medium 2022-05-16 16:30:03

2022 Shenzhen Stomatological Hospital Department Budget

2022年深圳市口腔医院部门预算

深圳市卫生健康委员会 wjw
This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Stomatological Hospital, outlining its revenue, expenditure categories, performance targets, and a significant year-over-year decrease due to the completion of major equipment purchases.
Document Text 7,529 characters
2022 年深圳市口腔医院部门预算<br> 目<br> 录<br> 一、文字部分<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 第二部分<br> 部门预算收支总体情况<br> 第三部分<br> 部门预算支出具体情况<br> 第四部分<br> 政府采购预算情况<br> 第五部分<br> 一般公共预算“三公”经费预算情况<br> 第六部分<br> 部门预算绩效管理情况<br> 第七部分<br> 重点项目预算绩效情况说明<br> 第八部分<br> 其他需要说明情况<br> 第九部分<br> 名词解释<br> 二、表格部分<br> (一)收支总表<br> (二)收入总表<br> (三)支出总表<br> (四)基本支出总表<br> (五)项目支出总表<br> (六)政府预算拨款收支总表<br> (七)一般公共预算支出表(按功能分类)<br> (八)一般公共预算“三公”经费支出表<br> (九)政府性基金预算支出表<br> (十)国有资本经营预算支出表<br> (十一)部门(单位)整体支出绩效目标表<br> 一、文字部分<br> 第一部分<br> 部门概况<br> 一、部门职责<br> 贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法<br> 律、法规和政策;坚持新时期卫生与健康工作方针,坚持以人民<br> 健康为中心,坚持公立医院公益性,加强党的领导,持续深化改<br> 革创新,不断健全“决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相<br> 互促进”的治理机制、“维护公益性、调动积极性、保障可持续<br> 性”的运行新机制、“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高<br> 效、监督有力”的现代医院管理制度,努力建成集医疗、科研、<br> 教学、预防保健等多功能为一体的现代化、国际化、智能化的高<br> 水平口腔专科医院。<br> 二、机构设置情况<br> 深圳市口腔医院无下属单位,部门预算为本级预算。下设党<br> 政办公室、人力资源部、运行保障部、经济管理部、医疗事务部<br> 及科教部,共6 个部门。行政编制总数0 人,实有在编人数0 人;<br> 事业编制总数0 人,实有在编人数0 人;员额编制总数239 人,<br> 实有在额人员169 人;离休0 人,退休0 人。<br> 三、2022 年主要工作目标<br> 深圳市口腔医院2022 年主要工作目标包括:<br> 1. 继续加强党的建设;2. 加强重点学科建设,逐步打造口<br> 腔区域医疗中心;3. 做好人才引进和梯队建设工作;4. 加强医<br> 院经济管理,完善内部控制制度;5. 打造智慧医院建设,分阶<br> 段完成配套信息化项目建设任务。<br> 第二部分<br> 部门预算收支总体情况<br> 2022 年深圳市口腔医院部门预算收入15,715 万元,比2021<br> 年减少5,484 万元,下降26 %。2022 年部门预算支出15,715 万<br> 元,比2021 年减少5,484 万元,下降26 %。<br> 预算收支减少主要原因:2021 年完成大部分设备及配套信<br> 息化的政府投资项目采购,2022 年无新增政府投资项目预算。<br> 第三部分<br> 部门预算支出具体情况<br> 一、深圳市口腔医院<br> 深圳市口腔医院预算15,715 万元,包括人员支出6,808 万<br> 元、公用支出7,257 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项<br> 目支出1,650 万元。<br> (一)人员支出6,808 万元,主要包括:基本工资、绩效工<br> 资、其他社会保障缴费、住房公积金等。<br> (二)公用支出7,257 万元,主要包括:专用材料费、水费、<br> 电费、办公费、物业管理费、邮电费等。<br> (三)对个人和家庭补助支出0 万元。<br> (四)项目支出1,650 万元,具体包括:<br> 1.政府投资项目预算1,650 万元,主要包括:为2021 年结<br> 转的设备购置项目1,650 万元,用于采购核磁、CT 及超声设备。<br> 较2021 年预算减少7,264 万元,增下降81%,主要原因是该项<br> 目为年终结转项目,2022 年无新增政府投资预算。<br> 第四部分<br> 政府采购预算情况<br> 深圳市口腔医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计<br> 663 万元,其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购663<br> 万元。<br> 第五部分<br> 一般公共预算“三公”经费预算<br> 情况<br> 2022 年“三公”经费预算0 万元,比2021 年预算增加0 万<br> 元,增长--(基数为0,不可比)%,主要是本年无“三公”经<br> 费预算支出。<br> 1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br> 范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br> 基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br> 使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br> 在实际执行中根据计划据实调配。<br> ⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元,比2021 年增加0 万<br> 元,主要是本年无公务接待费支出。<br> ⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元,其中:<br> 公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br> 加0 万元,主要是本单位无公务用车;<br> 公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算<br> 数增加0 万元,主要是本单位无公务用车。<br> 第六部分<br> 部门预算绩效管理情况<br> 一、实施部门预算绩效管理的单位范围<br> 深圳市口腔医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深<br> 圳市口腔医院本级1 家、无下属单位,均已编制整体支出绩效目<br> 标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效<br> 报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单<br> 位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。<br> 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求<br> 2022 年深圳市口腔医院所有项目支出预算纳入部门预算绩<br> 效管理,涉及预算资金1,650 万元。相关项目在执行时需在年中<br> (8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目<br> 完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点<br> 项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政<br> 部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评<br> 价。