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深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算
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Extracted Text
深圳市特种证件研究制作中心
2020 年度决算
二○二一
十
年
月
- 1 -
目
录
一、深圳市特种证件研究制作中心概况…………………………………3
(一)部门(单位)职责………………………………………………………………3
(二)机构设置…………………………………………………………………………3
二、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算表……………………4
(一)收入支出决算总表………………………………………………………………4
(二)收入决算表………………………………………………………………………5
(三)支出决算表………………………………………………………………………5
(四)财政拨款收入支出决算总表……………………………………………………6
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………………7
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………………8
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………………………9
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表…………………………………9
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表………………………………9
三、深圳市特种证件研究制作中心2020年度决算情况说明…………10
(一)收入支出决算总体情况说明…………………………………………………10
(二)收入决算情况说明……………………………………………………………10
(三)支出决算情况说明……………………………………………………………10
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………………………10
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………………11
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………………11
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………11
- 2 -
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明…………………………11
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明………………………12
(十)2020 年度预算绩效情况说明…………………………………………………12
(十一)其他重要事项情况说明……………………………………………………13
四、名词解释……………………………………………………………14
附件…………………………………………………………………………16
⒈整体绩效自评报告…………………………………………………………………16
⒉决算项目绩效自评结果……………………………………………………………32
- 3 -
一、深圳市特种证件研究制作中心概况
(一)
门(
)
部
位
责
单
职
心
:
市特种证
研究
深圳
件
制作中
的主要职责是
1.
、
。
证
负责居民身份证
居住
等国家法定证件制作并提供相关服务
2.
、
、门
、
车
车
楼
非机
号
制
负责交通
公共管理标识牌
牌
机动
及
动
牌
。
并
关
作
提供相
服务
3.
,
料、
、
术、
、
查
服务
展
件
材
防伪
工
提供证件
核
并开
证
制作
技
艺
、
。
标
相关设备
统的
准及
系
研发
4.
术
、计
技
提供人脸及虹膜识别等公共安全防范
服务
算机信息系统
一
。
务
集成服务及机电
体化等相关设备研究制作服
5.
。
测温
检
备
公
用
务
提供智能
安
设
等
共防护
品研究制作服
6.
办
。
成市
局
的
任务
完
公安
交
其他
(二)机
设
构
置
心
,
门(
)
,
我
有下属单
按照
中
没
位
部
单位
决算编报要求
单独编制
。
决算
- 4 -
二、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算表
(一)
出
收入支
决算总表
收入支出决算总表
公开01 表
门:
心
部
深圳市特种证件研究制作中
2020 年度
:
金额单位
万元
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
行次
金额
栏
次
1
栏
次
2
一、一般公
预
政拨
收
共
算财
款
入
1
4,194.27
一、一般公
支
共服务
出
32
二、政
性基
政
收入
府
金预算财
拨款
2
二、外交支出
33
三、
本
国有资
经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
、
四
上级补助收入
4
、
四
公共安全支出
35
4,194.27
、
五
事业收入
5
、
五
教育支出
36
六、经营收入
6
六、
术
技
出
科学
支
37
七、
属
位上缴
入
附
单
收
7
七、文化旅游体
与
支出
育
传媒
38
八、
他
入
其
收
8
八、社
和
业
出
会保障
就
支
39
9
九、卫
出
生健康支
40
10
十、
环保支出
节能
41
11
十一、城乡社区支出
42
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运
支出
输
44
14
十
、
四
资源勘探工业信息等支出
45
15
十
、
五
商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、
助其他地
出
援
区支
48
18
十八、
然
源
洋气象
支出
自
资
海
等
49
19
十九、住房保障
出
支
50
20
二十、
物资
备
出
粮油
储
支
51
21
二十一、
本
国
营
算
出
有资
经
预
支
52
22
二十二、灾
应
理支出
害防治及
急管
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十
、
本
四
债务还
支出
55
25
二十
、
五
债务付息
出
支
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本
计
年收入合
27
4,194.27
本
计
年支出合
58
4,194.27
使用非财政拨款
余
结
28
结余分配
59
初
转
结
年
结
和
余
29
末
年
结转
结余
和
60
30
61
计
总
31
4,194.27
计
总
62
4,194.27
:
注
1.本
门本
末
。
表
映
度的
收
和年
余
况
反
部
年
总
支
结转结
情
2.本
。
报表
转
可能存在尾数误差
套
金额单位
换时
- 5 -
(二)收入决算表
收入决算表
公开02 表
门:
心
部
深
市特种证件研究制作中
圳
2020 年度
:
金额单位
万元
科目编码
科目名称
本
计
年
入合
收
财政
收
拨款
入
上
补
收入
级
助
事
收入
业
经营收入
属
上缴
入
附
单位
收
他收
其
入
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
计
合
4,194.27
4,194.27
204
共安
公
全支出
4,194.27
4,194.27
20402
安
公
4,194.27
4,194.27
2040202
一
政管理事务
般行
4,194.27
4,194.27
:本
门本
。
注
表反映部
年度取得的各项收
情况
入
(三)支出决算表
支出决算表
公开03 表
门:
心
部
深圳市特种证件研究制作中
2020 年度
:
金额
位
万元
单
科
码
目编
目
称
科
名
本
计
支出合
年
本支出
基
项目支出
缴
支出
上
上级
营
出
经
支
对附
补
支
属单位
助
出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
