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2021-10-19 16:54:07
Sun Yat-sen University Affiliated Seventh Hospital (Shenzhen) 2020 Department Final Accounts
中山大学附属第七医院(深圳)2020年度部门决算
深圳市卫生健康委员会
wjw
This document presents the final accounts for the 2020 fiscal year of Sun Yat-sen University Affiliated Seventh Hospital in Shenzhen, detailing its revenue, expenditures, and budget performance.
Document Text
36,362 characters
中山大学附属第七医院(深圳) <br>
2020 年度部门决算<br>
- 1 - <br>
目录 <br>
第一部分 中山大学附属第七医院(深圳)概况...........1 <br>
一、部门职责......................................1 <br>
二、机构设置.....................................1 <br>
第二部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算<br>
表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 <br>
一、收入支出决算总表...............................2 <br>
二、收入决算表.....................................3 <br>
三、支出决算表.....................................4 <br>
四、财政拨款收入支出决算总表......................5 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算表...............6 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...........7 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....7 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........8 <br>
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........8 <br>
第三部分 中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算 <br>
情况说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 <br>
一、收入支出决算总体情况说明....................9 <br>
二、收入决算情况说明..........................9 <br>
三、支出决算情况说明..........................10 <br>
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........11 <br>
(一)财政拨款收入决算情况说明................11 <br>
- 2 - <br>
(二)财政拨款支出决算情况说明.................11 <br>
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......11 <br>
(一)财政拨款支出决算结构情况.................11 <br>
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况......12 <br>
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..14 <br>
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>
明........................................15 <br>
(一)因公出国(境)经费......................... 15 <br>
(二)公务用车购置与运行维护费.................. 15 <br>
(三)公务接待费................................. 15 <br>
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...15 <br>
九、国有资本经营预算财政拨款支出................15 <br>
十、预算绩效情况说明..........................15 <br>
(一)预算绩效管理工作开展情况...................16 <br>
(二)部门决算中项目绩效自评结果.................16 <br>
(三)部门评价项目绩效评价结果...........(详见附件1) <br>
十一、其他重要事项情况说明......................28 <br>
(一)机关运行经费支............................28 <br>
(二)政府采购支出情况说明.......................28 <br>
(三)国有资产占有情况说明....................28 <br>
(四)部门需要说明的其他特殊事项.................28 <br>
第四部分 名词解释......................... .29 <br>
- 1 - <br>
一、中山大学附属第七医院(深圳)概况 <br>
(一)部门职责 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)是深圳市与中山大学“市<br>
校战略合作”的结晶,是中山大学设置在深圳市的首家直属<br>
附属医院,全面承担设置在深圳校区的中山大学医学院的临<br>
床医疗、教学、科研任务,是中大医科品牌在新时代最具代<br>
表性的传承和发展。医院位于深圳市光明区,规划占地面积<br>
23.36 万平方米、总床位4000 张,其中一期工程床位800 张,<br>
2018 年5 月11 日开业。医院依托中山大学百年强势医科在<br>
人才培养、学科建设、科学研究、技术创新、品牌文化等方<br>
面的优势,传承“医病医身医心、救人救国救世”的大医精<br>
神,由实力雄厚的大学附属医院平台全力支持建设。医院将<br>
立足深圳,服务粤港澳大湾区,辐射东南亚及“一带一路”<br>
沿线国家,以医学人文和智慧化为特色,打造开放式、综合<br>
性、研究型教学医院。 <br>
(二)机构设置 <br>
我院没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制<br>
本院决算。 <br>
- 2 - <br>
二、中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算表 <br>
(一)收入支出决算总表 <br>
- 3 - <br>
(二)收入决算表 <br>
- 4 - <br>
(三)支出决算表 <br>
- 5 - <br>
(四)财政拨款收入支出决算总表 <br>
- 6 - <br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 <br>
- 7 - <br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 <br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 <br>
- 8 - <br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 <br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 <br>
- 9 - <br>
三、中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度部门决算<br>
情况说明 <br>
(一)收入支出决算总体情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度收入总计<br>
158,713.61 万元,其中:本年收入125,879.70 万元,使用<br>
非财政拨款结余0 万元,年初结转和结余32,833.91 万元。<br>
支出总计158,713.61 万元,其中:本年支出111,374.94 万<br>
元,结余分配74.53 万元,年末结转和结余47,264.14 万元。 <br>
2020 年度本年收入125,879.70 万元,本年支出<br>
111,374.94 万元。与2019 年决算数相比,收入减少4,454.46<br>
万元,降低3.42%,支出增加1,180.56 万元,增长1.07%。 <br>
(二)收入决算情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度收入<br>
158,713.61 万元,其中:本年收入125,879.70 万元,具体<br>
情况如下: <br>
财政拨款收入70,316.46 万元,占55.86%,政府性基金<br>
预算拨款收570 万元,占0.45%;事业收入53,065.81 万元,<br>
占42.16%;经营收入504.53 万元,占0.40%;其他收入<br>
1,422.91 万元,占1.13%;与2019 年决算数相比,收入合<br>
计增加15,039.25 万元,其中:财政收入拨款减少 13,312.58<br>
万元,降低15.92%;政府性基金预算拨款收入570 万元;事<br>
业收入7,597.08 万元,增长16.71%;经营收入减少359.66<br>
万元,降低41.62%;其他收入增加1,050.72 万元,增长<br>
282.31%。 <br>
- 10 - <br>
财政拨款收入减少的主要原因是:政府投资项目经费拨<br>
款减少。 <br>
政府性基金预算拨款收入增加的主要原因是:2020年我<br>
院使用了地方政府专项债券570万元。 <br>
事业收入增加的主要原因是:医疗收入增加9,515.31万<br>
元,科教收入减少2,011.95万元; <br>
经营收入减少的主要原因:根据有关要求取消了经营性<br>
活动,减少了相关收入; <br>
其他收入增加的主要原因:非本级预算单位拨款增加了<br>
935.40 万元。 <br>
(三)支出决算情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度支出总计<br>
158,713.61 万元,其中:本年支出111,374.94 万元,具体<br>
情况如下: <br>
基本支出96,656.56 万元,占86.78%;项目支出<br>
14,288.38 万元,占12.83%;经营支出430.01 万元,占0.39%。<br>
与2019 年决算数相比,支出合计增加1,180.56 万元,其中:<br>
基本支出增加44,018.49 万元,增长83.62%;项目支出减少<br>
43,049.82 万元,降低75.08%;经营支出增加211.89 万元,<br>
增长97.14%。 <br>
基本支出增加的主要原因: <br>
1.根据主管部门的要求,2019年药品、卫生耗材计入项<br>
目支出,而2020年计入了基本支出; <br>
2.在职人员数量增加,人员支出增加。 <br>
- 11 - <br>
项目支出减少的主要原因: <br>
1. 根据主管部门的要求,2019年药品、卫生耗材计入<br>
项目支出,而2020年计入了基本支出; <br>
2.政府投资项目经费拨款减少。 <br>
经营支出增加的主要原因: <br>
1.经营活动产生的支出增加。 <br>
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 <br>
1.财政拨款收入决算情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度本年财政拨款<br>
收入70,316.46 万元,政府性基金预算拨款收入570.00 万<br>
元,年初财政拨款结转和结余710.97 万元;与2019 年决算<br>
数相比,2020 年度收入减少12,742.58 万元,降低15.24%。<br>
减少的主要原因是政府投资项目经费拨款减少。 <br>
2.财政拨款支出决算情况说明 <br>
2020 年度部门决算财政拨款本年支出70,263.28 万元,<br>
政府性基金预算拨款支出570.00 万元,年末财政拨款结转和<br>
结余764.14 万元;与2019 年决算数相比,2020 年度支出减<br>
少12,705.03 万元,降低15.31%;减少的主要是政府投资项<br>
目经费拨款减少。 <br>
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 <br>
1.财政拨款支出决算结构情况 <br>
2020 年度财政拨款支出70,263.28 万元,主要用于以<br>
下方面:教育支出(类)支出0.19 万元,占0%;科学技术<br>
- 12 - <br>
支出(类)支出179.06 万元,占0.26%;社会保障和就业支<br>
出(类)支出4,214.64 万元,占6.00%;卫生健康支出(类)<br>
支出61,455.54 万元,占87.46%;住房保障支出(类)支出<br>
4,413.85 万元,占6.28%。 <br>
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 <br>
(1)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。<br>
该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数0.19 万元,<br>
决算数大于预算数的主要原因是上年结转的医学教育项目<br>
专项经费。 <br>
(2)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基<br>
金(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算数<br>
148.22 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达<br>
