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2022-05-16 16:30:03
2022 Shenzhen Stomatological Hospital Department Budget
2022年深圳市口腔医院部门预算
深圳市卫生健康委员会
wjw
This document presents the detailed 2022 budget for the Shenzhen Stomatological Hospital, outlining its revenue, expenditure categories, performance targets, and a significant year-over-year decrease due to the completion of major equipment purchases.
Document Text
7,529 characters
2022 年深圳市口腔医院部门预算<br>
目<br>
录<br>
一、文字部分<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
第二部分<br>
部门预算收支总体情况<br>
第三部分<br>
部门预算支出具体情况<br>
第四部分<br>
政府采购预算情况<br>
第五部分<br>
一般公共预算“三公”经费预算情况<br>
第六部分<br>
部门预算绩效管理情况<br>
第七部分<br>
重点项目预算绩效情况说明<br>
第八部分<br>
其他需要说明情况<br>
第九部分<br>
名词解释<br>
二、表格部分<br>
(一)收支总表<br>
(二)收入总表<br>
(三)支出总表<br>
(四)基本支出总表<br>
(五)项目支出总表<br>
(六)政府预算拨款收支总表<br>
(七)一般公共预算支出表(按功能分类)<br>
(八)一般公共预算“三公”经费支出表<br>
(九)政府性基金预算支出表<br>
(十)国有资本经营预算支出表<br>
(十一)部门(单位)整体支出绩效目标表<br>
一、文字部分<br>
第一部分<br>
部门概况<br>
一、部门职责<br>
贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法<br>
律、法规和政策;坚持新时期卫生与健康工作方针,坚持以人民<br>
健康为中心,坚持公立医院公益性,加强党的领导,持续深化改<br>
革创新,不断健全“决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相<br>
互促进”的治理机制、“维护公益性、调动积极性、保障可持续<br>
性”的运行新机制、“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高<br>
效、监督有力”的现代医院管理制度,努力建成集医疗、科研、<br>
教学、预防保健等多功能为一体的现代化、国际化、智能化的高<br>
水平口腔专科医院。<br>
二、机构设置情况<br>
深圳市口腔医院无下属单位,部门预算为本级预算。下设党<br>
政办公室、人力资源部、运行保障部、经济管理部、医疗事务部<br>
及科教部,共6 个部门。行政编制总数0 人,实有在编人数0 人;<br>
事业编制总数0 人,实有在编人数0 人;员额编制总数239 人,<br>
实有在额人员169 人;离休0 人,退休0 人。<br>
三、2022 年主要工作目标<br>
深圳市口腔医院2022 年主要工作目标包括:<br>
1. 继续加强党的建设;2. 加强重点学科建设,逐步打造口<br>
腔区域医疗中心;3. 做好人才引进和梯队建设工作;4. 加强医<br>
院经济管理,完善内部控制制度;5. 打造智慧医院建设,分阶<br>
段完成配套信息化项目建设任务。<br>
第二部分<br>
部门预算收支总体情况<br>
2022 年深圳市口腔医院部门预算收入15,715 万元,比2021<br>
年减少5,484 万元,下降26 %。2022 年部门预算支出15,715 万<br>
元,比2021 年减少5,484 万元,下降26 %。<br>
预算收支减少主要原因:2021 年完成大部分设备及配套信<br>
息化的政府投资项目采购,2022 年无新增政府投资项目预算。<br>
第三部分<br>
部门预算支出具体情况<br>
一、深圳市口腔医院<br>
深圳市口腔医院预算15,715 万元,包括人员支出6,808 万<br>
元、公用支出7,257 万元、对个人和家庭的补助支出0 万元、项<br>
目支出1,650 万元。<br>
(一)人员支出6,808 万元,主要包括:基本工资、绩效工<br>
资、其他社会保障缴费、住房公积金等。<br>
(二)公用支出7,257 万元,主要包括:专用材料费、水费、<br>
电费、办公费、物业管理费、邮电费等。<br>
(三)对个人和家庭补助支出0 万元。<br>
(四)项目支出1,650 万元,具体包括:<br>
1.政府投资项目预算1,650 万元,主要包括:为2021 年结<br>
转的设备购置项目1,650 万元,用于采购核磁、CT 及超声设备。<br>
较2021 年预算减少7,264 万元,增下降81%,主要原因是该项<br>
目为年终结转项目,2022 年无新增政府投资预算。<br>
第四部分<br>
政府采购预算情况<br>
深圳市口腔医院政府采购项目纳入2022 年部门预算共计<br>
663 万元,其中货物采购0 万元、工程采购0 万元、服务采购663<br>
万元。<br>
第五部分<br>
一般公共预算“三公”经费预算<br>
情况<br>
2022 年“三公”经费预算0 万元,比2021 年预算增加0 万<br>
元,增长--(基数为0,不可比)%,主要是本年无“三公”经<br>
费预算支出。<br>
1.因公出国(境)费用。2022 年预算数0 万元,为进一步规<br>
范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零<br>
基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配<br>
使用,因此各单位2022 年因公出国(境)经费预算数为0 万元,<br>
在实际执行中根据计划据实调配。<br>
⒉公务接待费。2022 年预算数0 万元,比2021 年增加0 万<br>
元,主要是本年无公务接待费支出。<br>
⒊公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数0 万元,其中:<br>
公务用车购置费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算数增<br>
加0 万元,主要是本单位无公务用车;<br>
公务用车运行维护费2022 年预算数0 万元,比2021 年预算<br>
数增加0 万元,主要是本单位无公务用车。<br>
第六部分<br>
部门预算绩效管理情况<br>
一、实施部门预算绩效管理的单位范围<br>
深圳市口腔医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深<br>
圳市口腔医院本级1 家、无下属单位,均已编制整体支出绩效目<br>
标,按要求开展部门整体绩效自评,经主管部门审核后形成绩效<br>
报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单<br>
位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。<br>
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求<br>
2022 年深圳市口腔医院所有项目支出预算纳入部门预算绩<br>
效管理,涉及预算资金1,650 万元。相关项目在执行时需在年中<br>
(8 月底前)编报绩效监控情况,并在年度预算执行完毕或项目<br>
完成后,按要求开展绩效自评,并在单位自评的基础上选择重点<br>
项目开展部门评价,经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政<br>