计
合
4,194.27
4,194.27
204
共
支出
公
安全
4,194.27
4,194.27
20402
公安
4,194.27
4,194.27
2040202
一般行政管理事务
4,194.27
4,194.27
:本
门本
。
注
表反映部
年度
项支出情况
各
- 6 -
(四)财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04 表
门:
心
部
深圳市特种证
研究制作
件
中
2020
度
年
:
额
位
元
金
单
万
收
入
支
出
项
目
行次
金额
项
目
次
行
计
合
一
公
预算
般
共
财政
款
拨
府
基金
政
性
预算
拨
财政
款
本
有资
经营预
国
算财政拨款
栏
次
1
栏
次
2
3
4
5
一、一般公共预
财政拨款
算
1
4,194.27
一、一般公共服务支出
33
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
34
三、
本
国
资
经营财
款
有
政拨
3
三、
防
出
国
支
35
4
、公共安
支出
四
全
36
4,194.27
4,194.27
5
、
五
教育支出
37
6
六、
术
科
支出
学技
38
7
七、
化
游体
媒
出
文
旅
育与传
支
39
8
八、
会保
支
社
障和就业
出
40
9
九、
生健康支出
卫
41
10
十、节能环保支出
42
11
十一、城乡社区支出
43
12
十二、农
水支出
林
44
13
十三、交通运输支出
45
14
十
、
四
资源勘探工业信息等支出
46
15
十
、
五
商业服务业
支出
等
47
16
十六、金融支出
48
17
十七、援
其
地
支出
助
他
区
49
18
十八、自
资源海洋气象
支
然
等
出
50
19
十九、
房保
支
住
障
出
51
20
二十、粮油
备
出
物资储
支
52
21
二十一、
本
有资
支
国
经营预算
出
53
22
二十二、
害防治及应急管理支出
灾
54
23
二十三、其他支出
55
24
二十
、
本
四
债务还
出
支
56
25
二十
、
五
债务付息支出
57
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
本
计
年收入合
27
4,194.27
本
计
年支出合
59
4,194.27
4,194.27
初财政拨
转
结
年
款结
和
余
28
末
年
政拨款
转和结余
财
结
60
一般公
预
政拨
共
算财
款
29
61
政
性基
财
拨
府
金预算
政
款
30
62
本
国有
算
拨款
资
经营预
财政
31
63
计
总
32
4,194.27
计
总
64
4,194.27
4,194.27
:本
门本
一
、
本
末
。
注
表反映部
年度
般公共预算财政
款
政府性基金预算财政拨款和国有资
经营预算财政拨款的总收
和年
结转
情
拨
支
结余
况
- 7 -
(五)一
公
预
拨
般
共
算财政
款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
开
公
05 表
门:
心
深圳
特
证件
作
部
市
种
研究制
中
2020 年度
:
金额单位
万元
科
码
目编
科目名称
本年支出
小计
本
基
支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
计
合
4,194.27
4,194.27
204
公共安全支出
4,194.27
4,194.27
20402
公安
4,194.27
4,194.27
2040202
一般行政管理事务
4,194.27
4,194.27
:本
门本
一
。
注
表反映部
年度
般公共预
财政拨款
情
算
支出
况
- 8 -
(六)一
本
公
预
拨
表
般
共
算财政
款基
支出决算
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06 表
门:
心
部
深
市
种证
制
中
圳
特
件研究
作
:
额单
金
位
万元
员
人
经费
公用经费
科目编
码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
科目编码
科目名称
决算数
301
工资福利支出
302
商品和
务支出
服
307
债
息
费
支
务利
及
用
出
30101
本
基
工资
30201
办
费
公
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
30202
印刷费
30702
国
债务
外
付息
30103
金
奖
30203
询
咨
费
310
本
资
性支出
30106
补
伙食
助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
30205
水费
31002
办公设
购置
备
30108
本
机关事业单位基
养老保险缴费
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金
费
缴
30207
邮电费
31005
设
建
基础
施
设
30110
本
职
基
医疗
险缴费
工
保
30208
取暖费
31006
大
修
型
缮
30111
务员
疗
助缴
公
医
补
费
30209
管
费
物业
理
31007
息网
购
新
信
络及软件
置更
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
住房
积金
公
30212
(
)
因公出国
境
费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
(
)
维修
护
费
31010
安置补助
30199
其他工
福利支出
资
30214
费
租赁
31011
上
着
和青苗
偿
地
附
物
补
303
对个人和家庭
补
的
助
30215
议费
会
31012
拆
补
迁
偿
30301
离休费
30216
训
培
费
31013
车
公
用
置
务
购
30302
退休费
30217
接
公务
待费
31019
其他交通工具购置
30303
(
)
退职
役
费
30218
料
专用材
费
31021
文物
陈列品购置
和
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
30225
料
专用燃
费
31099
本
他资
性支
其
出
30306
济
救
费
30226
劳
费
务
399
他支出
其
30307
疗费补助
医
30227
委托
务
业
费
39906
与
赠
30308
助
金
学
30228
会经
工
费
39907
赔
费
支出
国家
偿
用
30309
奖励金
30229
利
福
费
39908
对
间非营利组织和群众性自治组织补贴
民
30310
个人
业生产补贴
农
30231
车
公务用
运行维护费
39999
其他支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交
费用
通
30399
对
其他
和
庭
补
个人
家
的
助
30240
税金及
加费用
附
30299
其他商
和
支出
品
服务
计
员
费合
人
经
﹍
计
费
公用经
合
﹍
:本
门本
一
本
。
注
反映
公
算财政拨款基
支出明细情况
表
部
年度
般
共预
- 9 -
(七)一
政
般公共预算财
拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07 表
门:
心
部
深圳市特种证件研究制作中
2020 年度
:
金额单位
万元
预
数
算
算
决
数
计
合
因公
国
出
(
)
境
费
车
公务用
置
行费
购
及运
务
待费
公
接
计
合
出
因公
国
(
)
境
费
车
公务
运
用
购置及
行费
公务接待费
小计
车
公务用
购置费
车
公务用
运行费
小计
车
公
用
务
购置费
车
公务用
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
﹍
:本
门本
注
表反映部
年度“三公”
。
,
经费支出预决算情况
中
预算数
其
为“三公”
,
;
一
经
全
预
数
反映
规定程序调整
的
数
决
数
包括
公
预
财政
前
费
年
算
按
后
预算
算
是
当年
般
共
算
拨款和以
年
。
结转资金安排的实际支出
度
(八)
财
政府性基金预算
