目
度
标
预期目标
实际完成情况
办
。
完成
更新
置
公设备
配
工作
办
。
成
公设
更
作
完
备
新配置工
度
效指
年
绩
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值实际完成值分值得分
偏
原因分析及改进措施
差
产出指标
数量指标
办公设备更新配置台数
≥46 台
≥46 台
12.5
12.5
偏差
无
质量指标
采
办
设备验收合
率
购
公
格
100%
100%
12.5
12.5 无偏差
效指
时
标
完成时间
按时完成
按时完成
12.5
12.5
偏
无
差
本
成
标
指
本
成
控制
≤71.52 万元69.69 万元12.5
12.5
偏差
无
效益指标
社会效益指标
办
提升
公保障水平
提高
提高
20
20 无偏差
满意度指标
办公设备使用满意度
满意
满意
20
20 无偏差
总分
100
99.7
—
60
附件2-2
办公自动化管理及电子运维业务项目支出绩效自评表
项目名称
办
子
管理及电
运
业务
公自动化
维
额
项目金
177 万元
门
主管部
办
圳市人
政
深
民
府
公厅
施
位
实
单
办
本
圳市
公
深
人民政府
厅
级
项目资金
(
)
元
年初预算数
全年预算数
执
全年
行数分值执行率
得分
年度资金总额
30 万元
30 万元
29.84 万元10
0.99
9.90
:
其中
当年财政拨款
30 万元
30
元
万
29.84 万元—
0.99
—
金
上年结转资
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
度总
年
体目
标
预期
标
目
成情况
实际完
办
。
成
新
置
维修
完
公设备更
配
及
维护工作
办
。
完
设备更新配置及维修维护工作
成
公
年度绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值实际完成值分值得分
偏差原因分
及改进
析
措施
标
产出指
数量指标
办
设备
护事
公
维修维
项
≥1 项
≥1 项
12.5
12.5
差
无偏
质量
标
指
办
修
护
项
公设备维
维
事
验收合格率
100%
100%
12.5
12.5 无偏差
时效指标
完成时间
按时完成
按时完成
12.5
12.5 无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤30 万元
29.84 万元12.5
12.5 无偏差
效益指标
社会效益指标
办
提升
公保障
平
水
提高
提高
20
20 无偏差
满意度指标
办
设备
意度
公
使用满
意
满
满意
20
20
偏差
无
总分
100
99.9
—
61
附件2-3
待支付以前年度采购项目支出绩效自评表
项目名称
采
支
以
年度
待
付
前
购项目
目
项
金额
5.98 万元
门
主管部
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
圳市人民政府
公厅
级
深
项目资金
(
)
元
年初预算数
全年预算数
执
全年
行数
值
分
执行率
得分
金总额
年度资
5.98 万元
5.98
元
万
5.98 万元
10
1.00
10.00
:当年
政
其中
财
拨款
5.98
元
万
5.98 万元
5.98
元
万
—
1.00
—
资
上年结转
金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其
资金
他
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
目
年度总体
标
期目标
预
实际完成情况
支付2019
。
年绩效系统运维
常维护尾款
日
支付2019
。
年绩效系统运维日常维护尾款
年度绩效指
标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
年度
实际
成值
完
分值
分
得
偏
原
及改进
施
差
因分析
措
产出指标
数
指
量
标
采
拟支
购
尾款数量
付的政府
项目
1 项
1 项
12.5
12.5 无偏差
质量指标
项目完成率
100%
100%
12.5
12.5
偏差
无
时效指标
所涉及项目工作任务完成及时率100%
100%
12.5
12.5 无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤5.98 万元5.98 万元
12.5
12.5 无偏差
益指标
效
社会
益指
效
标
绩效
理
平
提升