部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评<br>
价。<br>
第七部分<br>
重点项目预算绩效情况说明<br>
2022 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:<br>
项目名称<br>
预算数(万元)<br>
绩效目标<br>
政府投资项目<br>
1,650<br>
完成核磁、CT 及超声设备<br>
采购,保障患者诊疗需<br>
求。<br>
备注:无<br>
第八部分<br>
其他需要说明情况<br>
一、机关运行经费<br>
2022 年机关运行经费财政拨款预算0 万元,比2021 年预算<br>
增加0 万元,增长--(基数为0,不可比)%。主要是无机关运<br>
行经费支出。<br>
二、国有资产占用情况<br>
截至2021 年10 月,深圳市口腔医院共有车辆0 辆;单价<br>
50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备<br>
20 台(套)。<br>
2022 年计划新增车辆0 辆;新增单价50 万元以上通用设备<br>
0 台(套);新增单价100 万元以上专用设备0 台(套)。<br>
三、其他<br>
本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预<br>
算。<br>
第九部分<br>
名词解释<br>
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公<br>
共预算资金。<br>
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。<br>
三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。<br>
四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规<br>
定用途继续使用的资金。<br>
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务<br>
而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用<br>
经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。<br>
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事<br>
业发展目标所发生的支出。<br>
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客<br>
观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关<br>
规定继续使用的资金。<br>
八、“三公”经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、<br>
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费<br>
反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿<br>
费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公<br>
务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修<br>
费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开<br>
支的各类公务接待(含外宾接待)支出。<br>
九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管<br>
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公<br>
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专<br>
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、<br>
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。<br>
二、表格部分<br>
表1<br>
收支总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
一、政府预算拨款<br>
6,236<br>
一、卫生健康支出<br>
15,715<br>
1.一般公共预算拨款<br>
6,236<br>
公立医院<br>
15,715<br>
2.政府性基金预算拨款<br>
0<br>
其他专科医院<br>
15,715<br>
3.国有资本经营预算拨款<br>
0<br>
二、住房保障支出<br>
0<br>
二、财政专户管理资金<br>
0<br>
住房改革支出<br>
0<br>
三、单位资金<br>
7,829<br>
购房补贴<br>
0<br>
1.事业收入<br>
7,829<br>
2.事业单位经营收入<br>
0<br>
3.上级补助收入<br>
0<br>
4.附属单位上缴收入<br>
0<br>
5.其他收入<br>
0<br>
表1<br>
收支总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
收<br>
入<br>
支<br>
出<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
项<br>
目<br>
2022 年预算数<br>
本年收入合计<br>
14,065<br>
本年支出合计<br>
15,715<br>
上年结余、结转<br>
1,650<br>
结转下年<br>
0<br>
收入总计<br>
15,715<br>
支出总计<br>
15,715<br>
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。<br>
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。<br>
表2<br>
收入总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
收入总计<br>
本年收入<br>
上年结<br>
余、结<br>
转<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
一般公共预算拨款<br>
政府性<br>
基金预<br>
算拨款<br>
国有资<br>
本经营<br>
预算拨<br>
款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他收<br>
入<br>
小计<br>
基本支<br>
出拨款<br>
履职类<br>
项目拨<br>
款<br>
财政专<br>
项资金<br>
拨款<br>
政府投<br>
资项目<br>
拨款<br>
深圳市口腔医院<br>
15,715<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
7,829<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,650<br>
表3<br>
支出总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
2022 年政府采购项目<br>
小计<br>
其中:面向中小企业政府采购项目<br>
其中:面向小型、<br>
微型企业政府采购项目<br>
深圳市口腔医院<br>
15,715<br>
14,065<br>
1,650<br>
663<br>
0<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
深圳市口腔医院<br>