<br> 第七部分<br> 重点项目预算绩效情况说明<br> 2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br> 项目名称<br> 预算数(万元)<br> 绩效目标<br> 政府投资项目<br> 1,650<br> 完成核磁、CT 及超声设备<br> 采购,保障患者诊疗需<br> 求。<br> 备注:无<br> 第八部分<br> 其他需要说明情况<br> 一、机关运行经费<br> 2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元,比2021 年预算<br> 增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)%。主要是无机关运<br> 行经费支出。<br> 二、国有资产占用情况<br> 截至2021 年10 月,深圳市口腔医院共有车辆0 辆;单价<br> 50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备<br> 20 台(套)。<br> 2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br> 0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。<br> 三、其他<br> 本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预<br> 算。<br> 第九部分<br> 名词解释<br> 一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br> 共预算资金。<br> 二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。<br> 三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。<br> 四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br> 定用途继续使用的资金。<br> 五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br> 而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br> 经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。<br> 六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br> 业发展目标所发生的支出。<br> 七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br> 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br> 规定继续使用的资金。<br> 八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br> 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br> 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br> 费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br> 务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br> 费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br> 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。<br> 九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br> 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br> 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br> 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br> 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br> 二、表格部分<br> 表1<br> 收支总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项<br> 目<br> 2022 年预算数<br> 项<br> 目<br> 2022 年预算数<br> 一、政府预算拨款<br> 6,236<br> 一、卫生健康支出<br> 15,715<br> 1.一般公共预算拨款<br> 6,236<br> 公立医院<br> 15,715<br> 2.政府性基金预算拨款<br> 0<br> 其他专科医院<br> 15,715<br> 3.国有资本经营预算拨款<br> 0<br> 二、住房保障支出<br> 0<br> 二、财政专户管理资金<br> 0<br> 住房改革支出<br> 0<br> 三、单位资金<br> 7,829<br> 购房补贴<br> 0<br> 1.事业收入<br> 7,829<br> 2.事业单位经营收入<br> 0<br> 3.上级补助收入<br> 0<br> 4.附属单位上缴收入<br> 0<br> 5.其他收入<br> 0<br> 表1<br> 收支总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 收<br> 入<br> 支<br> 出<br> 项<br> 目<br> 2022 年预算数<br> 项<br> 目<br> 2022 年预算数<br> 本年收入合计<br> 14,065<br> 本年支出合计<br> 15,715<br> 上年结余、结转<br> 1,650<br> 结转下年<br> 0<br> 收入总计<br> 15,715<br> 支出总计<br> 15,715<br> 注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br> 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br> 表2<br> 收入总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 收入总计<br> 本年收入<br> 上年结<br> 余、结<br> 转<br> 政府预算拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 单位资金<br> 一般公共预算拨款<br> 政府性<br> 基金预<br> 算拨款<br> 国有资<br> 本经营<br> 预算拨<br> 款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他收<br> 入<br> 小计<br> 基本支<br> 出拨款<br> 履职类<br> 项目拨<br> 款<br> 财政专<br> 项资金<br> 拨款<br> 政府投<br> 资项目<br> 拨款<br> 深圳市口腔医院<br> 15,715<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 7,829<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,650<br> 表3<br> 支出总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 支出总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 2022 年政府采购项目<br> 小计<br> 其中:面向中小企业政府采购项目<br> 其中:面向小型、<br> 微型企业政府采购项目<br> 深圳市口腔医院<br> 15,715<br> 14,065<br> 1,650<br> 663<br> 0<br> 0<br> 表4<br> 基本支出总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 支出项目类别<br> 总计<br> 政府预算拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 单位资金<br> 上年结<br> 余、结转<br> 小计<br> 一般公共<br> 