的科技发展专项资金以及以往年度结转的科技发展专项经<br>
费。 <br>
(3)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他<br>
技术研究与开发支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预<br>
算,支出决算数3.02 万元,主要是上年结转的医学教育项<br>
目专项经费。 <br>
(4)科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科<br>
技重大项目(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出<br>
决算数27.82 万元,主要是以往年度结转的广东省科技发展<br>
专项资金。 <br>
(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支<br>
出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初<br>
预算数2,717.26 万元,支出决算数4,157.34 万元,完成年<br>
- 13 - <br>
初预算的153%,决算数大于预算数的主要原因是按照国家、<br>
省和我市机关事业单位养老保险有关政策,由财政承担的在<br>
岗人员基本养老保险经费在年中进行了调整。 <br>
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业<br>
支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数161.15<br>
万元,支出决算57.30 万元,完成年初预算的35.56%,主要<br>
是机关事业单位的社会保险支出。决算数小于预算数的主要<br>
原因是按照财政系统工资发放要求进行部分调整。 <br>
(7)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其<br>
他卫生健康管理事务支出(项)。该科目年初未安排财政拨<br>
款预算,支出决算数0.33 万元,主要是年中追加下达科研<br>
适宜技术推广项目专项资金。 <br>
(8)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。<br>
年初预算数66,855.59 万元,支出决算数58,078.33 万元,<br>
完成年初预算的86.87%,主要是医院的基本医疗服务补助经<br>
费和医疗设备购置支出,决算数小于年初预算数的主要原因<br>
是医疗设备购置项目跨年度执行以及基本工资调整至机关<br>
事业单位养老保险缴费支出、职工基本医疗保险缴费支出和<br>
住房公积金等科目中支出。 <br>
(9)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医<br>
院支出(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算<br>
数25.18 万元,主要是以往年度结转的DRG 改革试点工作专<br>
项资金。 <br>
(10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫<br>
生事件应急处理(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,<br>
- 14 - <br>
支出决算数500 万元,主要是突发公共卫生事件应急处置,<br>
决算数大于预算数的主要原因年中追加下达的新冠疫情防<br>
控相关经费。 <br>
(11)卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)<br>
药专项(项)。该科目年初未安排财政拨款预算,支出决算<br>
数17.96 万元,主要是年中追加的中医特色专科专项经费。 <br>
(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事<br>
业单位医疗(项)。年初预算数1,098.10 万元,支出决算数<br>
2,303.76 万元,完成年初预算的209.80%,主要是医疗卫生<br>
机构在职人员基本医疗保险缴交经费。 <br>
(13)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其<br>
他卫生健康支出(项)。年初预算数375 万元,支出决算数<br>
529.99 万元,完成年初预算的141.33%,决算数大于预算数<br>
的主要原因年中追加“三名工程”团队专项经费。 <br>
(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公<br>
积金(项)。年初预算数2,507.82 万元,支出决算数4,413.85<br>
万元,完成年初预算的176.00%,决算数大于预算数的主要<br>
原因是年中调整了在职人员住房公积金经费 。 <br>
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 <br>
2020 年度财政拨款基本支出60,421.59 万元,其中:人<br>
员经费53,578.09 万元,主要包括:基本工资、奖金、社会<br>
保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公<br>
积金。 <br>
公用经费6,843.50 万元。主要包括:办公费、印刷费、<br>
咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修<br>
- 15 - <br>
(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其<br>
他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设<br>
备购置、其他资本性支出。 <br>
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情<br>
况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度无一般公共预<br>
算财政拨款“三公”经费支出,与全年预算数持平,与上年<br>
决算数持平,无增减变化。<br>
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年政府性基金财政<br>
拨款支出年初预算为0 万元,2020 年度财政拨款支出570 万<br>
元,具体情况如下: <br>
1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入<br>
安排的支出(款) 其他地方自行试点项目收益专项债券收<br>
入安排的支出(项)。该项目没有年初预算数,支出决算数<br>
570 万元,主要是医院按照要求使用地方政府专项债。 <br>
(九)国有资本经营预算财政拨款支出 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度无国有资本经<br>
营预算。与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减变化。 <br>
(十)预算绩效情况说明 <br>
根据预算绩效管理要求,中山大学附属第七医院(深圳)<br>
已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计<br>
- 16 - <br>
划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等<br>
情况,开展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详<br>
见附件1) <br>
1.预算绩效管理工作开展情况。 <br>
根据预算绩效管理要求,中山大学附属第七医院(深圳)<br>
已按要求编制整体支出绩效目标,并围绕政策落实、年度计<br>
划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等<br>
情况,开展整体支出绩效自评。 <br>
医院组织对2020 年度一般公共预算项目支出全面开展<br>
绩效自评,其中,一级项目5 个,二级项目37 个,共涉及<br>
财政资金13,632.12 万元,占一般公共预算项目支出总额的<br>
100%。 <br>
医院组织对2020 年待支付以前年度政府采购项目等项<br>
目开展部门评价,共涉及37个项目,涉及财政资金13,632.12<br>
万元。该项目由医院自行开展绩效评价,评价结果表明立项<br>
依据充分,绩效目标设置合理,项目业务管理制度、财务管<br>
理制度较为健全,项目实施顺利,基本达到年初设定的各项<br>
工作目标。 <br>
2.部门决算中项目绩效自评结果。 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)在2020 年度部门决算<br>
中反映“2020 年待支付以前年度政府采购项目”等37 个项<br>
目绩效自评结果,具体各项目支出自评如下: <br>
- 17 - <br>
(1)2020 年待支付以前年度政府采购项目绩效自评综<br>
述:根据年初设定的目标,项目自评得分90.2 分。项目全<br>
年预算数1,036.36 万元,执行数955.13 万元,预算执行率<br>
92.16%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为<br>
理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(2)2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训绩效<br>
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97.9 分。<br>
项目全年预算数30.00 万元,执行数26.79 万元,预算执行<br>
率89.31%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较<br>
为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(3)2020 年预算准备金绩效自评综述:根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分93.6 分。项目全年预算数1,142.72<br>
万元,执行数411.84 万元,预算执行率36.04%。项目绩效<br>
目标完成情况:预算准备金按照深圳市本级部门预算准备金<br>
管理办法(暂行)编制,按照实际情况主要用于预算执行中<br>
突发应急工作等临时急需开支,产出指标、效益指标均基本<br>
完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(4)保健康复中心开办费(2020)绩效自评综述:根<br>
据年初设定的目标,项目自评得分95 分。项目全年预算数<br>
0.27 万元,执行数0.27 万元,预算执行率100.00%。项目<br>
- 18 - <br>
绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了<br>
预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问<br>
题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(5)财社[2020]82 号-下达新冠肺炎疫情防控补助结算<br>
资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100<br>
分。项目全年预算数500.00 万元,执行数500.00 万元,预<br>
算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩<br>
效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度<br>
工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br>
无。 <br>
(6)教学医院补助绩效自评综述:根据年初设定的目<br>
标,项目自评得分80.8 分。项目全年预算数2,055.70 万元,<br>
执行数80.70 万元,预算执行率3.93%。项目绩效目标完成<br>
情况:产出指标中预算执行率、设备验收合格率未完成。发<br>
现的主要问题及原因:因部分医疗专用设备未在预计时间通<br>
过进口论证批复,故2020 年未完成采购。下一步改进措施:<br>
提前做好工作计划,加强预算执行监控的管理。 <br>
(7)结转财社【2019】45 号-DRG 改革试点工作绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90 分。项目<br>
全年预算数25.18 万元,执行数25.18 万元,预算执行率<br>
100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较<br>
为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
- 19 - <br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(8)科研建设经费(基本医疗服务补助)绩效自评综<br>
述:根据年初设定的目标,项目自评得分84.2 分。项目全<br>
年预算数7,247.11 万元,执行数3,009.13 万元,预算执行<br>
率41.52%。项目绩效目标完成情况:效益指标基本完成,产<br>
出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及原因:因<br>
场地限制,部分科研建设经费支出进度缓慢,影响预算执行。<br>
下一步改进措施:提前做好工作计划,细化支出预算,加强<br>
预算执行监控的管理。 <br>
(9)临床重点专科-胃肠外科绩效自评综述:根据年初<br>
设定的目标,项目自评得分90 分。项目全年预算数70.00<br>
万元,执行数69.67 万元,预算执行率99.53%。项目绩效目<br>
标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的<br>
绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原<br>