政拨款收入支出决算总表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表
公开08 表
门:
心
部
深圳市特种证件研究制作中
2020
度
年
:
金额单
元
位
万
类
能
科
编码
功
分
目
科
名称
目
年初结转
结
和
余
本
收入
年
本
支
年
出
末
年
结
余
转和结
小计
本支
基
出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
计
合
﹍
:本
门本
、
。
注
表反映部
年度政府性基金预算财政拨款
入
支出及结转结余情况
收
(九)
本
国有资
经营预算财政拨款支出决算总表
国有资本经营预算财政拨款支出决算总表
开
公
09 表
门:
心
部
深
特
证
研
制作中
圳市
种
件
究
2020
度
年
:
金额单位
万元
类
功
科目
码
能分
编
目名
科
称
本
出
年支
计
合
本
基
出
支
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
计
合
﹍
:本
门本
本
、
。
注
表反映部
年度国有资
经营预算财政拨
收入
支出及结转和结余情况
款
- 10 -
三、深圳市特种证件研究制作中心2020 年度决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020
初
余
年度年
结转和结
0.00
,本
、
万
年
入
出
元
收
支
总计
4,194.27 万元。与2019 年度相比,收入、
计
少
支
总
各
出
减
1.51 万
,
元
降
下
0.04%,
是因为
份
及
证的制证
受政
主要
身
证
居住
量
策及群
办
。
末
结
众
证意愿等客观情况影响
年
结转和
余0.00
。
万元
(二)收入决算情况说明
2020 年度收入年初结转和结余0.00
,本
决
万元
年收入
算
4,194.27
,
:
中
财
拨
收
万元
其
政
款
入4,194.27
,
万元
占100%;上
级补助收入0.00
;事
收入
万元
业
0.00
;其
收
万元
他
入0.00
元
万
。
与2019
,
少
年
相
收
度
比
入减
1.51
,
万元
下降0.04%,
要是
主
因为
办
。
众
身份证及居住证的制证量受政策及群
证意愿等客观情况影响
末
年
结转和结余0.00
。
万元
(三)支出决算情况说明
2020
度
结转
结
年
支出年初
和
余0.00
,本
万
年
元
支出决算
4,194.27 万元,其中:
本
出
基
支
0.00
元
万
;项
出
目支
4,194.27 万
元,占比100%;上缴上
支
级
出0.00 万元;
营支出
经
0.00 万元。与
2019 年度相比,
少
支出减
1.51 万元,下降0.04%,主要是因为身份
办
。
末
及
证
居住证的制证量受政策及群众
证意愿等客观情况影响
年
结
结转和
余0.00
。
万元
(四)
政拨
收
支
决
情
财
款
入
出
算总体
况说明
2020
政
款收
初
转
余
年度财
拨
入年
结
和结
0.00
,本
万元
收
年
入
- 11 -
4,194.27 万元,本
支出
年
4,194.27 万元,
末结转
年
和结余0.00 万
。
元
(五)一
情
般公共预算财政拨款支出决算
况说明
2020
一
年度
般公共预算财政拨款年初结转和结余0.00
,
万元
本年收入4,194.27
,本
元
万
年支出4,194.27
,
末
元
年
转
结
万
结
和
余0.00
。
万元
(六)一
本
共
基
出决
况
明
般公
预算财政拨款
支
算情
说
心
我中
2020
一
本
年度
般
共
算
拨款基
支
预算
公
预
财政
出
为0.00
,
万元
2020
一
本
年度
般公共预算财政拨款基
支出为0.00
。
万元
与
2019
一
本
年度
般公共预算财政拨款基
支出预、决算0.00 万元持平。
(七)一
算
般公共预
财政拨款“三公”经
支
决
情
费
出
算
况说明
心
我中
2020 年度“三公”
财
拨款
全
预
经费
政
支出
年
算为0.00
万元。2020 年度“三公”
费
拨款支出
算中
经
财政
决
,因公出国(境)
费支出0.00 万元;
心
要
我中
按照市公安局
求,
车
已将公务
辆全部上
缴,
一
进行统
拍卖或处置,
车
目前公务
辆保有量为0 辆,
车
公务用
购
置及
行
护
支
运
维
费
出决算0.00
;
万
支
决算
元
公务接待费
出
0.00 万
元。2020 年“三公”经
政拨款
出
年
数
费财
支
全
预算
、决算数与2019
,
:
(
年相比持平
其中
因公出国
境)、
车
维
公务用
购置及运行
护费、
公务接待费支出皆为0.00 万元。
落
八
主要原因是认真贯彻
实中央
项
,
,
定
节约
严
制
规
精神
厉行
从
控
“三公”
。
经费开支
(八)政
财
拨款
支
决
况说明
府性基金预算
政
收入
出
算情
心
中
我
2020
。
度
府性基金
算财
年
无政
预
政拨款支出
- 12 -
(九)
本
支
国有资
经营预算财政拨款收入
出决算情况说明
心
我中
2020
本
。
年度无国有资
经营预算财政拨款支出
(十)2020
预
况说
年度
算绩效情
明
1.
。
预
绩
管
开
算
效
理工作
展情况
,
心
算
效管
求
圳
种证件
究
作
按要求编
根据预
绩
理要
深
市特
研
制
中
已
,
落
、
计划
、
整体
工
制
支出绩效目标
并围绕政策
实
年度
实施
重点
作任务
大
和重
项目开展以及资金管理使用等情况,
效
开展整体支出绩
自评。(部
门(
)
位
整
绩
评
报
单
体
效
价
告,
附
详见
件1)
对
组织
2020
有
目支
面
展
自评
年度所
项
出全
开
绩效
,
一
其
级
目
中
项
1
个,二
项目
级
0 个,共
及财
涉
政资金4,194.27 万元,
一
占
般公共预算项
目支出总额的100%。
对
,
组织
居民身份证及居住证制作项目开展绩效评价
该项目涉及财
资
政
金4,194.27 万元。
心
项目
深
市
种
究
展
该
由
圳
特
证件研
制作中
自行开
效评
绩
价,价
果
该项目
项
据
评
结
表明
立
依
充分,财政资金
时足
及
额到位,
绩效目标设置合
,
、
本
,
度
理
项目业务管理制
财务管理制度基
健全
项目
,
本
了
。
实施顺利
基
完成
项目工作目标
2.
门(
)
。
决
绩效
评
果
部
单位
算中项目
自
结
心
圳
证
在
深
市特种
件研究制作中
2020
度决
反
年
算中
映“居
份证
民身
及
住
制
居
证
作”
,
目绩效自
结果
项
评
具体项目支出自评表,详见附件2。
及
居民身份证
居住证制作项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,
分
项目自评得
95.71
。
分
年预
数
项目全
算
4300
,执
元
数
万
行
4,194.27
,
执
算
万元
预
行率97.6%。
:
目
完成
预
实
出进度
项目绩效
标
情况
算
际支
- 13 -
对
既
支
度匹配相
理
和
定
付进
合
。存在的问题:
执
在整体支出
行的过程中,
执
。
:
时
需要更及
有效地做好预算
行情况分析和反馈跟进工作
原因
身份
,
证
受到
策
无
预
观
预
数
证及居住
的制证量
政
及
法
测的客
情况影响
导致
算
。
一
:
一
对
无
准
步
措施
在
算
作
进
步加强
策的
法精
下
改进
预
工
中需
政
解读
,
对
执
,
况
及相关信息的分析
每个季度
预算
行情
进行总结分析
及时跟进
,力
执
。
并反馈
求实际支出按照预算序时进度
行
(十一)其
项情
说
他重要事
况
明
1.
。
机
运
支
关
行经费
出情况说明
2020
度
关运
费
年
年
机
行经
全
预算
0.00
,
万元
2020 年
决
支
度
算
出0.00
,
元
与
万
2019
。
年度
平
主
持
要原
:
心
,
车
,
一
辆
因是
我中
按照市公安局要求
已将公务
全部上缴
进行统
拍
,
车
卖或处置
目前公务
辆保有量为0
。
,
议
,
无
辆
无公务接待
会
费
无因
,
。
公出
等
用
算
部
国
费
预
支出全
为项目支出
2.
采
府
支出
说
政
购
情况
明。2020
采
年
府
购支
总
度政
出
额9.53 万元,
:
采
中
政府
购
物支
其
货
出9.53 万元。
3.
。
国有资产占用情况说明
截至2020 年12 月31
,
车
共
日
有
辆0
;
辆
单价50 万元以上通用设备0
(
台
套),单价100 万元以上专用设备
0
(
台
套)。
4.