14,065<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
0<br>
0<br>
7,829<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
工资福利支出<br>
6,808<br>
5,646<br>
5,646<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,162<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
基本工资<br>
6,808<br>
5,646<br>
5,646<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,162<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
津贴补贴<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
奖金<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他社会保障缴费<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
商品和服务支出<br>
5,668<br>
589<br>
589<br>
0<br>
0<br>
0<br>
5,078<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
办公费<br>
131<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
131<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
印刷费<br>
18<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
18<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
水费<br>
7<br>
5<br>
5<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
电费<br>
281<br>
149<br>
149<br>
0<br>
0<br>
0<br>
132<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
邮电费<br>
68<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
68<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
物业管理费<br>
663<br>
435<br>
435<br>
0<br>
0<br>
0<br>
228<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
差旅费<br>
38<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
38<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
维修(护)费<br>
47<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
47<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
租赁费<br>
61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
61<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
培训费<br>
226<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
226<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
公务接待费<br>
4<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
4<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
专用材料费<br>
2,729<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2,729<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
劳务费<br>
22<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
22<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
委托业务费<br>
239<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
239<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
工会经费<br>
137<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
137<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他交通费用<br>
32<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
32<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他商品和服务支出<br>
964<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
964<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表4<br>
基本支出总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专<br>
户管理<br>
资金<br>
单位资金<br>
上年结<br>
余、结转<br>
小计<br>
一般公共<br>
预算拨款<br>
政府性基金预<br>
算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单<br>
位经营<br>
收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单<br>
位上缴<br>
收入<br>
其他<br>
收入<br>
对个人和家庭的补助<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
离休费<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
退休费<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
抚恤金<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
奖励金<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
其他对个人和家庭的<br>
补助<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
资本性支出<br>
1,589<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,589<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
办公设备购置<br>
227<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