因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(10)零星工程改造服务(基本医疗服务补助)绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分80 分。项目<br>
全年预算数170.00 万元,执行数169.97 万元,预算执行率<br>
99.98%。项目绩效目标完成情况:产出目标、效益目标基本<br>
完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(11)三名工程(第六批)-北京协和医院夏维波教授<br>
内分泌团队2020 年绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br>
- 20 - <br>
项目自评得分99.4 分。项目全年预算数100.00 万元,执行<br>
数94.03 万元,预算执行率94.03%。项目绩效目标完成情况:<br>
该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均<br>
已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一<br>
步改进措施:无。 <br>
(12)三名工程(第六批)-四川大学华西医院李虹教<br>
授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功能重建团队2020 年绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目<br>
全年预算数100.00 万元,执行数99.95 万元,预算执行率<br>
99.95%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为<br>
理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(13)三名工程(第六批)-香港中文大学儿科学系李<br>
志光教授儿童血液肿瘤团队-技术支持费绩效自评综述:根<br>
据年初设定的目标,项目自评得分90 分。项目全年预算数<br>
140.00 万元,执行数140.00 万元,预算执行率100.00%。<br>
项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达<br>
到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主<br>
要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(14)三名工程(第六批)-香港中文大学李志光教授<br>
儿童血液肿瘤团队2020 年绩效自评综述:根据年初设定的<br>
目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数100.00 万元,<br>
- 21 - <br>
执行数99.92 万元,预算执行率99.92%。项目绩效目标完成<br>
情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目<br>
标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。<br>
下一步改进措施:无。 <br>
(15)三名工程(第五批)-北京积水潭医院田伟教授<br>
骨科学团队-2020 年绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br>
项目自评得分94 分。项目全年预算数200.00 万元,执行数<br>
200.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:<br>
该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均<br>
已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一<br>
步改进措施:无。 <br>
(16)三名工程(第五批)-北京积水潭医院田伟教授<br>
骨科学团队2020 年追加绩效自评综述:根据年初设定的目<br>
标,项目自评得分94 分。项目全年预算数100.00 万元,执<br>
行数100.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标完成<br>
情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目<br>
标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。<br>
下一步改进措施:无。 <br>
(17)三名工程(第五批)-北京协和医院李雪梅教授<br>
肾内科团队2020 年绩效自评综述:根据年初设定的目标,<br>
项目自评得分98 分。项目全年预算数200.00 万元,执行数<br>
199.90 万元,预算执行率99.95%。项目绩效目标完成情况:<br>
- 22 - <br>
该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均<br>
已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一<br>
步改进措施:无。 <br>
(18)三名工程(第五批)-南方医院刘启发教授血液<br>
肿瘤精准诊疗团队2020 年绩效自评综述:根据年初设定的<br>
目标,项目自评得分99.9 分。项目全年预算数200.00 万元,<br>
执行数197.31 万元,预算执行率98.65%。项目绩效目标完<br>
成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效<br>
目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:<br>
无。下一步改进措施:无。 <br>
(19)三名工程(第五批)-英国伦敦大学UCL William <br>
Richardson 院士神经科学团队2020 年绩效自评综述:根据<br>
年初设定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数<br>
300.00 万元,执行数299.24 万元,预算执行率99.75%。项<br>
目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到<br>
了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要<br>
问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(20)三名工程(第五批)-中山大学附属第一医院何<br>
裕隆教授胃肠外科团队2020 年绩效自评综述:根据年初设<br>
定的目标,项目自评得分96.7 分。项目全年预算数200.00<br>
万元,执行数193.38 万元,预算执行率96.69%。项目绩效<br>
目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期<br>
- 23 - <br>
的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及<br>
原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(21)设备及软件购置项目(基本医疗服务补助)绩效<br>
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分95.2 分。<br>
项目全年预算数3,665.55 万元,执行数1,921.60 万元,预<br>
算执行率52.42%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效<br>
情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工<br>
作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(22)深圳市2020 年高水平医学学术会议资助经费-第<br>
五届珠江国际胃肠肿瘤学术会议绩效自评综述:根据年初设<br>
定的目标,项目自评得分100 分。项目全年预算数5.00 万<br>
元,执行数5.00 万元,预算执行率100.00%。项目绩效目标<br>
完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩<br>
效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原因:<br>
无。下一步改进措施:无。 <br>
(23)深圳市医学临床技能模拟培训中心建设项目--中<br>
山大学附属第七医院临床技能模拟培训分中心项目绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.1 分。项<br>
目全年预算数297.29 万元,执行数269.78 万元,预算执行<br>
率90.75%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较<br>
为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
- 24 - <br>
(24)医疗服务宣传与推广(基本医疗服务补助)绩效<br>
自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分93 分。项<br>
目全年预算数125.00 万元,执行数125.00 万元,预算执行<br>
率100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况<br>
较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目<br>
标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(25)医疗及科研用房项目绩效自评综述:根据年初设<br>
定的目标,项目自评得分72.9 分。项目全年预算数720.00<br>
万元,执行数61.37 万元,预算执行率8.52%。项目绩效目<br>
标完成情况:产出指标中增加用房面积、预算执行率未完成。<br>
发现的主要问题及原因:租赁面积有所减少,导致新增用房<br>
面积、预算执行率未达标。下一步改进措施:提前做好工作<br>
计划,加强预算执行监控的管理。 <br>
(26)医疗责任险与审计服务(基本医疗服务补助)绩<br>
效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分97 分。<br>
项目全年预算数105.00 万元,执行数105.00 万元,预算执<br>
行率100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情<br>
况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作<br>
目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(27)医学继续教育培训(基本医疗服务补助)绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分94 分。项目<br>
全年预算数149.28 万元,执行数149.28 万元,预算执行率<br>
- 25 - <br>
100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较<br>
为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(28)医学人文杂志运行及志愿者服务(基本医疗服务<br>
补助)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分<br>
90 分。项目全年预算数61.00 万元,执行数61.00 万元,预<br>
算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩<br>
效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度<br>
工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:<br>
无。 <br>
(29)医院发展及医疗风险准备金绩效自评综述:根据<br>
年初设定的目标,项目自评得分89.1 分。项目全年预算数<br>
9,419.10 万元,执行数1,932.76 万元,预算执行率20.52%。<br>
项目绩效目标完成情况:效益指标基本完成,产出指标“预<br>
算执行率”未完成。发现的主要问题及原因:该项目根据医<br>
院发展与规划的实际情况进行投入,因部分经费受场地限制<br>
等原因无法支出,影响预算执行进度。下一步改进措施:提<br>
前做好工作计划,细化支出预算,加强预算执行监控的管理。 <br>
(30)移动医院运维经费绩效自评综述:根据年初设定<br>
的目标,项目自评得分99.1 分。项目全年预算数153.00 万<br>
元,执行数139.16 万元,预算执行率90.96%。项目绩效目<br>
标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的<br>
- 26 - <br>
绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要问题及原<br>
因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(31)粤财社[2019]276 号-卫生计生科研-适宜技术推<br>
广项目补助资金绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目<br>
自评得分88.7 分。项目全年预算数2.00 万元,执行数0.33<br>
万元,预算执行率16.62%。项目绩效目标完成情况:产出指<br>
标中预算执行率未完成。发现的主要问题及原因:受疫情影<br>
响,部分培训计划取消,影响预算执行进度。下一步改进措<br>
施:提前做好工作计划,加强预算执行监控的管理。 <br>
(32)中山大学附属第七医院(深圳)二期项目绩效自<br>
评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.6 分。项<br>
目全年预算数200.00 万元,执行数192.47 万元,预算执行<br>
率96.23%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较<br>