。
需
其他
殊
项
要说明的
特
事
。
无
- 14 -
四、名词解释
(一)财
收
政拨款
入:
级
政取
公
预
政拨款
指当年从市
财
得的
共
算财
。
(二)
:
业
入
业单位开
专业业
事
收
指事
展
务活动及其辅助活动取得
,
。
括
的收入资金
不包
教育收费资金
(三)
:
、
入
其他收入
指除行政事业单位取得的除财政拨款收
事业
、
、
、
教育
费
属
位
入
收
以外
项
收入
收
附
单
上缴收
事业单位经营
入
的各
收
,
、
。
入
包括债
收
投
益等
资金
务
入
资收
(
)
:
未执
四
上
结转
化
年
和结余
指以前年度支出预算因客观条件变
、
本
,
的
行完毕
结转到
年度按规定用途继续使用的资金
既包括财政拨款
,也
、
。
余
包
事
收
经
和
转
结余
结转和结
括
业
入
营收入
其他收入的结
和
(
)
末
:
本
、
结
和
资金
是
年
或
年度预算
排
因
五
年
转
结余
指
度
以前
安
计划
,
到
客观条件发生变化无法按原
实施
需要延迟
以后年度继续使用的
,
,也
、
业
收入
其
资金
既包括财政拨款的结转和结余
包括事
收入
经营
和
。
收
的
结
他
入
结转和
余
(六)
(类)
:
,
出
映维
会
共
方面的
出
公共安全
支
反
护社
公
安全
支
本
本
。
体
列入公安
算科
具
包括
预
目的公安局
级单位的基
支出和项目支出
:
;
中
其
公安科目反映公安事务及管理支出
其他公安支出科目反映列入
划
本
类
。
市
革委
会
建
规
基
发展和改
员
的
设
的公安
建设
项目支出
(七)
(类)
:
社
保障
业
出
府在社
保
与
方面
会
和就
支
指政
会
障
就业
。
、
、
对
的支
包括
政
出
社会保障与就业管理事务
民政管理事务
财
社会保
、
、
、
、
、
抚
险基金补助
行政事业单位离退休
企业改革补助
就业补助
恤
、
、
、
、
置
社
福
残
人
市
保
自然
退役安
会
利
疾
事业
城
居民最低生活
障
灾害
- 15 -
、
十
。
心
。
生
救
字会事
等
中
项支出
活
助
红
务
我
无此
(八)
(类)
:
。
住
保障
房
支出
指政府用于住房方面的支出
包括保
、
、
。
心
性
障
安居工程支出
住房改革支出
城乡社区住宅支出等
我中
无此
。
出
项支
(九)
经费
机关运行
:
为
障
政
指
保
行
单位(
参
理
事
含
照公务员法管
的
)
,
办
、
业
运
用
买货物
服
的
资金
包括
及印
单位
行
于购
和
务
各项
公
刷费
邮
、
、
议
、
、
、
料
一
专
电费
差旅费
会
费
福利费
日常维修费
用材
及
般设备购
、办
、办
、
车
行
置费
公用房水电费
公用房物业管理费
公务用
运
维护费以
。
心
。
及其
费
我
无
出
他
用
中
此项支
(十)
计划
(类)
:
育
出
主
映
府
卫生方
医疗卫生与
生
支
要反
政
医疗
。
心
。
的
出
无此项支
面
支
我中
出
(十一)
本
:
、
基
支
任
出
是指为保障机构正常运转
完成日常工作
务
。
心
。
而发生的人员支出和公用支出
我中
无此项支出
(十二)
:
本
在
外为
成
定
行
任
项目支出
是指
基
支出之
完
特
的
政工作
。
目
所发
支
务或事业发展
标
生的
出
(十三)“三公”经费:指用财
拨
安
因公出国
政
款
排的
(境)费、公
车
。
,
(
)
出
务用
购置及运行费和公务接待费
其中
因公
国
境
费反映单位
(
)
、
、
、
市
伙
工作人员公务出国
境
的住宿费
国际旅费
国外城
间交通费
、
训
、
杂
;
车
食
助
培
公
出
运
费反
位
补
费
费
费等支
公务用
购置及
行
映单
公
车
务
置费
用
购
、租
费
用
、
料费
燃
、
费
维修
、过路过
费
桥
、保险费等支出;
类
(
)
。
支
公务接待费反映单位按规定开
的各
公务接待
含外宾接待
支出
心
。
我中
无此项支出
- 16 -
附件1
2020 年度整体绩效自评报告
:
单位名称
心
特
究制
中
深圳市
种证件研
作
- 17 -
一、部门(单位)基本情况
(一)
要
能
主
职
心
特
作
深圳市
种证件研究制
中
(以下简称“
心
我中
”)成立于1992
年11 月,直
深
市
局管理
属
圳
公安
,主
从事
要
身份证及居住证制作、证件
术
制作技
科研开发、
,
。
证件查验设备科研开发
是高科技专业单位
(二)
作
年度总体工作和重点工
任务
心
、
年度
体
作
重
任
身
证
居
制
我中
总
工
和
点工作
务主要是从事
份
住证
,
术
。
证
作技
科
开
以
件查验设
科研
作
件制
研
发
及证
备
开发
:
具体包括
1.夯实组织建设根基。
导
通过宣传引
,
拢
吸引员工积极向党组织靠
,
踊跃递交入党申请书。通过考察培养,
了
子
收
为入
积
分
吸
部分人员
党
极
。
2.
新
传
创
党建宣
教育方式。
探
契合
特
的
党建模
积极
索
公安
点
基层
式,
,
,
,
以
现
主张
凸显
的形
体
党的
党
象
营造浓厚党建工作氛围
持续提升党
,
。
思
员的
想政治水平和党性修养
营造风清气正的政治生态
3.开展“
对
结
共建”
。
动
支部
展
部
活
与相关党
开
支
“
对共
结
建”活
,
、
。
推
频
振
同
生
动
动机关党建同
共
融共
4.
。
实
证件制
抓
法定
作
2020
计
年
制
民身份证
累
作居
113.53
,
张
万
居住证43.89 万张,计
总
157.42 万张,
了
制
圆满完成
各种法定证件的
作。
(三)2020 年预算编制情况
心
,
,
策
求
能
我中
预算编制合理
符合市委市政府的方针政
和工作要
,
据
度
作
理
根
年
工
重点
合
分配
;
资金
,
资
细化
合
年
间
专项
金
程度
理
度中
大
无
量
剂
调
,
门
算
符合财政
预
编制
部
2020 年度关于预算在规范性、完整
、
。
、
,
的
性
细化程度等方面
原则和要求
绩效目标完整
依据充分
符合实
,
际
绩效指标明确具体,
。
量化可衡量
(
)
四
2020
执
年
算
情
预
行
况
- 18 -
2020 年年
额
初预算
度4300
,
支
万元
年度总
出4194.27
,
万元
我单
,
本
,
,
料
位
编
员
故无
支
全
项目支出
要为
无
制人
基
出
部为
主
制证所需材
所
费及聘用人员费用等维持运作
需支出。
,
必
严格控制支出
确保支出
要
、
,
末未
,
。
动
余结
预
实
性
合理性
年
使用资金由财政自
收回
无结
转
算
际
,
末执
支
和
匹
合理
行
付进度
既定支付进度
配
年度
率为97.6%。
采购
政府
预算11.4 万
,
采
元
际
额
实
购金
9.53 万
,执
元
行率84%。
采
政府
购严格
、
按照市财政局
市公安
,
。
并
局要求的程序
及时付款
固定资产管理在购
、
、
买
使用
账务及实物管理等环节
。
格
流程
行
格
守
均严
按照规定
进
严
遵
,
,
。
财
强
控管
保
政
的有效
用
预算及
务管理
不断加
内
理
确
财
资金
使
二、部门(单位)主要履职绩效分析
照
按
“
门(
)
位
职责
部
单
-工
任务
作
-预算项目”三个层级规范预算
,
时
绩效管理结构
同
结合主要职责和2020
,对
年重点工作任务
2020 年
:
预算使用绩效进行如下分析
(一)主
标
要履职目
2020 年,
心
习
义
,
中
持
近
代
主
想为
我
坚
以
平新时
中国特色社会
思
指导
十九
,
全
贯
的
届四
全
精
围绕坚持
完善
面
彻党
中
会
神
紧紧
和
中国特色社会
义
、
力
,
治
主
制度
推进国家治理体系和
理能
现代化的总目标
牢固树立以
心
。
落
,
上
作部
的
提
人民为中
的发展思想
在贯彻
实
级重点工
署
前
下
保证
,
,
,
执
管
度
全
严
制
用
预算
行
时
均
资产
理安全
管理制
健
格控
公
经费
及
和
,
,
本
,
对
。
证效果
提
基
公
衡
保
供
共服务
使服务
象满意
(二)主要履职情况
,
斗力
建
坚持党
引领
持续锤炼党支部硬核战
。
习
以
近平新时代中国
义
为
特色社会主
思想
指导,
树立
牢固
“
个
识
四
意
”,定
坚
“
信
四个自
”、
做到“两个维护”。
,
,
,
通
压实
主
责
党建
促
务
发
过
党建
体
任
抓
业
激
- 19 -
工作热
,
一
,
、
大力
情
党建引
作用
领
进
步凸显
队伍得到更深层次
更
度
。
的锤炼
心
中
我
大
,力
把服务公安工作
局放在首位
争成为党和国家最
力
可信赖的依靠
量,2020 年圆满完成了
。
各种
定
件
制
法
证
的
作
(三)
门(
)
位
部
单
履职绩效情况
2020
心
大力
年
我中
委
政
及市公
局
导
任和
支
度
在市
市
府以
安
领
的信
,
努力
门
持
通过
下
全体员工的
以及相关部
的配合,
力
、
情
全
以赴战疫
防
、
,
风险
保安全
计划
确保生产
的按时完成。
:
具体履职绩效分析如下
1.