227<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
专用设备购置<br>
872<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
872<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
大型修缮<br>
490<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
490<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表5<br>
项目支出总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
支出项目类别<br>
2022 年预算<br>
总计<br>
政府预算拨款<br>
财政专户<br>
管理资金<br>
单位资金<br>
上年结余、<br>
结转<br>
一般公共预算拨款<br>
政府性基金<br>
预算拨款<br>
国有资本经<br>
营预算拨款<br>
事业收<br>
入<br>
事业单位<br>
经营收入<br>
上级补<br>
助收入<br>
附属单位上<br>
缴收入<br>
其他收<br>
入<br>
小计<br>
履职类项<br>
目拨款<br>
财政专项<br>
资金拨款<br>
政府投资<br>
项目拨款<br>
深圳市口腔医院<br>
1,650<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,650<br>
政府投资项目<br>
1,650<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
1,650<br>
表6<br>
政府预算拨款收支总表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
收入<br>
支出<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
项目<br>
2022 年预算数<br>
政府预算拨款<br>
6,236<br>
一、卫生健康支出<br>
7,886<br>
一般公共预算拨款<br>
6,236<br>
公立医院<br>
7,886<br>
政府性基金预算拨款<br>
0<br>
其他专科医院<br>
7,886<br>
国有资本经营预算拨款<br>
0<br>
二、住房保障支出<br>
0<br>
住房改革支出<br>
0<br>
购房补贴<br>
0<br>
本年收入合计<br>
6,236<br>
本年支出合计<br>
7,886<br>
上年结余、结转<br>
1,650<br>
结转下年<br>
0<br>
收入总计<br>
7,886<br>
支出总计<br>
7,886<br>
表7<br>
一般公共预算支出表(按功能分类)<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市口腔医院<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
21002<br>
公立医院<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
2100208<br>
其他专科医院<br>
6,236<br>
6,236<br>
0<br>
221<br>
住房保障支出<br>
0<br>
0<br>
0<br>
22102<br>
住房改革支出<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2210203<br>
购房补贴<br>
0<br>
0<br>
0<br>
表8<br>
一般公共预算“三公”经费支出表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
年度<br>
总计<br>
因公出国(境)费<br>
公务接待费<br>
公务用车购置及运行维护费<br>
小计<br>
公务用车<br>
购置费<br>
公务用车<br>
运行维护费<br>
深圳市口腔医院<br>
2021 年<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
2022 年<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
增减变化金额<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表本年无发生额。<br>
表9<br>
政府性基金预算支出表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市口腔医院<br>
1,650<br>
0<br>
1,650<br>
210<br>
卫生健康支出<br>
1,650<br>
0<br>
1,650<br>
21002<br>
公立医院<br>
1,650<br>
0<br>
1,650<br>
2100208<br>
其他专科医院<br>
1,650<br>
0<br>
1,650<br>
注:为深圳市口腔医院设备购置项目专项债券支出。<br>
表10<br>
国有资本经营预算支出表<br>
部门名称:深圳市口腔医院<br>
单位:万元<br>
预算单位<br>
科目编码<br>
科目名称<br>
支出总计<br>
基本支出<br>
项目支出<br>
深圳市口腔医院<br>
0<br>
0<br>
0<br>
注:本表本年无发生额。<br>
表11<br>
部门(单位)整体支出绩效目标申报表<br>
2022 年度<br>
单位:万元<br>
部门(单位)名称<br>
深圳市口腔医院<br>
主管部门<br>
深圳市卫生健康委员会<br>
年度<br>
主要<br>
任务<br>
任务名称<br>
主要内容<br>
预算金额(万元)<br>
总额<br>
财政拨款<br>
其他资金<br>
政府投资项目<br>
保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。<br>
1650<br>
1650<br>
0<br>
基本支出<br>
保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。<br>
14065<br>
6236<br>
7829<br>
金额合计:<br>
15715<br>
7886<br>
7829<br>
年度<br>
总体<br>
目标<br>
保障深圳市口腔医院日常运营,完成各项经费支出。预计全年完成门诊人次11 万,住院人次540 人。<br>
绩<br>
效<br>
指<br>
标<br>
一级指标<br>
二级指标<br>
三级指标<br>
指标值<br>
产出<br>
数量<br>
全年预算执行率<br>
95%<br>
质量<br>
采购的医疗设备验<br>
收合格率<br>
100%<br>
时效<br>
年度预算执行90%<br>
2022 年12 月31 日前<br>
成本<br>
药品收入占医疗收<br>
入比例<br>
小于10%<br>
效益<br>
经济效益<br>
事业收入完成比例<br>
95%<br>
社会效益<br>
完成门诊人次目标<br>
11 万人次<br>
可持续影响<br>
收支结余<br>
0<br>
生态效益<br>
不适用<br>
不适用<br>
满意度<br>
服务对象满意度<br>
患者满意度<br>
90%<br>
其他满意度<br>
员工满意度<br>
90%
Topics
public health
budget allocation
hospital administration
Metadata
| Publisher | 深圳市卫生健康委员会 |
| Site | wjw |
| Date | 2022-05-16 16:30:03 |
| Category | budget |
| Policy Area | 财政预决算 |
| CMS Category | 财政预决算 |
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