为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。<br>
发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(33)中山大学附属第七医院(深圳)一期项目保健康<br>
复中心绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分<br>
71.5 分。项目全年预算数120.00 万元,执行数0.00 万元,<br>
预算执行率0.00%。项目绩效目标完成情况:效益指标基本<br>
完成,产出指标“预算执行率”未完成。发现的主要问题及<br>
原因:此为工务署转入项目,指标未完成的原因是2020 年<br>
投资计划未下达至我院,无法形成支出,影响预算执行。下<br>
- 27 - <br>
一步改进措施:提前做好工作计划,优化项目管理流程,加<br>
强预算执行监控的管理。 <br>
(34)中山大学附属第七医院保健康复中心设备购置项<br>
目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100<br>
分。项目全年预算数788.15 万元,执行数785.45 万元,预<br>
算执行率99.66%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效<br>
情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工<br>
作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(35)中山大学附属第七医院保健康复中心信息系统项<br>
目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分98.6<br>
分。项目全年预算数475.02 万元,执行数407.12 万元,预<br>
算执行率85.71%。项目绩效目标完成情况:该项目支出绩效<br>
情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成了年度工<br>
作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(36)中山大学附属第七医院一期工程第二批医用设备<br>
购置项目绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得<br>
分99.2 分。项目全年预算数2,328.22 万元,执行数2,130.81<br>
万元,预算执行率91.52%。项目绩效目标完成情况:该项目<br>
支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标,均已完成<br>
了年度工作目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进<br>
措施:无。 <br>
(37)中医特色专科-中医糖尿病专科绩效自评综述:<br>
- 28 - <br>
根据年初设定的目标,项目自评得分99 分。项目全年预算<br>
数20.00 万元,执行数17.99 万元,预算执行率89.95%。项<br>
目绩效目标完成情况:该项目支出绩效情况较为理想,达到<br>
了预期的绩效目标,均已完成了年度工作目标。发现的主要<br>
问题及原因:无。下一步改进措施:无。 <br>
(十一)其他重要事项情况说明 <br>
1.机关运行经费支出情况 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)无机关运行经费支出预<br>
算,与年初预算持平,与上年决算数持平,无增减变化。 <br>
2.政府采购支出情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)2020 年度,政府采购支<br>
出总额3,247.63 万元,其中:政府采购货物支出952.71 万<br>
元、政府采购工程支出225.17 万元、政府采购服务支出<br>
2,069.74 万元。政府采购支出中授予中小企业合同586.54<br>
万元,占政府采购支出总额18.06%,其中:授予小微企业合<br>
同578.01 万元,占政府采购支出总额17.80%。 <br>
3.国有资产占有情况说明 <br>
中山大学附属第七医院(深圳)可使用车辆14辆,其中:<br>
一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用<br>
车14辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备10台(套),<br>
单价100万元以上专用设备102台(套)(公务用车保有量14<br>
辆,其中:待报废处置0辆;封存停驶待处理0辆)。 <br>
4.单位需要说明的其他特殊事项 <br>
- 29 - <br>
部门决算情况所涉及的金额单位为万元(金额数值保留<br>
两位小数,如末位为0 不需保留小数位),因“四舍五入”<br>
可能造成总额与分项金额之间的细微误差。 <br>
四、名词解释 <br>
(一)财政拨款收入:指当年从市级财政取得的公共预<br>
算财政拨款。 <br>
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅<br>
助活动取得的收入资金,不包括教育收费资金。 <br>
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助<br>
活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金。 <br>
(四)其他收入:指除行政事业单位取得的除财政拨款<br>
收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位<br>
经营收入以外的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。<br>
(五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条<br>
件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资<br>
金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营<br>
收入和其他收入的结转和结余。 <br>
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工<br>
作任务而发生的人员支出和公用支出。 <br>
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任<br>
务和事业发展目标所发生的支出。 <br>
(八)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助<br>
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 <br>
(九)结余分配:事业单位对非财政补助结余按规定计<br>
- 30 - <br>
算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金<br>
等。 <br>
(十)年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预<br>
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟<br>
到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,<br>
也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。 <br>
(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公<br>
务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资<br>
金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、<br>
日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电<br>
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费<br>
用。 <br>
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公<br>
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,<br>
因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、<br>
国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂<br>
费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、<br>
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公<br>
务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)<br>
支出。 <br>
(十三)“三名工程”:系我市为全面提升特区医疗卫生<br>
质量,打造国际医疗中心,推进现代化国际化先进城市建设,<br>
实施以引进和培育名医(名科)、名医院、名诊所为重点的<br>
系统性工作,以吸引一流医学人才和团队,支持高水平医院<br>
- 31 - <br>
发展,营造集聚名医(名科)、名医院、名诊所的良好环境。 <br>
附件1 <br>
2020 年度部门整体绩效自评报告 <br>
部门名称(公章):中山大学附属第七医院(深圳) <br>
填报人:闻晶 <br>
一、部门(单位)基本情况 <br>
(一)部门主要职能 <br>
1.贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针,贯彻落实上级党委和政<br>
府工作部署和要求; <br>
2.承担区域性医疗中心的任务,负责区域急危重症、疑难病症、重<br>
大突发事件医疗救护以及技术培训指导,具有跨区域辐射医疗服务和综<br>
合性健康服务等功能; <br>
3.承担公共卫生、卫生应急、医疗救治、医疗保障、医疗救助等工<br>
作,以及医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗等公益性活动或其他政府指令<br>
性任务; <br>
4.承担国家、省、市保健任务,探索治疗-康复新模式; <br>
5.提供多元化的医疗卫生服务项目,为有需求的人士提供优质的高<br>
端医疗保健服务; <br>
6.承担医学本科生、研究生的临床教学任务,住院医师和专科医师<br>
规范化培训任务,以及继续医学教育任务,建设临床技能培训中心、住<br>
院医师和专科医师规范化培训基地、县级医院骨干医师培训基地; <br>
7.与国内外著名高校、研究机构建立广泛而密切的交流与合作,大<br>
力引进和培养高层次科研人才、团队,建立与临床相对独立的科研大团<br>
队; <br>
8.建设医学科研大平台、科研转化中心和科研大数据中心,开展实<br>
验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究和医院管<br>
理等研究,进行医疗新技术、新业务和新方法的开发及推广应用; <br>
9.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。 <br>
(二)年度总体工作和重点工作任务 <br>
认真贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特<br>
色社会主义思想,紧紧围绕中山大学和深圳市委市政府决策部署,努力<br>
建设满足人民美好医疗向往的高水平医院,医教研一体化建设有序推进。 <br>
1.守土尽责,全力以赴抗击新冠。新冠疫情爆发后,医院迅速响应,<br>
2 周内建成全省第一个临时留观病区,开放床位91 张,配备移动CT、移<br>
动DR、防护铅屏风、红外人体表面温度筛检仪、全自动核酸提取仪和实<br>
时荧光定量PCR 等,增设临床基因扩增检验实验室,设立发热门诊药房,<br>
抽调552 人投入抗冠一线工作。截至2020 年底,发热门诊接诊超过6400<br>
人次、留观接诊734 人次、核酸检测近70000 人次,8 例核酸初筛阳性<br>
病例均及时完成报告及转运。上线中山七院互联网医院,开展线上义诊,<br>
注册医师、药师430 名,覆盖内、外、儿、妇等30 个科室,共接受访问<br>
272811 人次。推出‚中七抗病毒一号方‛,加快抗冠中药制剂‚麻荟宣<br>
肺清毒颗粒‛研制。 <br>
2.创建临床教学基地及住培协同基地。我院积极准备临床教学基地<br>
评审工作,认真解读相关指标,明确各项指标的内涵要求和检查方法,<br>
对照指标要求开展自查自纠;积极筹建中山一院住培协同单位。 <br>
3.推进科研基金、科研平台申报及‚三名工程‛高层次医学团队申<br>
报、管理工作。2020 年度我院共获得国家自然科学基金25 项,相比去<br>
年增加10 项,其中面上项目12 项、青年项目12 项,区域联合重点基金<br>
1 项(资助260 万元),实现国家自然科学基金重点项目0 的突破;共获<br>
得其他基金68 项,包括国家社科基金重点项目1 项,国家博士后基金8<br>
项,省医学科研基金3 项,省中医药局管理项目1 项,省级科研项目13<br>
项(省自然基金2 项,省联合基金青年基金11 项),市科创委项目35<br>
项(基础研究面上项目32 项,基础研究重点项目1 项,可持续发展项目<br>
1 项,新冠应急防治项目1 项),中山大学高校基本科研业务费青年教师<br>
培育项目6 项、青年教师重点项目1 项。2020 年我院成功引进了3 个‚三<br>
名工程‛高层次医学团队,分别为‚香港中文大学李志光教授儿童血液<br>
肿瘤团队‛‚四川大学华西医院李虹教授泌尿系肿瘤精准诊疗与泌尿功<br>
能重建团队‛‚北京协和医院夏维波教授内分泌团队。 <br>
4.二期项目建设及建成前过渡期业务用房建设。12 月10 日,厂房<br>
改造项目宿舍楼部分正式开工;厂房改造项目住院楼部分已完成初步设<br>
计。住院楼每层建筑面积1840 ㎡,可提供63 张病床;整栋住院楼建筑<br>
面积共计7360 ㎡,252 张病床。2020 年,二期项目稳步高效推进。在各<br>
级领导的大力支持与协调下,二期项目已于2020 年7 月13 日顺利移交<br>