管
工作水
提升
升
提
20
20 无偏差
意
指
满
度
标
委托方满意度
100%
100%
20
20 无偏差
总分
100
100
—
62
附件2-4
绩效管理培训项目支出绩效自评表
项目名称
训
绩效管理培
项目金额
14 万元
门
主
部
管
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
深圳市人民政府
公厅
级
项目资金
(
)
元
年初预算数
算数
全年预
执
全年
行数分值执行率
分
得
年
资
度
金总额
2 万元
2 万元
1.7 万元
10
0.85
8.50
:
年
政
款
其中
当
财
拨
2 万元
2 万元
1.7
元
万
—
0.85
—
结转资金
上年
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
际完成情况
实
训
。
完成全市绩效管理培
工作
训
。
完成全市绩效管理培
工作
年
绩效指
度
标
一级指标
二
指标
级
三级指标
度指
年
标值
际完
值
实
成
分值
分
得
偏差
因
进
施
原
分析及改
措
出指
产
标
标
数量指
训
数
培
人
≥30 人
≥30 人
12.5 12.5
无偏差
质量指标
训
培
合格率
≥95%
≥95%
12.5 12.5
无偏差
时
指标
效
按时完成
按时完成
按时完成
12.5 12.5
无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤2 万元
1.7 万元
12.5 12.5
无
差
偏
效益指标
益指标
社会效
提升
市绩
工作
平
全
效管理
水
提升
升
提
20.0 20.0
无偏差
满意度指标
训
培
员
意度
人
满
满意
满意
20.0 20.0
无偏差
总分
100
98.5
—
63
附件2-5
绩效管理及系统维护项目支出绩效自评表
项目名称
绩效管理及系统维护
项目金额
178.36 万元
门
主管部
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
深圳市人民政府
公厅
级
目资金
项
(
)
元
数
年初预算
全年预算数
执
全年
行数
值
分
执行率
得分
资金总
年度
额
91.59 万元
83.59 万元
73.5
元
万
10
0.88
8.80
:
中
年财
其
当
政拨款
91.59
元
万
83.59 万元
73.5 万元
—
0.88
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
期目标
预
实际完成情况
。
完成绩效服务咨询和绩效系统运维工作
。
完成
效服务
系统运维工
绩
咨询和绩效
作
年度绩效指
标
一级
标
指
二级指标
三级指标
度
年
指标值
际
成
实
完
值分值得分
原
析及改进措施
偏差
因分
产出指标
数量指标
委托事项
大
等于
于
1 项2 项
12.5 12.5
无偏差
质量指标
委托事项验收合
格率
100%
100%
12.5 12.5
无偏差
时效指标
按
完成
时
按时完成
完成
按时
12.5 12.5
无偏差
本指标
成
本
成
控制
≤91.59 万元73.5
元
万
12.5 12.5
无偏差
效益指标
社
标
会效益指
升
市绩
提
全
效管
作
理工
水平
提升
提升
20.0 20.0
无偏差
满意度指标
对
服务
象满意度
意
满
满意
20.0 20.0
无偏差
总分
100
98.8
—
64
附件2-6
绩效满意度调查项目支出绩效自评表
项目名称
绩效满意度调查
项目金额
417 万元
门
主管部
办
圳市人
深
民政府
公厅
实施单位
办
本
深
市人
公厅
圳
民政府
级
项目资金
(
)
元
年初
算
预
数
算
全年预
数
执
全
行数
年
分值执行率
得分
度资金总额
年
139 万元
139 万元
138.54 万元10
0.997
9.97
:
其中
当年财政拨款
139 万元
139 万元
138.54 万元
—
0.997
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
实际
成情况
完
。
效管理满意
调查
完成我市绩
度
工作
。
成我
绩
满意度
查
完
市
效管理
调
工作
绩
指
年度
效
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值实际完成值分值得分
偏差原因
析及改进措施
分
产出指标
数量指标
委托事项
1 项
1 项
12.5
12.5 无偏差
质量指标
委
事项验
托