使
情况
预算
用经济性
。
来
算
用
济
由
率
预
使
经
性主要
公用经费控制
。
现
体
2020 年预算安
数
排
4,300
,本
计
年实际
出
万元
支
总
4,194.27 万
元(
采
政府
购
含
9.53 万元),控制率97.6%,
。
管控情况良好
2.预算使用效率性情况。
执
使
预算
用效率性主要由预算
行率、重点
、
来
。
现
工作完成情况
项目完成及时性
体
(1)
执
预算
行率。2020 年
心
我中
项
支
目
出4,194.27 万元,
拨
财政
款收入4,194.27 万元,
算
出完
预
支
成率97.6%,较
了
执
好
完
算
行
地
成
预
。
任务
(2)
。
重
工
成情况
点
作完
2020 年
点工
重
作任务均按要求完成当年
。
度任务
(3)
。
完
预算项目
成及时性
2020 年居民身份证及居住证制作项目
,
计划
。
完
按期正常推进
按
时间
成
3.
用效
性
况
预算使
果
情
。
算
果
效
预
使用效
性主要由社会
益、经济效
、
来
。
生
效
体现
益
态
益等
(1)社
效
会
益。高
的法定证
防伪
件,保障群众安全有序的进行社会
。
活动
(2)
。
料
采
料。
证
生态效益
制
材
均
用国家提倡的环保材
- 20 -
(3)
。
。
经济效益
此指标不适用
4.
性
预算使用公平
情况。
办
、
使用
平
主
由
访
预算
公
性
要
群众信
理情况
对
来
。
服
象满
体
公众或
务
意度
现
(1)
办
。
。
群
访
理情
此
标
用
众信
况
指
不适
(2)
对
。
公众或
务
象
服
满意度
2020
,
年
群众投诉0
,
次
社会公众
对
。
常
制证工作非
认可
三、总体评价和整改措施
(一)
、
预算绩效管理工作主要经验
做法
习
,
落
门
办
政
上级
管
交
相
深入学
全面预算绩效管理
策
积极
实
主
部
的
,
一
对
,
工
效
理的
并
绩
理意识
穿
关绩效
作
进
步增强
绩
管
认识
将
效管
贯
日
。
常
中
工作
了
、
制定
相
的预
应
算资金
财务管理和预算绩效管理等制度并
执
;对
严格
行
“三公”
;
经费严格控制
单位预算实际支付进度和既定支
付进度
期
按
进行
对
,
,
查
按
年
预
进
评
部
比
审
照
初
算
行监督
价
及时与相关
门
通支
沟
付。
(二)
门(
)
单
整
出绩效
在
题
进措施
部
位
体支
存
问
及改
:
存
的问
在
题
采
执
。
采
政府
购
行率有待提高
政府
购预算11.4 万元,
执
际
实
行9.53 万元,采
执
购预算
行率84%,
对
由于上级
相关政策发生调
,
未
计划
采
,一
了
定
购工
定
度
影
整
预算项目
能按原
开展相应
作
程
上
响
政
采
执
。
购
府
预算
行
:
施
改进措
《
采
》
格按
圳
济
政府
购
例
严
照
深
经
特区
条
,
采
,
相
理规定
根
深圳
等
关管
据
市集中
购目录和市财政局预算管理要求
采
计划。采
,
,了
制
编
政府
购
购前
做好事前沟通和政策咨询
解相关业务
采
规范和
购标准;采购中,
择采购方
合理选
式,
采
确
购
程
规
保
流
合理合
;
采
,
采
。
执
,对
目
验收
工
在
行过程
购后
抓好
购项
的
管理
作
预算
中
执
预算
行
进行
情况
计
统
,
分析
采
执
、
确保政府
购预算
行进度平稳
合理。
- 21 -
(三)
计划
议
关
后续工作
及相
建
一
第
,在预算方面有待提高准确性。制证量预算应在历年实际情况
,
,
的
合预
年
可
发
外
定
更合
基础上
结
算
度
能
生的内
部环境变化
制
出
理精
准
制
预算
的
证量
;费
预
应
基预算的
础上
用
算
在零
基
,充分结合固定预算、
,力
方
弹性预算和增量预算等
法
求预算时周全审慎合理精确。
二
第
,
执
在实际业务
行过程中,必
度
流程
规
务
按照制
审核业务
和
范,
必
,
,
执
。
保
支
理
内
管理
预
严
证
出的合
性和
要性
加强
控
遵照
算
格
行
三,
本
,
、
第
在做
职
作
时
要注意
高社
好
工
的同
提
会满意度
认可度,
积极助推“放管服”
。
改革
四、部门(单位)整体支出绩效评价指标评分情况
参考《
门
部
(单位)整体支出绩效评价共性指标体系框架(2019 年
修订)》,
心
结合我中
实际,按照《2020
门
年度部
(单位)
体
出
效
整
支
绩
标
评价指
评分表》(
)
,
进
自评
见下表
行
2020
心
我
整
出绩效
年度
中
体支
评
分
自
得
为95.71
。
分
- 22 -
门(
)
体
绩效目标完成情况自评表
部
单位
整
支出
门(
)
部
单位
名称
深圳
特种证件
市
心
研究制作中
预算年度
2020
年
度
主
要
任
务
完
成
情
况
任务名称
成情况
完
(
)
预
元
算数
执
(
)
数
行
元
全额
:
其中
财
拨
政
款
全额
:
其中
政
财
拨
款
居民
份
及
身
证
居
作
住证制
41,942,705.43
41,942,705.43
41,942,705.43
41,942,705.43
41,942,705.43
计
额
金
合
41,942,705.43
41,942,705.43
41,942,705.43
41,942,705.43
年
度
总
体
目
标
完
成
情
况
预期目标
目标实际完成情况
全年
计
预
2020
二
年度
作
代身份
制
证
132 万张,居住证76
,
万张
计
总
208
万张,证件按照国家标准进行制作,并
。
在规定时
出
间内
证
坚
党
引领
持
建
,
斗力
持
锤炼党支部硬
战
续
核
。习
平新
以
近
时
义
代
国特
主
想
指导
中
色社会
思
为
,牢固树立“四
识
个意
”,坚定
“四个自信”、做到“两个维护”。通过压实党
主体责任
建
,抓
,
,
热
,
一
党建
促业务
激发干事创业
情
党建引领作用进
步凸显,
、
大力
。
:
伍得到更
次
度
锤
主要措
有
队
深层
更
的
炼
施
1.夯实组织建设
基
根
。
宣传
导
通过
引
,引员
向
组
吸
工积极
党
拢
靠
织
,踊
党
书
跃递交入
申请
。通过考察培养,
了
吸收
部分人员
子。
为入党积极分
2.创新党建宣传教育方式。积极探索契合公安特点的基层党
建模式,
体现党的
以
主张,凸
党
形
显
的
象,营造浓
党建工作氛
厚
围,续
党员
思
政治
党
修
持
提升
的
想
水平和
性
养,营造
的
风清气正
。
生态
政治
3.开展“
对
结
共建”活动。与相关党支部开展支部“
对
结
共
建”
,
、
。
活动
推动机关党建同频共振
同融共生
4.