深圳市建筑工务署,自此二期项目进入全新建设阶段。8 月,二期项目<br>
方案设计与建筑专业初步设计按照‚高起点规划、高标准设计‛的要求<br>
正式挂网招标。10 月,场地初步勘察全部完成。11 月5 日,二期土地全<br>
部完成入库。11 月12 日,在深圳市、中山大学、光明区相关领导和相<br>
关各级政府职能部门负责人的见证下,二期项目开工仪式圆满举行,并<br>
正式开展场地平整、清理作业。 <br>
5.补齐高精尖大型医用设备短板。2020 年共申请配置一期工程第三<br>
批大型医用设备五台,包括:高端多层螺旋CT 机、3.0T 磁共振成像系<br>
统、X 线正电子发射断层扫描仪(PET/CT)、医用直线加速器、内窥镜手<br>
术器械控制系统(手术机器人)。以上设备已经各级卫生主管部门批准,<br>
并取得乙类大型医用设备配置许可证。 <br>
6.推进‚智慧医院‛建设。已实现5G 云课堂、5G 示教等应用,通<br>
过5G 高速带宽推动移动应用的快速落地。在疫情发生后互联网医院开始<br>
上线运行,医保功能已对接并上线。截止12 月份,已服务问诊咨询患者<br>
3.84 万人次,开出线上处方1626 张。未来将继续完成互联网医院深度<br>
开发,将进一步优化升级便民服务。已通过5G 云课堂、5G 示教、远程<br>
诊断(与云南凤庆医院)等应用实现。已建设多学科会诊系统,2020 年<br>
已完成院内550 人次的多学科会诊诊疗,远程多学科会诊33 场。 <br>
7.推进‚创三甲‛工程。加强队伍建设、培训和学习,全面推进‚创<br>
三甲‛工程。积极推进医院制度建设,完善相关制度及流程,推进更新<br>
制度汇编。积极开展院内自评和持续改进工作。适应评审新机制,初步<br>
构建评审数据评价指标提升工程。 <br>
8.探索建立‚年薪制下的医院员工绩效考核‛体系。根据国家、省、<br>
市相关文件精神,以三级公立医院绩效考核为‚指挥棒‛,进一步落实<br>
我院体制改革,着力探索建立适应本院自身特点的院内薪酬制度。以院<br>
内绩效考核为抓手,考核结果定期公布,以考核促落实,助力科室改善<br>
内部管理,提升全院医疗质量。上下联动以考促精细化管理。 <br>
9.根据国家、广东省生化现代医院管理制度有关文件,落实现代医<br>
院管理制度建设任务、健全党委领导下院长负责制,制定章程等13 项核<br>
心制度。我院坚持将制度建设(制订、执行、监督、服务、问责)统揽<br>
并贯穿医院管理,打造制度治院、依规治院。根据《建立现代医院管理<br>
制度指导意见》要求,制定《中山大学附属第七医院关于制度建设的指<br>
导意见》,引导全院建立并不断完善医院章程、医院决策机制、民主管理<br>
制度、医疗质量安全管理制度、人力资源管理制度、财务资产管理制度、<br>
绩效考核制度、人才培养培训管理制度、教育教学管理制度、科研管理<br>
制度、后勤管理制度、信息管理制度、医院文化建设、人文医院建设等<br>
十四项核心制度。 <br>
(三)2020 年部门预算编制情况 <br>
医院在编制年度部门预算时,严格按照财政部门关于预算编制的规<br>
定和要求,遵循量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保障重点、勤俭节约<br>
的原则,同时充分考虑我院职能和年度重点工作计划,制订预算编制方<br>
案。预算编制时细化到经济科目,并根据实际需求和工作计划设置预算<br>
项目绩效目标。预算分配充分考虑各职能部门的分工,同时预留一定弹<br>
性,能够根据实际情况灵活调整。我院2020 年年初预算135,728.73 万<br>
元,包括财政拨款预算收入72,525.53 万元,事业收入预算62,803.2<br>
万元,其他收入预算400 万元。 <br>
(四)2020 年部门预算执行情况 <br>
2020 年财政拨款支出调整后预算为75,135.18 万元,实际支出<br>
70,886.46 万元,预算执行率为94.35%。在资金使用上,我院严格遵守<br>
各项财经法规和财务管理制度;资金支出及费用报销有完整的审批程序<br>
和手续,符合国家省市相关规定及医院规定,未超标准、超范围支出;<br>
无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;医院按照《中华人民共和国会<br>
计法》和《政府会计制度》等设置会计账簿,进行会计核算,及时提供<br>
真实、完整、准确的会计信息,对项目支出设置辅助核算。医院制订了<br>
采购招标管理办法、合同管理办法等制度,并成立医学装备委员会、信<br>
息化管理委员会等民主管理小组对项目进行论证,重点项目经过院长办<br>
公会审批。医院所有政府采购项目严格按照深圳市当年政府集中采购目<br>
录的要求以及政府采购和招标等制度的规定进行采购申报,严格履行政<br>
府采购中心的招投标程序,采购完成后按照招投标文件的参数配置以及<br>
合同的规定进行履约验收。我院资产保存完整、配置合理、使用合规、<br>
处置规范,医院固定资产使用率达95%以上。同时,为了加强医院的资<br>
产管理,提高使用效率,医院制订了设备出入库管理制度、设备报废管<br>
理制度、设备借用和调拨管理制度等文件。 <br>
二、部门(单位)主要履职绩效分析 <br>
(一)主要履职目标 <br>
开放56 个专科门诊,700 张病床,为患者提供高质量的医疗服务;<br>
为建设教学型医院夯实基础;开展科学研究,促进临床与科研互补发展;<br>
高水平规划二期建设。 <br>
(二)主要履职情况 <br>
1.国家级区域医疗中心。 <br>
(1)诊疗量不断提升。 <br>
坚持抗疫与主体业务两手抓,6 月份业务量实现同比反超,全年总<br>
体业务量增长约10%。共开放专科56 个,门急诊同比增长2.62%,住院<br>
1.8 万人次、手术台数近5600 台,与2019 年相比,在疫情严重冲击下<br>
仍有增长;疑难重症收治率71.76%,同比提高9.06%,三四级手术占比<br>
66%,同比提高15%,实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7 例,同<br>
比增长75%。 <br>
(2)高层次人才队伍不断壮大。 <br>
目前共引进深圳市高层次人才58 人,同比增长38%;11 人被评为深<br>
圳市实用型临床医学人才;1 位被评为深圳市首届深圳十大杏林名医;2<br>
人被评为‚海外名师‛。药学团队荣获第六届MKM 中国药师职业技能大<br>
赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届‚药健康,科普中国行‛大赛广州站<br>
一等奖。 <br>
(3)诊疗设备不断完备。 <br>
增配4500 万元医疗设备,并获批CT、MRI、LA、PET/CT、手术机器<br>
人等高端医疗设备配置许可。 <br>
(4)业务范围不断扩大。 <br>
‚五大中心‛建设稳步推进,获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点<br>
救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制,推进双向转诊,<br>
与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 <br>
(5)服务质量不断提升。 <br>
医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标满足三甲评<br>
审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%,患者满意度调查得分95.9,<br>
其中住院患者满意度97.5,同比提高3 分。 <br>
(6)社会担当不断增强。 <br>
全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医院进行医疗帮扶,利用<br>
5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台,实现远程B 超、远程手术<br>
指导以及多级诊疗,共开展50 余例远程病例会诊,创建医疗健康扶贫新<br>
模式;远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例<br>
"最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召,派出3 名中高级职称专家参<br>
与柔性援疆、援藏工作,以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。<br>
开展线下义诊活动9 次,服务约1570 人次。 <br>
2.国家级应急与灾难医学中心。 <br>
举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班,培养45 位航空医疗<br>
救护人员;设置核辐射医疗救援病房,为职业病防治、公共卫生服务、<br>
化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑;获批成为深圳市道路交通<br>
事故定点收治医院。深化国家航空医疗联合救护试点医院与‚移动医院‛<br>
功能联动,开展2 次全真紧急医学救援演练及深圳市卫生应急力量军地<br>
联演,完成3 例航空医疗救援。 <br>
3.保健康复中心。 <br>
保健康复中心顺利开区运营,设置眼科、耳鼻咽喉科等独立的临床<br>
专科检查室,配备超高端螺旋CT、3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼<br>
吸机、人工肝等专科医疗设备,组建医疗保健专家库。组织院内各个专<br>
科的高层次专家参与保健康复工作,开通门诊、体检绿色通道,引进多<br>
学科联合诊疗(MDT)、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念,<br>
提供最为便捷、优质的检查及治疗服务;自主开发病人数据脱敏功能等,<br>
为保健康复对象提供优质的诊疗服务。 <br>
4.面向学术前沿的科研平台。 <br>
(1)‚大平台‛建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病<br>
研究大平台、免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、<br>
肿瘤耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心建<br>
设,顺利加入‚深圳市大型科学仪器共享平台‛。 <br>
(2)‚大项目‛数量不断增加。2020 年度,医院共获得各类纵向<br>
科研基金立项100 项,经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25<br>
项(含区域创新发展联合基金1 项),获批经费1222 万元,连续3 年位<br>
居深圳前三,今年进入中大11 个附属医院前五;国家社科基金重点项目<br>
1 项,获批经费35 万元;深圳市科创委项目立项35 项,获批经费2450<br>
万元。发表论文100 余篇,其中SCI60 余篇。不断探索校企合作模式与<br>
产学研发展模式,推进生物医药产学研基地建设,立项横向科研项目7<br>
项,申报专利10 余项。 <br>
(3)‚大团队‛雏形逐步形成。2020 年新引进3 个‚三名工程‛<br>
高层次医学团队,获得资金资助3000 万元。 <br>
5.开放、共赢的国际交流平台。 <br>
线上线下相结合,举办学术交流活动,每周邀请一位知名高校或科<br>
研院所学者来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、<br>
伦敦大学学院开展战略合作关系,与弗朗西斯·克里克研究所联合在<br>
《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。响<br>
应国家‚一带一路‛倡议,积极拓展与东盟发展中国家合作渠道,参与<br>
‚马六甲研究基地‛项目征集。 <br>
6.体现中大医科品质的教学平台。 <br>
(1)培养数量逐步增加。 <br>
2020 年医院招收硕博研究生148 名,承接包括中山大学、广东医科<br>
大学等高校的197 名实习生和40 名见习生,获批继教项目57 项(国家<br>
级9 项、省级40 项和市级8 项),招收外院各级医院进修学员38 名。 <br>
(2)培养能力不断提升。 <br>
获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个;积极申报中山<br>
一院住院医师规范化培训协同基地,已有18 个专业基地参加认定;获得<br>
深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2 项,中山大学<br>
第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等;临床能力培训中心<br>
正式投入运营使用,可开展见(实)习带教、抗疫、三基技能、ALSO 导<br>
师与学员班、模拟教学等,已培养ALSO 导师16 名。 <br>
7.高效、创新的管理平台。 <br>
构建规范性制度体系等五大制度体系,共修订出台全院性制度800<br>
余项。初步建立包括4 个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院<br>
内绩效考核体系;推进经济管理年活动,推动医院经济业务的精细化管<br>
理,预算管理和预算绩效管理工作质量稳步提高;内外审结合,启动政<br>
府三年采购专项行动,有序开展耗材、药品集采工作,降低支出;对标<br>
三甲评审指标推进各项工作,全年开展培训13 场、自查12 次;开展设<br>
备盘点工作,完成200 万以上71 台设备经济效益分析。 <br>
8.高度信息化的智慧医院。 <br>
开发临床路径系统与病历质控系统,共配置完成38 条临床路径,覆<br>
盖159 个诊断,其中16 条路径已正式使用,入径患者共230 人;完成病<br>
历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2 项功能、病历<br>
评比查询2 项功能开放;建立‘出院随访+满意度评价’体系;建设信息<br>
化高可用容灾环境;信息化支撑下的多学科诊疗模式获得数字中国智慧<br>
医疗大赛二等奖;上线孕产妇远程监护,互联网医院云药房等创新服务<br>
内容。 <br>
9.有温度的人文医院。 <br>
深化三级公立医院安宁疗护模式建设,开设安宁疗护试点病房,已<br>
收治25 名安宁患者;着手编制深圳市安宁疗护系列规范;为60 名安宁<br>
疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训,举办以‚安宁疗护与生命教<br>