收合格率
100%
100%
12.5
12.5
偏差
无
时效指标
按时完成
时完
按
成
按时完成
12.5
12.5 无偏差
本指
成
标
本
成
控制
≤1,39 万元138.54 万元12.5
12.5 无偏差
标
效益指
效益指标
社会
提升全市绩效管理工作水平提升
升
提
20
20 无偏差
满意度指标
对
被服务
象满意度
满意
满意
20
20 无偏差
总分
100 99.97
—
65
附件2-7
信息公开业务管理培训项目支出绩效自评表
项目名称
训
信息公
培
开业务管理
项目金额
80
元
万
门
主管部
办
圳市
民
厅
深
人
政府
公
实施
位
单
办
本
民
府
厅
级
深圳市人
政
公
项目资金
(
)
元
预算数
年初
全年预算数
执
全年
行数分值执行率
得分
度资金总额
年
20 万元
1.2 万元
0.866 万元10
0.72
7.20
:
其中
当年财政拨款
20 万元
1.2 万元
0.866 万元—
0.72
—
上年结
资金
转
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
总体目
年度
标
预
目标
期
成情
实际完
况
训
。
完
信息公
培
成政务
开
工作
训
。
政
信
公开
完成
务
息
培
工作
度
指
年
绩效
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值实际
成值
完
分值得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
训
培
人数
≥50
次
人
≥50 人次
12.5 12.5 无偏差
指标
质量
训
培
结业率
100%
100%
12.5 12.5 无偏差
指标
时效
时
按
完成
时完成
按
时
按
完成
12.5 12.5
差
无偏
本指
成
标
本
成
控制
≤20 万元
0.866
元
万
12.5 12.5
差
无偏
效益指标
社会效益指标提高政府信息公
质量
开
提高
提高
20.0 20.0 无偏差
满意度指标
训
培
学员满意度≥95%
≥95%
20.0 20.0 无偏差
总分
100
97.2
—
66
附件2-8
信息公开业务管理项目支出绩效自评表
项目名称
信息公开业务管理
项目金额
120 万元
门
主管部
办
市人
政
深圳
民
府
公厅
实施单位
办
本
深
政
公
级
圳市人民
府
厅
项目资金
(
)
元
年
算数
初预
全年预算数
执
全年
行数
分值
执行率
得分
年
资金总额
度
40 万元
8.95 万元
8.95 万元
10
1
10.00
:
其中
当年财政拨款
40 万元
8.95 万元
8.95 万元
—
1
—
上年结转
金
资
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
体目
年度总
标
预期
标
目
实
情况
际完成
一
,
疫
及市财
局
般
支
的要
部
费
受
情影响
政
关于压减
性
出
求
该项目
分经
报市财政局统筹
一
,
受疫情影响及市财政局
于压减
般性支出的要求
该项目部分经费报市财
关
政局统筹
年度绩效指
标
一级指标二级指标
三
指标
级
年度指
值
标
实
值
际完成
分值
得分
原因分
及
偏差
析
改进措施
产
指
出
标数量指标
情
及市财政局
受疫
影响
一
关于压减
般性支出的
,
要求
该项
部分经费
目
报市财政局统筹
受疫情影响及市财政局
一
关于压减
般性支
的
出
,
要求
经费
该项目部分
报市财
局统
政
筹
情影
及
受疫
响
市财政
一
局关于
减
压
般性支
,
的
求
项目
出
要
该
部
报
政局统
分经费
市财
筹
12.5
12.5
无偏差
67
质量指标
受疫情影响及市
政局
财
一
关于压减
般性支出的
,
要求
该项目部分经费
报市财政局统筹
受
情影响
疫
及市财政局
一
关于压减
般
支出
性
的
,该项
部
要求
目
分经费
报市财
局
政
统筹
情
响
市财
受疫
影
及
政
一
压
性支
局关于
减
般
,
出的要求
该项目部
分经费报市财政局统
筹
12.5
12.5
无偏差
时效指标
受疫情影响及市财政局
一
关于压减
般性支出的
,
要
该项目
求
部分经费
市财政局统
报
筹
受疫
及市
政
情影响
财
局
一
压减
般
支
关于
性
出的
,该
目
分经
要求
项
部
费
政
筹
报市财
局统
受疫情影响及市财政
一
局关于压减
般性支
,
的要求
该项目部
出
分经费报市财政局统
筹
12.5
12.5
无偏差
本
成
指标
受疫情影响
市财政
及
局