。
抓实法定证件制作
2020
计
累
制作居
份
年
民身
证113.53
,
万
居
证
张
住
43.89
,
计
万张
总
157.42
,
了
万张
圆满完成
种
各
。
证件
制
法定
的
作
2020 年度
出
项目支
4,194.27
元
万
,政拨
财
款收入4,194.27
元
万
;
预算支出完成率
当年
97.6%。
末
无年
结转和结余。
心
我中
按照
公安局要求
市
,
车
已将公务
辆全部上交,
一
进行统
拍卖或处
置,
末
期
实有数为0,
车
前无公务
目
辆,
公
接
费
无
务
待
,
因公
无
,
议
。
心
,
本
。
出
等费用
无会
费
中
制人
故
基
支
国
我
无编
员
无
出
年
度
绩
效
指
标
完
一
指标
级
二级指标
三级
标
指
指标
预期
值
实
完成
际
指标值
产
指
出
标
数量指标
二
份
代身
(
量
证
批
)
证
=125 万张
104 万张
居住证
=76 万张
44 万张
二代身份
(
办
证
补
=7 万张
9 万张
- 23 -
成
情
况
)
证
质量指标
证件制作
均符合国
家相关标
准
=100%
100%
时效指标
证件
按
均
要求时间
及
内
时、准
出
确
证
=100%
100%
本
成
指标
出进度
支
达标率
≥90%
98%
益
效
指标
经济
益
效
标
指
无
无
无
会
益
社
效
标
指
高防伪的
定
法
证件,
保障群众
安全
有效维护
保证群众的身份证
安全有
件
,
效
保障群众安全有序的进行
社会活动
生态效益
指标
料
制证材
采
均
用国
家
的
提倡
料
保
环
材
=100%
料
采
制
材
均
用
家提倡的环
证
国
料
保材
满
指
意度
标
众
诉
群
投
次数
=0 次
0
持
影
可
续
指标
响
无
无
无
- 24 -
部门整体支出绩效自评表(2020 年)
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
门决
部
策
(20
)
分
预算编制
预算编制合理
性
5
门(
)
部
单位
预算的合理
,
本
门
性
即是否符合
部
职
、
责
是否符合市委市政府
,
的方针政策和工作要求
资金有无
项
的
重
根据
目
轻
。
急进行
配
缓
分
1.
门
部
预算编制、
本
门
配
部
职
分
符合
责、符
市委
方
政
合
市政府
针
(
和工
策
作要求
1
);
分
2.
门
部
资金能根据年度工作重点
预算
,在不同项目、不同
途之
用
(
间合理分配
1
);
分
3.专项资金预算编制细化程度合理,未
门
出现因年中
剂导致部
调
大
(
算
异
问
预决
差
过
题
1
);
分
4.
类
类
功能
和经济分
编制
确
分
准
,
大
中间
量
剂
年度
无
调
,未发生
(
之
频
调剂
项目
间
繁
1
);
分
5.
门
分
固化
部
预算
配不
,能根据实际情况合理调整,不存在项目
、
、
较
,
出进度慢
完成率低
绩效
差
但连年持续安排预算等不合理
支
(
的情况
1
)。
分
5
预算编制规范
性
5
门(
)
单
预
编制是
部
位
算
门
符合财政部
当
度
否
年
关
、
预算
制
规范
于
编
在
性
完
、
性
化
度等
整
细
程
方面的
。
则
求
原
和要
1.
门
部
(单位)
门
预算编制符合财政部
当年度关于
算编制的各
预
,
、
、
项原则和要求
符合专项资金预算编制
项目库管理
新
项目事
增
(
前
评
等
求
绩效
估
要
5
);
分
2.
一
发现
项
符合的扣
不
1
,
。
分
扣
为
完
止
本
对
门
门
标需
相
年度
部
发
部
预
作
指
照
应
由财政
印
的
算编制工
方
、
,
。
通知和有关制度文件
根据实际情况评分
案
5
目
设置
标
绩效目标完整
性
3
门(
)
部
单位
是否按要求
,
编报项目绩效目标
是否
、
、
据充分
内
整
依
容完
覆
、
。
盖
面
合实际
全
符
1.
门
部
(单位)
门
按要求编
部
和项
的
效目
报
整体
目
绩
标,
绩
实现
(
目
全覆
效
标
盖
8
);
分
2.
,一
要
报绩效目标或绩效目标不符合要求的
项扣
没按
求编
1
,
。
扣完为止
分
3
- 25 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
绩效指标明确
性
7
门(
)
部
单位
设定的绩效
、
、
指标是否清晰
细化
可
,
量化
用以
和
核
反映
考
部
门(
)
单
整体绩
目标
位
效
。
的明细化
况
情
1.
门
,
指标
部
体绩
细
分
为具
务
绩效
将
整
效目标
化
解
体工作任
与
门
计划
对
(
年度任务数或
数相
应
部
2
);
分
2.
门
绩效指标中包含能
明确体现部
够
(单位)履职效果的社会、
、
(
经济
生态效益指标
2
);
分
3.
、
(
绩效指标
有清晰
可
的
标
具
衡量
指
值
1
);
分
4.
(
效指标
含可量化的指
绩
包
标
1
);
分
5.
目标
目
值测
供
关
据或
实
况
绩效
的
标
算能提
相
依
符合客观
际情
(1
)。
分
6
门
部
管理
(20
)
分
资金管理
采
执
政府
购
行
情况
2
门(
)本
部
单
年度实际
位
采
政府
购金额与年度政府
采
,
购预算的比率
用以反
门(
)
映和考核
单位
政
部
采
执
;
府
算
情
政
购预
行
况
采
执
购政策
能的
行和
府
功
落
。
实情况
1.
采
执
政
行率
分
府
购
得
=
采
执
府
购
政
行率×1 分
采
执
政
购
率
府
行
=(
采
计
实
合
际
购金额
数/采
计划
计
金额合
数
购
)
×100%
采
大
采
计划
,本
如实际
购金额
于
购
金额
项得0
。
分
采
采
计划
政
购预算是指
购机关根据事业发展
和行政任务编制
府
采
计划。
的并经过规定
序批准的
政
购
程
年度
府
2.