育‛为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营,观看人数达13.5 万人次;<br>
推动志愿服务规范化发展,开展9 次医务社工活动,协助患者筹集善款<br>
约20 万元;为院内职工尤其抗疫一线医务人员开展临床心理疏导。 <br>
10.低碳、环保的绿色医院。 <br>
主体建筑使用环保装饰装修材料,配备清洁热能、无氟制冷、雨污<br>
分流等系统设施;严格防控污染,达标排放废水、废气,规范医疗废物<br>
收运、放射源管理,试点推广生活垃圾分类回收;全面开展‚厕所革命‛,<br>
完善控烟组织和监督网络,已通过区级‚无烟单位‛评审;开业至今环<br>
保0 投诉、0 处罚、0 事故;实行网上无纸化办公,节约办公耗材;引进<br>
SPD 医疗供应链管理系统,减少使用一次性医用耗材;统一安装节能照<br>
明器、感应水龙头,设置冷暖系统额定温度,节能工作成效明显。 <br>
(三)部门履职绩效情况。 <br>
2020 年我院部门整体支出绩效目标基本实现,充分地履行了部门职<br>
能职责,较好地完成了年度各项重点工作任务,财政资金使用效果良好。<br>
具体分析如下: <br>
1、经济性分析 <br>
我院卫生材料等物资的采购成本控制较好,一直保持低位,有效节<br>
约了资金。 <br>
2、效率性分析 <br>
医疗、教学、科研等工作按计划有序开展,各项工作基本按计划完<br>
成。 <br>
3、社会效益分析 <br>
(1)为患者提供优质、先进的医疗服务。2020 年已开设56 个临床<br>
专科,医院门急诊总量突破35 万人次,收治住院患者超1.8 万人次,手<br>
术台数近5600 台;疑难重症收治率71.76%,同比提高9.06%,三四级手<br>
术占比66%,同比提高15%,实现持续增长。完成公民逝世后器官捐献7<br>
例,同比增长75%。 <br>
(2)高层次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58<br>
人,同比增长38%;11 人被评为深圳市实用型临床医学人才;1 位被评<br>
为深圳市首届深圳十大杏林名医;2 人被评为‚海外名师‛。药学团队<br>
荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、第二届<br>
‚药健康,科普中国行‛大赛广州站一等奖。 <br>
(3)诊疗设备不断完备。增配4500 万元医疗设备,并获批CT、MRI、<br>
LA、PET/CT、手术机器人等高端医疗设备配置许可。 <br>
(4)业务范围不断扩大。‚五大中心‛建设稳步推进,获批急性心<br>
肌梗死和急性脑卒中定点救治医院。建立健全医联体内双向转诊、资源<br>
共享机制,推进双向转诊,与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。 <br>
(5)服务质量不断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理<br>
等大部分指标满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%,<br>
患者满意度调查得分95.9,其中住院患者满意度97.5,同比提高3 分。 <br>
(6)社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人<br>
民医院进行医疗帮扶,利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平台,<br>
实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗,共开展50 余例远程病例会<br>
诊,创建医疗健康扶贫新模式;远程帮扶云南凤庆案例荣获2020 年度中<br>
国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极响应援疆、援藏号召,派<br>
出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、援藏工作,以及1 名高级职称专<br>
家援助广西百色革命老区。开展线下义诊活动9 次,服务约1570 人次。 <br>
4、群众满意度调查分析 <br>
我院建立《中山大学附属第七医院投诉管理规定(试行)》等群众建<br>
议和投诉的管理办法,群众可以通过电话、短信、邮件、问卷调查等方<br>
式对医院进行投诉和提出建议。牢固树立‚以病人为中心‛的服务理念,<br>
全心全意为患者服务,把对病人的尊重、理解和关怀体现在医疗服务的<br>
全过程中。根据我院收集的25,000 多份患者满意度调查问卷,多数患者<br>
对我院的‚办理出入院手续的便捷程度、收费依据及标准、医护人员服<br>
务态度、疾病诊疗效果、就医环境‛等觉得非常满意。但是也有部分患<br>
者表示配套设施不够完善,我院将不断完善各项工作,打造一家有温度<br>
的医院。用人性化设计减轻患者从疾病中感受到的压力、恐惧和束缚;<br>
用‚一站式‛流程避免因来回走动、排队导致的焦虑和不安。从内心深<br>
处真正尊重和关爱患者,给予患者更多的人文关怀,使他们保持乐观向<br>
上的积极心态,早日恢复健康。 <br>
三、总体评价和整改措施 <br>
(一)预算绩效管理工作主要经验、做法 <br>
我院将绩效管理理念融入预算编制、预算执行、预算执行结果评价<br>
的过程:预算申报需填写测算依据,重大项目预算需进行论证,预算执<br>
行中,财务处定期不定期监督检查项目实施情况,预算执行部门针对出<br>
现的问题进行分析并提出改进措施,年终对预算执行情况进行评价反馈,<br>
这些措施有效提升了我院预算管理水平。 <br>
(二)部门整体支出绩效存在问题及改进措施 <br>
1、财政资金使用效率有待提高 <br>
2020 年我院预算执行序时进度未达标,主要原因是疫情影响以及政<br>
府采购进度整体较慢,个别项目因涉及较多需求科室且需求复杂,需求<br>
调研时间较长,影响了资金使用效益。下一步将加强各项目督办,要求<br>
各项工作早启动、早调研、早准备。 <br>
2、预算绩效目标的设定应进一步细化 <br>
2020 年的绩效目标设定,在数量、质量、时效、成本指标方面设置<br>
还不够完善,后续将进一步规范绩效目标的设置,务必完整、明确、可<br>
量化。 <br>
(三)后续工作计划、相关建议等 <br>
1、强化财政资金使用效率 <br>
一是完善管理制度,提高业务管理水平。针对重点项目制订专门的<br>
资金、项目管理办法,并组织相关人员培训学习。二是加强财政资金使<br>
用督办工作,提高资金使用效率。通过监督资金使用情况,完善资金与<br>
项目督办及问责机制,强化财政资金使用效率。 <br>
2、加强预算编制工作 <br>
一是针对绩效目标设置存在的问题,加强绩效目标设置的全面性、<br>
规范性、可衡量性。二是加强预算编制阶段项目必要性、可行性的论证,<br>
避免论证不充分或不具备执行条件的项目预算。三是强化预算绩效管理,<br>
建立绩效评价结果应用机制。 <br>
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况 <br>
部门(单位)整体支出绩效目标完成情况自评表 <br>
部门(单位)名称 <br>
中山大学附属<br>
第七医院(深圳) 预算年度 <br>
2020 <br>
年<br>
度<br>
主<br>
要<br>
任<br>
务<br>
完<br>
成<br>
情<br>
况 <br>
任务名称 <br>
完成情况 <br>
预算数(元) <br>
执行数(元) <br>
全额 <br>
其中:财政拨<br>
款 <br>
全额 <br>
其中:财政拨<br>
款 <br>
医疗卫生服务 <br>
基本完成医疗<br>
卫生服务项目内<br>
容 <br>
145982028.76 <br>
36611028.76 <br>
51040475.59 <br>
27214492.08 <br>
三名工程专项 完成三名工程<br>
五个项目建设 <br>
11000000 <br>
11000000 <br>
10898314.19 <br>
10898314.19 <br>
科研建设及教<br>
学医院建设 <br>
完成2020 年度<br>
科研及教学建设 <br>
93028050 <br>
24638000 <br>
30898310.87 <br>
5445000 <br>
待支付以前年<br>
度采购项目 <br>
完成待支付以<br>
前年度采购项目 <br>
10363578 <br>
10363578 <br>
9551291.21 <br>
9551291.21 <br>
预算准备金 <br>
用于年度新增<br>
或紧急事项,按规<br>
定编制和使用。 <br>
11427200 <br>
0.00 <br>
4118368.03 <br>
0.00 <br>
政府投资项目<br>
建设 <br>
完成2020 年政<br>
府投资项目建设<br>
付款工作。 <br>
39231786 <br>
39231786 <br>
35931651.11 <br>
35931651.11 <br>
工资福利支出 用于2020 年度<br>
人员薪酬发放。 <br>
671271647 <br>
533415733 <br>
620488082.47 <br>
533415733 <br>
公用经费 <br>
用于日常水电<br>
气费、物业费、差<br>
旅费等支出,满足<br>
日常运行所需。 <br>
89884647 <br>
69995147 <br>
90557940.96 <br>
69862661.5 <br>
药品耗材购置 <br>
用于2020 年度<br>
药品及耗材购置,<br>
满足医疗需求。 <br>
285098336 <br>
0.00 <br>
231869877.56 <br>
0.00 <br>
金额合计 <br>
1357287272.76 <br>
725255272.76 1085354311.99 <br>
692319143.09 <br>
年<br>
度<br>
总<br>
体<br>
目<br>
标<br>
完<br>
成<br>
情<br>
况 <br>
预期目标 <br>
目标实际完成情况 <br>
目标1:建设区域医疗中心,切实解<br>
决疑难危重患者救治问题,辐射和<br>
带动区域内整体医学水平的提升。<br>
牵头组建光明区医院医疗联合体,<br>
实行优势互补,共同发展,开展药<br>
学联盟、全科实习、安宁疗护等项<br>
目,并积极推进区域康复联盟、急<br>
诊急救联盟建设;目标2:打造应急<br>
与灾难医学中心建设,已完成深圳<br>
市移动医院项目建设和紧急医学救<br>
援对组建,与深圳东部通航公司、<br>
上海金汇航空公司签署协议,积极<br>
开展航空医疗救护工作,已成为国<br>
家第一批航空医疗救护联合试点医<br>
院,构建陆空一体化的紧急医学救<br>
援体系;目标3:完成研究生、进修<br>
生、预见习医学生、实习生等各类<br>
学员的培训任务,组织各类师资教<br>
学能力培训,不断提升临床教师的<br>
教学能力。目标4:配置第一期工程<br>
第三批设备,满足医疗及科研需要;<br>
按照市卫生健康委“12361 工程”要<br>
求的信息标准、数据标准、技术标<br>
准、接口标准全面改进现有信息系<br>
统的数据、业务和服务体系;目标5:<br>
面向学科前沿,结合自身临床优势,<br>
搭建消化医学、脑健康、免疫学、<br>
血液病、精准医学、肿瘤耐药逆转<br>
等六大科研平台和一个临床医学研<br>
究大数据中心,向海内外知名高校<br>
和医学研究机构招贤引才,通过高<br>
层次人才导入国际前沿项目;围绕<br>
临床医学、基础医学、流行病学等<br>
领域组建高水平科研团队。 <br>
中山七院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实对<br>
卫生健康事业发展的新思想新理念新战略要求,不断增强“四个意<br>
识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,围绕深圳建设社会主义<br>
先行示范区和中山大学双一流发展战略,推动医教研管各项工作<br>
高水平快速发展,为实现人民对美好医疗的向往而坚持奋斗,取<br>
得了良好的成绩。一、工作总体完成情况(一)守土尽责,全力<br>
以赴抗击新冠。1.有备无患,打赢疫情防控第一战。新冠疫情爆发<br>
后,医院迅速响应,2 周内建成全省第一个临时留观病区,开放床<br>
位91 张,配备移动CT、移动DR、防护铅屏风、红外人体表面温<br>
度筛检仪、全自动核酸提取仪和实时荧光定量PCR 等,增设临床<br>
基因扩增检验实验室,设立发热门诊药房,抽调552 人投入抗冠<br>
一线工作。截至2020 年底,发热门诊接诊超过6400 人次、留观<br>
接诊734 人次、核酸检测近70000 人次,8 例核酸初筛阳性病例均<br>
及时完成报告及转运。派出47 人支援深圳市第三人民医院、境外<br>
输入疫情防控及北京、香港、罗湖核酸检测工作。当前,国际第<br>
二波疫情来势汹汹,医院坚持做好疫情防控工作,严防疫情反弹。<br>
2.线上服务开阵地。上线中山七院互联网医院,开展线上义诊,注<br>
册医师、药师430 名,覆盖内、外、儿、妇等30 个科室,共接受<br>
访问272811 人次,综合评分居广东省互联网医院测评第七,荣获<br>
广东“优秀战疫志愿服务典型—优秀战疫志愿服务项目”。3.科学研<br>
究有成果。推出“中七抗病毒一号方”,加快抗冠中药制剂“麻荟宣<br>
肺清毒颗粒”研制。论文<br>
“Structureanalysisofthereceptorbindingof2019-nCov”在生命科学领<br>
域经典期刊《BiochemicalAndBiophysicalResearchCommunications》<br>
发表,通过结构分析证明2019-nCov(COVID-19)比SARS-CoV<br>
具更强的传染性。《新冠肺炎无症状感染者现场快速筛查预警系统<br>
研发》获深圳市科创委立项,申报发明专利2 项,进入样机测试<br>
环节,预计将于3 个月内完成10 万+例人群数据采集。(二)凝心<br>
聚力,高水平建设“三个中心”。1.国家级区域医疗中心。(1)诊疗<br>
量不断提升。坚持抗疫与主体业务两手抓,6 月份业务量实现同比<br>
反超,全年总体业务量增长约10%。共开放专科56 个,门急诊同<br>
比增长2.62%,住院1.8 万人次、手术台数近5600 台,与2019 年<br>
相比,在疫情严重冲击下仍有增长;疑难重症收治率71.76%,同<br>
比提高9.06%,三四级手术占比66%,同比提高15%,实现持续<br>
增长。完成公民逝世后器官捐献7 例,同比增长75%。(2)高层<br>
次人才队伍不断壮大。目前共引进深圳市高层次人才58 人,同比<br>