一般性支出的
关于压减
,
求
该
分经
要
项目部
费
报
局统筹
市财政
疫
市
政
受
情影响及
财
局
一
关于
支
压减
般性
出的
,
要求
该项目部分经费
报市财政局统筹
受疫
影响及市财政
情
一
局关于压减
般性支
,
出的要求
该项目部
分经费报市财
局统
政
筹
12.5
12.5
无偏差
指标
效益
社会效
指
益
标
影响
市
受疫情
及
财政局
一
关于压
般
减
性支出的
,
要
该
目部
求
项
分经费
市
局统筹
报
财政
受疫情影响及市财政局
一
关于压减
般
支出的
性
,
要求
该项目部分经费
报市财政局统筹
受疫情影响及市财政
一
关于压
局
减
般性支
,
的要求
该项
部
出
目
分
市财
局
经费报
政
统
筹
20.0
20.0
偏差
无
满
度
意
指标
情
响
市财
受疫
影
及
政局
一
压
性支出的
关于
减
般
,
要求
该项目部分经费
报市财政局
筹
统
受疫情影响及市财政局
一
关于压减
般性支出的
,
要求
该项目部分经费
报市财政局统筹
疫情影响及
财政
受
市
一
压减
性
局关于
般
支
,
要求
该
目
出的
项
部
报
财
局统
分经费
市
政
筹
20.0
20.0
无偏差
总分
100
100
—
68
附件2-9
市政府值班室办公设备更新配置项目支出绩效自评表
目名称
项
办
市政府值班室
公设备更新配置
项目
额
金
4 万元
门
主管部
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
深圳市人民政府
公厅
级
项目资金
(
)
元
算数
年初预
全年预
数
算
执
全年
行数分值执
率
行
得分
度资金
额
年
总
4 万元
4 万元
3.52 万元
10
0.88
8.80
:
其
当年
中
财政拨款
4 万元
4
元
万
3.52 万元
—
0.88
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体
目标
预期目标
实际完成情况
办
。
完成
公设备更新配置工作
办
。
完成
公设备更新
置工作
配
年度绩效
标
指
一级指标
二级
标
指
三级指标
度指
值
年
标
成值
实际完
分值得分
因
析
改进
偏差原
分
及
措施
指
产出
标
量指标
数
办公设备更新配置台数
4 台
4 台
12.5 12.5 无偏差
质
指标
量
采
办
购
公设备验收合格率100%
100%
12.5 12.5 无偏差
时效指标
完成时间
按时完成
按时
成
完
12.5 12.5 无偏差
本
成
指标
本控制
成
≤4 万元
3.52 万元
12.5 12.5 无偏差
指标
效益
会
标
社
效益指
办
提升
保
公
障水平
高
提
高
提
20.0 20.0
偏差
无
标
满意度指
办
备使用满意度
公设
满意
满意
20.0 20.0 无偏差
总分
100
98.8
—
69
附件2-10
市政府值班业务项目支出绩效自评表
项目名称
市政府值班业务
项目金额
176.33 万元
门
主管部
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
深圳市
厅
级
人民政府
公
项目资金
(
)
元
年
数
初预算
全
预
年
算数
执
年
行数
全
值
分
执行率
得分
年
资
总额
度
金
72.71 万元
72.71 万元
72.68 万元
10
0.999
9.99
:
中
当年财政拨款
其
72.71 万元
72.71 万元
72.68 万元
—
0.999
9.99
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
保障市政府值班业
的顺利
务
开展
政府值班业
的顺
保障市
务
利开展
年度
效
绩
指
标
一
指标
级
二级
标
指
三级指标
度
标
年
指
值
实际完成值
值
分
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
委托事项
1 项
1 项
12.5
12.5
无偏差
质量指标
委托事项验收合格率
100%
100%
12.5
12.5
无偏差
时效指标
按时完成
及时
及时
12.5
12.5
无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤72.71 万元72.68 万元
12.5
12.5
偏
无
差
指标
效益
社
效
会
益指标
升
务
班保
提
政
值
障水平
升
提
提升
20.0
20.0
无偏差
满意度指标
应急专报使用者满意度
意
满
满意
20.0
20.0