采
执
落
府
政策功
的
行和
实情况
政
购
能
(1 分),落实
位的
不到
酌
。
扣
情
分
1.68
务
规性
财
合
3
门(
)
部
位
资金支出规
单
,
、
性
资金
理
范
包括
管
费
执
用支
度
否
格
出等制
是
严
;
、
行
调
否
资金调整
剂是
规范;计
会
核算是否规范、
是否存在支出依据
合
不
规、虚列项目支出的情况;
1.
(
金支出规
资
范性
1
)。
、
、
分
金
理
用标准
付符合
资
管
费
支
,
,
有关制
规
事项
成
度支
的
度
定
按
完
进
付资金
得1
,
酌
分
则
情
否
扣
。
分
2.
、
(
调
剂规范性
资金
整
调
1
)。
、
计
本
分
调整
调剂资金累
在
门
单位部
预算
规模
总
10%以内的,得1 分;超出10%的,
一
超出
个百
分点扣0.1
,
分
直至1
。
分扣完为止
3.
计
(
会
核
规范性
算
1
)。
执
计
分
行
核
制
得
规范
会
算
度
1
,
分
3
- 26 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
、
、
是否存在截留
挤占
挪
。
用项目资金情况
未
、
,酌
按
定设专账核算
出
不符
规
或其
不
范
规
支
凭证
合
定
他核算
规
。
扣分
情
4.
、
,
,
、
、
围
准支出
虚列支出
截留
挤占
挪用资
发生超范
超标
,
,本
金的
以及
他不符合制度规定支出
项指标得
其
0
。
分
预决算信息公
开
3
门(
)
部
单位
在被
价年
评
度是
照
府
息
开
否按
政
信
公
有关
定公开相关预
算
规
决
,
门(
用以
映
单
信息
反
部
)
位
管
的
开透
预决算
理
公
。
明情况
1.
门
(
预
开
部
算公
1.5
),
计
:
分
按以下标准分档
分
(1)按规定内容、时限、范
等各项要求进行公开的
围
,得1.5
。
分
(2)
了
进行
公开,存在不符合时限、内容、范围
要求的
等
,得
1
。
分
(3)
,
有
行
开
得
没
进
公
的
0
。
分
2.
门
(
部
算公开
决
1.5
),
计
:
分
按以
标
档
分
下
准分
(1)
规
内容
按
定
、时限、
围
各
要求
的
范
等
项
进行公开
,得1.5
。
分
(2)
了
进行
公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得
1
。
分
(3)
,
没有进行公开的
得0
。
分
3.
门(
)
涉密部
单位
按规定不需要公开相关预
算信息的
决
直接
。
得分
3
- 27 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
项
管
目
理
项目实
程序
施
2
门(
)
部
单位
所
项
有
目支
出实
过
是否
施
程
规范,包
;
括
否
合申
是
符
报条件
申
、
报
程序是否符合相
批复
办
关管理
法;项目招投标、
、
调整
成验收等是否履
完
。
行相应手续等
1.
、
(
项目的设立
调整按规定履行报批
序
程
1
);
分
2.
、
、
执
项目
标
设
收
及方案
施均严格
行相
制
招投
建
验
以
实
关
度
(
定
规
1
)。
分
2
目
项
管
监
2
门(
)对
部
实
项
单位
所
施
(
门
包括
专
目
部
主管的
项
金和专项经费分配给
资
、
)
市
区实施的项目
的检
、
、
监控
督促整改等管
查
。
理情况
1.
、
资金使用单位
基层资金管理单位建立
效资金管
绩
有
理和
效
,
执
(
运
监
机制
且
情况良好
行
控
行
1
);
分
2.
门
对
(
各
管
规定
管
财政
专
资
和专
主
部
按
主
的
资金
含
项
金
项经
)
、
、
(
展
的检查
监控
督促整改
费
开
有效
1
),
分
如无法提供开展
料,
门
检
监督相关证明材
或被评价年度部
主管的专项资金绩效评
查
,
价结果
差的
得
为
0
。
分
2
管
资产
理
资
管
安全
产
理
性
2
门(
)
单位
的资产是
部
否
、
、
保
整
使
合
配
存完
用
规
、
、
置
置
范
入
合理
处
规
收
,
及
缴
反映
时足额上
用于
门(
)
和考核部
单位
资产
。
安全运行情况
1.
、
,
(
资产
置合理
保管完整
账实相符
配
1
);
分
2.资产处置规范,有偿使用及处置收入
时足额上
及
缴(1 分)。
2
固
资
利用
定
产
率
1
门(
)
位
际
用固
部
单
实
在
额
有固定资
定资产总
与所
,
产总额的比例
用以反映
门(
)
和考核部
位
固定
单
。
资产使用效率程度
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定
总
资产
额)
×100%
1.固
资
利用率
定
产
≥90%
,得
的
1
;
分
2.90%>固定资产
用
利
率≥75%
,得
的
0.7
;
分
3.75%>
定
产利
固
资
用率≥60%
,得
的
0.4
;
分
1
- 28 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
4.
<
固
资产
定
利用率
60%
,得
的
0
。
分
员管理
人
财政供养人员
控制率
1
门(
)本
部
单位
年度在编
(
)
人数
含工勤人员
与核
(
)
定编制数
含工勤人员
。
的比率
财政供养人员
制率
控
=本
(
)
年度
人
含
勤
员
在编
数
工
人
/核定编
(
)
制数
含工勤人员
1.财
养人
控
率
政供
员
制
≤100%
,
的
得1
;
分
2.
>
政
养
员控
财
供
人
制率
100%
,
的
得0
。
分
1
人员控制
编外
率
1
门(
)本
部
单位
年度使用
(
劳务派遣人员
量
含直
数
)
接聘用的编外人员
与在
(
职人员总数
在编+编外)
。
的比率
1.
<
比率
5%
,得
的
1
;
分
2.5%≤比率≤10%
,
的
得0.5
;
分
3.
>
率
比
10%
,得
的
0
。
分
0
制度管理
管理制度健全
性
3
门(
)
了
部
制定
应
单位
相
、
预算
务
理
的
资金
财
管
和
预算
等
并严
绩效管理
制度
执
格
行,
门
用以反映部(单
)
对
位
的管理制度
其完成
主要职责和促进事业发展
。
的保障情况
1.
门
了
部
制定
财政资金管理、财务
理
管
、内部控
制
制等
度(0.5
);
分
2.
、
、
执
述
政资金
理
财务管理
内
控
制度
到
效
上
财
管
部
制等
得
有
(
行
1.5
);
分
3.
门
一
本
门
照
算
绩效
的
制定
部
全面实施
部
按
预
和
管理
体化
要求
,
本
预算绩效管理的制度或工
方案
组织指导
级及下属单位开展事
作
、
、
、
前评估
绩效目标编报
绩效监
绩效评价
价
果
用
工
控
和评
结
应
等
(
作
1
)。
分
3
门
效
部
绩
(60
)
分
经
性
济
用经费
制
公
控
率
6
门(
)本
部
单位
年
实
度
际
出的
用
费总
支
公
经
额与预
1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经
费预算安排数×100%
6
- 29 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
算
排
公用
的
安
的
经费总额
,用以反映和考核部
比率
门(
)对
单位
机构运转成
本
。
的实际
制程度
控
(1)“三公”
<
经
控制率
费
90%
,
的
得3
;
分
(2)90%≤“三公”
费
制
经
控
率≤100%
,
的
得2
;
分
(3)“三公”
>
经费控制率
100%
,
的
得0
。
分
2.