增长38%;11 人被评为深圳市实用型临床医学人才;1 位被评为<br>
深圳市首届深圳十大杏林名医;2 人被评为“海外名师”。药学团队<br>
荣获第六届MKM 中国药师职业技能大赛广东赛区晋级赛三等奖、<br>
第二届“药健康,科普中国行”大赛广州站一等奖。(3)诊疗设备<br>
不断完备。增配4500 万元医疗设备,并获批CT、MRI、LA、PET/CT、<br>
手术机器人等高端医疗设备配置许可。<br>
(4)业务范围不断扩大。“五<br>
大中心”建设稳步推进,获批急性心肌梗死和急性脑卒中定点救治<br>
医院。建立健全医联体内双向转诊、资源共享机制,推进双向转<br>
诊,与光明区大围社康中心签订双向转诊协议。(5)服务质量不<br>
断提升。医疗质量管理、不良事件上报、病案管理等大部分指标<br>
满足三甲评审A 条款要求。预约挂号就诊人数超过60%,患者满<br>
意度调查得分95.9,其中住院患者满意度97.5,同比提高3 分。<br>
(6)<br>
社会担当不断增强。全年派出专家69 人次赴云南省凤庆县人民医<br>
院进行医疗帮扶,利用5G 技术与互联网医院平台搭建远程医疗平<br>
台,实现远程B 超、远程手术指导以及多级诊疗,共开展50 余例<br>
远程病例会诊,创建医疗健康扶贫新模式;远程帮扶云南凤庆案<br>
例荣获2020 年度中国现代医院管理典型案例"最佳借鉴奖"。积极<br>
响应援疆、援藏号召,派出3 名中高级职称专家参与柔性援疆、<br>
援藏工作,以及1 名高级职称专家援助广西百色革命老区。开展<br>
线下义诊活动9 次,服务约1570 人次。2.国家级应急与灾难医学<br>
中心。举办全国航空医疗救护专业首期第五班培训班,培养45 位<br>
航空医疗救护人员;设置核辐射医疗救援病房,为职业病防治、<br>
公共卫生服务、化学中毒及核辐射应急和救治提供有效支撑;获<br>
批成为深圳市道路交通事故定点收治医院。深化国家航空医疗联<br>
合救护试点医院与“移动医院”功能联动,开展2 次全真紧急医学<br>
救援演练及深圳市卫生应急力量军地联演,完成3 例航空医疗救<br>
援。3.保健康复中心。保健康复中心顺利开区运营,设置眼科、耳<br>
鼻咽喉科等独立的临床专科检查室,配备超高端螺旋CT、<br>
3.0TMRI、DSA 等高精尖医疗设备及呼吸机、人工肝等专科医疗<br>
设备,组建医疗保健专家库。组织院内各个专科的高层次专家参<br>
与保健康复工作,开通门诊、体检绿色通道,引进多学科联合诊<br>
疗(MDT)、加速康复、医学人文关怀等先进诊疗模式和理念,提<br>
供最为便捷、优质的检查及治疗服务;自主开发病人数据脱敏功<br>
能等,为保健康复对象提供优质的诊疗服务。(三)激流勇进,高<br>
起点搭建“四个平台”。1.面向学术前沿的科研平台。(1)“大平台”<br>
建设不断加速。消化医学研究大平台、脑健康疾病研究大平台、<br>
免疫学研究大平台、血液病研究中心、精准医学研究中心、肿瘤<br>
耐药逆转研究中心6 大科研平台及1 个临床医学研究大数据中心<br>
建设,顺利加入“深圳市大型科学仪器共享平台”。(2)“大项目”<br>
数量不断增加。2020 年度,医院共获得各类纵向科研基金立项100<br>
项,经费总额4105 万元。其中国自然基金立项共25 项(含区域<br>
创新发展联合基金1 项),获批经费1222 万元,连续3 年位居深<br>
圳前三,今年进入中大11 个附属医院前五;国家社科基金重点项<br>
目1 项,获批经费35 万元;深圳市科创委项目立项35 项,获批<br>
经费2450 万元。发表论文100 余篇,其中SCI60 余篇。不断探索<br>
校企合作模式与产学研发展模式,推进生物医药产学研基地建设,<br>
立项横向科研项目7 项,申报专利10 余项。(3)“大团队”雏形逐<br>
步形成。2020 年新引进3 个“三名工程”高层次医学团队,获得资<br>
金资助3000 万元。2.开放、共赢的国际交流平台。线上线下相结<br>
合,举办学术交流活动,每周邀请一位知名高校或科研院所学者<br>
来院学术交流。继续推进与英国弗朗西斯·克里克研究所、伦敦大<br>
学学院开展战略合作关系,与弗朗西斯·克里克研究所联合在<br>
《NatureStructure&MolecularBiology》刊发了新冠病毒研究成果。<br>
响应国家“一带一路”倡议,积极拓展与东盟发展中国家合作渠道,<br>
参与“马六甲研究基地”项目征集。3.体现中大医科品质的教学平<br>
台。(1)培养数量逐步增加。2020 年医院招收硕博研究生148 名,<br>
承接包括中山大学、广东医科大学等高校的197 名实习生和40 名<br>
见习生,获批继教项目57 项(国家级9 项、省级40 项和市级8<br>
项),招收外院各级医院进修学员38 名。(2)培养能力不断提升。<br>
获批深圳市医学重点学科1 个、重点培育学科3 个;积极申报中<br>
山一院住院医师规范化培训协同基地,已有18 个专业基地参加认<br>
定;获得深圳市医学模拟教学案例设计比赛三等奖1 项、优秀奖2<br>
项,中山大学第十四届临床教师教学技能大赛一等奖、二等奖等;<br>
临床能力培训中心正式投入运营使用,可开展见(实)习带教、<br>
抗疫、三基技能、ALSO 导师与学员班、模拟教学等,已培养ALSO<br>
导师16 名。4.高效、创新的管理平台。构建规范性制度体系等五<br>
大制度体系,共修订出台全院性制度800 余项。初步建立包括4<br>
个一级指标、11 个二级指标、56 个三级指标的院内绩效考核体系;<br>
推进经济管理年活动,推动医院经济业务的精细化管理,预算管<br>
理和预算绩效管理工作质量稳步提高;内外审结合,启动政府三<br>
年采购专项行动,有序开展耗材、药品集采工作,降低支出;对<br>
标三甲评审指标推进各项工作,全年开展培训13 场、自查12 次;<br>
开展设备盘点工作,完成200 万以上71 台设备经济效益分析。<br>
(四)<br>
行稳致远,高质量打造“三个特色”。1.高度信息化的智慧医院。开<br>
发临床路径系统与病历质控系统,共配置完成38 条临床路径,覆<br>
盖159 个诊断,其中16 条路径已正式使用,入径患者共230 人;<br>
完成病历检查/评比相关登记表4 项功能、病历评比与结果审核2<br>
项功能、病历评比查询2 项功能开放;建立„出院随访+满意度评<br>
价‟体系;建设信息化高可用容灾环境;信息化支撑下的多学科诊<br>
疗模式获得数字中国智慧医疗大赛二等奖;上线孕产妇远程监护,<br>
互联网医院云药房等创新服务内容。2.有温度的人文医院。深化三<br>
级公立医院安宁疗护模式建设,开设安宁疗护试点病房,已收治<br>
25 名安宁患者;着手编制深圳市安宁疗护系列规范;为60 名安宁<br>
疗护临床骨干进行安宁疗护临床实践培训,举办以“安宁疗护与生<br>
命教育”为主题的第四届亚洲医学人文菁英训练营,观看人数达<br>
13.5 万人次;推动志愿服务规范化发展,开展9 次医务社工活动,<br>
协助患者筹集善款约20 万元;为院内职工尤其抗疫一线医务人员<br>
开展临床心理疏导。3.低碳、环保的绿色医院。主体建筑使用环保<br>
装饰装修材料,配备清洁热能、无氟制冷、雨污分流等系统设施;<br>
严格防控污染,达标排放废水、废气,规范医疗废物收运、放射<br>
源管理,试点推广生活垃圾分类回收;全面开展“厕所革命”,完<br>
善控烟组织和监督网络,已通过区级“无烟单位”评审;开业至今<br>
环保0 投诉、0 处罚、0 事故;实行网上无纸化办公,节约办公耗<br>
材;引进SPD 医疗供应链管理系统,减少使用一次性医用耗材;<br>
统一安装节能照明器、感应水龙头,设置冷暖系统额定温度,节<br>
能工作成效明显。 <br>
年<br>
度<br>
绩<br>
效<br>
指<br>
标<br>
完<br>
成<br>
情<br>
况 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指<br>
标 <br>
预期指标值 <br>
实际完成指标值 <br>
产出指标 <br>
数量指标 <br>
服务患<br>
者数量 <br>
≥320000 人次 <br>
372070 人次 <br>
质量指标 <br>
设备采<br>
购合格<br>
率 <br>
≥95% <br>
100% <br>
时效指标 <br>
开展培<br>
训及时<br>
性 <br>
及时 <br>
及时 <br>
成本指标 <br>
项目总<br>
成本 <br>
≤1357287272.76 元 <br>
1258797016.89 元 <br>
效益指标 <br>
经济效益<br>
指标 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
社会效益<br>
指标 <br>
提升医<br>
疗质量 <br>
得到提升 <br>
得到提升 <br>
生态效益<br>
指标 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
不适用 <br>
满意度指<br>
标 <br>
门诊患<br>
者满意<br>
度 <br>
≥85% <br>
94.28% <br>
可持续影<br>
响指标 <br>
医疗卫<br>
生服务<br>
影响力 <br>
持续发展 <br>
持续发展 <br>
部门整体支出绩效评分表 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
部门决策 <br>
(20 分) <br>
预算编制 <br>
预算编制合理<br>
性 <br>
5 <br>
部门(单位)预算的合理<br>
性,即是否符合本部门职<br>
责、是否符合市委市政府<br>
的方针政策和工作要求,<br>
资金有无根据项目的轻重<br>
缓急进行分配。 <br>
1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策<br>
和工作要求(1 分); <br>
2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间<br>
合理分配(1 分); <br>
3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预<br>
决算差异过大问题(1 分); <br>
4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项<br>
目之间频繁调剂(1 分); <br>
5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支<br>
出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的<br>
情况(1 分)。 <br>
5 <br>
预算编制规范<br>
性 <br>
5 <br>
部门(单位)预算编制是<br>
否符合财政部门当年度关<br>
于预算编制在规范性、完<br>
整性、细化程度等方面的<br>
原则和要求。 <br>
1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各<br>
项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事<br>
前绩效评估等要求(5 分); <br>
2.发现一项不符合的扣1 分,扣完为止。 <br>
本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方<br>
案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。 <br>
5 <br>
目标设置 <br>
绩效目标完整<br>
性 <br>
3 <br>
部门(单位)是否按要求<br>
编报项目绩效目标,是否<br>
依据充分、内容完整、覆<br>
盖全面、符合实际。 <br>
1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效<br>
目标全覆盖(8 分); <br>
2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1 分,<br>
扣完为止。 <br>
3 <br>
绩效指标明确<br>
性 <br>
7 <br>
部门(单位)设定的绩效<br>
指标是否清晰、细化、可<br>
量化,用以反映和考核部<br>
门(单位)整体绩效目标<br>
的明细化情况。 <br>
1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与<br>
部门年度任务数或计划数相对应(2 分); <br>
2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、<br>
经济、生态效益指标(2 分); <br>
3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1 分); <br>
7 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
4.绩效指标包含可量化的指标(1 分); <br>
5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1<br>
分)。 <br>
部门管理<br>
(20 分) 资金管理 <br>
政府采购执行<br>
情况 <br>
2 <br>
部门(单位)本年度实际<br>
政府采购金额与年度政府<br>
采购预算的比率,用以反<br>
映和考核部门(单位)政<br>
府采购预算执行情况;政<br>
府采购政策功能的执行和<br>
落实情况。 <br>
1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1 分 <br>
政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×<br>
100% <br>
如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0 分。 <br>
政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、<br>
并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 <br>
2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1 分),落实不到位的<br>
酌情扣分。 <br>
1.5 <br>
财务合规性 <br>
3 <br>
部门(单位)资金支出规<br>
范性,包括资金管理、费<br>
用支出等制度是否严格执<br>
行;资金调整、调剂是否<br>
规范;会计核算是否规范、<br>
是否存在支出依据不合<br>
规、虚列项目支出的情况;<br>
是否存在截留、挤占、挪<br>
用项目资金情况。 <br>
1.资金支出规范性(1 分)。资金管理、费用标准、支付符合有<br>