无偏差
总分
100
99.99
—
70
附件2-11
市政府值班业务系统运维项目支出绩效自评表
项目名称
市政府值班业务系统运维项目
项目金额
106.84 万元
门
主管部
办
人民政府
公
深圳市
厅
实施单位
办
本
圳市
民
厅
级
深
人
政府
公
项
资
目
金
(
)
元
预
数
年初
算
年预
全
算数
执行
全年
数
值
分
执行率
得分
年度资金总额
26.91 万元
26.11 万元
25.77 万元
10
0.987
9.87
:
其
当年财政拨款
中
26.91 万元
26.11 万元
25.77 万元
—
0.987
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
期目标
预
况
实际完成情
。
完成值班
务系
业
统维护
大
用于
政
室值班
控
市
府值班
监
屏系统,大屏
统
实现
该
系
可
与各区、市
门
议
直
频会
部
视
、视频面视频监控和气象云图系统等多
能投屏
功
。采
取购买服务方式,
三
聘请第
方服务机构开展系统运维,未出现系统运
,
。
维故障
班系统的正
运转
确保政务值
常
效指
年度绩
标
一级指标
二
指标
级
三级
标
指
值
年度指标
际
成值
实
完
分值
得分
偏
因分析及改进措施
差原
产出指标
数量指标
值班
统维护委托服务事项
系
1 项
1 项
12.5
12.5
无偏差
质量指标
委托事项验收合格率
100%
100%
12.5
12.5
无
差
偏
时效指标
成
按时完
按时完成
时完
按
成
12.5
12.5
差
无偏
本
成
标
指
本
成
控制
≤26.11 万元
25.77 万元
12.5
12.5
无偏差
71
指
效益
标
社
效益
会
指标
政
班保障水平
提升
务值
采取购买服务方式,聘
三
请第
方服务
构开
机
展系统运维,未出现系
统运维故障,确保政务
值班系统的正常运转。
采
,
购买服
取
务方式
聘
三
第
方服务机
开展
请
构
,未
维
出
系
系统运
现
统
,
故障
确
政
运维
保
务值
。
统
正
运转
班系
的
常
20.0
20.0
无偏差
意
标
满
度指
对
服务
象满意度
0 次投诉
0
20.0
20.0
无偏差
总分
100
99.87
—
72
附件2-12
政府公报编辑管理项目支出绩效自评表
项目名称
政府公报编辑管理
项目金额
700 万元
门
主管部
办
深圳市人民政府
公厅
实施
位
单
办
本
深圳
公厅
级
市人民政府
项目
金
资
(
)
元
算数
年初预
年
全
预算数
执
全年
行数
分值
执行率
分
得
度
金总
年
资
额
175 万元
175
元
万
175 万元
10
1
10.00
:
其中
当年财政拨款
175 万元
175 万元
175 万元
—
1
—
上年结转
金
资
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
、
、
、
。
完成政府公报编
印刷
发
务
辑
行
投递等业
本
《
》
对、
、
、
、
项目主要
于
深
民政
公
翻译
印
发
用
圳市人
府
报
的校
刷
行
,
及
字
等工
投递以
数
化
作的支出
2020
了
年
行
共发
50
《
期
深圳市人民政
》
。
府公报
并完成投递工作
度绩效指
年
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
差原因
措施
偏
分析及改进
产出指标
数量指标
行数
发
量
≥45 期
50 期
12.5
12.5
差
无偏
质量
标
指
重印次数
≤5 次
≤5 次
12.5
12.5
无
差
偏
时效指标
布
时
按
发
布
时发
按
布
按时发
12.5
12.5
无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤175 万元
175 万元
12.5
12.5
偏差
无
73
效益指标
社会效益指标
门
增强政府及部
工作透明度
以深圳市人
政府公
民
报
为载体,登市政府及
刊
部
门
类
、
出台
政策
各
规章
,
了
了
加
掌握相
增
公众
解
政
关
策的途径,增
政
强
府
门
。
及部
度
工作透明
圳市人民政府公报
以深
为载体,刊登市政府及部
门
类
、
台各
规章
政策
出
,
了
了
增加
公众
解掌握相
关政策的途径,增强政府
门
。
及部
工作
明度
透
20.0
20.0
无偏差
指标
满意度
群众满
度
意
0 次投诉
0
20.0
20.0
偏差
无
分
总
100
100
—
74
附件2-13