公用
费
制率
日常
经
控
=
用
费
算数
日常公
经
决
/
经
日常公用
费
整预算数
调
×100%
(1)
<
日常公用经费控制率
90%
,
的
得3
;
分
(2)90%≤日常
用经费控制率
公
≤100%
,
的
得2
;
分
(3)
>
日常公用经费控制率
100%
,
的
得0
。
分
效率性
执
预算
行率
6
门(
)
门
部
单位
部
实
预算
支
进
和既定
付进
际
付
度
支
,
度的匹配
况
和考
情
反映
门(
)
执
部
位
预
核
单
算
行
。
及
性
均衡
的
时
和
性
1.一
执
算
得分
季度预
行率
=(一
门
季度部
预算支出进度/序时进度
25%)×1 分
2.二
执
季度
算
行率得分
预
=(二
门
季度部
预算支出进度/序时进度
50%)×1 分
3.三
执
季度预算
行率得分=(三
门
度部
预算
进
季
支出
度/序
进
时
度
75%)×1 分
4.
执
四季
预算
行率得分
度
=(
门
季
预算
出
度
四
度部
支
进
/序时进度
100%)×1 分
5.
年
均支
分
全
平
出进度得
=
执
平均
行率
全年
×2 分
:
执
其中
全年平均
行率=∑(
执
)
每个季度的
率
行
÷4
季度支出进度=
末
计
季度
月份累
支出进度(即3、6、9、12
末
月月
支
)
出进度
5.03
点
作完
重
工
成
情况
8
门(
)
、
单
成党委
部
位
完
、
大
门
政府
人
和上级部
下
门、
、
、
大
办
重点工作是指中
和省相关
委
政
市
交
央
部
市
市
府
人
。
或下
的工作任务
全
按
质保
完
得
达
部
期保
量
成
8
;一
分
工
项重点
作
8
- 30 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
办
达或交
的重要事
或工
项
,
门
作的完成情况
反映部
对
办
落
重点工作的
理
实程
。
度
没
完成
有
扣4
,
。
为
分
扣完
止
:
门
权
重点工作完成情况可以参考市委市政府督
部
或其他
威部
注
查
门
计
(
)。
的统
数据
如有
项目完成及时
性
6
门(
)
部
单位
项目完成情
对
与预期时
的
况
间
比
情
。
况
1.
门
计划
(
有
预算安
的项目均按
时
完
所
部
排
间
成
6
);
分
2.
未
计划
,本
部分
目
时间
指
得
项
按
完成的
标
分=已完成项目数/
计划完
目总数
成项
×6
。
分
6
效果性
、
社会效益
经
、
济效益
生态
效
及可持续
益
影响等
25
门(
)
、
部
单位
履行职责
大
完成各项重
政策和项目
的效果,
对
及
经济发
以
展、
、
会
展
态
境所带
社
发
生
环
来
。
直接或间接影
的
响
门(
)
,
门
,
根
单位
责
合部
出
效
标
合
据部
职
结
整体支
绩
目
理设
,
对
性
效指标
通过绩效指标完成情况与目标值
比
析进行
置个
化绩
分
,未
酌
。
评分
实现绩效目标的
情扣分
门(
门)
,
、
、
根据部
部
履职内容和性质
从
会效益
经
益
社
济效
、
,
少
择三
对
态
益
持续影
等方面
至
选
个
面
实效
效
生
效
可
响
方
工作
和
。
进行
益
评价
24
平
公
性
办
群
信访
众
理
情况
3
门(
)对
单
众信访
部
位
群
意见的完成情况及及时
,
门(
)对
性
反映部
单位
。
务群众的重视程度
服
1.
了
办
(
建立
便利的群众意见反映渠道和群众意见
理
复机制
回
1
);
分
2.
办
度
众
访
回复率
当年
群
信
理
达100%(1
);
分
3.
办
当年度群众
访
理回
率
信
及时
复
达100%,未发生超期(1 分)。
3
对
公
或服务
众
象满意度
6
门(
反
会公
或
单
映社
众
部
)
对
对
门
位
象
履
的服务
部
。
效果
职
的满意度
对
门(
)
社
众或服务
象是指部
单位
履行职责而影响到
部
会公
的
门、
,一
采
。
群体或个人
般
取社会调查的方式
如难以单独开展满意
,
计
门
、
议
度调查
可参考市
的
据
度
直民主
政风行风
的
统
部
数
年
市
评
,
、本
门
评价
果
据
或
参
群众
馈
普
性问
结
等数
者
考
信访反
的
遍
题
部
或
权
三
计
。
第
构的开展满意度调查等进行分档
分
威
方机
1.满意度≥95%
,得
的
6
;
分
6
- 31 -
评价指标
指标说明
评分标准
分数
一级指标
二级指标
三级指标
分值
2. 90%≤
<
满意度
95%
,
的
得4
;
分
3. 80%≤
<
满意度
90%
,
的
得2
;
分
4.
<
满意度
80%
,
的
得1
。
分
总
分
95.71
- 32 -
附件2
项目支出绩效自评表
项目名称
第二代居民身份证及居住证制作
项目金额
171,940,000.00
主管部门
深圳市公安局
实施单位
项目资金
(元)
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
43,000,000.00
42,952,789.72
41,942,705.43
10.00
0.98
9.80
其中:当年财政拨款
43,000,000.00
42,952,789.72
41,942,705.43
—
0.98
—
上年结转资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
其他资金
0.00
0.00
0.00
—
0.00
—
年度总体目
标
预期目标
实际完成情况
全年预计制作身份证共计1320000 张(含补办身份证70000 张),居住证760000 张,总计
2080000 张证,证件按照国家标准进行制作,并在规定时间内出证。
2020 年度制作身份证1135342 张(其中补办身份证91295 张),居住证438866
张,总计1574208 张,制证材料100%采用国家提倡的环保材料,证件制作100%
符合国家相关标准,出证及时率达100%,高防伪的法定证件,有效保障了群众安全。
年度绩效指
标
一级指
标
二级指标
三级指标
年度指标值
实际完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指
标
数量指标
居民身份证及居住证
2080000 张
1574208
12.50
9.46
制证量受群众办证意愿和疫情影响
质量指标
证件制作均符合国家相关标准
100%
100%
12.50
12.50
无偏差
时效指标
证件的制作均按要求时间内及时、准确出证
100%
100%
12.50
12.50
无偏差
成本指标
支出进度达标率
≥90%
≥90%
12.50
12.50
执行率98%
效益指
标
社会效益指标
高防伪的法定证件,保障群众安全
有效维护
100%
13.33
13.33
无偏差
生态效益指标
制证材料采用国家提倡的环保材料
100%
100%
13.33
13.33
无偏差
满意度指标
群众投诉次数
0
0
13.34
13.34
无偏差
总分
100.00
96.80
—
Archived Raw HTML