预算拨款<br> 政府性基金预<br> 算拨款<br> 国有资本经<br> 营预算拨款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他<br> 收入<br> 深圳市口腔医院<br> 14,065<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 0<br> 0<br> 7,829<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 工资福利支出<br> 6,808<br> 5,646<br> 5,646<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,162<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 基本工资<br> 6,808<br> 5,646<br> 5,646<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,162<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 津贴补贴<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 奖金<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 其他社会保障缴费<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 商品和服务支出<br> 5,668<br> 589<br> 589<br> 0<br> 0<br> 0<br> 5,078<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 办公费<br> 131<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 131<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 印刷费<br> 18<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 18<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 水费<br> 7<br> 5<br> 5<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 电费<br> 281<br> 149<br> 149<br> 0<br> 0<br> 0<br> 132<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 邮电费<br> 68<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 68<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表4<br> 基本支出总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 支出项目类别<br> 总计<br> 政府预算拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 单位资金<br> 上年结<br> 余、结转<br> 小计<br> 一般公共<br> 预算拨款<br> 政府性基金预<br> 算拨款<br> 国有资本经<br> 营预算拨款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他<br> 收入<br> 物业管理费<br> 663<br> 435<br> 435<br> 0<br> 0<br> 0<br> 228<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 差旅费<br> 38<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 38<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 维修(护)费<br> 47<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 47<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 租赁费<br> 61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 61<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 培训费<br> 226<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 226<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 公务接待费<br> 4<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 4<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 专用材料费<br> 2,729<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2,729<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 劳务费<br> 22<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 22<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 委托业务费<br> 239<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 239<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 工会经费<br> 137<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 137<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 其他交通费用<br> 32<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 32<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 其他商品和服务支出<br> 964<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 964<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表4<br> 基本支出总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 支出项目类别<br> 总计<br> 政府预算拨款<br> 财政专<br> 户管理<br> 资金<br> 单位资金<br> 上年结<br> 余、结转<br> 小计<br> 一般公共<br> 预算拨款<br> 政府性基金预<br> 算拨款<br> 国有资本经<br> 营预算拨款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单<br> 位经营<br> 收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单<br> 位上缴<br> 收入<br> 其他<br> 收入<br> 对个人和家庭的补助<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 离休费<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 退休费<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 抚恤金<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 奖励金<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 其他对个人和家庭的<br> 补助<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 