政府重要文稿及课题调研业务项目支出绩效自评表
称
项目名
政府
要
题
研
务
重
文稿及课
调
业
项目金额
550
元
万
门
部
主管
办
深圳市人民政府
公厅
实施单位
办
本
深圳市人
政府
公厅
级
民
项目资金
(
)
元
年初预算数
全年预算数
执
全年
行数分值执行率
分
得
年度资金总额
140
元
万
140 万元139.77 万元10
0.998
9.98
:
中
当
拨款
其
年财政
140
元
万
140 万元139.77
元
万
—
0.998
—
上年
转
结
资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
资
其他
金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年
总体
度
目
标
目
预期
标
际完成情况
实
对
,
按规定完成
重要文稿的起草
并
据是领导指示
根
。
组织开展课题调研
对
,
。
按规定完成
重要文稿的起草
并根
是领导
展课题调研
据
指示组织开
度绩
年
效指
标
一级指标
二级指标
三
指标
级
年
指
度
标值
完
值
实际
成
值
分
得分
因
及改进措施
偏差原
分析
产出指标
数量指标
重要文稿篇数
≥480 篇
≥480 篇
12.5 12.5 无偏差
质量指标
按规定起草
符合规定
符合规定
12.5 12.5 无偏差
时效指标
按时完成
按时完成
按时完成
12.5 12.5 无
差
偏
本
成
指标
本控制
成
≤140
元
万
139.77 万元12.5 12.5
偏差
无
效
指
益
标
益
标
社会效
指
过考
通
评
通过
过
通
20.0 20.0
差
无偏
满意度指标
文稿满意度
符合要求
符合要求
20.0 20.0 无偏差
总分
100 99.98
—
75
附件2-14
综合管理项目支出绩效自评表
项目名称
综合管理
项目金额
369.74 万元
门
主管部
办
深圳市人民政
公厅
府
实施单位
办
本
市人民政府
厅
级
深圳
公
金
项目资
(
)
元
初
年
预算数
全年预
数
算
执
全年
行数
分值
执行率
得分
总
年度资金
额
56.24
元
万
56.24 万元
56.12 万元
10
0.998
9.98
:
其中
当年财政拨款
56.24 万元
56.24 万元
56.12 万元
—
0.998
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
。
完成
合管理
务
综
事项工作任
。
完成综合
理事
任务
管
项工作
度
年
绩效指
标
一级指标
二级指标
三
标
级指
度
标值
年
指
值
实际完成
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数
指标
量
事项委托
≥1 项
≥1 项
12.5
12.5
无偏差
质量指标
委托事项验收合格率
100%
100%
12.5
12.5
无偏差
时
指标
效
按时按成
完成
按时
按时完成
12.5
12.5
无偏差
本
标
成
指
本
成
制
控
≤56.24 万元
56.12
元
万
12.5
12.5
无偏差
效益指标
会
益
标
社
效
指
提
理
升内部管
水平
有效提升
有效提升
20.0
20.0
无偏差
满意度指标
工作
意度
满
通过考评
通过考评
20.0
20.0
无偏差
总分
100
99.98
—
76
附件2-15
机关政务保障支出项目支出绩效自评表
项目名称
机关政务保障支出
项
金额
目
739.68 万元
门
主管部
办
圳市人民政
公厅
深
府
位
实施单
办
本
深
市
府
公厅
圳
人民政
级
项目资金
(
)
元
年
预
数
初
算
全年预算数
执
全
数
年
行
分值执行率
得分
年度资金总额
185 万元
134.02 万元133.60 万元10
0.997
9.97
:
其中
当年财政拨款
185 万元
134.02 万元133.60 万元—
0.997
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
成情况
实际完
本
办
完成
度市
厅机
政
及其相
工
年
政府
公
关
务活动
关
作任
。
务
本
办
。
成
度
政府
政
动及其相关工作任务
完
年
市
公厅机关
务活
年度绩效指
标
一级指标
二
指标
级
三级指标
年度指标值实际完成值分值得分
偏差原因分析及改进
施
措
产出指标
标
数量指
政务活动
数
次
≥650 次
≥650 次
12.5 12.5
差
无偏
质
指
量
标
活动工
完
政务
作