关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1 分,否则酌情扣分。 <br>
2.资金调整、调剂规范性(1 分)。调整、调剂资金累计在本单位部<br>
门预算总规模10%以内的,得1 分;超出10%的,超出一个百分点扣<br>
0.1 分,直至1 分扣完为止。 <br>
3.会计核算规范性(1 分)。规范执行会计核算制度得1 分,未<br>
按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情<br>
扣分。 <br>
4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资<br>
金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0 分。 <br>
3 <br>
预决算信息公<br>
开 <br>
3 <br>
部门(单位)在被评价年<br>
度是否按照政府信息公开<br>
有关规定公开相关预决算<br>
信息,用以反映部门(单<br>
位)预决算管理的公开透<br>
明情况。 <br>
1.部门预算公开(1.5 分),按以下标准分档计分: <br>
(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5 分。 <br>
(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1 分。 <br>
(3)没有进行公开的,得0 分。 <br>
2.部门决算公开(1.5 分),按以下标准分档计分: <br>
(1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5 分。 <br>
(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1 分。 <br>
3 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
(3)没有进行公开的,得0 分。 <br>
3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。 <br>
项目管理 <br>
项目实施程序 <br>
2 <br>
部门(单位)所有项目支<br>
出实施过程是否规范,包<br>
括是否符合申报条件;申<br>
报、批复程序是否符合相<br>
关管理办法;项目招投标、<br>
调整、完成验收等是否履<br>
行相应手续等。 <br>
1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1 分); <br>
2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定<br>
(1 分)。 <br>
2 <br>
项目 <br>
监管 <br>
2 <br>
部门(单位)对所实施项<br>
目(包括部门主管的专项<br>
资金和专项经费分配给<br>
市、区实施的项目)的检<br>
查、监控、督促整改等管<br>
理情况。 <br>
1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效<br>
运行监控机制,且执行情况良好(1 分); <br>
2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)<br>
开展有效的检查、监控、督促整改(1 分),如无法提供开展检查监<br>
督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果<br>
为差的,得0 分。 <br>
2 <br>
资产管理 <br>
资产管理安全<br>
性 <br>
2 <br>
部门(单位)的资产是否<br>
保存完整、使用合规、配<br>
置合理、处置规范、收入<br>
及时足额上缴,用于反映<br>
和考核部门(单位)资产<br>
安全运行情况。 <br>
1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1 分); <br>
2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1 分)。 <br>
2 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
固定资产利用<br>
率 <br>
1 <br>
部门(单位)实际在用固<br>
定资产总额与所有固定资<br>
产总额的比例,用以反映<br>
和考核部门(单位)固定<br>
资产使用效率程度。 <br>
固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)<br>
×100% <br>
1.固定资产利用率≥90%的,得1 分; <br>
2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7 分; <br>
3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4 分; <br>
4.固定资产利用率<60%的,得0 分。 <br>
1 <br>
人员管理 <br>
财政供养人员<br>
控制率 <br>
1 <br>
部门(单位)本年度在编<br>
人数(含工勤人员)与核<br>
定编制数(含工勤人员)<br>
的比率。 <br>
财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编<br>
制数(含工勤人员) <br>
1.财政供养人员控制率≤100%的,得1 分; <br>
2.财政供养人员控制率>100%的,得0 分。 <br>
0 <br>
编外人员控制<br>
率 <br>
1 <br>
部门(单位)本年度使用<br>
劳务派遣人员数量(含直<br>
接聘用的编外人员)与在<br>
职人员总数(在编+编外)<br>
的比率。 <br>
1.比率<5%的,得1 分; <br>
2.5%≤比率≤10%的,得0.5 分; <br>
3.比率>10%的,得0 分。 <br>
1 <br>
制度管理 <br>
管理制度健全<br>
性 <br>
3 <br>
部门(单位)制定了相应<br>
的预算资金、财务管理和<br>
预算绩效管理等制度并严<br>
格执行,用以反映部门(单<br>
位)的管理制度对其完成<br>
主要职责和促进事业发展<br>
的保障情况。 <br>
1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5 分); <br>
2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5<br>
分); <br>
3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算<br>
绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评<br>
估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1<br>
分)。 <br>
3 <br>
部门绩效<br>
(60 分) 经济性 <br>
公用经费控制<br>
率 <br>
6 <br>
部门(单位)本年度实际<br>
支出的公用经费总额与预<br>
算安排的公用经费总额的<br>
比率,用以反映和考核部<br>
门(单位)对机构运转成<br>
本的实际控制程度。 <br>
1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经<br>
费预算安排数×100% <br>
(1)“三公”经费控制率<90%的,得3 分; <br>
(2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2 分; <br>
(3)“三公”经费控制率>100%的,得0 分。 <br>
2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预<br>
算数×100% <br>
6 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
(1)日常公用经费控制率<90%的,得3 分; <br>
(2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2 分; <br>
(3)日常公用经费控制率>100%的,得0 分。 <br>
效率性 <br>
预算执行率 <br>
6 <br>
部门(单位)部门预算实<br>
际支付进度和既定支付进<br>
度的匹配情况,反映和考<br>
核部门(单位)预算执行<br>
的及时性和均衡性。 <br>
1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度<br>
25%)×1 分 <br>
2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度<br>
50%)×1 分 <br>
3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度<br>
75%)×1 分 <br>
4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度<br>
100%)×1 分 <br>
5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分 <br>
其中:全年平均执行率=∑(每个季度的执行率)÷4 <br>
季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12 月月末支<br>
出进度) <br>
3.5 <br>
重点工作完成<br>
情况 <br>
8 <br>
部门(单位)完成党委、<br>
政府、人大和上级部门下<br>
达或交办的重要事项或工<br>
作的完成情况,反映部门<br>
对重点工作的办理落实程<br>
度。 <br>
重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办<br>
或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8 分;一项重点工作<br>
没有完成扣4 分,扣完为止。 <br>
注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部<br>
门的统计数据(如有)。 <br>
8 <br>
项目完成及时<br>
性 <br>
6 <br>
部门(单位)项目完成情<br>
况与预期时间对比的情<br>
况。 <br>
1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6 分); <br>
2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/<br>
计划完成项目总数×6 分。 <br>
4.5 <br>
评价指标 <br>
指标说明 <br>
评分标准 <br>
分数 <br>
一级指标 <br>
二级指标 <br>
三级指标 <br>
分值 <br>
效果性 <br>
社会效益、经<br>
济效益、生态<br>
效益及可持续<br>
影响等 <br>
25 <br>
部门(单位)履行职责、<br>
完成各项重大政策和项目<br>
的效果,以及对经济发展、<br>
社会发展、生态环境所带<br>
来的直接或间接影响。 <br>
根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设<br>
置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行<br>
评分,未实现绩效目标的酌情扣分。 <br>
根据部门(部门)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、<br>
生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效<br>
益进行评价。 <br>
23 <br>
公平性 <br>
群众信访办理<br>
情况 <br>
3 <br>
部门(单位)对群众信访<br>
意见的完成情况及及时<br>
性,反映部门(单位)对<br>
服务群众的重视程度。 <br>
1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1<br>
分); <br>
2.当年度群众信访办理回复率达100%(1 分); <br>
3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1 分)。 <br>
3 <br>
公众或服务对<br>
象满意度 <br>
6 <br>
反映社会公众或部门(单<br>
位)的服务对象对部门履<br>
职效果的满意度。 <br>
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部<br>
门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意<br>
度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风<br>
评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或<br>
权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 <br>
1.满意度≥95%的,得6 分; <br>
2.90%≤满意度<95%的,得4 分; <br>
3.80%≤满意度<90%的,得2 分; <br>
4.满意度<80%的,得1 分。 <br>
6 <br>
综合评分 <br>
92.50 <br>
评分等级 <br>
优 <br>
填表人
Topics
healthcare finance
public hospital
budget transparency
Metadata
| Publisher | 深圳市卫生健康委员会 |
| Site | wjw |
| Date | 2021-10-19 16:54:07 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
Verification
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导意见
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中山大学附属第七医院投诉管理规定(试行)
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