资本性支出<br> 1,589<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,589<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 办公设备购置<br> 227<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 227<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 专用设备购置<br> 872<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 872<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 大型修缮<br> 490<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 490<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表5<br> 项目支出总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 支出项目类别<br> 2022 年预算<br> 总计<br> 政府预算拨款<br> 财政专户<br> 管理资金<br> 单位资金<br> 上年结余、<br> 结转<br> 一般公共预算拨款<br> 政府性基金<br> 预算拨款<br> 国有资本经<br> 营预算拨款<br> 事业收<br> 入<br> 事业单位<br> 经营收入<br> 上级补<br> 助收入<br> 附属单位上<br> 缴收入<br> 其他收<br> 入<br> 小计<br> 履职类项<br> 目拨款<br> 财政专项<br> 资金拨款<br> 政府投资<br> 项目拨款<br> 深圳市口腔医院<br> 1,650<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,650<br> 政府投资项目<br> 1,650<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 1,650<br> 表6<br> 政府预算拨款收支总表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 收入<br> 支出<br> 项目<br> 2022 年预算数<br> 项目<br> 2022 年预算数<br> 政府预算拨款<br> 6,236<br> 一、卫生健康支出<br> 7,886<br> 一般公共预算拨款<br> 6,236<br> 公立医院<br> 7,886<br> 政府性基金预算拨款<br> 0<br> 其他专科医院<br> 7,886<br> 国有资本经营预算拨款<br> 0<br> 二、住房保障支出<br> 0<br> 住房改革支出<br> 0<br> 购房补贴<br> 0<br> 本年收入合计<br> 6,236<br> 本年支出合计<br> 7,886<br> 上年结余、结转<br> 1,650<br> 结转下年<br> 0<br> 收入总计<br> 7,886<br> 支出总计<br> 7,886<br> 表7<br> 一般公共预算支出表(按功能分类)<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 支出总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 深圳市口腔医院<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 21002<br> 公立医院<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 2100208<br> 其他专科医院<br> 6,236<br> 6,236<br> 0<br> 221<br> 住房保障支出<br> 0<br> 0<br> 0<br> 22102<br> 住房改革支出<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2210203<br> 购房补贴<br> 0<br> 0<br> 0<br> 表8<br> 一般公共预算“三公”经费支出表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 年度<br> 总计<br> 因公出国(境)费<br> 公务接待费<br> 公务用车购置及运行维护费<br> 小计<br> 公务用车<br> 购置费<br> 公务用车<br> 运行维护费<br> 深圳市口腔医院<br> 2021 年<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 2022 年<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 增减变化金额<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:本表本年无发生额。<br> 表9<br> 政府性基金预算支出表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 支出总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 深圳市口腔医院<br> 1,650<br> 0<br> 1,650<br> 210<br> 卫生健康支出<br> 1,650<br> 0<br> 1,650<br> 21002<br> 公立医院<br> 1,650<br> 0<br> 1,650<br> 2100208<br> 其他专科医院<br> 1,650<br> 0<br> 1,650<br> 注:为深圳市口腔医院设备购置项目专项债券支出。<br> 表10<br> 国有资本经营预算支出表<br> 部门名称:深圳市口腔医院<br> 单位:万元<br> 预算单位<br> 科目编码<br> 科目名称<br> 支出总计<br> 基本支出<br> 项目支出<br> 深圳市口腔医院<br> 0<br> 0<br> 0<br> 注:本表本年无发生额。<br> 表11<br> 部门(单位)整体支出绩效目标申报表<br> 2022 年度<br> 单位:万元<br> 部门(单位)名称<br> 深圳市口腔医院<br> 主管部门<br> 深圳市卫生健康委员会<br> 年度<br> 主要<br> 任务<br> 任务名称<br> 主要内容<br> 预算金额(万元)<br> 总额<br> 财政拨款<br> 其他资金<br> 政府投资项目<br> 保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。<br> 1650<br> 1650<br> 0<br> 基本支出<br> 保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。<br> 14065<br> 6236<br> 7829<br> 金额合计:<br> 15715<br> 7886<br> 7829<br> 年度<br> 总体<br> 目标<br> 保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。预计全年完成门诊人次11 万,住院人次540 人。<br> 绩<br> 效<br> 指<br> 标<br> 一级指标<br> 二级指标<br> 三级指标<br> 指标值<br> 产出<br> 数量<br> 全年预算执行率<br> 95%<br> 质量<br> 采购的医疗设备验<br> 收合格率<br> 100%<br> 时效<br> 年度预算执行90%<br> 2022 年12 月31 日前<br> 成本<br> 药品收入占医疗收<br> 入比例<br> 小于10%<br> 效益<br> 经济效益<br> 事业收入完成比例<br> 95%<br> 社会效益<br> 完成门诊人次目标<br> 11 万人次<br> 可持续影响<br> 收支结余<br> 0<br> 生态效益<br> 不适用<br> 不适用<br> 满意度<br> 服务对象满意度<br> 患者满意度<br> 90%<br> 其他满意度<br> 员工满意度<br> 90%
Topics
public health budget allocation hospital administration
Metadata
Publisher 深圳市卫生健康委员会
Site wjw
Date 2022-05-16 16:30:03
Category budget
Policy Area 财政预决算
CMS Category 财政预决算