成率100%
100%
12.5 12.5
差
无偏
效
标
时
指
按时完成
时
按
完成
按时完成
12.5 12.5 无偏差
本
成
指标
本
成
控制
≤185 万元133.6 万元12.5 12.5 无
差
偏
效益指标
社会效益指标保障情况
有效保障
有效保障
20.0 20.0 无偏差
满意
指标
度
对
服务
象满意度
满意
满意
20.0 20.0 无
差
偏
总分
100 99.97
—
77
附件3
政府公报编辑管理项目支出绩效评价报告
一、项目概况
《
》
深圳
民
府公报
市人
政
于1989
,
开
行
作为市
府
年公
发
政
门
布
本
其
部
发
规范
文件
及
工作
性
的法定载体和标准文
,在增加政
度
府工作透明
,促进依法行政,
权
保障公众的知情
、
权
参与
和监
权
督
等工作中起到较大作用。2020 年,《
圳
政府公报
深
市人民
》
全年发行期刊50 期共30.98
,
本
册
汇编
合
万
年度
订
310
。
册
依据《
民
和国预算
中华人
共
法》及省、
门
市
部
预算管
财政
理
,
办
有关规定
市政府
公厅2020
《
政
年度预算设立
深圳市人民
府
公报》编辑管理项目(以下简称公报编辑项目),共安排专项经
费175 万元,实际支出175 万元。本
执
项目严格
行“
条
收支两
线”
理
管
。本项目
行
入为非
的发
收
税收入,按
有关规定
接
缴
照
直
上
市
政
财
。本
办
门
项目的
费支
经
出由市政府
公厅财务部
负责管理,市
报
政府公
编辑室专款专用。本
采
采
项目严格按照政府
购有关规定
翻
购公报印刷服务及
译、
人员的劳务
校编
派遣服务,
执
格
严
行市
办
。
财政及
府
厅相关
出
理规定
市政
公
经费支
管
二、项目绩效评价结论和分析
(一)项目绩效评价结论。
78
公
编
项
入
报
辑
目纳
2020 年度预
绩效
算
目标管理,全面开展
绩效自评,涉及财政资金175 万元。从项目支出绩效评价情况来
看,本
较
项目支出绩效情况
为理想,
绩
达到预期
效目
。
标
(二)项目绩效分析。
公报编辑项目目标明确,对《
圳
民政府
深
市人
公报》全
发
年
了
行工
细
量化
作进行
化
,合理
排
金
安
资
,
项目决策
序履
按照
程
行
审批手续,符合省、
门
市财政部
预算有关规定,符合全市经济社
划
办
会发展规
及市政府
公厅2020
计划
。
年度工作
要求
的
施机构及管
公报编辑项目
组织实
理制度健全,经
出进
费支
较
。
度
市
政
合理
财
2020 年初
目
算
下达项
预
175
,
万元
市
府
政
公
。
,
报
室严格按
定支
编辑
规
出并履行审批手续
其中
2020 年上半
年支出87.67
,支
万元
出进度50 ;下半年完成剩余支出87.33
,
万元
全年支出进度100 。
,
、
列
出
支出依据充分
无虚
项目支
、
、
、
。
截留
挤占
支
情况
挪用
超标准
出等
公
辑
目资金
到
期目标
报编
项
使用达
预
。2020 年,
据
根
实际
需要
工作
,加强
目管
项
理,厉行节约,按照“应登尽登”等政务
公开要求,《深圳市人民政府公报》全年发行期刊50 期共30.98
,
万册
汇编年度合订本310
,
。
达
册
发行量
预期
三、主要经验及做法
2020
《
》
、
、
、
度
深圳市人
及
确
规范
年
民政府公报
时
准
全
了
刊
市政府
面
登
法规规章,
义
办
以
政府名
或
以
政
厅名
市
者
市
府
公
79
义制定
规范
的
性文件,市政府制定的行政措施,
门
部
市政府工作
制定的规范性文件,含:
大
深圳市人民代表
会及其常务委员会通
,
,
计划
规
工作报告
深
济
会发展
过的法
市政府
圳市国民经
和社
,
政
市财
预(决)
议
算报告和决
,
门
计划
市
府工作部
度
作
政
年
工
和工
作报告摘要,市政府作出的具体行政行为,
当
市政府领导认为应
,
布
刊登的文件和信息
法规规章规定应当发
的其他文件和信息。
,
了
。
实
政府工作透
通过项目
施
增加
明度
四、发现的主要问题及改进措施
《
人
府公报
深圳市
民政
》
际
行量与
台
政策法
的实
发
年度出
的
规
规
性
数量有关
及
范
文件
,
致预
导
算绩效目标中的数量目标、质
、
一
。
一
标
量目标
效益目
的精准性有待进
步提升
下
步改进措施:
一
执
在
进
步梳理该项目
行过程中存
的问题,更加科学合理地设置
关
目标
相
绩效
,
小
。
积
动
报微信
线
行
极推
公
程序上
运
Archived Raw HTML